×
Страница 20 из 55 ПерваяПервая ... 1016171819202122232430 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 571 по 600 из 1622
  1. #571
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Alsu_общепит Посмотреть сообщение
    списание в 1с можно делать хоть каждый день, хоть раз месяц самое главное прописать в учетной политике


    и еще не сочтите за наглость, но может быть кто нить скинет образец учетной для общепита на усн, очень буду благодарна

  2. #572
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,837
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    т.е это нормально, что я не буду разбивать приход на 10 по номенклатуре - просто сырье, просто меня всё мучает ощущение, что таки надо расписывать все эти тушки по позициям, но тогда с ума сойти можно всё это списывать по позициям
    Нет обязанности вести количественный учет в бух. программе, достаточно того, что это ведется где-то в другом месте, хоть в тетрадке на коленке.
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  3. #573
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от ZZZhanna Посмотреть сообщение
    Нет обязанности вести количественный учет в бух. программе, достаточно того, что это ведется где-то в другом месте, хоть в тетрадке на коленке.
    спасибо!

  4. #574
    Аноним
    Гость
    [QUOTE=Alsu_общепит;53754225]так не путайте народ пожалуйста, вы все это написали для налогового учета, и принятие к расходам и отображение в КУДиР
    а в бухгалтерском учете списание происходит на основании акта реализации и отображении этого расхода в товарном отчете[/QUO

    При УСНО бухучет не ведут. А я писала именно про УСНО!

  5. #575
    Клерк
    Регистрация
    10.04.2009
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    1,183
    Цитата Сообщение от Alsu_общепит Посмотреть сообщение
    заборным листом, на комплимент к примеру
    Алсу, подскажите про заборный лист поподронее.
    Кто его должен составить? Про "комплимент к примеру" не поняла.
    Т.е. если я правильно поняла, то в расход я ставлю по мере оплаты, а в доход это вообще не попадает? Да?

  6. #576
    Клерк
    Регистрация
    09.04.2010
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    764
    заборный лист составляет зав. производством
    есть комплименты от шеф повара, вот они списываются на основании заборных листов составленных шеф-поваром

    Цитата Сообщение от lenski Посмотреть сообщение
    Т.е. если я правильно поняла, то в расход я ставлю по мере оплаты, а в доход это вообще не попадает? Да?
    да

  7. #577
    Клерк
    Регистрация
    10.04.2009
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    1,183
    Спасибо. Поняла.

  8. #578
    Клерк
    Регистрация
    23.07.2012
    Адрес
    г. Москва
    Сообщений
    4
    Добрый день. Помогите разобратся.
    Устоилась работать бухгалтером в кафе быстрого питания. УСН 6%. До меня учет велся частично. пытаюсь разобратся.
    Не могу понять как вести учет в двух программах :
    1 программа специализированная ШТРИХ ведлась частично, 2 1с не велась совсем.
    Если я правильно понимаю то по проводкам в 1с это должно выглядеть так:
    Дт 10.01,41.01 Кт 60,71 ( поступление материалов или готовой продукции)
    Дт 60,71 Кт 50,51 ( оплата материалов или готовой продукции)
    Дт 20,44 Кт 10.01,41.1 ( списание материалов ) но никак не могу опредилить какой счет правильнее использовать20 или 44
    Дт 50 Кт 90,01 ( Розничная выручка ПКО)
    и еще у меня никак не получается вести суммарный учет 1с всегда просит кол-во, если все принять за единицу то как потом списывать.
    Спасибо всем кто ответит.

  9. #579
    Клерк
    Регистрация
    09.04.2010
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    764
    проводки правильные
    Последний раз редактировалось Alsu_общепит; 23.07.2012 в 12:19.

