×
Страница 216 из 354 ПерваяПервая ... 116166206212213214215216217218219220226266316 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,451 по 6,480 из 10620

Тема: 6-НДФЛ

  1. #6451
    Клерк Аватар для Nikost
    Регистрация
    01.02.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    5,673
    Цитата Сообщение от kiry Посмотреть сообщение
    Представьте, что не был перечислен налог с дивидендов-как вы заполните стр. 100-120 и в каком квартале покажите?
    на мой взгляд, как бы ни показали, ФНС по-любому найдет нарушение в виде неуплаченнго налога.
    и налоговики нигде не разъясняют, что они имеют в виду под "завершением операции": это может быть как предполагамое завершение в виде крайнего срока уплаты налога, так и сам факт уплаты НДФЛ. Думаю, что такую выплату можно показать как в 3-м, так и в 4-м квартале, максимум, то может сделать ИФНС, - запросить пояснения. А штрафовать за недостоверность сведений у них оснований в данном случае нет никаких.
    Последний раз редактировалось Nikost; 16.10.2016 в 02:37.

  2. #6452
    Клерк
    Регистрация
    16.04.2009
    Сообщений
    186
    Добрый день. Посмотрите, пожалуйста, все ли верно отражено. Возле каждого блока дата перечисления НДФЛ (понимаю, что в отчете эта дата не указывается, но на нее глядя будет понимание о наличии нарушений)

    1) зп за июнь, выплата 08.07.2016 (НДФЛ - 08.07.2016)
    100_ 30.06.2016 130_ 1150
    110_ 08.07.2016 140_ 150
    120_ 11.07.2016

    2) отпускные, выплата 08.07.2016 (НДФЛ - 01.08.2016)
    100_ 08.07.2016 130_500
    110_ 08.07.2016 140_65
    120_ 01.08.2016

    3) зп за июль, выплата 01.08.2016 (НДФЛ - 01.08.2016)
    100_ 31.07.2016 130_ 1150
    110_ 01.08.2016 140_150
    120_ 02.08.2016

    4) отпускные, выплата 11.08.2016 (НДФЛ - 11.08.2016)
    100_ 11.08.2016 130_ 500
    110_ 11.08.2016 140_ 65
    120_ 31.08.2016

    5) зп за август, выплата 01.09.2016 (НДФЛ - 01.09.2016)
    100_ 31.08.2016 130_1150
    110_ 01.09.2016 140_150
    120_ 02.09.2016

    И еще такой вопрос. Мы сменили ИФНС, отчет сдаю с указанием нового ОКТМО. Правильно ли я понимаю, что в разделе 1 в строке 020 я указываю доход за период с 01.01.2016 по 30.09.2016 и в строке 040 - сумму налога за весь период (9 месяцев), а в строке 070 - только сумму удержанного налога (перечисленного в ИФНС) с новым ОКТМО ?

    Спасибо всем за помощь!

  3. #6453
    Клерк
    Регистрация
    11.07.2012
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    52
    Здравствуйте. У нас работает один генеральный директор. Зарплата 1 200 руб. в месяц. (на 0,1 ставке). В сентябре принято решение о ликвидации. Директор написал заявление на увольнение. 21.09.2016 его последний день работы.
    С 22.09.2016 полномочия переходят к 2-м людям: председателю ликвидационной комиссии и члену ликвидационной комиссии. Они работают без оплаты, это разрешено.

    Директор ежемесячно начисляли 1 200 руб. В сентябре ему начислили за отработанное время и компенсацию за отпуск при увольнении.

    2 квартал раздел 1 выглядел так:
    010 - 7 200
    040 - 936
    070 - 780
    2 квартал 2 раздел:
    100 - 30.04.2016
    110 - 16.05.2016
    120 - 17.05.2016
    130 - 1 200 руб.
    140 - 156 руб.

    100 -31.05.2016
    110 - 15.06.2016
    120 - 16.05.2016
    130 - 1 200 руб.
    140 - 156 руб.

    ПРОВЕРЬТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, ЗА 9 МЕСЯЦЕВ: (в сентябре изменили срок выплаты аванса и зарплаты.
    Был 31-е и 15-е, стал 10-е и 25-е.) НАДО ЛИ ПОКАЗЫВАТЬ НАЧИСЛЕНИЕ ЗАРПЛАТЫ ЗА СЕНТЯБРЬ И КОМПЕСАЦИЮ ОТПУСКА ПРИ УВОЛЬНЕНИИ В ОТЧЕТЕ ЗА 9 МЕС??

    Раздел 1:
    010 - 11*681,73 (включена зарплата за сентябрь и компенсация отпуска при увольнении)
    040 - 1 519 руб. (включая НДФЛ с зарплаты за сентябрь и компенсации отпуска при увольнении)
    070 - 1 519 руб. (включая НДФЛ с зарплаты за сентябрь и компенсации отпуска при увольнении)
    Раздел 2:
    100 -39.06.2016
    110 - 15.07.2016
    120 - 18.07.2016
    130 - 1 200 руб.
    140 - 156 руб.

    100 -29.07.2016
    110 - 15.08.2016
    120 - 16.08.2016
    130 - 1 200 руб.
    140 - 156 руб.

    100 -31.08.2016
    110 - 09.09.2016
    120 - 12.09.2016
    130 - 1 200 руб.
    140 - 156 руб.

    Теперь показываю начисление за сентябрь и компенсацию отпуска. Я же в этом отчете должна это показать? или в 4 квартале?
    начислена зарплата в сентябре
    100 - 21.09.2016
    110 - 21.09.2016
    120 - 22.09.2016
    130 - 818,18 руб.
    140 - 106 руб.

    начислена компенсация отпуска при увольнении:
    100 - 21.09.2016
    110 - 21.09.106
    120 - 30.09.2016
    130 - 1 263,55 руб.
    140- 165 руб.

  4. #6454
    Клерк
    Регистрация
    24.01.2012
    Сообщений
    84
    Добрый день
    Подскажите правильно ли заполнен 6НДФЛ
    за 3 кв- л
    з/п начислена за июль 31.07.16
    выплачена 08.08.16 и в этот же день перечислен НДФЛ
    Подскажите в 120 строке ставить 08.08.16 или все таки следущий день после выплаты и удержания? По факту в платежке 08.08.16
    100 31.07.16
    110 08.08.16
    120 09.08.16
    Правильно ?

    И за октябрь начислены отпускные : отпуск с 04.10.16
    начислены и выплачены отпускные 01.10.16
    перечислен НДФЛ фактически 14.10.16
    в
    в отчете 6НДФЛ за год будет :
    100 01.10.16
    110 01.10.16
    120 14.10.16 или все таки ставить предельный срок уплаты ---31.10.16?
    Проверьте пожалуйста !

  5. #6455
    Клерк
    Регистрация
    28.08.2007
    Сообщений
    152
    Цитата Сообщение от shamayra Посмотреть сообщение
    Добрый день
    Подскажите правильно ли заполнен 6НДФЛ
    за 3 кв- л
    з/п начислена за июль 31.07.16
    выплачена 08.08.16 и в этот же день перечислен НДФЛ
    Подскажите в 120 строке ставить 08.08.16 или все таки следущий день после выплаты и удержания? По факту в платежке 08.08.16
    100 31.07.16
    110 08.08.16
    120 09.08.16
    Правильно ?

    И за октябрь начислены отпускные : отпуск с 04.10.16
    начислены и выплачены отпускные 01.10.16
    перечислен НДФЛ фактически 14.10.16
    в
    в отчете 6НДФЛ за год будет :
    100 01.10.16
    110 01.10.16
    120 14.10.16 или все таки ставить предельный срок уплаты ---31.10.16?
    Проверьте пожалуйста !
    Указать нужно дату согласно НК, а дата вашей оплаты налоговой известна.
    1. Для з/ пл 09.08.16

    2. Для отпускных 31.10.16
    Последний раз редактировалось Дея; 16.10.2016 в 18:15.

