×
Страница 19 из 55 ПерваяПервая ... 915161718192021222329 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 541 по 570 из 1622
  1. Клерк
    Регистрация
    10.04.2009
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    1,183
    Реально продали или то что оплатили?
    То что поступило на 10 счет надо же передать в производство на 20.

  2. Клерк
    Регистрация
    09.04.2010
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    764
    Цитата Сообщение от Muse Fan Посмотреть сообщение
    Такая ситуация:
    Есть ночной клуб, там реализуют алкоголь. Налогообложение по общей схеме. Фирма ООО. Они НДС вообще ни к возмещению не берут и не платят. То есть прихода товара как такового нет (в количестве). Зато через авансовый отчет они на 41 сч. приходуют только суммы ( и эти суммы никуда не списываются, так и висят на сч.41). ККМ тоже НДС не выделяет. Средства на приобретение беруться заемные (у учредителей). Можно ли так делать? (я думаю нет) Но самое главное, как правильно закрыть 2 квартал? С учетом того, что 1 квартал был оформлен таким вот образом.
    что я не поняла, НДС они к вычету не берут, но с выручки они должны же НДС платить
    будем считать что приход у вас есть, через авансовый отчет
    но у вас нет списания, т.е. расхода при расчета налога на прибыль, налог на прибыль просто больше получается
    из заемных средств можно оплачивать что хочешь
    а вообще есть какие нить у вас программы по количественному учету и списанию? Shouse к примеру?

  3. Клерк
    Регистрация
    09.04.2010
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    764
    Цитата Сообщение от Алфимова Елена Посмотреть сообщение
    здравствуйте! открыли ИП доставка пиццы, подскажите в какой программе проще и удобнее будет работать. Сами на ЕНВД. скачали 1С общепит но не можем разобраться как в ней все вести
    с пиццами не работала, а по программному обеспечению в другой раздел пожалуйста

  4. Клерк
    Регистрация
    09.04.2010
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    764
    Цитата Сообщение от lenski Посмотреть сообщение
    Реально продали или то что оплатили?
    То что поступило на 10 счет надо же передать в производство на 20.
    реально продали, а потом в конце месяца делаю закрытие месяца и все что накопилось на 20 уходят на результирующие счета

  5. Клерк
    Регистрация
    26.06.2012
    Сообщений
    80
    Цитата Сообщение от Alsu_общепит Посмотреть сообщение
    что я не поняла, НДС они к вычету не берут, но с выручки они должны же НДС платить
    будем считать что приход у вас есть, через авансовый отчет
    но у вас нет списания, т.е. расхода при расчета налога на прибыль, налог на прибыль просто больше получается
    из заемных средств можно оплачивать что хочешь
    а вообще есть какие нить у вас программы по количественному учету и списанию? Shouse к примеру?
    НДС они не платили и декларацию не составяли. Налог на прибыль тоже, потому, что прибыли не было (нулевую декларацию сделали).
    Я пытаюсь 2 квартал сделать как надо, программа есть 1С семерка, но она не для общепита. Я сейчас провела приход как надо в количественном и денежном выражении с учетом НДС на сч.41.2. Теперь надо провести наценку и списать согласно полученной выручке. А как это сделать, если не известно сколько они реализовали? Они учета (хотябы количественного не вели). И каким документом проводится реализация?

  6. Клерк
    Регистрация
    09.04.2010
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    764
    Muse Fan, еще раз повторюсь, одной программы 1с вам не хватить, у вас должна быть любая складская программа, в которой ведется и списание, калькул. и технологические карты, без них никак!!
    с наценкой в 1с я вообще не связываюсь, так как цена приобретения товара меняется, или покупаем у разных поставщиков, а реальную сумму наценки вы увидите только при продаже алкоголя.

    ну и конечно штрафы, пени и т.д. за не сдачу декларации по НДС.
    а если выручка реально была (z-отчеты и т.д.) то налог на прибыль должен был быть
    Последний раз редактировалось Alsu_общепит; 27.06.2012 в 11:14.

  7. Клерк
    Регистрация
    26.06.2012
    Сообщений
    80
    Цитата Сообщение от Alsu_общепит Посмотреть сообщение
    Muse Fan, еще раз повторюсь, одной программы 1с вам не хватить, у вас должна быть любая складская программа, в которой ведется и списание, калькул. и технологические карты, без них никак!!
    с наценкой в 1с я вообще не связываюсь, так как цена приобретения товара меняется, или покупаем у разных поставщиков, а реальную сумму наценки вы увидите только при продаже алкоголя.

