×
Страница 44 из 78 ПерваяПервая ... 3440414243444546474854 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,291 по 1,320 из 2322
  1. #1291
    Аноним
    Гость
    Как сделать выгрузку справок и распечатать реестор в НДФЛ.
    Нажимаю выгрузить все вроде работает а в конце выдает такое сообщение: Нет справок с указанным критерием отбор. Фаил не создан.

  2. #1292
    Клерк
    Регистрация
    03.10.2009
    Сообщений
    54
    Подскажите, может кто сталкивался:
    делаю отчет по 2-ндфл в 1С 7,7. По сотрудникам все хорошо вышло. Не понимаю, как сформировать данные по физ. лицу-не сотрудник, у которого арендуем а/м (платим арендную плату удерживаем 13%)

  3. #1293
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Натали Б Посмотреть сообщение

    3. Что работник делал в ноябре и декабре?
    Болел! А больничные принес в январе!

  4. #1294
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,613
    Iriska2009,
    конфигурация
    релиз

  5. #1295
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,613
    Статья 231. Порядок взыскания и возврата налога
    1...Налоговый агент обязан сообщить налогоплательщику о каждом ставшем известным ему факте излишнего удержания налога и сумме излишне удержанного налога в течение 10 дней со дня обнаружения такого факта.
    26.11.2011 330-ФЗ опубликован и вступил в силу... этот день - и есть день обнаружения факта излишне удержанного налога с многодетных... другими словами, пересчёт идёт в ноябре... добавляем 10 дней...

    06.12.2011 - последний день для сообщения работнику о факте пересчёта... забывчивость или незнание законодательства не отменяют этой даты для начала отсчёта периода для санкций, прописанных ниже... другими словами, даже если фирма письменно сообщит о факте только сегодня - всё равно считается, что она обязана была предупредить именно по 6-е декабря... работник, на основании предупреждения пишет заявление на возврат...
    Возврат налогоплательщику излишне удержанной суммы налога производится налоговым агентом за счет сумм этого налога, подлежащих перечислению в бюджетную систему Российской Федерации в счет предстоящих платежей как по указанному налогоплательщику, так и по иным налогоплательщикам, с доходов которых налоговый агент производит удержание такого налога, в течение трех месяцев со дня получения налоговым агентом соответствующего заявления налогоплательщика.
    если фирма не исполнила своей обязанности 6-го декабря, то трёхмесячный срок исполнения всё равно отсчитывается от этой пропущенной даты...
    06.12.2011 + 3 месяца = 06.03.2012
    6-го марта последний день для возврата без санкций...

    с 7-го марта идут пени:
    В случае, если возврат излишне удержанной суммы налога осуществляется налоговым агентом с нарушением срока, установленного абзацем третьим настоящего пункта, налоговым агентом на сумму излишне удержанного налога, которая не возвращена налогоплательщику в установленный срок, начисляются проценты, подлежащие уплате налогоплательщику, за каждый календарный день нарушения срока возврата. Процентная ставка принимается равной ставке рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действовавшей в дни нарушения срока возврата.

  6. #1296
    Клерк
    Регистрация
    06.07.2006
    Сообщений
    60
    http://www.consultant.ru/online/base...e=LAW;n=120857
    Это ссылка на ПРИКАЗ от 16 сентября 2011 г. N ММВ-7-3/576@
    ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ В НАЛОГОВЫЕ ОРГАНЫ СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ И СООБЩЕНИЙ О НЕВОЗМОЖНОСТИ УДЕРЖАНИЯ НАЛОГА
    И СУММЕ НАЛОГА НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

  7. #1297
    Клерк
    Регистрация
    22.03.2011
    Сообщений
    49
    Здравствуйте, скажите пожалуйста как сдать 2 НДФЛ на физ.лиц работающих по гражданско-правовому договору, если у физ.лица нет НДФЛ или у нас нет этих данных и узнать их никак не получиться.

  8. #1298
    Аноним
    Гость
    скажите пожалуйста! куда подавать сведения, если у организации есть обособленные подразделения. спасибо.

  9. #1299
    Аноним 65
    Гость
    Добрый день! Подскажите пожалуйста ,как это исправить ?

    1С 7,7 188 ред 1,3, припроверке выдает ошибку
    "Путь от корневого до элемента, по которому идентифицирована ошибка: СведДох/НалВычССИ/ПредВычССИ[position()=2]/@КодВычет
    Ошибочное значение показателя: 114
    Ошибка: Вычет указан не в том разделе справки (код ошибки: 24)

  10. #1300
    Модератор
    Регистрация
    18.11.2008
    Адрес
    Уфа
    Сообщений
    20,968
    Цитата Сообщение от Valentina1990 Посмотреть сообщение
    если у физ.лица нет НДФЛ
    чего, простите, у него нет? Или Вы про ИНН все-таки? Он и не нужен при наличии ФИО и паспортных данных

  11. #1301
    Клерк Аватар для Королева
    Регистрация
    14.01.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    6,783
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    скажите пожалуйста! куда подавать сведения, если у организации есть обособленные подразделения. спасибо.
    http://www.klerk.ru//buh/news/265473/
    Все люди, как люди, а я королева )

    У меня два недостатка: плохая память и что-то еще...

  12. #1302
    Модератор
    Регистрация
    18.11.2008
    Адрес
    Уфа
    Сообщений
    20,968
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    скажите пожалуйста! куда подавать сведения, если у организации есть обособленные подразделения. спасибо.
    куда платили - туда и подавать. Меньше мороки с дальнейшими пояснениями.

