×
Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 60 из 77
  1. #31
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,841
    Ну какие же это могут быть доходы, принимаемые к НУ?
    или непринимаемые, или возврат, как вам больше нравится, имхо, лучше возврат
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  2. #32
    Клерк
    Регистрация
    02.10.2012
    Сообщений
    335
    ВЫ МНЕ МОЖЕТЕ НАПИСАТЬ ПРОВОДКИ С СУБСЧЕТАМИ.Я ТОЛЬКО НАЧАЛА РАБОТАТЬ И НЕ ЗНАЮ ВСЕХ ТОНКОСТЕЙ.И ВАС НЕ ПОНИМАЮ.ВЫ ГОВОРИТЕ ЗАГАДКАМИ.

  3. #33
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,841
    Во-первых, не надо кричать (а написание КАПСЛУКОМ считается в интернете криком и противоречит правилам форума).
    Во-вторых, я не знаю, какие субсчета существуют в ВАШЕЙ программе, я работаю в другой.
    В-третьих, Вам уже все разжевали и в рот положили, какие загадки, неужели Вы действительно не можете выбрать из 4-х вариантов тот, который Вам (лично ВАМ) кажется более логичным?
    Вы не знаете, относится ли возврат случайно перечисленных не туда денег налогооблагаемым доходом? Ну тогда откройте Налоговый Кодекс, там перечислены все доходы, которые облагаются налогами.
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  4. #34
    Клерк
    Регистрация
    02.10.2012
    Сообщений
    335
    Мне проще поставить 57 и не париться . На этом счете все сходится по расходам. Я иногда удивляюсь вам которые якобы что-то соображают в проводках. Да вы даже помочь не можете новичкам. Все говорите загадками. Я вам сказала что у меня в программе 76,5 и 76,6 какой использовать и все, что сложно сказать проводки. Я к таким как вы обращалась и за деньги к опытным и все равно посчитали не верно за прошлый квартал, а я сейчас села сама считать за 9 месяцев и выяснила что не правильно были расходы посчитаны за 6 мес соответственно и за 9 тоже.

  5. #35
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,841
    Цитата Сообщение от Эльвина123 Посмотреть сообщение
    Я иногда удивляюсь вам которые якобы что-то соображают в проводках.
    хм... а Вы по образованию кто? И на каком основании судите, "якобы" или "на самом деле" ?

    Цитата Сообщение от Эльвина123 Посмотреть сообщение
    Да вы даже помочь не можете новичкам. Все говорите загадками
    ну вот честно не понимаю, что может оставаться непонятным. Вот же, Вы же сами уже все написали
    Цитата Сообщение от Эльвина123 Посмотреть сообщение
    Т.е. 1 проводка оплата поставщику д76,5 к51 ставим моего поставщика ООО
    2 проводка возврат прочие поступления д51 к 76,5 от банка? верно? или в 1 проводке должен быть не поставщик, а банк куда деньги ушли?
    Цитата Сообщение от ZZZhanna Посмотреть сообщение
    да,
    Цитата Сообщение от Эльвина123 Посмотреть сообщение
    76,5 51 прочие выплаты банк указываем сумма 60 000
    возврат 51 76,5 прочие поступления от банка ,
    Кстати, налоговый учет к проводкам не имеет никакого отношения, это просто в программе (в этой конкретной) так придумано. В КУДиР эта сумма попадать не должна, какой для этого пункт Вы выберете в программе - не имеет значения.
    57 счет в данном случае использовать неправильно, а 76 предназначен как раз в том числе и для подобных операций.
    Мне проще поставить 57 и не париться
    тогда зачем вообще спрашивать?
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  6. #36
    Клерк
    Регистрация
    02.10.2012
    Сообщений
    335
    Вы же сами говорите что 57 не верно, 76.5 или6 ставить все встает в том случае если указывать что это возврат от поставщика. По другому ни как.

  7. #37
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,841
    Цитата Сообщение от Эльвина123 Посмотреть сообщение
    76.5
    Цитата Сообщение от Эльвина123 Посмотреть сообщение
    возврат от поставщика
    .
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  8. #38
    Клерк
    Регистрация
    02.10.2012
    Сообщений
    335
    поняла. Все на 76,5 и закрыть его же возвратом.

  9. #39
    Клерк
    Регистрация
    02.10.2012
    Сообщений
    335
    Все так задолбало. Столько вариантов решений и не знаешь какой верный.

  10. #40
    Невероятна, но факт! Аватар для saigak
    Регистрация
    24.04.2007
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    26,434
    Цитата Сообщение от Эльвина123 Посмотреть сообщение
    Все так задолбало. Столько вариантов решений и не знаешь какой верный.
    вариант верный-один.
    Почему-то я Вам верю...

  11. #41
    Клерк
    Регистрация
    02.10.2012
    Сообщений
    335
    Я в принципе могу не вести бухучет.

  12. #42
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,841
    Цитата Сообщение от Эльвина123 Посмотреть сообщение
    Я в принципе могу не вести бухучет.
    Так Вы ИП, что ли?
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  13. #43
    Клерк
    Регистрация
    02.10.2012
    Сообщений
    335
    Да ип

  14. #44
    Клерк
    Регистрация
    02.10.2012
    Сообщений
    335
    Я уж так для себя дотошно все узнаю, охота чтобы все нормально было в бухгалтерии. Хотя мне вообще посоветовали удалить эти проводки из банка и забыть, но это не правильно, у меня тогда банк с выписками не пойдет))).

  15. #45
    Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    Цитата Сообщение от Эльвина123 Посмотреть сообщение
    Да ип
    Вот и поговорили!
    Best regards, Михаил

  16. #46
    Клерк
    Регистрация
    02.10.2012
    Сообщений
    335
    А что есть разница ип или юр усн для всех един.

