×
Страница 29 из 34 ПерваяПервая ... 19252627282930313233 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 841 по 870 из 1018
  1. #841
    Аноним
    Гость
    А где скачать КУДир? не могу найти её в бланках.

  2. #842
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    В разделе по УСН и ЕНВД она и есть. Как её можно не найти?

  3. #843
    Клерк
    Регистрация
    05.10.2010
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    19
    Добрый день! Обязательно ли указывать все расходы, если они значительно превышают доходы или можно основные указать а мелочь не вбивать? (УСН15%) Спасибо

  4. #844
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    Ну это Ваше дело. Только непонятно, зачем терять расходы? Убыток ведь можно учесть в следующие периоды

  5. #845
    Клерк
    Регистрация
    05.10.2010
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    19
    Разве ИП в следующие периоды может убытки учитывать? Думаю, в кр. случае, можно уточненную сдать..?

  6. #846
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    При УСН и ЕСХН конечно может

  7. #847
    Клерк
    Регистрация
    05.10.2010
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    19
    Над.К, спасибо!

  8. #848
    Клерк
    Регистрация
    05.10.2010
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    19
    Еще вопрос: есть сумма минимального налога в случае убытка за отчетный период - 1% от оборота. У меня она равна примерно 4000рублей. Могу ли я эту сумму еще уменьшить на сумму платежей в ПФР и ФСС, но не более чем на 50% или уже нет?

  9. #849
    Модератор Аватар для Andyko
    Регистрация
    29.08.2003
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    64,376
    нет
    Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.

  10. #850
    Клерк
    Регистрация
    05.10.2010
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    19
    ок, спасибо!

  11. #851
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Над.К Посмотреть сообщение
    В разделе по УСН и ЕНВД она и есть. Как её можно не найти?
    Я не вижу её

  12. #852
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    Вот скажите, как можно её не увидеть http://www.klerk.ru/blank/?type=17?

  13. #853
    Аноним
    Гость
    Добрый день!
    Только начали деятельность, поэтому хочу уточнить. Сразу прошу прощения за глупые вопросы.
    ИП УСН 15%.
    Оптовая торговля.
    Товар закупается не только по конкретным заявкам, но и просто на склад.

    Допустим, закуплен товар (много разных позиций) по накладной №1 от 01,01,01,
    оплачен п/п №2 от 02,01,01.
    Одна штука какого-нибудь товара реализована нами по накладной №3 от 03,01,01.

    Если я учитываю расходы не по мере того, как мы оплатили товар поставщику, а по мере того, как мы его реализовали,
    в содержании операции я пишу "списана покупная стоимость реализованных товаров", дата 03,01,01, а какой первичный документ указывать в этой строке?
    Накладную №3 (по которой отгрузили клиенту товар),
    накладную №1 от поставщика с указанием позиции и количества,
    платежное поручение? Или всё сразу?

    А если закупленный товар оплачен нами уже после реализации клиенту, в расход его пишу той же датой, что и наша платёжка? хоть реализация была и раньше. Что тогда будет содержанием операции? Тоже "списана покупная стоимость"?

  14. #854
    Аноним
    Гость
    И ещё один вопрос возник.
    Вычитала в интернете,
    "для включения в затраты стоимости товара необходимо соблюдение 4-х условий: товар должен быть получен от поставщика, оплачен ему, отгружен покупателю и им оплачен".
    С первыми тремя понятно, а с последним не совсем.
    Это значит, что я могу включить товар в расход только после того, как мой покупатель мне его оплатит? А если он мне его оплатит в след.году, то и не включать его в кудир сейчас? Вопрос важен, т.к. у нас много бюджетников, которые платят иногда с большими задержками.