  10. #580
    Клерк
    Регистрация
    09.04.2010
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    764
    счет 20 или 44 выбирать вам, кто не использует 20 счет, как пропишите в учетной политике так и делайте
    а кол-во очень удобно если ставить кол-во копеек, и списывать потом очень удобно
    кол-во 34516 сумма 345,16

  11. #581
    Клерк
    Регистрация
    23.07.2012
    Адрес
    г. Москва
    Сообщений
    4
    Спасибо вам за ответ а как провести вписание. Я ведь не могу списать все что пришло ведь у меня остаются остатки на складе.
    Если я правильно понимаю то мне необходимо списать на 20,44 только себестоимость проданных блюд?
    И еще вопрос а продажа напитков в бутылках я тоже могу отразить на 10.1 или правельное вести по ним отдельный учет и спмсывать только четкое количество проданных.
    Спасибо.

  12. #582
    Клерк
    Регистрация
    09.04.2010
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    764
    провести инвентаризацию и на основании ее остатков списать нужное кол-во
    да себестоимость проданных блюд
    если вы бутылки не вскрываете, и туда к примеру не вставляет трубочку, то это получается по идеи перепродажа, и отсюда 44 счет

  13. #583
    Клерк
    Регистрация
    23.07.2012
    Адрес
    г. Москва
    Сообщений
    4
    Спасибо за ответ.

  14. #584
    Клерк
    Регистрация
    10.04.2009
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    1,183
    Цитата Сообщение от Alsu_общепит Посмотреть сообщение
    счет 20 или 44 выбирать вам, кто не использует 20 счет, как пропишите в учетной политике так и делайте
    а кол-во очень удобно если ставить кол-во копеек, и списывать потом очень удобно
    кол-во 34516 сумма 345,16

    Алсу, а это правильно, если у меня при этом цена получается 0,01?
    Кол-во 2624462, цена 0,01, сумма 26244,62

    И еще Инвентарь тоже на 10 оприходовать?
    Дт 10.2 кр 60.2 кол-во 1.
    а потом как?

  15. #585
    Клерк
    Регистрация
    10.04.2009
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    1,183
    Еще, продукты и инвентарь -это закладка материал, да?

  16. #586
    Клерк
    Регистрация
    09.04.2010
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    764
    Цитата Сообщение от lenski Посмотреть сообщение
    у меня при этом цена получается 0,01?
    Кол-во 2624462, цена 0,01, сумма 26244,62
    а что смущает?

    Цитата Сообщение от lenski Посмотреть сообщение
    И еще Инвентарь тоже на 10 оприходовать?
    Дт 10.2 кр 60.2 кол-во 1.
    а потом как?
    да, а потом отдать в эксплуатацию

  17. #587
    Клерк
    Регистрация
    10.04.2009
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    1,183
    Цитата Сообщение от Alsu_общепит Посмотреть сообщение
    а что смущает?
    Смущает цена 0,01



    да, а потом отдать в эксплуатацию
    а списать с 10.2 на ?

  18. #588
    Клерк
    Регистрация
    09.04.2010
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    764
    а меня она ничем не смущает, я вас и спрашиваю чем она вас смущает?
    на затратный счет, который вы используете 20,26,44

  19. #589
    Клерк
    Регистрация
    10.04.2009
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    1,183
    Инвентарь тоже ко-во 13455, сумма 13455,00.
    Инвентарь и продукт- это материал, да?

  20. #590
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,837
    У меня условная цена не по 0,01, а по 1 руб. Чтобы никого не смущало, про это написано в учетной политике.
    А вот инвентарь я бы разносила все-таки по фактическому количеству и факт. цене, особенно если нужно потом обеспечивать его сохранность и контроль за использованием.
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  21. #591
    Клерк
    Регистрация
    10.04.2009
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    1,183
    У меня автоматом проставляется 0,01 цена и все тут. Не сочтите за наглость, а не могли бы вы мне в личку скинуть как у вас учетная политика сделана. Я ее первый раз составляла, и очень много у меня вопросов по ней.
    И еще, а бой посуды вы каким документом списываете.
    Например:
    Купила я 100 тарелок
    д 10 к 60.2
    д20 к10 отдала в производство 60 шт.
    20 из них разбили (списать каким документом) или бой вообще не упоминать?
    д90 к 20 (60 списала по оплате)

