×
Страница 21 из 28 ПерваяПервая ... 11171819202122232425 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 601 по 630 из 823
  1. #601
    Клерк
    Регистрация
    07.07.2008
    Сообщений
    162
    Предыдущий вопрос снимается, решение найдено

  2. #602
    Наталья Беленкова
    Гость
    Помогите: Закупаем товар из БР. Ситуация в следующем:
    Приход 5.09 на 827 655
    реал.товара 6.09 1 115 535 (с НДС 170 166,36)

    Отчитались по импорту 2.10: декларация,уплата налога 2.10-148 978р., заявленние.

    Вопрос: я этот вычет не имею право ставить в 3кв (148 978) могу только в 4кв(т.к. уплата и заявление о ввозе от 2.10). По декл.по НДС за 3 кв у меня выходит ндс 170 166 к уплате. отсюда вопросы 1. Получается я оплачу НДС 2 раза по одному и тому же товару, а вычет один?Как быть? 2. Могу ли я уплату НДС с импорта зачесть условно в уплату НДС за 3кв и заплатить по факту только разницу между этими суммами?

    Заранее спасибо

  3. #603
    Клерк
    Регистрация
    29.06.2012
    Адрес
    Московская область
    Сообщений
    248
    Да,к вычету поставите ,когда будет подписано заявление в налоговой.

  4. #604
    Наталья Беленкова
    Гость
    это понятно что к вычету в 4 кв. вопрос в том как мне убрать двойную оплату по этому импорту. первый раз я плачу по декл. НДС по косвенным 148 978 а второй раз по декл. по НДС за 3 кв 170 166. а в 4 кв возмещаю одну только сумму 148978. Или мне по декл за 3 кв заплатить только разницу 170166-148978=21188???

  5. #605
    Клерк
    Регистрация
    29.06.2012
    Адрес
    Московская область
    Сообщений
    248
    Вы оплату белорусского НДС учтете в 4-м квартале,а в 3-м никак не убрать. Оплата не двойная,вы же в позже но примите к зачету этот НДС.

  6. #606
    Наталья Беленкова
    Гость
    Всем спасибо. Уже разобралась сама!

  7. #607
    Клерк
    Регистрация
    31.10.2012
    Сообщений
    3
    Друзья, прошу помочь.

    Я ИП на "доходы минус расходы". Сейчас собираемся начать работать с РБ.
    Почитав форум сложилось некоторое понимание работы, но без уточнений никуда.

    Правильно ли я понимаю, что поставщик из РБ может не выставлять нам счет с НДС, если я уплачиваю его в нашу налоговую?
    Существуют какие-то "льготы" для ИП на упрощенке?

    Спасибо.

  8. #608
    ~ Аватар для Зета
    Регистрация
    18.10.2009
    Сообщений
    17,638
    Он и не может выставлять вам с НДС

    Льгот нет

  9. #609
    Клерк
    Регистрация
    09.10.2013
    Сообщений
    12
    Добрый день, прошу Вас разъяснить!
    Мы покупаем товар у Белорусского поставщика с условием отсрочки платежа в 30 дней.
    Счета выставляются в долларах, оплата в рублях по курсу ЦБ РФ на день оплаты.
    Как рассчитывать НДС, когда поставщику счет еще не оплачивался?

  10. #610
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Какая связь расчета НДС и оплаты поставщику? Налоговя база для расчета косвенных определяется исходя из стоимости ввезенного товара.

  11. #611
    Клерк
    Регистрация
    09.10.2013
    Сообщений
    12
    Цитата Сообщение от Тоня Посмотреть сообщение
    Какая связь расчета НДС и оплаты поставщику? Налоговя база для расчета косвенных определяется исходя из стоимости ввезенного товара.
    По какому курсу доллара считать НДС?

  12. #612
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    На дату принятия товара на учет.

  13. #613
    Клерк
    Регистрация
    09.10.2013
    Сообщений
    12
    Цитата Сообщение от Тоня Посмотреть сообщение
    На дату принятия товара на учет.
    т.е. по любому курсу, который был в течении 3-х дней с момента получения товара от перевозчика, я правильно понимаю?

  14. #614
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Цитата Сообщение от Markuss Посмотреть сообщение
    т.е. по любому курсу, который был в течении 3-х дней
    Не поняла Почему по любому, если календарная дата принятия к учету вполне себе конкретное событие?

  15. #615
    Клерк
    Регистрация
    09.10.2013
    Сообщений
    12
    Цитата Сообщение от Тоня Посмотреть сообщение
    Не поняла Почему по любому, если календарная дата принятия к учету вполне себе конкретное событие?
    Я ИП на ЕНВД. Раньше не задумывался о том, когда у меня наступает дата принятия к учету после получения товара.
    Подскажите, пожалуйста, когда конкретно наступает это событие?

  16. #616
    Клерк
    Регистрация
    29.06.2012
    Адрес
    Московская область
    Сообщений
    248
    В договоре обычно это событие обговаривается,когда к вам переходит право собственности на товар.

