×
Страница 40 из 61 ПерваяПервая ... 3036373839404142434450 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,171 по 1,200 из 1803
  1. #1171
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    Цитата Сообщение от Ammi_Anuta Посмотреть сообщение
    Договор у меня с Совинтелом (которые потом поглотились ВымпелКомом)
    Так и надо было всегда эти услуги от Вымпелкома приходовать. И оплату проводить как оплату Вымпелкому. Если хочется лишних проводок, то можно:
    76/организация - 51
    60/Вымпелком - 76/организация

  2. #1172
    Клерк Аватар для Lenorka
    Регистрация
    02.02.2010
    Сообщений
    144
    Цитата Сообщение от Ammi_Anuta Посмотреть сообщение
    Как правильно в этом случае вешать оплату?
    Я такой вопрос в 1С задавала. Мне сказали: делайте прием от поставщика по документам, оплачивайте агенту и потом в программе корректировку долга каждый месяц. Типа по другому моя программа не поддерживает такие операции (у меня 8.3 проф).

  3. #1173
    Клерк Аватар для Ammi_Anuta
    Регистрация
    29.12.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    239
    Спасибо вам большое, пойду исправлять

  4. #1174
    Клерк
    Регистрация
    08.04.2014
    Сообщений
    113
    Раз уж тут зашла речь о том, кто платит, а кто сф выставляет, спрошу и я
    У нас ситуация наоборот: платит мне фирма А, этой же фирме А мы выставляем акт, а вот сф просят делать на фирму Б.
    До текущего момента все документы в программе делала на А, сф редактировала на Б вручную (книгу продаж потом тоже вручную правила).
    Как технически выставить счет и акт на А, а сф на Б - не знаю. Единственная мысль была проводить оплату от А, доки выставлять на Б, потом делать взаимозачет.
    Теперь вот думаю, может, мне тоже все делать сразу на Б, не взирая на то, что договор с А и оплата идет от А? правда тогда править счет и акт на А, но это уже другая история

  5. #1175
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    Цитата Сообщение от Каляка Посмотреть сообщение
    платит мне фирма А, этой же фирме А мы выставляем акт, а вот сф просят делать на фирму Б.
    А из каких соображений они это просят?

  6. #1176
    Клерк
    Регистрация
    08.04.2014
    Сообщений
    113
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    А из каких соображений они это просят?
    Хороший вопрос.... Насколько я понимаю, Б является единственным учредителем А.
    Кстати, я договоре указаны как: А - заказчик, Б - застройщик, мы - подрядчик.
    Наши работы - лабораторные исследования (не своими силами)

  7. #1177
    Клерк Аватар для Lenorka
    Регистрация
    02.02.2010
    Сообщений
    144
    И еще вопрос:
    Комиссионер на УСН декларацию по НДС не сдает? Он же только должен сдать журналы в электронном виде. Правильно я понимаю?
    Почему то на портале СБИС я не вижу кнопки где можно отправить журналы отдельно без декларации.
    Или я чего то не понимаю...

  8. #1178
    Аноним
    Гость
    Добрый день, так и не нашла ответ на вопрос, какой код указывать при восстановлении ранее зачтенного выданного аванса?
    при зачете полученного аванса - вроде нашла код 22, а при восстановлении тоже 22?

  9. #1179
    Клерк
    Регистрация
    22.06.2009
    Сообщений
    12
    Добрый день!
    подскажите, пожалуйста, заполняю книгу продаж дает код 26 на реализацию товара!!! Какой код нужен!!!

  10. #1180
    Клерк Аватар для Ammi_Anuta
    Регистрация
    29.12.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    239
    Цитата Сообщение от moninka Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    подскажите, пожалуйста, заполняю книгу продаж дает код 26 на реализацию товара!!! Какой код нужен!!!
    01 на реализацию, но если у вас физ .лицо к примеру - то ставит 26 - 26 это когда отгрузка в адрес неплательщика НДС. Почитайте тему, уже обсуждалось..

  11. #1181
    Клерк
    Регистрация
    22.06.2009
    Сообщений
    12
    Где почитать? Подскажите пожалуйста!!!

  12. #1182
    Клерк
    Регистрация
    22.06.2009
    Сообщений
    12
    Цитата Сообщение от Ammi_Anuta Посмотреть сообщение
    01 на реализацию, но если у вас физ .лицо к примеру - то ставит 26 - 26 это когда отгрузка в адрес неплательщика НДС. Почитайте тему, уже обсуждалось..
    Спасибо! Где это почитать? Подскажите, плиз.