  6. #6456
    Невероятна, но факт! Аватар для saigak
    Регистрация
    24.04.2007
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    26,434
    Цитата Сообщение от БухЛеди Посмотреть сообщение
    1) зп за июнь, выплата 08.07.2016 (НДФЛ - 08.07.2016)
    100_ 30.06.2016 130_ 1150
    110_ 08.07.2016 140_ 150
    120_ 11.07.2016

    2) отпускные, выплата 08.07.2016 (НДФЛ - 01.08.2016)
    100_ 08.07.2016 130_500
    110_ 08.07.2016 140_65
    120_ 01.08.2016

    3) зп за июль, выплата 01.08.2016 (НДФЛ - 01.08.2016)
    100_ 31.07.2016 130_ 1150
    110_ 01.08.2016 140_150
    120_ 02.08.2016

    4) отпускные, выплата 11.08.2016 (НДФЛ - 11.08.2016)
    100_ 11.08.2016 130_ 500
    110_ 11.08.2016 140_ 65
    120_ 31.08.2016

    5) зп за август, выплата 01.09.2016 (НДФЛ - 01.09.2016)
    100_ 31.08.2016 130_1150
    110_ 01.09.2016 140_150
    120_ 02.09.2016
    вроде так.

    Цитата Сообщение от БухЛеди Посмотреть сообщение
    , а в строке 070 - только сумму удержанного налога (перечисленного в ИФНС) с новым ОКТМО ?
    ИМХО, весь удержанный, а не только по новому ОКТМО
    Почему-то я Вам верю...

  7. #6457
    Клерк
    Регистрация
    16.04.2009
    Сообщений
    186
    Спасибо!

  8. #6458
    Клерк Аватар для N3008
    Регистрация
    06.03.2006
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    241
    Добрый день!
    Подскажите как заполнить раздел 2
    Ситуация:
    З/пл за август выплатили авансом в июле 27.07.16г. полностью и НДФЛ перечислили.

    Заполняю так:
    стр 100 27.07.16г. - 10000.00
    стр. 110 27.07.16г. - 130.00
    стр 120 28.07.16г.

    верно?

    или так надо:
    стр. 100 31.08.2016 - 10000.00
    стр. 110 27.07.2016 - 130.00
    стр. 120 28.07.2016

  9. #6459
    Аноним444
    Гость

    Дату в строках 110,110,120 как заполнить??? Зарплата начислена только за сентябрь

    Подскажите, какую дату поставить в строках 110,110,120?
    Выплата зарплаты 9000,00 руб. за сентябрь - 10 октября,
    ндфл перечислен 1170,00 руб. - 10 октября
    до этого зарплата НЕ начислялась и НЕ выплачивалась (единст учредитель, он же дир-р), сдавались нулевые 6 ндфл.
    Раздел 2
    стр.020 - 9000,00
    стр.040 - 1170,00
    стр.070 - 0
    Раздел 3
    стр.100 - 01.01.1900 (????? какую дату ставить)
    стр.110 - 01.01.1900 (??)
    стр.120 - 01.01.1900 (??)
    стр.130 - 0
    стр.140 - 0

  10. #6460
    Клерк Аватар для N3008
    Регистрация
    06.03.2006
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    241
    Цитата Сообщение от N3008 Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    Подскажите как заполнить раздел 2
    Ситуация:
    З/пл за август выплатили авансом в июле 27.07.16г. полностью и НДФЛ перечислили.

    Заполняю так:
    стр 100 27.07.16г. - 10000.00
    стр. 110 27.07.16г. - 130.00
    стр 120 28.07.16г.

    верно?

    или так надо:
    стр. 100 31.08.2016 - 10000.00
    стр. 110 27.07.2016 - 130.00
    стр. 120 28.07.2016
    Решила заполнить так:
    стр.100 - 10000.00 27.07.16г.
    стр.110 - 130.00 27.07.16г.
    стр.120 - 31.07.16г.

    т.е. как у отпускных за июль.

