×
Страница 8 из 14 ПерваяПервая ... 456789101112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 240 из 419
  1. #211
    Клерк
    Регистрация
    22.04.2009
    Сообщений
    440
    Спрошу по другому. ИП отвез груз за 20 т.р., наше вознаграждение 2т.р. Ип работает без НДС, мы с НДС. Как правильно выставить акт и сф заказчику в таком случае. Какую сумму НДС выделять в акте и сф? поделитесь опытом.

  2. #212
    Клерк
    Регистрация
    02.02.2012
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    361
    Цитата Сообщение от Kirk-83 Посмотреть сообщение
    А как мне заказчику показать, что перевозка ндс не облагается, а облагается только мое вознаграждение?
    Так и выставляете двумя строчками или счетами-фактурами,как вам удобней. В одной пишите перевыставляемые расходы за ... НДС не облагаются, а в другой вознаграждение экспедитора НДС 18%.

  3. #213
    Клерк
    Регистрация
    22.04.2009
    Сообщений
    440
    Цитата Сообщение от БухДмитриевна Посмотреть сообщение
    Так и выставляете двумя строчками или счетами-фактурами,как вам удобней. В одной пишите перевыставляемые расходы за ... НДС не облагаются, а в другой вознаграждение экспедитора НДС 18%.
    ок. ну я изначально и спрашивал про две строчки можно или нельзя.

  4. #214
    Клерк Аватар для August
    Регистрация
    22.03.2006
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    196
    Цитата Сообщение от Kirk-83 Посмотреть сообщение
    А как мне заказчику показать, что перевозка ндс не облагается, а облагается только мое вознаграждение?
    При подобных перевозках выдаю 2 акта: на сумму, не облагаемую НДС и на сумму вознаграждения с НДС 18%. К акту на вознаграждение - с/ф.
    Если заказчик просит, даю копию свидетельства перевозчика о применении ЕНВД (по-хорошему, как заказчик, я бы запросила еще и договор м/д экспедитором и перевозчиком). Но за 5 лет только один заказчик просил эти документы.

  5. #215
    Клерк Аватар для KocmosMars
    Регистрация
    22.05.2008
    Сообщений
    2,339
    Цитата Сообщение от August Посмотреть сообщение
    При подобных перевозках выдаю 2 акта: на сумму, не облагаемую НДС и на сумму вознаграждения с НДС 18%. К акту на вознаграждение - с/ф.
    Если заказчик просит, даю копию свидетельства перевозчика о применении ЕНВД (по-хорошему, как заказчик, я бы запросила еще и договор м/д экспедитором и перевозчиком). Но за 5 лет только один заказчик просил эти документы.
    Мы все в одном акте делаем. Смысл делать два акта. Что от этого меняется?

  6. #216
    Клерк Аватар для August
    Регистрация
    22.03.2006
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    196
    Цитата Сообщение от KocmosMars Посмотреть сообщение
    Мы все в одном акте делаем. Смысл делать два акта. Что от этого меняется?
    Это связано с использованием 1с8: если отдельный с/ф на вознаграждение, то и отдельный акт на него. Если подскажете как сделать на один акт 2 с/ф, буду благодарна.

  7. #217
    Клерк Аватар для KocmosMars
    Регистрация
    22.05.2008
    Сообщений
    2,339
    Цитата Сообщение от August Посмотреть сообщение
    Это связано с использованием 1с8: если отдельный с/ф на вознаграждение, то и отдельный акт на него. Если подскажете как сделать на один акт 2 с/ф, буду благодарна.
    У меня 1 С 7.7. Делаю две строчки в одном акте- первая строчка Возмещение транспортных расходов -БЕЗ НДС, второя строчка экспедиторское вознаграждение-18% НДС. Так же и в сф.
    ХЗ. вроде проблем небыло. проверок пока тоже. Может не правильно?
    Последний раз редактировалось KocmosMars; 24.05.2012 в 10:01.

  8. #218
    Клерк Аватар для _Tatyana_
    Регистрация
    31.01.2006
    Адрес
    Владивосток
    Сообщений
    92
    Цитата Сообщение от KocmosMars Посмотреть сообщение
    У меня 1 С 7.7. Делаю две строчки в одном акте- первая строчка Возмещение транспортных расходов -БЕЗ НДС, второя строчка экспедиторское вознаграждение-18% НДС. Так же и в сф.
    ХЗ. вроде проблем небыло. проверок пока тоже. Может не правильно?
    мы же всю тему это и обсуждали, в связи с новыми правилами.....
    много было у меня консультаций, вроде как и к экспедиторам это не относится, но тогда на каком основании экспедитор перевыставляет затраты как посредник, а сч.ф вроде как не должен оформлять как посредник по п. 1137? на это мне никто не ответил..ни юристы ни аудиторы, причем нас московская компания обслуживает.

