×
Страница 37 из 80 ПерваяПервая ... 2733343536373839404147 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,081 по 1,110 из 2379
  1. #1081
    Невероятна, но факт! Аватар для saigak
    Регистрация
    24.04.2007
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    26,434
    Цитата Сообщение от Salna Посмотреть сообщение
    Надо ли сдавать отчетность в ПФР за 2 квартал
    надо. как раз
    Цитата Сообщение от Salna Посмотреть сообщение
    до 15 августа
    Почему-то я Вам верю...

  2. #1082
    Salna
    Гость
    saigak, спасибо.

  3. #1083
    Клерк
    Регистрация
    07.07.2009
    Сообщений
    279
    Уважаемые форумчане, подскажите, пожалуйста.
    Формирую отчетность в программе Psvrsv версия 2.1.38 от 09.07.13.
    Инд.сведения СЗВ-6-4 выдаются на одном листе без разбивки на 2 листа.
    Сведения за 1 квартал делала в этой же программе ранней версии и все формировалось нормально на 2-х листах.

    Вопрос: можно ли сдать так как сформировала программа на 1 листе или в ручную разбить на 2 листа?
    Ну и в чем может быть причина такой разбивки?

    Спасибо.

  4. #1084
    Клерк
    Регистрация
    15.07.2013
    Сообщений
    1
    Подскажите, пожалуйста. Как правильно сделать корректировку за 1 кв.2013, если платили и отчитались по общим тарифам. А сейчас перешли на пониженный тариф страх. Взносов ( организация на усно с льготным видом деятельности) . Нужно ли сначала делать отменяющую форму, а потом корректировку и исх. за полугодие. И как выгрузить. Все вместе или отдельно???( отчет делаем через spu orb)

  5. #1085
    Консультант по ИТ Аватар для lubezniy
    Регистрация
    26.09.2004
    Адрес
    г. Москва, ВАО
    Сообщений
    5,385
    Цитата Сообщение от Королева Посмотреть сообщение
    А вот кто по электронке сдает, у вас протоколы приема сильно отличаются от прошлого квартала?
    У меня раньше прям целая огромная таблица была с номерами пачек, сколько чел в каждой пачке, с суммами начислено, уплачено и фсё такое прочее.
    Короче, нормалный протокол был.
    А щас прислали лабуду какую-то из 3-х строк: ваш расчет .... успешно загружен в ПТК АСВ и имеет номер растакой-то. Ошибок в расчете не обнаружено.
    И фсё
    Это нормально?
    Под расчётом подразумевается РСВ - он и грузится в ПТК АСВ после сверки с платежами. А персучёт проверяется отдельно. Могут прислать повторный протокол.
    С уважением,
    Виктор

  6. #1086
    Клерк Аватар для Королева
    Регистрация
    14.01.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    6,783
    Цитата Сообщение от lubezniy Посмотреть сообщение
    Под расчётом подразумевается РСВ - он и грузится в ПТК АСВ после сверки с платежами. А персучёт проверяется отдельно. Могут прислать повторный протокол.
    Спасибо! Есть еще 1 лист со словами "ИС и РСВ за 2 кв приняты, протоколы прилагаются" . И есть еще протокол с перечислением моих файлов(всего 4 шт.).
    Я просто удивилась, что раньше все подробненько было, а теперь как-то оч.скупо
    Все люди, как люди, а я королева )

    У меня два недостатка: плохая память и что-то еще...

  7. #1087
    Клерк Аватар для Irpestova
    Регистрация
    14.04.2008
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    178
    Salna, надо за 2 квартал СЗВ и РСВ за полугодие.
    Хороший бухгалтер должен пахнуть кофе, сигаретами и компьютером (с)

  8. #1088
    Аноним
    Гость
    У нас сотрудник брал отпуск без сохранения ЗП на один день в мае. Отчеты формирую в 1С 8.2 ЗУП. В сзв-6-4 "период работы за последние 3 мес" он ставит 2 периода 01.04.-26.05.13 и 28.05-30.06 ( то есть 27.05 он был в отпуске). Загружаю отчет в чек. выдает предупреждение " дата начала второго периода больше на один день, чем дата конца предыдущего периода". я понимаю, что это не ошибка, а предупреждение. но как правильно ? мне нужно указывать 27.05-27.05 АДМИН ??

