×
Страница 37 из 48 ПерваяПервая ... 2733343536373839404147 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,081 по 1,110 из 1426
  1. Клерк
    Регистрация
    03.12.2015
    Сообщений
    187
    А если у меня на конец года минус на 96? и в балансе программа ругается и не отражает его в пассиве....

  2. Клерк
    Регистрация
    25.11.2013
    Сообщений
    10
    Добрый день. Такой вопрос. ТСЖ на УСН доходы-расходы. Можно ли применять льготную ставку налога при УСН в регионе ( у нас 10 %), или пользоваться максимальной ставкой-15 %?

  3. Клерк Аватар для Александр7272
    Регистрация
    21.11.2007
    Адрес
    Мос.обл.
    Сообщений
    5,679
    Цитата Сообщение от anastasia080383 Посмотреть сообщение
    А если у меня на конец года минус на 96? и в балансе программа ругается и не отражает его в пассиве....
    На сумму минута
    Д.86 К.96 создайте резерв.
    С Уважением, Александр.

  4. Клерк
    Регистрация
    27.03.2009
    Сообщений
    290
    Я прошу прощения, а можно и мне???
    Цитата Сообщение от room111 Посмотреть сообщение
    Напишите свое мыло, скину методику б/у и политику

  5. Клерк
    Регистрация
    19.10.2009
    Сообщений
    215
    Добрый день!

    Правильно ли я понимаю, что в ф 6 (отчете о целевом использовании) сумма затрат целевых должна совпадать с суммой затрат по смете?
    Спасибо!

  6. Клерк
    Регистрация
    19.10.2009
    Сообщений
    215
    И можно ли часть поступлений от предпринимательской деят-ти отнести на 86сч?

    Спасибо!

  7. Клерк
    Регистрация
    16.04.2016
    Сообщений
    19
    room111,
    если не трудно скиньте пож-та и мне методику и учетную политику

  8. Клерк
    Регистрация
    19.10.2009
    Сообщений
    215
    Здравствуйте!

    ТСЖ, УСН 6%.
    Есть целевые поступления от жильцов и есть поступления от сдачи в аренду нежилых помещений.

    В балансе нераспределенная прибыль попадает в строку 1350.

    Правильно ли я понимаю, что поступления от коммерческой деятельности все равно становятся целевым средствами? И значение сроки 1300 пассива должно совпадать со значением строки 6400 в отчете о целевом расходовании средств?

    Спасибо!

  9. Клерк
    Регистрация
    19.10.2009
    Сообщений
    215
    Или в каких-то случаях эти строки не обязаны совпадать?
    Последний раз редактировалось alael; 19.04.2016 в 12:18.

  10. Клерк Аватар для Александр7272
    Регистрация
    21.11.2007
    Адрес
    Мос.обл.
    Сообщений
    5,679
    Цитата Сообщение от alael Посмотреть сообщение
    Правильно ли я понимаю
    Вам нужно было в конце года распределить прибыль в резервный фонд и у вас не было бы строки 1350
    С Уважением, Александр.

  11. Клерк
    Регистрация
    19.10.2009
    Сообщений
    215
    Цитата Сообщение от Александр7272 Посмотреть сообщение
    Вам нужно было в конце года распределить прибыль в резервный фонд и у вас не было бы строки 1350
    Как это надо было сделать? и можно ли из него тратить на уставную деятельность?

  12. Клерк
    Регистрация
    19.10.2009
    Сообщений
    215
    решение о распределении в резервный фонд должно быть приято же общим собранием?
    можем ли в конце этого года перераспределить? простите за море вопросов

  13. Клерк Аватар для Александр7272
    Регистрация
    21.11.2007
    Адрес
    Мос.обл.
    Сообщений
    5,679
    Цитата Сообщение от alael Посмотреть сообщение
    решение о распределении в резервный фонд должно быть приято же общим собранием?
    можем ли в конце этого года перераспределить? простите за море вопросов
    У вас все равно нет вариантов, сначала в резерв, потом расходы из резерва.
    С Уважением, Александр.

