


Ждать привета ))
Учитывая, что декларация по УСН сдается за год, надо ли заполнять в ней строки 030, 040,050 (исчисленные авансовые платежи)?
Спасибо. И еще.
Учитывая, что вся выручка за год 12 млн, можно ли сдать бух.баланс в млн? Или это слишком?
а что странного в 12 млн.?
кто ищет, тот...
Нули в балансе будут преобладать)
ну если уплачено, то пени перестают расти...и начинают ждать когда их оплатят![]()
кто ищет, тот...
А разве нет?



Даниил Кузьмин, и что даст этот баланс в млн? Зачем Вам это?
Да и, собственно, требования закона о БУ никто не отменял
Вы собираетесь скрывать какую-то информацию? Потому как заполнение баланса в млн в Вашем случае именно к этому и приводит1. Бухгалтерская (финансовая) отчетность должна давать достоверное представление о финансовом положении экономического субъекта на отчетную дату, финансовом результате его деятельности и движении денежных средств за отчетный период, необходимое пользователям этой отчетности для принятия экономических решений.
Если актив и пассив баланса меньше 1 млн., то надо составлять в тысячах.
А вот если и актив и пассив меньше 1 тыс., то можно ставить прочерки везде, по факту - отсутствие деятельности, что придется объяснять.
Здравствуйте, пдскажите, пожалуйста.
ИП УСН д-р
1 кв аванс. пла теж- 3755
6 мес убыток
9мес. убыток
год - 3924
всего 7679,
а минимальный налог по итогам года 29020. Я должна заплатить минимальный или 3924?
Последний раз редактировалось lenski; 03.02.2014 в 01:08.



Как мне вернуть авансовый платежза 1 кв или его могут зачесть в минимальный?
всего за год 7679



lenski, чего всего за год? Вы сами написали, что за год 3924. Вы уже как-то определитесь с цифрой
за год 7679 (3924 за 4 квартал) посчитала про себя и чушь написала, извините))).
А могут зачет авансовый за 1 кв в счет минимального?
Прошу помочь разобраться с верным заполнением декларации по УСН (д-р 15%) для ИП за 2013 год, исходя из нижеследующего.
Сумма полученных доходов за налоговый период 12457
Сумма произведенных расходов за налоговый период 10126
Налоговая база для исчисления налога за налоговый период соответственно 2331
Весь указанный доход поступил единоразово только в 4-м квартале 2013 года.
Также имеется переплата за минувшие налоговые периоды, в связи с чем подавалось письмо в налоговую от апреля 2013 года, к котором просится перезачесть излишне уплаченную сумму налога в размере 3318 рублей по КБК 18210501021011000110 в счет будущих налоговых периодов.
Как исходя из вышеизложенного в данном случае должна выглядеть декларация за 2013 год?
Сейчас заполнил следующее:
В разделе 2 декларации
Строка 210 - 12457
Строка 220 - 10126
Строка 240 - 2331
Строка 260 - 350
Строка 270 - 125
В разделе 1 декларации
Как быть здесь с заполнением? Ведь никакие доходы за три квартала не поступали (были только расходы на протяжении года), авансовые платежи не уплачивались на протяжении 2013 года в связи с отсутствием доходов до наступления 4-го квартала и наличием переплаты за минувшие годы.
И не совсем понимаю, должен ли я оплатить получившийся минимальный налог в 125 рублей уже имея переплату и где его отразить в 1 разделе декларации?
Помимо полей 001 и 010 в 1 разделе пока прописаны только КБК
Строка 020 - 18210501021011000110
Строка 080 - 18210501050011000110
Прокомментируйте и помоги с ситуацией, пожалуйста.






Минимальный действительно в данном случае ни к месту.
Соответственно строку 270 оставляем пустой.
Так вы не ответили на мой вопрос, каким образом заполнить раздел 1 декларации, если никаких начислений не было, а единоразовая прибыть поступила только в четвертом квартале года.
Прописываю только сумму налога, подлежащую уплате за налоговый период в строке 060 со значением 350 и все?
Значения КБК остаются приведенными в этом случае?



Ну раз не было, значит прочерки в строках 030-050. В строке 060 будет сумму 350 и все
КБК не менялись в 2014 году, но наизусть я их не помню. КБК есть тут УСН
Эту тему просматривают: 3 (пользователей: 0 , гостей: 3)