  9. #219
    Клерк Аватар для KocmosMars
    Регистрация
    22.05.2008
    Сообщений
    2,339
    Цитата Сообщение от _Tatyana_ Посмотреть сообщение
    мы же всю тему это и обсуждали, в связи с новыми правилами.....
    много было у меня консультаций, вроде как и к экспедиторам это не относится, но тогда на каком основании экспедитор перевыставляет затраты как посредник, а сч.ф вроде как не должен оформлять как посредник по п. 1137? на это мне никто не ответил..ни юристы ни аудиторы, причем нас московская компания обслуживает.
    Так Вы как в итоге делаете?

  10. #220
    Клерк Аватар для _Tatyana_
    Регистрация
    31.01.2006
    Адрес
    Владивосток
    Сообщений
    92
    Цитата Сообщение от KocmosMars Посмотреть сообщение
    Так Вы как в итоге делаете?
    мы разделили перевозки. в части где НДС-0%, либо существенная статья БЕЗ НДС (фрахт к примеру), мы перевыставляем от имени фактического поставщика. Вся остальная часть перевозки по РФ идет от нашего имени с НДС-18%. Составляем соответствующие приложеия к договору, где прописываем все. Есть по этой схеме спорные моменты, но...ждем практику, мы выбрали оптимальную систему для себя и клиента. По идее, мы обязаны 0% применять на всю сделку)

  11. #221
    Клерк Аватар для KocmosMars
    Регистрация
    22.05.2008
    Сообщений
    2,339
    Цитата Сообщение от _Tatyana_ Посмотреть сообщение
    Вся остальная часть перевозки по РФ идет от нашего имени с НДС-18%
    Так если вы наняли перевозчика для перевозки по РФ, который работает БЕЗ НДС. Вы как заказчику выставляете документы на транспортные расходы. От имени этого ИП? Чет ни как не разберусь

  12. #222
    Клерк Аватар для _Tatyana_
    Регистрация
    31.01.2006
    Адрес
    Владивосток
    Сообщений
    92
    Цитата Сообщение от KocmosMars Посмотреть сообщение
    Так если вы наняли перевозчика для перевозки по РФ, который работает БЕЗ НДС. Вы как заказчику выставляете документы на транспортные расходы. От имени этого ИП? Чет ни как не разберусь
    сч.ф - да

  13. #223
    Клерк Аватар для KocmosMars
    Регистрация
    22.05.2008
    Сообщений
    2,339
    Цитата Сообщение от _Tatyana_ Посмотреть сообщение
    сч.ф - да
    Спасибо за ответы. А акт выполненных работ получается от своего имени делаете на всю сумму? А если перевозчик работает с НДС вы делаете один акт и одну сф, где выделяете свое вознограждение? или тоже как то разбиваете?

  14. #224
    Клерк Аватар для _Tatyana_
    Регистрация
    31.01.2006
    Адрес
    Владивосток
    Сообщений
    92
    Цитата Сообщение от KocmosMars Посмотреть сообщение
    Спасибо за ответы. А акт выполненных работ получается от своего имени делаете на всю сумму? А если перевозчик работает с НДС вы делаете один акт и одну сф, где выделяете свое вознограждение? или тоже как то разбиваете?
    1. сч.ф от имени поставщика + акт (тоже от имени поставщика) на те услуги, которые перевыставляем
    2. сч.ф от нашего имени+акт от нашего имени на все остальное.
    Вознаграждение не выделяем.

  15. #225
    Клерк Аватар для KocmosMars
    Регистрация
    22.05.2008
    Сообщений
    2,339
    Цитата Сообщение от _Tatyana_ Посмотреть сообщение
    1. сч.ф от имени поставщика + акт (тоже от имени поставщика) на те услуги, которые перевыставляем
    2. сч.ф от нашего имени+акт от нашего имени на все остальное.
    Вознаграждение не выделяем.
    Я правильно понял, что вы фактически работаете по постановлению 1137. согласно расписной там агентской схеме?

  16. #226
    Клерк Аватар для _Tatyana_
    Регистрация
    31.01.2006
    Адрес
    Владивосток
    Сообщений
    92
    Цитата Сообщение от KocmosMars Посмотреть сообщение
    Я правильно понял, что вы фактически работаете по постановлению 1137. согласно расписной там агентской схеме?
    только в разрезе перевозки до РФ, да, перевыставляем входящие услуги согласно п. 1137
    я уже говорила, это спорно все..но т.к. нет еще толком ни разъяснений ни арбитража, делаем как себе удобно.

