


Подскажите, пожалуйста, у Ип в 2011 были работники и они были уволены, сейчас он не помнит и не может найти документов, на перечисление ндфл по ним( один платеж). Нужно сейчас отправить 2ндфл, как лучше сделать: указать, что есть неперчисленный налог или указать, что все уплачено? И если есть неуплата, налоговая наложит штраф? Пени? Или лучше сейчас оплатить эту сумму( небольшая)



Не может налоговая наложить штраф без выездной проверки
Пусть пишет, что все было уплачено
А какой штраф за невовремя заверенную книгу ДиР по УСН или вообще не заверенную?
200 р max
Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.
Пожалуйста, подскажите, вопрос по заполнению декларации по УСН.
УСН (Д-Р) = дох. 303300 руб., расх = 272000 руб. Убыток прошлого года 69000 руб. Какой налог должен получиться к уплате - минимальный? Что писать в строке 240, если дох - расх - убыток получается меньше "0"?



Hedgehog, если Вы учтете убыток, то минимальный налог. А учитывать убыток или оставить на следующий год, решать Вам
Меньше нуля быть не может. Вы не можете учесть убытка больше, нежели у Вас влезает в налогооблагаемую базу 2011 года
Спасибо за ответ. Но мне не очень понятно с убытком прошлого года все-таки. Я могу вообще не вписывать сумму убытка прошлого года в декларацию и рассчитать обычный налог? Или я обязана вписать убыток, но не в полной сумме, а в ее части?
П.С. Задала этот же вопрос в другой теме, т.к. здесь долго никто не отвечал. Извините.
Декларация по единому налогу УСН (сдается в налоговую). Форма КНД-1152017 (Приказ Минфина 58н от 22.06.09 в ред.Приказа Минфина РФ от 20.04.2011 N 48н)) – срок не позднее 2 апреля (т.к. 31 марта выходной).
Почему то при скачке формы там в заголовке Налоговая декларация по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Это же декларация для ЕНВД разве нет?
Подскажите пожалуйста, можно ли сдать пустую декларацию по ЕНВд за 1-й квартал, если деятельность не велась. В интернете прочитал, что налоговые неоднозначно относятся к этому и скорее всего предстоит судиться.
ЕНВД - налог на деятельность; нет деятельности = нет налога
вы почему считаете, что вы на ЕНВД?!
http://forum.klerk.ru/showpost.php?p=53631559
* отчетность за первый квартал: http://forum.klerk.ru/showthread.php?t=449597
Аноним, кажд. день почти открываю - все норм, 2017 форма
прямая: http://www.klerk.ru/files/blanks/51/...017-2011-7.xls
Последний раз редактировалось галава германа; 02.04.2012 в 10:23.
Скажите пожалуйста нужно ли заполнять строку 030 "Справка к разделу1" в КуДиР, если решили не учитывать убыток за прошлый, не заполнять раздел 3 Книги и заплатить налог расчитанный в общем порядке, иначе опять минимальный получается.






Аноним, прекратите нарушать правила форума! Вы дублируете сообщения и поднимаете темы!
Простите, нарушать правила форума у меня и в мыслях не было! Мой последний вопрос вообще касался авансовых платежей и расчета пеней при помощи программы на вашем сайте, но либо у меня проблемы с инетом, либо вы этот вопрос удалили. А задавая вопросы в других темах я ответов так и не смогла дождаться, если бы у меня было время и варианты других источников информации я бы не волновалась по поводу отсутсвия ответов на этом форуме.



Если Вы собираетесь в дальнейшем учитывать убыток, его надо отражать в разделе 3.
В строке 030 указывается только тот убыток, который учитывается в текущем году



Аноним, Вы уже задали вопрос про пени в другой теме!
И Вы не одна на форуме, никто не обязан Вам отвечать в течение ближайщих минут/часов
Дублируя сообщения Вы не только нарушаете правила, но и проявляете неуважение к пользователям![]()
Здравствуйте! ИП на ЕНВД, также была оказана в 4 кв. 2011г. разовая услуга по маркетингу, попадает под ОСНО, сдала НДС , теперь надо подавать 3-НДФЛ, подскажите какую сумму указывать в декларации с ндс или без? сумма всего 5900 в т.ч. ндс 900р. Спасибо.



Без НДС
Если, можете помогите в заполнении з-ндфл. Заполняю раздел 1 - расчет налог.базы 13%, раздел 6 - сумма к уплате, лист В - доход от предп деят. Программа выводит проф вычет 1000р. Правильно?
Здравствуйте, скажите пожалуйста, если взносы ПФР, (ИП без работников) уплачены в январе, а налог по УСН за 2011г еще не оплачен, можно ли уменьшить этот налог на сумму взносов (50%)? Ведь срок оплаты налога и подачи декларации еще не истек. Или эту сумму оплаты следует учесть в 1 кв 2012г?



Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)