  13. #1183
    Клерк Аватар для Enic
    Регистрация
    20.06.2012
    Сообщений
    2,898
    Цитата Сообщение от Ammi_Anuta Посмотреть сообщение
    26 это когда отгрузка в адрес неплательщика НДС.
    подскажите пожалуйста .А как узнать плательщик он или нет ? обязательно узнавать ?
    У меня была продажа ИП, обычно они не плательщики НДС. Но откуда я знаю , может он на ОСНО.
    Интересно что будет если поставить в таких случаях 01. Врятли налоговики это ошибкой сочтут.
    Штудент с факультета "Безграмотность" и пускай весь мир завидует мне

  14. #1184
    Клерк Аватар для Ammi_Anuta
    Регистрация
    29.12.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    239
    Цитата Сообщение от moninka Посмотреть сообщение
    Спасибо! Где это почитать? Подскажите, плиз.
    Примерно на 35 стр. обсуждалось, в этой ветке)

  15. #1185
    Клерк Аватар для Ammi_Anuta
    Регистрация
    29.12.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    239
    Цитата Сообщение от Enic Посмотреть сообщение
    подскажите пожалуйста .А как узнать плательщик он или нет ? обязательно узнавать ?
    У меня была продажа ИП, обычно они не плательщики НДС. Но откуда я знаю , может он на ОСНО.
    Интересно что будет если поставить в таких случаях 01. Врятли налоговики это ошибкой сочтут.
    Здесь в теме писали, что вы не обязаны выяснять, кто ваш клиент - плательщик или нет, но если у вас, например, заключено соглашение о невыставлении счетов-фактур, то смело ставите 26, а если нет - вы не в курсе - то 01. Я так понимаю. У меня вообще такого нет, поэтому не спец в этом)))

  16. #1186
    Клерк Аватар для Enic
    Регистрация
    20.06.2012
    Сообщений
    2,898
    Цитата Сообщение от Ammi_Anuta Посмотреть сообщение
    Здесь в теме писали
    спасибо
    сейчас почитаем
    я ведь просто обсуждать полезно
    Штудент с факультета "Безграмотность" и пускай весь мир завидует мне

  17. #1187
    Клерк
    Регистрация
    22.06.2009
    Сообщений
    12
    Цитата Сообщение от Ammi_Anuta Посмотреть сообщение
    Примерно на 35 стр. обсуждалось, в этой ветке)
    Спасибо! Дело в том, что отправили декларацию, а там код 26 стоит на реализацию. Что теперь делать??? Корректировку подавать?

  18. #1188
    Клерк Аватар для Ammi_Anuta
    Регистрация
    29.12.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    239
    Цитата Сообщение от moninka Посмотреть сообщение
    Спасибо! Дело в том, что отправили декларацию, а там код 26 стоит на реализацию. Что теперь делать??? Корректировку подавать?
    А как она у вас туда попала? Реализация всмысле. У меня 1С просто так ничего не ставит))) И не уверена, что это будет серьезной ошибкой..

  19. #1189
    Клерк Аватар для Enic
    Регистрация
    20.06.2012
    Сообщений
    2,898
    Цитата Сообщение от Ammi_Anuta Посмотреть сообщение
    И не уверена, что это будет серьезной ошибкой..
    только предположение.
    я как раз думаю что если я ставлю 01 , то и не важно что с ней этой сч-ф сделают дальше,примут к вычету или нет.

    а если я свалю 26, то я как бы сразу говорю что это сч-ф никогда не будет использована для вычета, ведь тот кому я дал сч-ф не является налогоплательщиком НДС ,а значит и не сможет взять к вычету, А если он плательщик и попытается взять к вычету, то он то уже будет ставить 01 а не 26, и это будет не стыковко по данным налоговиков, наверное .

    на мой взгляд код операции ,такая же бесполезная вещь как и УИН.
    Штудент с факультета "Безграмотность" и пускай весь мир завидует мне

  20. #1190
    Аноним
    Гость
    Добрый всем день! Подскажите пожалуйста! Заказчик оплатил нам аванс (код 02), но потом письмом попросил вернуть как ошибочно перечисленные.. На возврат какой код нужно ставить 22?? Заранее спасибо за помощь!

  21. #1191
    Клерк Аватар для Ammi_Anuta
    Регистрация
    29.12.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    239
    Цитата Сообщение от Enic Посмотреть сообщение
    только предположение.
    я как раз думаю что если я ставлю 01 , то и не важно что с ней этой сч-ф сделают дальше,примут к вычету или нет.