  13. #1303
    Клерк
    Регистрация
    22.03.2011
    Сообщений
    49
    Цитата Сообщение от Просто Таша Посмотреть сообщение
    чего, простите, у него нет? Или Вы про ИНН все-таки? Он и не нужен при наличии ФИО и паспортных данных
    Да, опечаталсь, нет ИНН, т.е. я могу 2 НДФЛ сдать без заполненого поля ИНН написав только ФИО и паспортные данные?

  14. #1304
    Модератор
    Регистрация
    18.11.2008
    Адрес
    Уфа
    Сообщений
    20,968
    Valentina1990, можете

  15. #1305
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Просто Таша Посмотреть сообщение
    куда платили - туда и подавать. Меньше мороки с дальнейшими пояснениями.
    использую программу "Налогоплательщик ЮЛ". подаю сведения по обособленным подразделениям. что указывать при выгрузке в пунктах "ИФНС конечного получателя" и "ИФНС получателя"?

  16. #1306
    Аноним
    Гость
    Добрый день, подскажите пожалуйста. работник был совместителем с янв-28.02.11 с 01.03.11 - работник у нас уже на основном месте работы.Соц вычет 400рэ применялся с марта. Как быль с 2-НДФЛ? Делать 2 отдельные справки?Заранее спасибо!!!

  17. #1307
    Клерк Аватар для Натали Б
    Регистрация
    20.08.2002
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    1,772
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Болел! А больничные принес в январе!
    Тогда льготы за ноябрь и декабрь давайте.
    Помогаю, чем могу.
    За спасибо - спасибо.

  18. #1308
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Добрый день, подскажите пожалуйста. работник был совместителем с янв-28.02.11 с 01.03.11 - работник у нас уже на основном месте работы.Соц вычет 400рэ применялся с марта. Как быль с 2-НДФЛ? Делать 2 отдельные справки?Заранее спасибо!!!
    Да, забыла указать на основное место работы переведен доп.соглашением к договору. Т.е. мы не уволили и заново приняли, а просто сделали кадровое перемещение.

  19. #1309
    Клерк Аватар для Натали Б
    Регистрация
    20.08.2002
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    1,772
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Да, забыла указать на основное место работы переведен доп.соглашением к договору. Т.е. мы не уволили и заново приняли, а просто сделали кадровое перемещение.
    Одна справка, предоставленные льготы общей суммой.
    Помогаю, чем могу.
    За спасибо - спасибо.

  20. #1310
    Аноним
    Гость
    Натали Б, СПаСИБО!!!!!!!!!!!!!

  21. #1311
    Клерк
    Регистрация
    03.10.2009
    Сообщений
    54
    Цитата Сообщение от Генук Посмотреть сообщение
    Iriska2009,
    конфигурация
    релиз
    Генук, 1С 7.7 конфигурация 7.70.535

  22. #1312
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,613
    Iriska2009,
    1. создайте новый вид начисления (выплат) - "Аренда а/м" - код дохода 2400 - взносы: не является объектом
    2. нового сотра - ФИО
    3. ручная операция по дате выплаты арендной платы:
    Дт пусто - Кт ДФЛ.1<ФИО><Аренда а/м>
    Дт 76.5<контр> - Кт 68.1

  23. #1313
    Клерк Аватар для Натали Б
    Регистрация
    20.08.2002
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    1,772
    Цитата Сообщение от Iriska2009 Посмотреть сообщение
    Генук, 1С 7.7 конфигурация 7.70.535
    В справочник сотрудников человека придётся включить.
    Потом заполнить по нему вручную корректировку данных по НДФЛ.
    На основании этой корректировки сформируется справка.
    Не знаю есть ли другой "правильный" вариант, но этот можно использовать без ущерба для отчета.
    Помогаю, чем могу.
    За спасибо - спасибо.

  24. #1314
    Клерк
    Регистрация
    03.10.2009
    Сообщений
    54
    Генук, Натали Б, спасибо! думала сделать просто проводку ДФЛ1, но создать в сотрудниках - не догадалась! Спасибо!!!

  25. #1315
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    использую программу "Налогоплательщик ЮЛ". подаю сведения по обособленным подразделениям. что указывать при выгрузке в пунктах "ИФНС конечного получателя" и "ИФНС получателя"?
    подскажите пожалуйста, отправлять надо...

  26. #1316
    Клерк
    Регистрация
    08.05.2011
    Сообщений
    186
    НДФЛ за 4й квартал 2011 был оплачен в марте 2012года. делаю отчет за 2011 год. Эта оплата войдет в отчет или нет?

  27. #1317
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,613
    Missis Osipova, конечно
    только не отчёт, а справки 2-НДФЛ

  28. #1318
    Клерк
    Регистрация
    08.05.2011
    Сообщений
    186
    Цитата Сообщение от Генук Посмотреть сообщение
    Missis Osipova, конечно
    только не отчёт, а справки 2-НДФЛ
    Тоесть уплату НДФЛ разношу в ЗУП и по новой формирую отчетность НДФЛ для передачи в ИФНС? и снова выгружаю в Налогоплательщик 4,28,3?

  29. #1319
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,613
    да

    второй вопрос - лишнее...

  30. #1320
    Клерк
    Регистрация
    08.05.2011
    Сообщений
    186
    Цитата Сообщение от Генук Посмотреть сообщение
    да

    второй вопрос - лишнее...
    почему лишнее.. ведь куча ошибок формируется в ЗУп сама не знаю почему а в Налогоплательщике только ругается на строку 5,5

Страница 44 из 78 ПерваяПервая ... 3440414243444546474854 ... ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)