  14. Клерк
    Регистрация
    28.03.2014
    Сообщений
    20
    Александр7272, добрый день,скажите пож-та,имеют ли место такие проводки:
    Дт 76 Кт 86 СиР
    Дт 86.1 Кт 70.68.69.10.71
    Д 86.1 Кт 96.1 Резерв на Кап ремонт(открыт отдельный счет.ежемесячно перечисляем суммы.но не расходуем)
    Т.е я не использую сч.20.26 и 96 для списания расходов.

  15. Клерк Аватар для Александр7272
    Регистрация
    21.11.2007
    Адрес
    Мос.обл.
    Сообщений
    5,679
    Цитата Сообщение от pers14 Посмотреть сообщение
    Т.е я не использую сч.20.26 и 96 для списания расходов.
    а при чем тогда
    Цитата Сообщение от pers14 Посмотреть сообщение
    Д 86.1 Кт 96.1 Резерв на Кап ремонт(открыт отдельный счет.ежемесячно перечисляем суммы.но не расходуем)
    отдельный счет это - 51
    Цитата Сообщение от pers14 Посмотреть сообщение
    Дт 76 Кт 86 СиР
    Дт 86.1 Кт 70.68.69.10.71
    Если не используете 96
    С Уважением, Александр.

  16. Клерк
    Регистрация
    28.03.2014
    Сообщений
    20
    Александр7272, добрый день,
    меня интересует на какой счет отнести начисления на кап.ремонт в конце периода.
    Если начисления Дт 76 Кт 86.1 СиР, Дт 76 Кт 86.2 Кап.ремонт?
    Получается расходы собираются по Дт 86 Сир, а по Кт 86.2 накопления по Кап.ремонту?
    А если в конце года получится Сдо кт 86,тогда как выделить кап.ремонт?
    Последний раз редактировалось pers14; 21.04.2016 в 11:53.

  17. Клерк Аватар для Александр7272
    Регистрация
    21.11.2007
    Адрес
    Мос.обл.
    Сообщений
    5,679
    Цитата Сообщение от pers14 Посмотреть сообщение
    А если в конце года получится Сдо кт 86,тогда как выделить кап.ремонт?
    Вы же сами ответили на свой вопрос
    Цитата Сообщение от pers14 Посмотреть сообщение
    86.2 Кап.ремонт
    Вот по нему сальдо на кап.ремонт и смотрите.
    Ведете 86 счет по субсчетам.
    С Уважением, Александр.

  18. Клерк
    Регистрация
    28.03.2014
    Сообщений
    20
    Александр7272, спасибо,
    значит, если вести учет со сч 96,остатка по сч 86 не будет,а у меня будет.
    Я просто не совсем понимаю проводку Дт 86 Кт 96-это смета,
    но для меня смета-это начисления по СОВ Дт 76 Кт 86.1.

  19. Клерк Аватар для Александр7272
    Регистрация
    21.11.2007
    Адрес
    Мос.обл.
    Сообщений
    5,679
    Цитата Сообщение от pers14 Посмотреть сообщение
    Я просто не совсем понимаю проводку Дт 86 Кт 96-это смета
    Это при использовании 96 счета
    Цитата Сообщение от pers14 Посмотреть сообщение
    но для меня смета-это начисления по СОВ Дт 76 Кт 86.1.
    Да.
    С Уважением, Александр.

  20. Клерк
    Регистрация
    23.04.2016
    Сообщений
    1
    Цитата Сообщение от room111 Посмотреть сообщение
    Напишите свое мыло, скину методику б/у и политику
    Добрый вечер! А можно и мне тоже скинуть? Не получилось скачать из соседней темы.

