Как сделать выгрузку справок и распечатать реестор в НДФЛ.
Нажимаю выгрузить все вроде работает а в конце выдает такое сообщение: Нет справок с указанным критерием отбор. Фаил не создан.
Как сделать выгрузку справок и распечатать реестор в НДФЛ.
Нажимаю выгрузить все вроде работает а в конце выдает такое сообщение: Нет справок с указанным критерием отбор. Фаил не создан.
Подскажите, может кто сталкивался:
делаю отчет по 2-ндфл в 1С 7,7. По сотрудникам все хорошо вышло. Не понимаю, как сформировать данные по физ. лицу-не сотрудник, у которого арендуем а/м (платим арендную плату удерживаем 13%)
Iriska2009,
конфигурация
релиз
Статья 231. Порядок взыскания и возврата налога
26.11.2011 330-ФЗ опубликован и вступил в силу... этот день - и есть день обнаружения факта излишне удержанного налога с многодетных... другими словами, пересчёт идёт в ноябре... добавляем 10 дней...1...Налоговый агент обязан сообщить налогоплательщику о каждом ставшем известным ему факте излишнего удержания налога и сумме излишне удержанного налога в течение 10 дней со дня обнаружения такого факта.
06.12.2011 - последний день для сообщения работнику о факте пересчёта... забывчивость или незнание законодательства не отменяют этой даты для начала отсчёта периода для санкций, прописанных ниже... другими словами, даже если фирма письменно сообщит о факте только сегодня - всё равно считается, что она обязана была предупредить именно по 6-е декабря... работник, на основании предупреждения пишет заявление на возврат...
если фирма не исполнила своей обязанности 6-го декабря, то трёхмесячный срок исполнения всё равно отсчитывается от этой пропущенной даты...Возврат налогоплательщику излишне удержанной суммы налога производится налоговым агентом за счет сумм этого налога, подлежащих перечислению в бюджетную систему Российской Федерации в счет предстоящих платежей как по указанному налогоплательщику, так и по иным налогоплательщикам, с доходов которых налоговый агент производит удержание такого налога, в течение трех месяцев со дня получения налоговым агентом соответствующего заявления налогоплательщика.
06.12.2011 + 3 месяца = 06.03.2012
6-го марта последний день для возврата без санкций...
с 7-го марта идут пени:
В случае, если возврат излишне удержанной суммы налога осуществляется налоговым агентом с нарушением срока, установленного абзацем третьим настоящего пункта, налоговым агентом на сумму излишне удержанного налога, которая не возвращена налогоплательщику в установленный срок, начисляются проценты, подлежащие уплате налогоплательщику, за каждый календарный день нарушения срока возврата. Процентная ставка принимается равной ставке рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действовавшей в дни нарушения срока возврата.
http://www.consultant.ru/online/base...e=LAW;n=120857
Это ссылка на ПРИКАЗ от 16 сентября 2011 г. N ММВ-7-3/576@
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ В НАЛОГОВЫЕ ОРГАНЫ СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ И СООБЩЕНИЙ О НЕВОЗМОЖНОСТИ УДЕРЖАНИЯ НАЛОГА
И СУММЕ НАЛОГА НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
Здравствуйте, скажите пожалуйста как сдать 2 НДФЛ на физ.лиц работающих по гражданско-правовому договору, если у физ.лица нет НДФЛ или у нас нет этих данных и узнать их никак не получиться.
скажите пожалуйста! куда подавать сведения, если у организации есть обособленные подразделения. спасибо.
Добрый день! Подскажите пожалуйста ,как это исправить ?
1С 7,7 188 ред 1,3, припроверке выдает ошибку
"Путь от корневого до элемента, по которому идентифицирована ошибка: СведДох/НалВычССИ/ПредВычССИ[position()=2]/@КодВычет
Ошибочное значение показателя: 114
Ошибка: Вычет указан не в том разделе справки (код ошибки: 24)


Все люди, как люди, а я королева )
У меня два недостатка: плохая память и что-то еще...




Valentina1990, можете
Добрый день, подскажите пожалуйста. работник был совместителем с янв-28.02.11 с 01.03.11 - работник у нас уже на основном месте работы.Соц вычет 400рэ применялся с марта. Как быль с 2-НДФЛ? Делать 2 отдельные справки?Заранее спасибо!!!
Натали Б, СПаСИБО!!!!!!!!!!!!!
Iriska2009,
1. создайте новый вид начисления (выплат) - "Аренда а/м" - код дохода 2400 - взносы: не является объектом
2. нового сотра - ФИО
3. ручная операция по дате выплаты арендной платы:
Дт пусто - Кт ДФЛ.1<ФИО><Аренда а/м>
Дт 76.5<контр> - Кт 68.1
Помогаю, чем могу.
За спасибо - спасибо.
Генук, Натали Б, спасибо! думала сделать просто проводку ДФЛ1, но создать в сотрудниках - не догадалась! Спасибо!!!![]()
НДФЛ за 4й квартал 2011 был оплачен в марте 2012года. делаю отчет за 2011 год. Эта оплата войдет в отчет или нет?
Missis Osipova, конечно
только не отчёт, а справки 2-НДФЛ
да
второй вопрос - лишнее...
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)