  15. #855
    Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    и им оплачен
    Это условие лишнее.
    Best regards, Михаил

  16. #856
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Это значит, что я могу включить товар в расход только после того, как мой покупатель мне его оплатит
    Вы можете включить товар в расходы после его отгрузки

  17. #857
    Доброго времени суток! Надеюсь на вашу помощь.
    В апреле зарегистрировали ООО (доходы - расходы), у фирмы 1 учеридитель, он же директор, он же глав. бух.
    До 13 июня движений по расчетному счету не было.
    1.
    Зарплата не начислялась, но так как пошли движения по счету, я так понимаю необходимо начислить з/п директору.
    Выплата зарплаты будет в этом месяце (июле), уплата в ФСС и ПФ РФ тоже.
    Правильно ли я понимаю, что я не могу внести зарплату за июнь и выплаты в ФСС, ПФ РФ в расходы за второй квартал? (они отразятся в расходах на третий квартал)?

    2.
    С 30 июня по 1 июля гостиницей было предоставлены услуги по проживанию. Оплачены они были в июне. Акт выполненных услуг гостиница предоставляет на 30.06.12. Правильно ли это, или акт должен быть оформлен 1 июля?
    Могу ли я в книге учета доходов и расходов занести оплату за эти услуги в расходы за второй кваратал? Или, так как услуга была оказана с 30 июня по 1 июля, то только третий кваратал?

    Заранее спасибо за ответы и понимание, если вопросы глупые.

  18. #858
    Модератор Аватар для Andyko
    Регистрация
    29.08.2003
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    64,376
    1. движение по счету - не причина для начисления зарплаты
    2. третий
    Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.

  19. #859
    Andyko, спасибо за ответ.
    Уточню тогда, еще следующие моменты:
    1. акт составлен гостиницей неверно, то есть надо просить их переделать на 1 июля?
    2. если выплата зарплаты будет за июнь только в июле, то в ФСС и ПФ РФ за второй квартал нужно сдавать нулевые отчеты?

  20. #860
    Клерк
    Регистрация
    21.12.2011
    Сообщений
    28
    Помогите! Прошлась по многим темам,ответа не нашла.
    У меня ИП -15%,работаю в программе 1С-предприниматель.
    Работников нет.
    При уплате взносов в ПФ и ФОМС,в КУДиРе не отражаются расходы.
    Что надо сделать,чтобы они попали в КУДиР?

  21. #861
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    Цитата Сообщение от Pruz Посмотреть сообщение
    , то в ФСС и ПФ РФ за второй квартал нужно сдавать нулевые отчеты?
    Они не будут нулевые, они будут с начислением за июнь. Зарплата начисляется последним днем месяца

  22. #862
    Клерк
    Регистрация
    08.07.2012
    Адрес
    Тобольск, Тюменская обл
    Сообщений
    12
    Здравстуйте!
    Подскажите, пожалуйста, кто знает.
    ИП на ОСНО. 1С Предприятие 8.1-Бухгалтерия предприятия, ред 1.6. Есть ОС стоимостью менее 40000 р.
    1.Как учесть эти ОС в КУДиР.
    2.Уменьшат ли эти ОС налоговую базу на их стоимость без НДС после ввода в эксплуатацию?
    Если да, то как эти ОС внести в табл.1.7 (дело в том, что в этой таблице отражается только произведенная продукция и ее реализация)
    Если нет, то почему.

  23. #863
    правдоруб Аватар для Storn
    Регистрация
    20.02.2008
    Адрес
    Северный полюс
    Сообщений
    30,256
    у ИП не бухучета
    кто ищет, тот...

  24. #864
    Клерк
    Регистрация
    21.12.2011
    Сообщений
    28
    Цитата Сообщение от nadyavit Посмотреть сообщение
    Помогите! Прошлась по многим темам,ответа не нашла.
    У меня ИП -15%,работаю в программе 1С-предприниматель.
    Работников нет.
    При уплате взносов в ПФ и ФОМС,в КУДиРе не отражаются расходы.
    Что надо сделать,чтобы они попали в КУДиР?
    Люди добрые! Ответьте мне,пожалуйста.