  17. #227
    Клерк
    Регистрация
    22.04.2009
    Сообщений
    440
    Чет, я ни че не понял.
    _Tatyana_,
    KocmosMars,

    Поясните пожалуйста., запутался совсем. У меня только перевозки по РФ. Если мы нанимаем перевозчиков, которые работают с НДС и без НДС. Мы заказчику выставляем один акт где пишем транспортные расходы без НДС (или НДС 18%) +выделяем наше вознаграждение-Это не правильно. надо отдельными актами все делать?

  18. #228
    Клерк Аватар для _Tatyana_
    Регистрация
    31.01.2006
    Адрес
    Владивосток
    Сообщений
    92
    Цитата Сообщение от Kirk-83 Посмотреть сообщение
    Чет, я ни че не понял.
    _Tatyana_,
    KocmosMars,

    Поясните пожалуйста., запутался совсем. У меня только перевозки по РФ. Если мы нанимаем перевозчиков, которые работают с НДС и без НДС. Мы заказчику выставляем один акт где пишем транспортные расходы без НДС (или НДС 18%) +выделяем наше вознаграждение-Это не правильно. надо отдельными актами все делать?
    вы почитайте 1137, для себя решите, должны ли вы его применять или нет и делайте так. Я 100% сама незнаю...и у кого ни спрашивала, ответ аналогичный, к сожалению.

  19. #229
    Клерк
    Регистрация
    22.04.2009
    Сообщений
    440
    Цитата Сообщение от _Tatyana_ Посмотреть сообщение
    Вознаграждение не выделяем.
    В доход ставите разницу?

  20. #230
    Клерк Аватар для _Tatyana_
    Регистрация
    31.01.2006
    Адрес
    Владивосток
    Сообщений
    92
    нет.
    часть которая перевыставляется идет через сч.76
    остальное все на 90, соответственно расходы на 20.

  21. #231
    Аноним
    Гость
    Здравствуйте, уважаемые форумчане!
    Очень нужен ваш совет. Почитала темку и в голове еще больше вопросов...
    Подскажите, пожалуйста, ООО на НДС оказывает услуги по перевозке клиентов на легковых авто и микроавтобусах.
    Своих машин нет, т.е. являемся посредником, арендуем машины с водителем у других компаний. Как нам выставлять сч. ф? Предполагалось, что мы будем выставлять от своего имени с наименованием транспортные услуги - это правильно или нет?
    в этой сфере я новичок, поэтому прошу прощения, за глупые вопросы...
    И еще - достаточно ли для клиентов наших счета, сч.ф и акта??? или нужны какие-нибуди дополнительные заявки или что-то подобное???
    Всем огромное спасибо заранее.

  22. #232
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от _Tatyana_ Посмотреть сообщение
    да просто на самом деле все. Мы делаем типовыми документами, только счет учета при поступлении услуги ставим 76.05 с указанием контрагента, а при оформлении документа реализация, я счета учета номенклатуры проставила как мне надо, либо 76.05, либо 90.01. Зависит от сути операции.
    А программа при этом не ругается (У нас пришет про то, что счет учета НДС не верно определен).

  23. #233
    Клерк
    Регистрация
    16.12.2009
    Сообщений
    154
    А вот интересно, если перейти на схему работы через 20 счет, то есть не выделять сумму своего вознаграждения, а выставлять просто акт и счет-фактуру от своего имени с формулировкой "Транспортные услуги" на полную сумму перевозки - то будет ли это правильно? Ведь работаем мы по договору ТЭО, а согласно такого договора в налогооблагаемую базу включается только сумма вознаграждения... подскажите кто-нибудь, совсем запуталась...

  24. #234
    Клерк Аватар для KocmosMars
    Регистрация
    22.05.2008
    Сообщений
    2,339
    Цитата Сообщение от lv-19 Посмотреть сообщение
    А вот интересно, если перейти на схему работы через 20 счет, то есть не выделять сумму своего вознаграждения, а выставлять просто акт и счет-фактуру от своего имени с формулировкой "Транспортные услуги" на полную сумму перевозки - то будет ли это правильно? Ведь работаем мы по договору ТЭО, а согласно такого договора в налогооблагаемую базу включается только сумма вознаграждения... подскажите кто-нибудь, совсем запуталась...
    В учетной полите надо прописать систему учета. мне кажется будет достаточно. У нас в городе все экспедиторы как работали, так и продолжают, выделять вознаграждение. В клиентах крупные заводы, хороший штат юристов и бухгалтеров. Претензий пока нет.
    Я не знаю как у Вас но у нас рентабельность порядка 10%. Если я буду показывать в доходах всю выручку. Налоговая с такими доходами меня съест.
    Последний раз редактировалось KocmosMars; 06.06.2012 в 15:56.