  11. #6461
    Клерк Аватар для N3008
    Регистрация
    06.03.2006
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    241
    Цитата Сообщение от Аноним444 Посмотреть сообщение
    Подскажите, какую дату поставить в строках 110,110,120?
    Выплата зарплаты 9000,00 руб. за сентябрь - 10 октября,
    ндфл перечислен 1170,00 руб. - 10 октября
    до этого зарплата НЕ начислялась и НЕ выплачивалась (единст учредитель, он же дир-р), сдавались нулевые 6 ндфл.
    Раздел 2
    стр.020 - 9000,00
    стр.040 - 1170,00
    стр.070 - 0
    Раздел 3
    стр.100 - 01.01.1900 (????? какую дату ставить)
    стр.110 - 01.01.1900 (??)
    стр.120 - 01.01.1900 (??)
    стр.130 - 0
    стр.140 - 0
    Я думаю, вам надо заполнить раздел 1 только, строки 010, 020, 040, 060, 070
    то что начислено

    а раздел 2 со строками 100-120 оставить пустым, т.к. выплатили з/пл и налог вы в октябре, уже в след квартале.
    Данные суммы включите в раздел 2 отчета за год.

  12. #6462
    Клерк
    Регистрация
    31.08.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    10,161
    Цитата Сообщение от N3008 Посмотреть сообщение
    или так надо:
    стр. 100 31.08.2016 - 10000.00
    стр. 110 27.07.2016 - 130.00
    стр. 120 28.07.2016
    Я бы так заполнила, возможны вопросы от налоговой

    Цитата Сообщение от N3008 Посмотреть сообщение
    Решила заполнить так:
    стр.100 - 10000.00 27.07.16г.
    стр.110 - 130.00 27.07.16г.
    стр.120 - 31.07.16г.

    т.е. как у отпускных за июль.
    Это же не отпускные
    Цитата Сообщение от N3008 Посмотреть сообщение
    Я думаю, вам надо заполнить раздел 1 только, строки 010, 020, 040, 060, 070
    то что начислено
    070-"0", т.к на 30.09.16 еще не удержано
    Цитата Сообщение от N3008 Посмотреть сообщение
    а раздел 2 со строками 100-120 оставить пустым, т.к. выплатили з/пл и налог вы в октябре, уже в след квартале.
    Данные суммы включите в раздел 2 отчета за год.
    +1

  13. #6463
    Клерк Аватар для N3008
    Регистрация
    06.03.2006
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    241
    Цитата Сообщение от kiry Посмотреть сообщение
    Я бы так заполнила, возможны вопросы от налоговой


    Это же не отпускные
    Да уж... что-то вопросов от них не хочется...

    может лучше как отпуск, ну как бы авансом )

    или как гпх, ндфл то сразу оплатили...
    Последний раз редактировалось N3008; 17.10.2016 в 13:59.

  14. #6464
    Клерк
    Регистрация
    31.08.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    10,161
    Цитата Сообщение от N3008 Посмотреть сообщение
    Да уж... что-то вопросов от них не хочется...
    Это уж вам решать-сейчас на вопросы отвечать или на выездной-почему отражены как отпускные или ГПХ.

  15. #6465
    Клерк Аватар для N3008
    Регистрация
    06.03.2006
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    241
    Вообще, возможно выплачивать за август в июле з/пл вперед? Штрафов за это кажется нет никаких...

  16. #6466
    Клерк
    Регистрация
    23.09.2010
    Адрес
    Волгоград
    Сообщений
    47
    Добрый день! С каждым кварталом все больше запутываюсь(((
    Вычитала в "Главбухе": Налоговики, наконец, признали, что показывать больничный в 6-НДФЛ нужно не тогда, когда его начислили, а в момент выплаты.Например, сотруднику начислили пособие в июне, а выплатили в июле. В расчете за полугодие не нужно отражать пособие ни в разделе 1, ни в разделе 2. Больничный попадет в 6-НДФЛ за 9 месяцев.
    Т.е. в 020 стр. больничные не включать??? Т.к больничные у нас выплачиваются вместе с ЗП. Во 2 разделе понятно, что они в сл.квартал попадут. Тогда точно с 2-НДФЛ ничего не сойдется!