  25. #865
    Клерк
    Регистрация
    08.07.2012
    Адрес
    Тобольск, Тюменская обл
    Сообщений
    12
    Цитата Сообщение от nadyavit Посмотреть сообщение
    Люди добрые! Ответьте мне,пожалуйста.
    У меня 1с- предприятие.
    Делал в 2011г вот как:
    По банку, в документе"Платежное поручение исходящее: Перечисление налога" снимал проводку. Потом создавал "ПП исх: Оплата поставщику" с таким же номером и суммой- проводил его. Потом создавал документ "Поступление товаров и услуг: Покупка, комиссия." В закладке услуги вписывал "Взносы в ПФР", прописывал там сумму, и! вписывал в "счет затрат (БУ) 91.02, "Субконто 1"- Расходы на стразовые взносы в ПФР и "счет учета НДС" 19.04 ставил. После этого у меня в регистре прочих расходов (таб.6-2 КУДиР) появлялся такой расход.
    Последний раз редактировалось Максим гость; 08.07.2012 в 20:17.

  26. #866
    Клерк
    Регистрация
    21.12.2011
    Сообщений
    28
    Цитата Сообщение от nadyavit Посмотреть сообщение
    Помогите!
    У меня ИП -15%,работаю в программе 1С-предприниматель.
    Работников нет.
    При уплате взносов в ПФ и ФОМС,в КУДиРе не отражаются расходы.
    Что надо сделать,чтобы они попали в КУДиР?
    Максим, спасибо за ответ.Вопрос:А когда я могу списать эти затраты,когда оплатила или в конце года?

  27. #867
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    Цитата Сообщение от Максим гость Посмотреть сообщение
    ИП на ОСНО. 1С Предприятие 8.1-Бухгалтерия предприятия, ред 1.6. Есть ОС стоимостью менее 40000 р.
    Откуда оно есть-то? Купили?
    Это не амортизируемое имущество, потому что стоит менее 40 тыс, сразу в расходы как материалы.
    А вопросы по 1С надо задавать в разделе по 1С

  28. #868
    Клерк
    Регистрация
    08.07.2012
    Адрес
    Тобольск, Тюменская обл
    Сообщений
    12
    Цитата Сообщение от Над.К Посмотреть сообщение
    Откуда оно есть-то? Купили?
    Это не амортизируемое имущество, потому что стоит менее 40 тыс, сразу в расходы как материалы.
    А вопросы по 1С надо задавать в разделе по 1С
    Извините, возможно не тот раздел, но мне по КУДиР-главное и налоговую базу- по НДФЛ. Да, купили ОС.
    Просто в расходы таб.6.1 идут значения из таб.1.7, таб.5.1, таб.6.2 и амортизация. Если сразу в расходы как материалы, то в расходах таб.6.1. не отобразится, т.к. появится в таб.1.4. и! не уменьшат налоговую базу- а нал.база должна уменьшиться я думаю...

  29. #869
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    Ну должна уменьшиться, да. Но косячно работает программа. Сто раз писали об этом ИПшники и бухгалтеры. А нумерация таблиц мне, например, ни о чем не говорит. Если таблица 1.4 есть таблица про ОС или амортизацию, то значит Вы что-то неправильно внесли. Имущество стоимостью менее 40 тыс не ОС для налогообложения
    И пожалуйста, прочтите правила форума. Дублировать вопросы категорически запрещено.

  30. #870
    Клерк
    Регистрация
    08.07.2012
    Адрес
    Тобольск, Тюменская обл
    Сообщений
    12
    Цитата Сообщение от nadyavit Посмотреть сообщение
    Максим, спасибо за ответ.Вопрос:А когда я могу списать эти затраты,когда оплатила или в конце года?
    Эти затраты пойдут на уменьшение налоговой базы при расчете 3-НДФЛ за 2012, а расчитывать НДФЛ будете в следующем 2013 году, на затраты, думаю, надо сразу списывать, а то потом забудете

Страница 29 из 34 ПерваяПервая ... 19252627282930313233 ... ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)