    ну и конечно штрафы, пени и т.д. за не сдачу декларации по НДС.
    а если выручка реально была (z-отчеты и т.д.) то налог на прибыль должен был быть
    А если расходы превышают доходы? Все равно налог на прибыль? Прибыли то как таковой не было. Они в долгах как в шелках.
    Программу нужную нет возможности заиметь, так что попробую на том, что есть. Тем более, что продукты они не реализуют, а только алкоголь и прохладительные. Я где-то на этом форуме видела, что можно списывать по результатам инвентаризации. И ещё вопрос: заприходовала стаканы, рюмки и пр. на 10, куда теперь мне стоимость списать? На 44 или на 91? И как быть с количеством?

  8. Клерк
    Регистрация
    09.04.2010
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    764
    Цитата Сообщение от Muse Fan Посмотреть сообщение
    А если расходы превышают доходы? Все равно налог на прибыль?
    так у вас они не превышают, а равны нулю, вы же сами сказали
    а если вы покажите доходы и превышающие расходы не проблема, только тогда у вас должны быть отчеты в налоговую с цифрами, а не с нулями
    списывайте по инвентаризации значит
    не списывают у нас на результирующие счета, а только на затратные (20,26,44)

  9. Клерк
    Регистрация
    26.06.2012
    Сообщений
    80
    Цитата Сообщение от Alsu_общепит Посмотреть сообщение
    так у вас они не превышают, а равны нулю, вы же сами сказали
    а если вы покажите доходы и превышающие расходы не проблема, только тогда у вас должны быть отчеты в налоговую с цифрами, а не с нулями
    списывайте по инвентаризации значит
    не списывают у нас на результирующие счета, а только на затратные (20,26,44)
    Я извиняюсь, сама уже запуталась с ними. Декларация на прибыль была сдана, там был показан убыток. Потому, что расходы составили около 300т.р., п выручка только 27т.р Налоговая даже письмо прислала, с просьбой разъяснить ситуацию.
    А как списывать по инвентаризации? Ну ведомость сличительную составляют это понятно, а потом?

  10. Клерк
    Регистрация
    09.04.2010
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    764
    проводите инвентаризацию на сегодняшнее число, и всю недостачу списываете как проданное

  11. Клерк
    Регистрация
    26.06.2012
    Сообщений
    80
    Цитата Сообщение от Alsu_общепит Посмотреть сообщение
    проводите инвентаризацию на сегодняшнее число, и всю недостачу списываете как проданное
    Это я понимаю. Каким документом? Акт или что-то подобное? И ещё вопрос: нужно ли составлять декларацию об обороте алкоголя? И что делать если её не сдавали за 1 квартал?

  12. Клерк
    Регистрация
    09.04.2010
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    764
    заборный лист
    следить за организациями перед которыми надо отчитываться по алкоголю

  13. новичок Аватар для Аныч
    Регистрация
    03.08.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    325
    Цитата Сообщение от lenski Посмотреть сообщение
    по цене приобретения и отражением на счете 10 «Материалы» или счете 41 «Товары», либо по продажной цене с добавлением торговой наценки и, соответственно, с отражением на счете 41 «Товары».""
    А вот у меня один вопрос!!!!! Дорогие, бухгалтера, если у Вас УСН Вы приходываете продукты с НДС или всё таки без НЕГО!!!!
    С уважением, АнЫч

  14. Клерк
    Регистрация
    09.04.2010
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    764
    при УСН с НДС приход

  15. Аноним
    Гость
    Алсу, подскажите еще один вопросик. если я акт по реализации распечатываю в другой программе. То как это все будет в 1с. я завожу например:

    поступление материалов д10 К60 100руб.
    списываю их в пр-во д20 К10 100руб.
    Выручка у меня прошла за месяц 200 руб.
    Получается у меня должно по акту реализации быть 200 рублей Д90 К 20

    А вот материалы у делала не разбивая по позициям, можно ли списывать Д20 К10 бух.справкой один раз в месяц поставит кол-во и сумму?

  16. Клерк
    Регистрация
    09.04.2010
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    764
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    списываю их в пр-во д20 К10 100руб.
    вы не списываете 100р, а списываете себестоимость проданных блюд которая у вас указана в акте реализации


    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Получается у меня должно по акту реализации быть 200 рублей Д90 К 20
    должно


    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    можно ли списывать Д20 К10 бух.справкой один раз в месяц поставит кол-во и сумму
    нужно

  17. Аноним
    Гость
    И надеюсь последний вопрос. Как же составить Товарный отчет. Я решила делать его каждые 10 дней. В приход я вбиваю все, что поступило за эти 10 дней (все материалы и товары), а в расход что? Ведь в 1с у меня просто номенклатура "материалы", да и списывать буду операцией вручную.

  18. Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,837
    Товарный отчет один раз в несколько дней (лично мне приходилось сталкиваться, 1 раз в 5 дней) возможен только в розничной торговле.
    В общепите товарный отчет составляется, как правило, ежедневно.
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  19. Клерк
    Регистрация
    10.04.2009
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    1,183
    Подскажите, пож. а как списывать, то, что стоит на столах, сахар, соус, масло?? каким документом? ведь это не проходит через кассу.

