×
Страница 34 из 39 ПерваяПервая ... 24303132333435363738 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 991 по 1,020 из 1170
  1. #991
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Над.К Посмотреть сообщение
    О какой переплате речь? У Вас переплата по пенсионным страховым взносам в ПФ?

    Это уплаченные взносы? Сумма странная.
    взносы уплаченные:
    ОМС 3399,05 и 4332,12страховая часть( исходила из дохода 300 000 руб = Год: 17328,48
    Квартал: 4332,12)

    переплата именно по налогу. Заполнила декларацию не верно, заплатила налог как положено, а в декларации начисленный больше получился, пришла квитанция на недоимку, я оплатила, а после проверки счета, вся недоимка получилась переплатой.

  2. #992
    Аноним
    Гость
    похоже я недоплатила в ПФ 479 руб(

  3. #993
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    Я не поняла, какое отношение переплата по налогу имеет к страховым взносам? Вы за год уплатили в ПФ всего 12997? Почему именно эта сумма стоит в строке 143?

  4. #994
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Над.К Посмотреть сообщение
    Я не поняла, какое отношение переплата по налогу имеет к страховым взносам? Вы за год уплатили в ПФ всего 12997? Почему именно эта сумма стоит в строке 143?
    в 143 должна быть сумма
    ОМС 3399,05 + 4332,12страховая часть( исходила из дохода 300 000 руб = Год: 17328,48
    Квартал: 4332,12)+12997(оплачено в 4 квартале)
    =20728,17руб.(это уплаченная сумма за год, уже поняла, что недоплатила 479 руб)

    исчисленный налог уменьшается на сумму взносов, разница покрывается переплатой.

  5. #995
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    Если за год Вы уплатили взносов 20728, то почему в строке 143 стоит 12997?

  6. #996
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Над.К Посмотреть сообщение
    Если за год Вы уплатили взносов 20728, то почему в строке 143 стоит 12997?
    не прочитала, что нарастающим, подумала, что только за 4 квартал.

  7. #997
    Аноним
    Гость
    а что мне лучше сделать с недоплатой по взносам? Заплатить или дождаться квитанции по недоимке?

  8. #998
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    Конечно заплатить, у вас же пени каждый день капают

  9. #999
    Клерк
    Регистрация
    30.06.2009
    Сообщений
    49
    дайте плизз ссылку на блан декларации в формате ворд КНД-1152016 в ворде
    а то налоговая просит именно в ворде!!!

  10. #1000
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    Den888, налоговой какая разница? Вы же распечатанную приносите.
    В ворде сейчас декларации не делают, потому что сами же налоговики желают видеть штрих-коды, которые в ворде не сделать. Если вашей налоговой надо, пусть сама и рисует в ворде ))

  11. #1001
    Клерк
    Регистрация
    01.12.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    51
    ИП, без работников, 6%,деятельность в 2014 году не велась.
    Подскажите, пожалуйста, какую декларацию сдавать - нулевую КНД-1152017 или КНД-1151085?

  12. #1002
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    Обычную декларацию по УСН

  13. #1003
    Клерк
    Регистрация
    01.12.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    51
    Цитата Сообщение от Над.К Посмотреть сообщение
    Обычную декларацию по УСН
    спасибо!!!

  14. #1004
    Клерк
    Регистрация
    14.04.2015
    Сообщений
    3
    Уважаемые эксперты, помогите рассчитать налог УСН (доходы, ИП с работниками). Дело в том, что в 3-ем квартале 2014 я заплатила в ПФР 50000 в качестве страх. пенс. взноса от ИП (1% свыше 300.000). Но это я по ошибке переплатила, т.к. к концу 9 месяцев реальный взнос с превышения 300 тысяч составлял только 37.000. Правильно я понимаю, что приплюсовывать к отчислениям за 9 месяцев нужно именно 37.000 (и вписывать их в графу 142)? И продолжение вопроса: к концу 12 месяцев исчисленный взнос с превышения составлял уже 47.000. Могу ли я приплюсовать к отчислениям за 12 месяцев кусок 10000 из тех 50000, уплаченных в 3-ем квартале, чтобы уменьшить на них налог за 12 месяцев?

  15. #1005
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    Да, все правильно

  16. #1006
    Клерк
    Регистрация
    01.02.2014
    Сообщений
    15
    ИП УСН 6% без работников. В прошлые года не сильно заморачивались и платили налоги за 1, 2 и 3 квартал не ровно 6%, а обычно меньше, т.к. в делкларациях все равно отсутствовала графа доходов по кварталам (была только за год), а при оплате за год уже догонялись до полной годовой суммы. В этом году на автомате сделали так же, но не учли, что форма декларации изменилась, и теперь там таки есть не только графы платежей поквартальных, но и доходов поквартально, из которых эти налоги вычисляются.
    Например, должны быть проплаты 6000, 6000, 6000, 6000, а мы проплатили 3000, 3000, 2000, 16000. Сумма одна, но в кварталах разница.
    Вопрос: что будет правильнее в декларации прописать по кварталам? Плюнуть и сделать вид, мол, как платили, так и было (все равно сумма за год верна) или таки высчитать, сколько там доходов было поквартальных и прописать эти числа? Но тогда они не соответсвуют нашим проплатам...
    Какой вариант будет более корректным для таких дурачков как мы?
    Последний раз редактировалось Arn; 14.04.2015 в 20:47.