  17. #617
    Клерк
    Регистрация
    09.10.2013
    Сообщений
    12
    Цитата Сообщение от ElenaDm Посмотреть сообщение
    В договоре обычно это событие обговаривается,когда к вам переходит право собственности на товар.
    по нашему договору право собственности на товар переходит в момент передачи товара поставщиком перевозчику на территории РБ.

  18. #618
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Вот эта дата и считается датой принятия на учет (отражение на 41 счете)

  19. #619
    Клерк
    Регистрация
    09.10.2013
    Сообщений
    12
    Цитата Сообщение от Тоня Посмотреть сообщение
    Вот эта дата и считается датой принятия на учет (отражение на 41 счете)
    Понятно. Тоня, ElenaDm, спасибо!

  20. #620
    Клерк
    Регистрация
    09.10.2013
    Сообщений
    12
    Подскажите, если у нас договором установлена отсрочка платежа за поставленный товар, то в декларации по косвенным налогам заполняется строка 034?

  21. #621
    Клерк
    Регистрация
    02.05.2006
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    9,473
    Цитата Сообщение от Markuss Посмотреть сообщение
    отсрочка платежа за поставленный товар, то в декларации по косвенным налогам
    условия оплаты не связаны с декларацией

  22. #622
    Клерк
    Регистрация
    18.07.2011
    Сообщений
    128
    Плиз подскажите, купили товар в РБ, счет фактура на сумму 244550, НДС 0%, какой мне оплатить НДС в налоговую, 44019 или 37304? и в какой срок я должна его оплатить?????огромное спасибо!

  23. #623
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Налоговая база*18% (вам же не в цене товара налог предъявили по ставке 18%). До 20 числа месяца, следующего за месяцем ввоза.

  24. #624
    Клерк
    Регистрация
    18.07.2011
    Сообщений
    128
    Тоня, огромное спасибо!!!
    до 20 ноября я должна заплатить 44019

  25. #625
    Клерк
    Регистрация
    18.07.2011
    Сообщений
    128
    Подскажи транспортные расходы по доставке товара я должна включить в сумму товара и с полученной суммы заплатить НДС в налоговую?
    и второй тогда вопрос в заявлении ставлю стоимость товара + доставка?

  26. #626
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Не должна, уж года 3 как.

  27. #627
    Клерк
    Регистрация
    18.07.2011
    Сообщений
    128
    Тоня, огромное спасибо!!!!

  28. #628
    Клерк
    Регистрация
    16.09.2009
    Сообщений
    82
    В рамках Таможенного союза действует особый порядок исчисления НДС с операций по ввозу (импорту) и вывозу (экспорту) товаров, который определяется Протоколом от 11 декабря 2009 года .

    Импортер (например, белорусская компания) при ввозе товаров с территории России на таможне этот факт не декларирует, но самостоятельно исчисляет НДС с контрактной стоимости принятых на учет товаров. А российский экспортер исчисляет НДС с выручки от реализации товаров по ставке 0 процентов (как при экспортных операциях за пределы Таможенного союза). При этом в течение 180 дней с даты отгрузки товаров экспортер должен собрать пакет документов и заполнить специальный раздел налоговой декларации по НДС. Причем вместо таможенной декларации у экспортера должно быть полученное от импортера «Заявление о ввозе» с отметкой налогового органа импортера.

    Таким образом, торговля в рамках Таможенного союза с точки зрения налогообложения НДС отличается от торговли за пределы Таможенного союза двумя моментами:

    1) нет таможенного оформления, поэтому импортер при ввозе уплачивает НДС не таможенным, а налоговым органам;

    2) основанием как для налоговых вычетов НДС у импортера, так и подтверждением нулевой ставки НДС у экспортера является не таможенная декларация с отметками соответствующих таможенных постов, а специальный документ «Заявление о ввозе» с отметками налогового органа страны-импортера.

    Также надо учесть следующее.

    При ввозе товаров в рамках Таможенного союза НДС обязан исчислить и уплатить в свой бюджет собственник товаров, на территорию которого ввозятся эти ценности.

    При этом если контракт о поставке товаров заключен, например, между казахстанской и белорусской организациями, а товар фактически ввозится с территории РФ от российского производителя, то плательщиком НДС будет белорусский покупатель.

    А российская фирма при реализации этого товара (допустим, по договору с белорусской организацией) должна применить ставку налога на добавленную стоимость 0 процентов, представив «Заявление о ввозе», полученное от белорусского импортера.

  29. #629
    Аноним
    Гость
    Добрый день, профи, подскажите, пожалуйста. Меня мучает следующий вопрос. Товар купили в Белоруссии, но доставка осуществляется также по территории Белорусии. Фактически границу не пересекаем. В этом случае будут какие то заморочки с НДС? Ведь фактически импорта не произходит? Мы просто оплачивает цену поставщика и никакие докмуенты, кроме договора и накладной нам не нужны. НДС с Белорусской стороны нами никак не может быть принят? Заранее спасибо

  30. #630
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    НДС с Белорусской стороны нами никак не может быть принят?
    Нет, конечно. А куда товар дели?

Страница 21 из 28 ПерваяПервая ... 11171819202122232425 ... ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)