  21. Клерк
    Регистрация
    16.04.2016
    Сообщений
    19
    Добрый вечер!
    подскажите пож-та как отразить начисление и оплату по субсидиям (компенсация разницы между эконом обоснованными тарифами действующими тарифами для населения) которые получаем за горячее водоснабжение из бюджета
    правильно ли я понимаю
    Дт76.6 Кт 76.5 начислено населению за воду
    Дт76.5 Кт60 выставлен счет РСО
    Дт 86(субсчет субсидий) 76.5 начислена субсидия
    Дт51 Кт 86(субсчет субсидий) получена субсидия

  22. Клерк
    Регистрация
    16.04.2016
    Сообщений
    19
    и еще вопрос если начислено населению с учетом субсидий больше, чем выставлено РСО на какой счет разницу закрываем?

  23. Клерк Аватар для Александр7272
    Регистрация
    21.11.2007
    Адрес
    Мос.обл.
    Сообщений
    5,679
    А разве вам субсидии на коммуналку дают?

  24. Клерк Аватар для Александр7272
    Регистрация
    21.11.2007
    Адрес
    Мос.обл.
    Сообщений
    5,679
    Если расходы по СиР меньше чем вы начислили плюс субсидии, возвращаете субсидии.

  25. Клерк
    Регистрация
    16.04.2016
    Сообщений
    19
    Субсидия не по СиР,а по горячей и холодной воде,возмещают разницу по тарифам,который выставляет нам РСО и тарифом по которому мы выставляем жильцам

  26. Клерк Аватар для Александр7272
    Регистрация
    21.11.2007
    Адрес
    Мос.обл.
    Сообщений
    5,679
    Коммуналка не ваши деньги, вы их должны вернуть бюджету и населению. Сделать перерасчет, лишние населению, а разницу в тарифах бюджету.

  27. Клерк
    Регистрация
    30.05.2016
    Сообщений
    3
    ТСН на упрощенке "доходы". Коммунальные платежи жильцам по договору начисляет и принимает оплату расчетно-кассовый центр. Он же и перечисляет поступившую оплату за коммуналку ресурсникам. На счет ТСН поступает только оплата за содержание и ремонт, за минусом комиссии. Подскажите какие сделать проводки, ни как не могу сообразить,как отразить эти операции.

  28. Энергия мысли Аватар для room111
    Регистрация
    02.06.2011
    Адрес
    Мурманск
    Сообщений
    1,597
    Д 76.06 К 76.05 – начислено населению/нежилым за ЖКУ
    Д 76.06 К 86 – начислено населению/нежилым за содержание и ремонт
    Д 51 К 76.06 – поступление денег за СИР на р/с от Расчетного Центра
    Д 76.05 К 60.01 – отражены счета от ресурсника (вода, газ, свет, отопление)
    Д 60.01 К 76.06 – оплачено ресурснику по отчету Расч.центра.
    Д 96 К 60.01 Отражена комиссия расч.центра за выпуск квитанций и прием платежей.
    Д 60.01 К 76.06 – Оплачена комиссия Расч.центра
    Д 96 (10) К 60.01 – отражены счета от подрядчика/поставщика за работы/материалы на жилфонде.
    Д 96 (10) К 60.01 – отражены счета на административные расходы, не относящиеся к работам на жилфонде.
    Д 60.01 К 51 – оплачено поставщику / подрядчику.
    --
    Александр Сергеевич,
    Начинающий аутсорсер

  29. Клерк
    Регистрация
    30.05.2016
    Сообщений
    3
    Большое спасибо

  30. Клерк
    Регистрация
    30.05.2016
    Сообщений
    3
    Подскажите пожалуйста, какие сделать проводки:
    1)оплатила собственными деньгами услуги по передаче в электронном виде отчетности в ПФР и соцстрах
    2) начисление и оплата 6% налога по упрощенке
    3)отражение услуг банка по ведению счета и пересчет наличных средств
    Заранее благодарна.

Страница 37 из 48 ПерваяПервая ... 2733343536373839404147 ... ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)