  17. #1007
    Модератор Аватар для бух2007
    Регистрация
    05.04.2007
    Сообщений
    34,886
    Цитата Сообщение от Arn Посмотреть сообщение
    высчитать, сколько там доходов было поквартальных и прописать эти числа?
    так


    Цитата Сообщение от Arn Посмотреть сообщение
    Но тогда они не соответсвуют нашим проплатам...
    ну и что? Это нормальное явление

  18. #1008
    Клерк
    Регистрация
    01.02.2014
    Сообщений
    15
    Цитата Сообщение от бух2007 Посмотреть сообщение
    ну и что? Это нормальное явление
    Т.е. как раньше не были обязаны проплачивать поквартальные по полной сумме, так и сейчас не должны, и ничего дурного в этом нет?

  19. #1009
    Невероятна, но факт! Аватар для saigak
    Регистрация
    24.04.2007
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    26,434
    И раньше были должны и сейчас ничего не изменилось, но ничего сильно криминального нет.расстрел нет грозит.
    Почему-то я Вам верю...

  20. #1010
    Аноним
    Гость

    Новая форма 4-ФСС, таблицы 1 и 7

    Добрый вечер!
    Почему там слева есть строка "Начислено взносов страхователем за прошлые расчетные периоды", а справа нет строки "Уплачено взносов страхователем за прошлые расчетные периоды"? Куда в таблицах 1 и 7 4-ФСС ставить рубкопы, которые заплатили в 2014 г.?

  21. #1011
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Куда в таблицах 1 и 7 4-ФСС ставить рубкопы, которые заплатили в 2014 г.?
    А зачем Вы собрались данные 2014 года ставить в расчете 2015?
    В строке начислений за прошлые периоды ставится сумма доначисленных в текущем году взносов за прошлые периоды.

  22. #1012
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Над.К Посмотреть сообщение
    А зачем Вы собрались данные 2014 года ставить в расчете 2015?
    В строке начислений за прошлые периоды ставится сумма доначисленных в текущем году взносов за прошлые периоды.
    Большое спасибо за ответ!
    А то после годовой отчетности глаза привыкли искать нарастающие итоги...

  23. #1013
    Клерк
    Регистрация
    01.02.2014
    Сообщений
    15
    Цитата Сообщение от saigak Посмотреть сообщение
    И раньше были должны и сейчас ничего не изменилось, но ничего сильно криминального нет.расстрел нет грозит.
    Ok, спасибо, понятно.

  24. #1014
    Аноним
    Гость

    3 НДФЛ

    Добрый день!
    ИП в 2014 был на ОСНО, открываю 3 НДФЛ, а там столько листов и разделов, какие заполнять подскажите, пожалуйста?
    Заранее огромное спасибо

  25. #1015
    Модератор Аватар для бух2007
    Регистрация
    05.04.2007
    Сообщений
    34,886
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    ИП в 2014 был на ОСНО, открываю 3 НДФЛ, а там столько листов и разделов, какие заполнять подскажите, пожалуйста?
    Заранее огромное спасибо
    титул, разделы 1,2. Лист В. Это как минимум. Остальные - по обстоятельствам.

  26. #1016
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от бух2007 Посмотреть сообщение
    титул, разделы 1,2. Лист В. Это как минимум. Остальные - по обстоятельствам.
    спасибо, села разбираться
    еще глупый вопрос - с суммы дохода я помимо НДС, должна еще 13% заплатить?

  27. #1017
    Модератор Аватар для бух2007
    Регистрация
    05.04.2007
    Сообщений
    34,886
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    еще глупый вопрос - с суммы дохода я помимо НДС, должна еще 13% заплатить?
    База для НДФЛ = чистые доходы (без НДС) минус профвычеты.
    Вообще-то Вы должны книгу доходов вести, оттуда все данные в декларацию и переносите. Там специальная таблица есть 6.1 - налоговая база

  28. #1018
    Клерк
    Регистрация
    24.03.2015
    Сообщений
    28
    Пожалуйста, подскажите и посоветуйте.
    ИП УСН 15% д-р. На этой системе с 2003 (нашла уведомление о переходе на УСН).
    Бухгалтера больше нет, дела никакие не переданы. Есть только декларация УСН за 2013 и 2014 с печатями ФНС, распечатка за 2013 и 2014 с расчетного счета и чеки, которые оплачивались через сбербанк, а также 3 декларации НДС за 2014 (мы налоговые агенты за аренду). Это что имею на руках.
    За период как упало это на меня с неба (31.03), куча всего прочитано, куча визитов в налоговую, ФСС, ПФР. Везде есть штрафы, требования, пени. Все что смогла - забрала у них и оплатила (все они не большие были и за предыдущие года). За это время получила акт сверки и справку расчетов с налоговой.
    Выяснила, что за 2014 по УСН не оплачен ни один аванс. Делаю декларацию по УСН (книги доходов и расходов нет( Доход посчитала поквартально, согласно кассовой книге (магазин розничный), расход посчитала по товару, аренде, коммуналке, телефон, мосэнерго, обслуживание кассы, реклама, налоги, зарплата одного работника.
    Вот что получилось:
    020 – 12 619
    040 – 9 646
    070 – 9 991
    100 – 11 917
    110 -------
    120 --------

