Пересчитывается только 4 квартал, а не весь год
А никак не уйти от превышения? Ну там в агентство переделать или еще что?



Пересчитывается только 4 квартал, а не весь год
А никак не уйти от превышения? Ну там в агентство переделать или еще что?



260 - 32125
280 - 16062
030 - 7200
040 - 14400
050 - 21600
060 - прочерк
070 - 5537
Переплата налога у Вас, если за 9 месяцев Вами было уплачено 21600 руб
27.03.12 подали письмо о зачете с КБК "Д-Р" на КБК "Минимальный налог" - ИФНС исполнила только 9.04.12 и насчитала пени.
Подскажите, как можно оспорить правомерность начисления пени? Или нужно платить?



А они всегда так делают
Оспорить, конечно, можно, но не факт что без суда получится
Над.К,
А на каком основании можно оспорить? Обидно, хотели раньше письмо принести, а они - за неделю до срока... и брать не хотели...
Они рассматриваю письмо - 10 рабочих дней... а где это можно в НК найти?
Нашла вот что:
Консультант Плюс: В соответствии с п. 6 ст. 346.18 НК РФ налогоплательщик, который применяет в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов, уплачивает минимальный налог, сумма которого исчисляется за налоговый период в размере 1 процента от доходов. Минимальный налог уплачивается в случае, если за налоговый период сумма исчисленного в общем порядке налога меньше суммы исчисленного минимального налога. Таким образом, минимальный налог не является неким самостоятельным видом налога, - это лишь один из предусмотренных кодексом способов расчета одного и того же налога. С этим соглашаются и суды (см. Постановления ФАС Уральского округа от 02.06.2009 N Ф09-3456/09-С2 по делу N А76-16916/2008-54-457 и от 16.03.2009 N Ф09-1207/09-С3 по делу N А76-15890/2008-46-399).
Согласно п. 5 ст. 346.21 НК РФ ранее исчисленные суммы авансовых платежей по налогу засчитываются при исчислении сумм авансовых платежей по налогу за отчетный период и суммы налога за налоговый период. При этом, как мы сказали выше, единый налог при УСНО и минимальный налог при УСНО есть один и тот же налог. Следовательно, по нашему мнению, авансовые платежи засчитываются при исчислении суммы налога за налоговый период – каким бы способом не исчислялся налога за налоговый период (в общем порядке или в виде минимального налога).
То обстоятельство, что авансовые платежи и минимальный налог имеют разные коды КБК, не может препятствовать исполнению требования по зачету авансовых платежей в счет минимального налога. Во-первых, такое условие в п. 5 ст. 346.21 НК РФ отсутствует и, во-вторых, имеющиеся у налогового органа организационные препятствия по отражению предусмотренного в данном пункте зачета являются проблемой налогового органа и не могут ущемлять право налогоплательщика.
Таким образом, авансовые платежи по единому налогу при УСНО подлежат зачету в счет минимального налога при УСНО, вне зависимости от присвоенных им кодов КБК.
Постановление пленума ВАС от 26 июля 2007 года № 47 излагает следующее: "Если по итогам налогового периода сумма исчисленного налога оказалась меньше сумм авансовых платежей, подлежавших уплате в течение этого налогового периода, судам необходимо исходить из того, что пени, начисленные за неуплату указанных авансовых платежей, подлежат соразмерному уменьшению."



Лена2009, они все равно зачетами до апреля месяца не занимаются. Это известная фишка у них. Поэтому пени при зачете начисляются всегда, я обычно об этом всех и предупреждаю
Бодаться можно, но это долго и муторно. Начинайте бодание с начальника отдела
Налог уплачен в соответствующий бюджет, пеней быть не должно
Здравствуйте, прошу проверить меня, усн 6% доходы
030-10208
040-21450
050-38090
060-?
070-?
210-898240
260-53895
280-16160
Взносы платила поквартально, соответственно исчисленный налог уменьшала к оплате
Все ли верно? И нужно ли заполнять 60 или 70 строки?









Рассказываю: Дозвонилась до начальника. Оказывается в заявление о зачете налога с КБК на КБК нужно указать - просим произвести пересчет пени при зачете.
Я написала заявление, объяснив, что по итогам 2011 года был исчислен минимальный налог, авансовые платежи уплачивались в срок, а пени по своей сути - это санкция за неисполнение обязательства. На основание вышеизложенного просим пересчитать (сторнировать) пени...
Доброго дня!Скажите, пожалуйста, ИП перешло с 01.11.2011 на УСН на патенте. до этого ОСНО. Соответственно, сдаем по ОСНО годовую отчетность. Если не было дохода, 3-НДФЛ нужно сдавать?
и еще вопрос: декларация по УСН не сдается на режиме УСН на патенте?
а что тогда нужно сдавать по году?
заранее спасибо!
и если ИП оплатил в 2011г полную стоимость патента , в 2011 году же оплатил полностью платежи в ПФР, он уже не имеет права уменьшить стоимость патента на эти платежи?
030-10208
040-21450
050-38090
060-?
070-?
210-898240
260-53895
280-16160
Взносы платила поквартально, соответственно исчисленный налог уменьшала к оплате
Все ли верно? И нужно ли заполнять 60 или 70 строки?
Доход
1 кв. 170120
2 кв. 187370 (за полгода 357490)
3кв. 277330 (за 9 мес 634820)
4кв. 263420 (за год 898240)
Взносы оплачивались поквартально, сумма налога уменьшалась на сумму взносов соответственно.
У меня в 060 отрицательное значение получается, что не так?
В 030, 040, 050 указала исчисленный(оплаченный меньше на сумму взносов)
про 3-ндфл разобралась, что сдавать нужно. Нашла на форуме. спасибо.
НДС и ССЧ сдали. а что на счет ЕУД? где то встречается, что надо сдавать, где-то, что нет..запуталась.
а ИП на УСН на патенте, получается, ведет книжку, а декларацию по УСН не сдает?
и остается вопрос по платежам в ПФР и оплаченному патенту в 2011г. можно ли уменьшить или уже нет
спасибо!
ИП на УСН 6%. Поставлен на учет в ПФ и ФСС как работодатель, но зарплаты нет - работник в б/с. Можно ли учитывать весь фиксированный платеж для уменьшения УСН, или только на 50%?






Я не вижу уменьшения на взносы в строках 030-050. Вы же сами себе рисуете недоплату авансовых платежей. Вам же по этим строкам начислят авансовые платежи в лицевом счету![]()
Налог за год у Вас 53894, а не 53895
Если строка 060 получается с минусом, значит эта сумма без минуса пишется в строку 070
Но у Вас не должно быть минуса, у Вас неправильно заполнены строки 030-050



ИП УСН без работников. Подскажите пожалуйста, в апреле подаю декларацию за 2011 год. А оплачивать налог до какого срока за 4 квартал 2011?
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)