  25. #235
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Цитата Сообщение от lv-19 Посмотреть сообщение
    то будет ли это правильно?
    Будет. И многие экспедиторы так работают.


    Ведь работаем мы по договору ТЭО, а согласно такого договора в налогооблагаемую базу включается только сумма вознаграждения.
    Ткните пальцем где вы увидели такую жесткую норму? Именно по договору транспортной экспедиции.

  26. #236
    Клерк Аватар для KocmosMars
    Регистрация
    22.05.2008
    Сообщений
    2,339
    Понятно что все работают по разному. Другой вопрос, а как правильно через вознаграждение или через 20 счет- в связи с постановлением 1137? Вот здесь стопор у меня начинается.

  27. #237
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Народ, вы уже с десяток страниц ищите это "правильно". Правильно для кого? Ну это же правовой форум, есть нормативно-правовые акты, есть несоответствия и явные противоречия норм разных НПА. И уж никак не ПП о формах и правилах заполнения/ведения документов, применяемых при расчетах по НДС регулирует договорные отношения сторон и их бухгалтерский учет.

  28. #238
    Клерк Аватар для _Tatyana_
    Регистрация
    31.01.2006
    Адрес
    Владивосток
    Сообщений
    92
    Цитата Сообщение от KocmosMars Посмотреть сообщение
    Понятно что все работают по разному. Другой вопрос, а как правильно через вознаграждение или через 20 счет- в связи с постановлением 1137? Вот здесь стопор у меня начинается.
    да как напишите в своей УП и составите договор, так и правильно, вот прочтите письмо Минфина от 24 мая 2012 г. N 03-03-06/1/270 классно они НК цитируют вместо ответа

  29. #239
    Клерк Аватар для Кошка
    Регистрация
    06.02.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    104
    Добрый день.
    Потрясающая тема. Очень давно не была на форуме. Работала по договору ТЭО с 2005 по 2008г. Затем поменяла контору, теперь вот опять вернулась к ТЭО. Начала работать с апреля.
    Программа типовая 1С 8.2 Предприятие. Компания - чистый посредник, международные перевозки сборных грузов, в штате только менеджеры, а/т нет и т.д.
    С/Ф стала делать в соответствии с новыми правилами. Вот один Клиент недоволен. Буду действовать по принципу КЛИЕНТ ВСЕГДА ПРАВ.

    Счета на исполнение договора ТЭО выставляю отдельно (часто не один, чтобы не мешать счета с НДС и счета без НДС, т.к. практика показывает, что тупо придет п/п/ с НДС на всю сумму), счета на вознаграждение - отдельно. Вознаграждение с НДС.
    В программе учет расходов на исполнение договора стандартными документами на реализацию (для себя указ. в комментарии 76) - закладка "Агентские услуги" проводка 76_06 (Клиент в разрезе каждой конкретной заявки на ТЭО) / 76_09 Поставщик услуг (Таможня, СВХ, Перевозчик, Брокер, страховщик).
    С/Ф оформляется с кодом вида операции 04.
    На 76_06 формирую в разрезе отдельных заявок на ТЭО сумму расходов на исполнение договора ТЭО. На 76_09 Расчеты с конкретными исполнителями ТЭО
    Свое вознаграждение и с/ф - стандартная реализация.
    Акт пока оформляю отдельно в Ecxel. С ростом объемов думаю мне программисты дадут форму, чтобы все из 1С и одним документом с раскладкой по требуемым счетам со всеми с/ф. Так у меня было в 2008г.
    И вот еще по с/ф ТЭО:
    \\gamma\Profile\natalia.i\Desktop\Коллегия Налоговых Консультантов.htm
    С уважением, Кошка.

  30. #240
    Клерк
    Регистрация
    16.12.2009
    Сообщений
    154
    Цитата Сообщение от _Tatyana_ Посмотреть сообщение
    вот прочтите письмо Минфина от 24 мая 2012 г. N 03-03-06/1/270 классно они НК цитируют вместо ответа
    Прочитав данное письмо, я так поняла что по договору транспортной экспедиции правильно будет работать именно через 76 счет и выделять вознаграждение, иначе могут возникнуть проблемы и с принятием сумм услуг сторонних организаций в расходы, и с вычетом НДС с этих сумм. То есть либо договор ТЭО и 76 счет, либо договор транспортных услуг и 20 счет, так получается?

    И так и остается вопрос о применении 1137 постановления... видимо все-таки необходимо мучиться и выписывать счета-фактуры от имени фактического перевозчика...

Страница 8 из 14 ПерваяПервая ... 456789101112 ... ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)