  17. #6467
    Клерк Аватар для N3008
    Регистрация
    06.03.2006
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    241
    Да это точно.
    Не знаю, может я не права, но я ориентируюсь на раздел 2, сколько удержано ндфл за квартал, т.е. у меня учитываю строки все 140 раздела 2, их сумма у меня = стр.070 раздела 1
    ну и на оборотку по 68,1

  18. #6468
    Клерк
    Регистрация
    23.09.2010
    Адрес
    Волгоград
    Сообщений
    47
    И еще вычитала, что в стр.070 надо включить НДФЛ за декабрь 2015, т.к он был перечислен в январе 2016...Надо??? Я каждый квартал, с новыми веяниями, пересдаю предыдущие квартала)))

  19. #6469
    Клерк Аватар для Nikost
    Регистрация
    01.02.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    5,673
    Цитата Сообщение от Иринга Посмотреть сообщение
    Тогда точно с 2-НДФЛ ничего не сойдется!
    а Вы справки 2-НДФЛ формируете по начислению? не по выплате?

  20. #6470
    Клерк
    Регистрация
    23.09.2010
    Адрес
    Волгоград
    Сообщений
    47
    Цитата Сообщение от Nikost Посмотреть сообщение
    а Вы справки 2-НДФЛ формируете по начислению? не по выплате?
    По начислению

  21. #6471
    Клерк Аватар для Nikost
    Регистрация
    01.02.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    5,673
    Цитата Сообщение от Иринга Посмотреть сообщение
    По начислению
    неправильно это

  22. #6472
    Клерк
    Регистрация
    23.09.2010
    Адрес
    Волгоград
    Сообщений
    47
    Ну как программа формирует( Т.е и в 2-НДФЛ больничные не должны попадать в июнь,раз выплачены в ЗП 10.07., хотя и в расчетном листке они в июнь попадают?

  23. #6473
    Клерк
    Регистрация
    11.12.2008
    Сообщений
    101
    Добрый день.
    Подскажите случайно заплатили НДФЛ (чел. передумал увольнятся) учли этот платеж при уплате НДФЛ при выплате ЗП. как теперь это отразить в 6 НДФЛ

  24. #6474
    Клерк
    Регистрация
    31.08.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    10,161
    Цитата Сообщение от Иринга Посмотреть сообщение
    И еще вычитала, что в стр.070 надо включить НДФЛ за декабрь 2015, т.к он был перечислен в январе 2016...Надо???
    не надо

  25. #6475
    Клерк
    Регистрация
    31.08.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    10,161
    Цитата Сообщение от N3008 Посмотреть сообщение
    возможно выплачивать за август в июле з/пл вперед? Штрафов за это кажется нет никаких...
    По ТК-нет, а по НК удержан НДФЛ 27.07.16 ранее получения дохода 31.08.16-можно удержать или нет-спорно, мы тут все копья сломали, а вы только подтянулись....

  26. #6476
    Клерк Аватар для Nikost
    Регистрация
    01.02.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    5,673
    Цитата Сообщение от Иринга Посмотреть сообщение
    Ну как программа формирует
    это не основание формировать 2-НДФЛ по начислениям

  27. #6477
    Клерк
    Регистрация
    31.08.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    10,161
    Цитата Сообщение от Гусёк Посмотреть сообщение
    случайно заплатили НДФЛ (чел. передумал увольнятся) учли этот платеж при уплате НДФЛ при выплате ЗП. как теперь это отразить в 6 НДФЛ
    Как часть з/пл, выплаченной досрочно. Может проскочите...
    По-хорошему-надо вернуть переплаченный НДФЛ, а за месяц заплатить полностью.

  28. #6478
    Клерк
    Регистрация
    11.07.2012
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    52
    Цитата Сообщение от Разумная Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. У нас работает один генеральный директор. Зарплата 1 200 руб. в месяц. (на 0,1 ставке). В сентябре принято решение о ликвидации. Директор написал заявление на увольнение. 21.09.2016 его последний день работы.
    С 22.09.2016 полномочия переходят к 2-м людям: председателю ликвидационной комиссии и члену ликвидационной комиссии. Они работают без оплаты, это разрешено.