  9. #1089
    Модератор Аватар для бух2007
    Регистрация
    05.04.2007
    Сообщений
    34,886
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    но как правильно ?
    01.04.13-26.05.13
    27.05.13-27.05.13 АДМИНИСТР
    28.05.13-30.06.13

  10. #1090
    Аноним
    Гость
    подскажите пожалуйста, как поступить: за 1 квартал были поданы сведения с неправильно указанным стажем, сотрудник был принят на работу с 1 марта, а в сведениях стаж указали с 01.01 по 31.03, в январе сотрудник работал в другой организации. надо ли подавать корр. или оставить как есть, какие могут быть последствия?

  11. #1091
    ~ Аватар для Зета
    Регистрация
    18.10.2009
    Сообщений
    17,638
    Аноним, а как же вы указали стаж без начислений?

  12. #1092
    Клерк Аватар для Кристина112
    Регистрация
    16.04.2010
    Адрес
    Н.Новгород
    Сообщений
    85
    Добрый день! Может кто сталкивался с подобным.
    Не проводится пачка СЗВ-6-4 из-за отрицательной базы на которую начисляются страховые взносы. Было сторно зарплаты за прошлый месяц. Работник предоставил больничный лист. Если править базу предыдущего месяца, не сойдется база с ФСС. Как быть, подскажите, пожалуйста.

  13. #1093
    Клерк Аватар для Kiparis
    Регистрация
    25.01.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    140
    Подскажите, пожалуйста, кто сталкивался. При формировании отчета в 1С 7.7 данные по работнику с договором ГПХ попадают в разные пачки СЗВ-6-4. В пачке с категорией НР и типом договора Гражданско-Правовой указываются только начисления и уплата отдельно по этому работнику, в другой пачке, там где все работники - только стаж. Так и должно быть? Или все данные по нему должны быть в одной пачке НР и ГПХ?
    Если вы заметили, что вы на стороне большинства, это верный признак того, что пора меняться...

  14. #1094
    Консультант по ИТ Аватар для lubezniy
    Регистрация
    26.09.2004
    Адрес
    г. Москва, ВАО
    Сообщений
    5,385
    Цитата Сообщение от Kiparis Посмотреть сообщение
    Подскажите, пожалуйста, кто сталкивался. При формировании отчета в 1С 7.7 данные по работнику с договором ГПХ попадают в разные пачки СЗВ-6-4. В пачке с категорией НР и типом договора Гражданско-Правовой указываются только начисления и уплата отдельно по этому работнику, в другой пачке, там где все работники - только стаж. Так и должно быть? Или все данные по нему должны быть в одной пачке НР и ГПХ?
    Не должно так быть. Где есть начисления, там должен быть и стаж.
    С уважением,
    Виктор

  15. #1095
    Клерк Аватар для Kiparis
    Регистрация
    25.01.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    140
    Виктор, спасибо!!! Пока поправлю ручками, но надо подумать, что где не так завела в программе. Или уже семерка под это не заточена...
    Если вы заметили, что вы на стороне большинства, это верный признак того, что пора меняться...

  16. #1096
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Зета Посмотреть сообщение
    Аноним, а как же вы указали стаж без начислений?
    С начислением за март, а стаж указан с января по март.

  17. #1097
    ~ Аватар для Зета
    Регистрация
    18.10.2009
    Сообщений
    17,638
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    С начислением за март, а стаж указан с января по март.
    Неужели программа не ругалась, что есть стаж без начислений?

  18. #1098
    Клерк
    Регистрация
    02.10.2011
    Сообщений
    23
    Подскажите, пожалуйста, сотрудник ушел в марте в переходящий отпуск до 30 апреля (а потом в декрет). Как проставить стаж, чтобы проверка не ругалась на нулевые суммы?

  19. #1099
    Клерк
    Регистрация
    26.10.2011
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    35
    Нам прислали из ПФР письмо с предложением представить на сотрудника ИС за определенный период иначе будет штраф.Но этот сотрудник в тот период у нас не работал!Что же делать?

  20. #1100
    Клерк
    Регистрация
    03.04.2013
    Сообщений
    130
    Здравствуйте,
    СЗВ 6-4, АДВ 6-5, АДВ 6-2 не заполнил 1С графу "Код по ОКУД" . так и должно быть? или дописать руками?

  21. #1101
    Клерк
    Регистрация
    03.04.2013
    Сообщений
    130
    А еще скажите пожалуйста, это нормально, что в СЗВ 6-4 Уплачено=Начислено, а фактически Уплачено на 3 рубля больше, а в РСВ отражено все верно, с рублями переплаты.