  22. #592
    Клерк
    Регистрация
    09.09.2008
    Сообщений
    1
    Добрый день!
    Есть ИП на УСН д-р. "Общепит": приготовление чая, кофе+продажа пирожных.
    Пирожные: закупаются у поставщика, перепродаются с наценкой (ничего с ними не делаем).
    Чай. кофе: закупаются отдельно пакетики с чаем, кофе, отдельно вода, отдельно стаканчики. Из этого всего готовятся напитки.
    Хочу наладить учет в 1С Предприятие 8.0

    Вопросы:
    1.Для подтверждения расходов (НЕ для внутреннего учета):
    С пирожным все более-менее понятно: оприходовали, оплатили, продали, получили оплату-поставили в расход.
    По чаю, кофе и тд ничего не понятно:
    а) Оприходовали на 10счет
    б) Оплатили.
    Сразу попадает в КУДиР вся сумма. Т.е. сегодня в расход попала вода, завтра чай, а послезавтра кофе. Правильно ли это? Надо для ИП на УСН Д-Р из 200мл воды, пакетика чая и стаканчика собирать продукт ЧАЙ?

    2.У ИП неавтоматизированная торговая точка (с точки зрения 1С). Т.е. нужно заполнять документ Отчет о розничных продажах НТТ. Там указываем количество проданных пирожных. Выручка по отчету о розничных продажах не совпадает с выручкой за день (т.к. еще есть напитки). Так делать правильно?

    Заранее спасибо за помощь.

  23. #593
    Клерк
    Регистрация
    10.04.2009
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    1,183
    Алсу, подскажите, пожалуйста. Премещение д20 к10 можно делать один раз в месяц, на основании акта реализации.
    Или в конце месяца счет 10 обнулять, все поподает на д20 и уже с 20 списывается себестоимость проданных блюд и остаток остается на кухне.

  24. #594
    Клерк
    Регистрация
    10.04.2009
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    1,183
    Знатоков нет что-ли больше? Ответьте знатоки!!

  25. #595
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,837
    Цитата Сообщение от lenski Посмотреть сообщение
    на основании акта реализации.
    скорее, актОВ, т.к. они ежедневно вообще-то составляются. Но производить списание, имхо, можно и 1 раз в месяц.

    Цитата Сообщение от lenski Посмотреть сообщение
    в конце месяца счет 10 обнулять
    Что значит обнулять? Что, 31 числа никаких остатков, из которых можно хоть что-то приготовить 1-го числа, на складе не остается?
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  26. #596
    Клерк
    Регистрация
    10.04.2009
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    1,183
    [QUOTE=Alsu_общепит;53759286]заборный лист составляет зав. производством
    есть комплименты от шеф повара, вот они списываются на основании заборных листов составленных шеф-поваром

    Подскажите, а комплиметны от шеф повара входят в акт реализации.

    вернее каким документом списывать с остатков на складе?
    Последний раз редактировалось lenski; 15.09.2012 в 23:40.

  27. #597
    Клерк
    Регистрация
    10.04.2009
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    1,183
    Подскажите, пожалуйста. При покупке продуктов за нал. Авансовый отчет делаю 2 раза в месяц. А поступление продуктов делать в тот день, когда принесли или тоже можно 2 раза в месяц? Списание то я делаю 1 раз в месяц.

  28. #598
    Клерк
    Регистрация
    09.04.2010
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    764
    Цитата Сообщение от lenski Посмотреть сообщение
    А поступление продуктов делать в тот день, когда принесли
    в тот же

  29. #599
    Клерк
    Регистрация
    10.04.2009
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    1,183
    Алсу, здравствуйте.
    Как скучно было в этой теме без вас
    Столько вопросов накопилось

  30. #600
    Клерк
    Регистрация
    09.04.2010
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    764
    Здравствуйте, задавайте!!
    Просто что то алкогольная декларация выбила меня из колеи, и забрала много времени (((

Страница 20 из 55 ПерваяПервая ... 1016171819202122232430 ... ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)