    Директор ежемесячно начисляли 1 200 руб. В сентябре ему начислили за отработанное время и компенсацию за отпуск при увольнении.

    2 квартал раздел 1 выглядел так:
    010 - 7 200
    040 - 936
    070 - 780
    2 квартал 2 раздел:
    100 - 30.04.2016
    110 - 16.05.2016
    120 - 17.05.2016
    130 - 1 200 руб.
    140 - 156 руб.

    100 -31.05.2016
    110 - 15.06.2016
    120 - 16.05.2016
    130 - 1 200 руб.
    140 - 156 руб.

    ПРОВЕРЬТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, ЗА 9 МЕСЯЦЕВ: (в сентябре изменили срок выплаты аванса и зарплаты.
    Был 31-е и 15-е, стал 10-е и 25-е.) НАДО ЛИ ПОКАЗЫВАТЬ НАЧИСЛЕНИЕ ЗАРПЛАТЫ ЗА СЕНТЯБРЬ И КОМПЕСАЦИЮ ОТПУСКА ПРИ УВОЛЬНЕНИИ В ОТЧЕТЕ ЗА 9 МЕС??

    Раздел 1:
    010 - 11*681,73 (включена зарплата за сентябрь и компенсация отпуска при увольнении)
    040 - 1 519 руб. (включая НДФЛ с зарплаты за сентябрь и компенсации отпуска при увольнении)
    070 - 1 519 руб. (включая НДФЛ с зарплаты за сентябрь и компенсации отпуска при увольнении)
    Раздел 2:
    100 -39.06.2016
    110 - 15.07.2016
    120 - 18.07.2016
    130 - 1 200 руб.
    140 - 156 руб.

    100 -29.07.2016
    110 - 15.08.2016
    120 - 16.08.2016
    130 - 1 200 руб.
    140 - 156 руб.

    100 -31.08.2016
    110 - 09.09.2016
    120 - 12.09.2016
    130 - 1 200 руб.
    140 - 156 руб.

    Теперь показываю начисление за сентябрь и компенсацию отпуска. Я же в этом отчете должна это показать? или в 4 квартале?
    начислена зарплата в сентябре
    100 - 21.09.2016
    110 - 21.09.2016
    120 - 22.09.2016
    130 - 818,18 руб.
    140 - 106 руб.

    начислена компенсация отпуска при увольнении:
    100 - 21.09.2016
    110 - 21.09.106
    120 - 30.09.2016
    130 - 1 263,55 руб.
    140- 165 руб.
    ПОЖАЛУЙСТА, ПРОВЕРЬТЕ МОЙ РАСЧЕТ

  29. #6479
    Клерк
    Регистрация
    23.09.2010
    Адрес
    Волгоград
    Сообщений
    47
    Цитата Сообщение от Nikost Посмотреть сообщение
    это не основание формировать 2-НДФЛ по начислениям
    Ясно, будем разбираться. Ну т.е из 020 стр. отнимаем больничные, которые выплачены в ЗП июля и отпускные,пересчитанные на конец месяца и так же выплаченные вместе с ЗП.? И в 040 стр. таким же образом? Спасибо заранее

  30. #6480
    Клерк
    Регистрация
    31.08.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    10,161
    Цитата Сообщение от Разумная Посмотреть сообщение
    100 -39.06.2016
    Многовато будет..
    Цитата Сообщение от Разумная Посмотреть сообщение
    Теперь показываю начисление за сентябрь и компенсацию отпуска. Я же в этом отчете должна это показать?
    в этом. Он получил полный расчет 21.09.16?
    100 - 21.09.2016
    110 - 21.09.106
    120 - 22.09.2016
    130 - 2 081,73 руб.
    140- 271руб.
    Я бы так заполнила. КНО -это не отпуск

Страница 216 из 354 ПерваяПервая ... 116166206212213214215216217218219220226266316 ... ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 2 (пользователей: 0 , гостей: 2)