  20. Клерк
    Регистрация
    10.04.2009
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    1,183
    Вопрос актуальный

  21. Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    зачем им ресторатор-я не знаю. Купили и все. Старый бух говорит, что учет не велся, т.к. у нее и так много работы и она не успевала.
    Так что аж 2 бух-ра было, а толку мало.

    А вот если продали мы блюдо, половина товара оплачено, а половина нет. то как его ставить в расходы?
    расходы на производство списываются при выполнении 2-х условий: оплата и оприходование запасов. Следовательно при реализации блюд, приготовленных на производстве, вы ничего не списываете в расход, т.к. продукты уже должны быть списаны в момент поступления и оплаты (или будут списаны позже по факту оплаты, если они поступили, но не оплачены). А условия реализации и оплаты реализованного товара применимы только для товаров, реализованных без изменения и приобретенных непосредственно для реализации, а не для производства, т.е. это раелизация бара (за искл. коктелей и т.п.)

  22. Аноним
    Гость
    Акт по реализации Оп-12 обязательно ли заполнять поле номер калькуляционной карты или можно оставить пустым?

  23. Аноним
    Гость
    Замечательная тема, нашла кучу полезной инфы, но остались несколько вопросов ибо чайник

    приходую материалы (назвала - сырье, не разбивая по номенклатуре, кол- во ставлю по каждой накладной 1 шт.) Д.10 К.60

    распечатываю акт реализации из ресторатора , я правильно поняла, что его печатаем каждый день, а вот уже списание Д.20 К.10 я могу делать раз в месяц?
    нормально будет если я ручной операцией буду списывать Д.20 К.10 сырье 1 шт сумма по актам реализации за месяц?

    спасибо за ответ

  24. Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от lenski Посмотреть сообщение
    Подскажите, пож. а как списывать, то, что стоит на столах, сахар, соус, масло?? каким документом? ведь это не проходит через кассу.
    если на УСНО - см ответ #651

  25. Аноним
    Гость

    Осторожно

    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    если на УСНО - см ответ #651
    изв.не #651, а #561

  26. Клерк
    Регистрация
    09.04.2010
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    764
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    И надеюсь последний вопрос. Как же составить Товарный отчет. Я решила делать его каждые 10 дней. В приход я вбиваю все, что поступило за эти 10 дней (все материалы и товары), а в расход что? Ведь в 1с у меня просто номенклатура "материалы", да и списывать буду операцией вручную.
    а в расходе будет одна строчка - ручное списание

  27. Клерк
    Регистрация
    09.04.2010
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    764
    Цитата Сообщение от lenski Посмотреть сообщение
    Подскажите, пож. а как списывать, то, что стоит на столах, сахар, соус, масло?? каким документом? ведь это не проходит через кассу.
    заборным листом, на комплимент к примеру

  28. Клерк
    Регистрация
    09.04.2010
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    764
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    расходы на производство списываются при выполнении 2-х условий: оплата и оприходование запасов. Следовательно при реализации блюд, приготовленных на производстве, вы ничего не списываете в расход, т.к. продукты уже должны быть списаны в момент поступления и оплаты (или будут списаны позже по факту оплаты, если они поступили, но не оплачены). А условия реализации и оплаты реализованного товара применимы только для товаров, реализованных без изменения и приобретенных непосредственно для реализации, а не для производства, т.е. это раелизация бара (за искл. коктелей и т.п.)
    так не путайте народ пожалуйста, вы все это написали для налогового учета, и принятие к расходам и отображение в КУДиР
    а в бухгалтерском учете списание происходит на основании акта реализации и отображении этого расхода в товарном отчете

  29. Клерк
    Регистрация
    09.04.2010
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    764
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Замечательная тема, нашла кучу полезной инфы, но остались несколько вопросов ибо чайник

    приходую материалы (назвала - сырье, не разбивая по номенклатуре, кол- во ставлю по каждой накладной 1 шт.) Д.10 К.60

    распечатываю акт реализации из ресторатора , я правильно поняла, что его печатаем каждый день, а вот уже списание Д.20 К.10 я могу делать раз в месяц?
    нормально будет если я ручной операцией буду списывать Д.20 К.10 сырье 1 шт сумма по актам реализации за месяц?

    спасибо за ответ
    списание в 1с можно делать хоть каждый день, хоть раз месяц самое главное прописать в учетной политике

  30. Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Alsu_общепит Посмотреть сообщение
    списание в 1с можно делать хоть каждый день, хоть раз месяц самое главное прописать в учетной политике


    т.е это нормально, что я не буду разбивать приход на 10 по номенклатуре - просто сырье, просто меня всё мучает ощущение, что таки надо расписывать все эти тушки по позициям, но тогда с ума сойти можно всё это списывать по позициям

Страница 19 из 55 ПерваяПервая ... 915161718192021222329 ... ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)