    210 - 1 104 688
    211 - 2 092 725
    212 - 3 087 239
    213 - 4 363 855
    220 - 1 020 563
    221 – 1 944 292
    222 – 2 872 196
    223 – 4 069 370
    230 ------

    240 - 84 125
    241 - 148 433
    242 - 215 043
    243 - 294 485

    270 – 12 619
    271 – 22 265
    272 – 32 256
    273 – 44 173
    280 - 43 639

    Пожалуйста, подскажите - правильно?
    Очень волнует и сводит с ума вот что:
    в 2013 году налоговая база была 640 433 (при доходе 4 526 473) - специально бухгалтера просили сделать большую налоговую базу, чтобы одобрили ипотеку) и налог оплачен 96 065.
    в 2012 году налоговая база была 395 137 (при доходе 5 287 293).
    А теперь налоговая база за 2014 стала такой маленькой и я очень боюсь проверки, тем более она близка к 300 00 и это, как мне кажется, очень опасно.
    Вопрос в том, как вы думаете - моя декларация заинтересует налоговую? Дело в том, что не смогу подтвердить все расходы по товару - многие без чеков (муж брал так, чтобы дешевле товар был). Соответственно камералка для меня - это конец. Посоветуйте, как лучше сделать - может уменьшить расходы и поднять налоговую базу? Плакаться не хочу - но у меня трое детей, все до 10 лет, муж который вышел из строя (серьезное заболевание – лишь выжил), работа основная, подработка и ипотека. Каждая копейка на счету - хочется не оплачивать лишнего, ведь доход от магазина очень маленький и реально расход такой как написала, но и попасть на камералку - вообще не понимаю что будет, ведь не смогу подтвердить очень большое количество товара.
    И еще что с платежами делать - платить сразу за год (возьму кредит под это) - когда до подачи декларации или после? Как минимизировать пени - или уже никак?
    Всем кто дочитал - низкий поклон и крепкого здоровья. Пожалуйста, подскажите, как лучше поступить, может кто-то что-то посоветует.
    Спасибо огромное!!!

  29. #1019
    Модератор Аватар для бух2007
    Регистрация
    05.04.2007
    Сообщений
    34,886
    Цитата Сообщение от Старт Посмотреть сообщение
    Пожалуйста, подскажите - правильно?
    Арифметика правильная.


    Цитата Сообщение от Старт Посмотреть сообщение
    Вопрос в том, как вы думаете - моя декларация заинтересует налоговую?
    кто ж знает? Но книгу надо сделать. Ее могут запросить на камералку. Никто Вам заранее не скажет, будут у Вас запрашивать только книгу, или какие-то документы, или вообще ничего запрашивать не будут. Может не стоит заранее паниковать?

    Цитата Сообщение от Старт Посмотреть сообщение
    реально расход такой как написала
    Увы, но не все траты ИП можно включать в расходы по УСН.

    Цитата Сообщение от Старт Посмотреть сообщение
    расход посчитала по товару,
    как считали? Вы в курсе, что в расходы идет только та часть товара, которая не только оплачена поставщику, но и реализована покупателю. Если Вы купили 100 деталей на 100 тыс. рублей, а продали только 30 деталей, то в расход попадет только 30 тыс., а не все 100. Поэтому надо вести учет товара.

  30. #1020
    Клерк
    Регистрация
    24.03.2015
    Сообщений
    28
    Цитата Сообщение от бух2007 Посмотреть сообщение
    как считали? Вы в курсе, что в расходы идет только та часть товара, которая не только оплачена поставщику, но и реализована покупателю. Если Вы купили 100 деталей на 100 тыс. рублей, а продали только 30 деталей, то в расход попадет только 30 тыс., а не все 100. Поэтому надо вести учет товара.
    Да, это я читала. Но подскажите - как налоговая докажет, что я не продала. Ведь я скажу, что все продано. Как это можно проверить?
    Спасибо большое за Ваш ответ.
    Подскажите, а Вы не знаете, налоговая сравнивает цифры с предыдущими декларациями? Меня очень смущает что разница в налоговой базе с тем годом (искусственно увеличенным) ярко отличается от этого(
    Вы написали, что надо вести учет товара - это обязательно для ИП? Как это делается - есть накладные где прописан товар, есть внутренняя бумажка, в которой прописан весь товар и там минусуем что продали. Этого достаточно? И еще я должна начать вести книгу доходов и расходов точно с 1 января 2015 года и попытаться восстановить за 2014. Подскажите, что я еще упускаю. В голове каша и не знаю за что хвататься(
    Спасибо!!!

Страница 34 из 39 ПерваяПервая ... 24303132333435363738 ... ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Метки этой темы