  17. #47
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,841
    Цитата Сообщение от Эльвина123 Посмотреть сообщение
    А что есть разница ип или юр усн для всех един.
    УСН - да. Но бух.учета и "бухгалтерии" у ИП нет вообще, поэтому Вы можете ставить любые понравившиеся вам счета и делать любые проводки, они все абсолютно будут правильными. Главное - правильно вести налоговый (это не бухгалтерия и не проводки!) учет доходов и расходов, чтобы все записи правильно попадали в КУДиР.
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  18. #48
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,841
    Цитата Сообщение от Эльвина123 Посмотреть сообщение
    посоветовали удалить эти проводки из банка
    Это как это? Из какого банка удалить?
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  19. #49
    Клерк
    Регистрация
    02.10.2012
    Сообщений
    335
    Ну из выписок тупо удалить эти проводки из программы и не париться. И тогда расход в кудир встанет верно.

  20. #50
    Клерк
    Регистрация
    02.10.2012
    Сообщений
    335
    Цитата Сообщение от ZZZhanna Посмотреть сообщение
    Вы можете ставить любые понравившиеся вам счета и делать любые проводки, они все абсолютно будут правильными
    Я с Вами немного не согласна, если я поставлю счета от балды то не сойдется в книге расходы у меня. Я говорю что поставила 60,2 оплата поставщику, но деньги до него не дошли и вернулись из банка, оприходовала как возврат от поставщика на 60,2 и все в книгу в расходы эта сумма встала, хотя не должна была, по этому я авансовый за прошлый квартал заплатила не верно, меньше чем должна была.

  21. #51
    Клерк
    Регистрация
    15.11.2012
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    2,085
    Цитата Сообщение от Эльвина123 Посмотреть сообщение
    удалить эти проводки из банка и забыть, но это не правильно, у меня тогда банк с выписками не пойдет
    Конечно, не пойдет. Обороты 51 счета с данными банка не сойдутся. Будете потом через год-другой искать, голову ломать - где ошиблись. А так проводки правильные узнали для таких случаев, с программой пободались - все на будущее пригодится. Вдруг, ИП ООО-шкой станет.
    А то, что ИП - и так понятно было, вчера еще.

  22. #52
    Клерк
    Регистрация
    02.10.2012
    Сообщений
    335
    Вообщем сейчас я поставила такие проводки:
    оплата поставщику д76,6 к 51 на 60 000
    возврат денежных средств д51 к 76,6 возврат от поставщика.

  23. #53
    Клерк
    Регистрация
    15.11.2012
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    2,085
    Для полноты картины осталось в справочник контрагентов банк получателя денежных средств добавить, ведь именно он с корсчета вернул Ваши деньги. И если на 76.6 аналитика по контрагентам ведется, то именно через этого контрагента провести эти два платежа. А то у Вас аналитика с поставщиком, которому реально Вы платили не пойдет.

  24. #54
    Клерк
    Регистрация
    02.10.2012
    Сообщений
    335
    Если правильно поняла должно быть так
    51 76,6 ставим вместо поставщика банк номос
    76,6051 пришли деньги из банка номос возврат от поставщика
    верно так будет

  25. #55
    Клерк
    Регистрация
    15.11.2012
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    2,085
    Да, Вам про это ZZZhanna еще вчера писала. Именно ему деньги в результате ушли, и от него пришли.
    И этот банк для Вас скорее прочий дебитор, чем поставщик.

  26. #56
    Клерк
    Регистрация
    02.10.2012
    Сообщений
    335
    Понятно. А я что то привезалась к поставщику и все. Учусь только, не давно работаю бухом, поэтому и туплю)))
    А по банку в видах расчетов ни чего не ставит? Когда поставщику оплачиваю ставлю расходы на приобретение товаров и материалов, но тут же банк он для меня же не поставщик, те оставить пустым поле?
    ZZZhanna вчера писала что без разницы какой субсчет ставить по 76, по идеи я могу и 76,5 поставить да?

  27. #57
    Клерк
    Регистрация
    02.10.2012
    Сообщений
    335
    Константин_50, А вы мне можете подсказать, почему для целей ну надо выбрать возврат от поставщика? Банк же не поставщик для меня.

  28. #58
    Клерк
    Регистрация
    15.11.2012
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    2,085
    Эльвина123, для Вас главное, чтобы эти платежи в КУДиР не попали. Ни в доходы, ни в расходы. Ведь по сути, они таковыми не являются. А анализ 51 счета в Вашей программе потом поможет налорганам расхождение налоговой базы с оборотами по расчетному счету пояснить, если потребуется.
    Поэтому, в программе надо сделать их (платежи) не учитываемыми в НУ. Как конкретно это сделать в семерке я сейчас уже не помню.
    И главное, пока от ИП не требуется ведения бухучета по РСБУ, номера счетов в Вашем учете могут быть абсолютно любыми. До Вашего бухучета никому дела нет, кроме Вас и ИП на которого Вы работаете. Пока достаточно, чтобы налоговый учет грамотно велся.

  29. #59
    Клерк
    Регистрация
    02.10.2012
    Сообщений
    335
    Константин_50, Я поняла.спасибо огромное. можете подсказать еще одну вещь.аванс не доплатила за 6 мес.сейчас доплатить отдельной платежкой или к авансу за 9 мес просто прибавить и заплатить одной платежкой?

  30. #60
    Клерк
    Регистрация
    02.10.2012
    Сообщений
    335
    Константин_50, А в программе же я смотрю доходы и расходы только учитыв при ну

Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)