    а если я свалю 26, то я как бы сразу говорю что это сч-ф никогда не будет использована для вычета, ведь тот кому я дал сч-ф не является налогоплательщиком НДС ,а значит и не сможет взять к вычету, А если он плательщик и попытается взять к вычету, то он то уже будет ставить 01 а не 26, и это будет не стыковко по данным налоговиков, наверное .

    на мой взгляд код операции ,такая же бесполезная вещь как и УИН.
    А вы смотрели вебинар от 1С? тут выкладывали ссылки где-то. Я вот не помню, были ли там точно упоминания, но наверное выборка будет по кодам происходить. Например у меня ввоз или ГТД, там другие коды - автоматически этим кодам пара не найдется в книгах продаж ни у кого, возможно тут тоже самое. И предполагаю, что если ваш клиент все же ее отразит у себя, то вам придет запрос на пояснения в формализованном виде, в котором можно будет отразить техническую ошибку. Она ведь по сути техническая - ну перепутала я, ну что теперь...)))Вообще я этот НДС больше боялась....))))

  22. #1192
    Клерк Аватар для Ammi_Anuta
    Регистрация
    29.12.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    239
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Добрый всем день! Подскажите пожалуйста! Заказчик оплатил нам аванс (код 02), но потом письмом попросил вернуть как ошибочно перечисленные.. На возврат какой код нужно ставить 22?? Заранее спасибо за помощь!
    У меня 22 встало

  23. #1193
    Клерк
    Регистрация
    22.06.2009
    Сообщений
    12
    В том то и дело. В счет-фактуре стоит код 01. А в книге продаж (лист 9) стоит код 26!!! И не меняется!! Я уже и перепроводила и чего только не делала...

  24. #1194
    Аноним
    Гость
    Здравствуйте! Не нашел ответа, поэтому позвольте задать здесь вопрос. Нам выставили счет-фактуру за услуги (аттестация раб.мест) без НДС. При выгрузке из 1С программа ругается и отказывается выгружать... Мне ее вообще не нужно было в книгу покупок ставить? И подскажите пожалуйста по коду?! Заранее благодарен за помощь!

  25. #1195
    Клерк Аватар для Ammi_Anuta
    Регистрация
    29.12.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    239
    Цитата Сообщение от moninka Посмотреть сообщение
    В том то и дело. В счет-фактуре стоит код 01. А в книге продаж (лист 9) стоит код 26!!! И не меняется!! Я уже и перепроводила и чего только не делала...
    Вы перепровели счф, а декларацию перезаполняли?

  26. #1196
    Клерк Аватар для Ammi_Anuta
    Регистрация
    29.12.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    239
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Здравствуйте! Не нашел ответа, поэтому позвольте задать здесь вопрос. Нам выставили счет-фактуру за услуги (аттестация раб.мест) без НДС. При выгрузке из 1С программа ругается и отказывается выгружать... Мне ее вообще не нужно было в книгу покупок ставить? И подскажите пожалуйста по коду?! Заранее благодарен за помощь!
    А на что ругается программа?

  27. #1197
    Аноним
    Гость
    Ammi_Anuta! Спасибо большое за подсказку!!!

  28. #1198
    Клерк Аватар для Enic
    Регистрация
    20.06.2012
    Сообщений
    2,898
    Цитата Сообщение от Ammi_Anuta Посмотреть сообщение
    Она ведь по сути техническая - ну перепутала я, ну что теперь...)))
    ясненько спасибо
    сейчас поищу ссылку
    Цитата Сообщение от moninka Посмотреть сообщение
    В том то и дело.
    вы все таки решили сдать уточненку ?
    где пытаетесь исправить в декларации в разделе 9 ?, у вас какая 1 С ?
    Штудент с факультета "Безграмотность" и пускай весь мир завидует мне

  29. #1199
    Аноним
    Гость
    Ругается на то, что в стр.180 книги покупок не указан НДС.... Мне эту счет-фактуру вообще не нужно в книгу покупок вносить?? И где ее указывать в декларации?

  30. #1200
    Клерк
    Регистрация
    22.06.2009
    Сообщений
    12
    Цитата Сообщение от Ammi_Anuta Посмотреть сообщение
    Вы перепровели счф, а декларацию перезаполняли?
    Да. И код тот же! Ничего не понимаю(((

Страница 40 из 61 ПерваяПервая ... 3036373839404142434450 ... ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)