    Так и должно быть?=))

  22. #1102
    Клерк
    Регистрация
    12.03.2008
    Сообщений
    66
    Подскажите, пожалуйста! Взносы за июнь уплатили в июне. В результате за полугодие (в целом по учреждению) уплачено больше, чем начислено. Я рассчитала коэффициент (он, естественно, больше 1) и ручками довнесла то, что больше 1, в доплату за предыдущий период. По большинству сотрудников нарастающим итогом за полугодие все получилось нормально (т.е.начислено больше, чем уплачено). Но есть люди, по которым получилось отрицательное сальдо. Что делают в таких случаях?

  23. #1103
    Клерк Аватар для Котообъект
    Регистрация
    27.02.2012
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    1,596
    Цитата Сообщение от Danila Посмотреть сообщение
    Но есть люди, по которым получилось отрицательное сальдо. Что делают в таких случаях?
    ставите сколько начислено - столько уплачено, а переплату учете в следующем квартале

  24. #1104
    Клерк
    Регистрация
    12.03.2008
    Сообщений
    66
    Цитата Сообщение от Котообъект Посмотреть сообщение
    ставите сколько начислено - столько уплачено, а переплату учете в следующем квартале
    А разве так можно? Ведь ИС не сойдутся с РСВ в части оплаты.

  25. #1105
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Danila Посмотреть сообщение
    А разве так можно? Ведь ИС не сойдутся с РСВ в части оплаты.
    нужно так. не сойдутся.

  26. #1106
    Клерк
    Регистрация
    12.03.2008
    Сообщений
    66
    Спасибо! Попробую сдать.

  27. #1107
    Клерк
    Регистрация
    18.07.2013
    Сообщений
    7
    Цитата Сообщение от Danila Посмотреть сообщение
    Подскажите, пожалуйста! Взносы за июнь уплатили в июне. В результате за полугодие (в целом по учреждению) уплачено больше, чем начислено. Я рассчитала коэффициент (он, естественно, больше 1) и ручками довнесла то, что больше 1, в доплату за предыдущий период. По большинству сотрудников нарастающим итогом за полугодие все получилось нормально (т.е.начислено больше, чем уплачено). Но есть люди, по которым получилось отрицательное сальдо. Что делают в таких случаях?
    надо посмотреть рсв-1 за 1 квартал, 1. если там стоит отрицательное сальдо (переплата), то у вас такая схема в ИНДС: сколько начислено, столько же и уплачено. 2. если там стоит положительное сальдо(задолженность), то у вас следующая схема в ИНДС: начислено меньше чем уплачено (так как в полугодии вы заплатили заплатили задолженность за 1 квартал+полностью обязательство текущего квартала), поэтому тут надо посмотреть и выбрать, то что к вам подходит

  28. #1108
    Аноним
    Гость

    Фатальная ошибка при проверке

    Коллеги, CheckXML при проверке и пакетом и отдельные файлы выдает ***50: Ошибка при создании СОМ-объекта Фатальная ошибка. Дальнейшая проверка невозможна.
    А CheckXML-Ufa - говорит все хорошо.

    Кому верить?

  29. #1109
    Клерк Аватар для Натали Б
    Регистрация
    20.08.2002
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    1,772
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Коллеги, CheckXML при проверке и пакетом и отдельные файлы выдает ***50: Ошибка при создании СОМ-объекта Фатальная ошибка. Дальнейшая проверка невозможна.
    А CheckXML-Ufa - говорит все хорошо.

    Кому верить?
    Возможно, CheckXML устаревший или неправильно установлен.
    Помогаю, чем могу.
    За спасибо - спасибо.

  30. #1110
    Аноним
    Гость
    Получили из ПФР отрицательный протокол за 2 кв 2013 г. по почте плюс всякие угрозы и распечатки начислений-перечислений с 2010 г. Читала-читала. поняла, что не оплачена апрельская сумма на страховую пенсию в мае. Платежки-близнецы братья , с выпиской-порядок Звоню в отдел платежей-все платежи пришли. Звоню в прием отчетности: посмотрели в компьютер-говорят все верно и дали устную указявку автору письма загрузить персучет.

    Вопрос что делать с письмом. Конечно после 15 августа сгоняю в ПФР и получу Протокол, а сейчас что делать? Выбросить письмо и жить спокойно или мчаться в ПФР для дальнейших разборок?

Страница 37 из 80 ПерваяПервая ... 2733343536373839404147 ... ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)