гр.3 остаток по счету 86;96 на начало года (стр.6100 формы6) + Кредит сч.86; 84 (стр.6220; 6240: 6250 ф.6); гр.4 ваши фактические расходы Д.96
гр.3 остаток по счету 86;96 на начало года (стр.6100 формы6) + Кредит сч.86; 84 (стр.6220; 6240: 6250 ф.6); гр.4 ваши фактические расходы Д.96
С Уважением, Александр.
Здравствуйте!
У меня вопрос ТСЖ приобрело помещение для себя у собственника. Подскажите пожалуйста должна его поставить на учет как ОС? Или могу это не делать?
Это теперь ваше имущество, со всеми вытекающими.
С Уважением, Александр.
в учетной политике: Жилищный фонд и нежилые помещения, принадлежащие собственникам, не отражаются на балансе ТСЖ. Это помещание покупалось собственниками, начислялся целевой сбор средств на покупку.
Помещения собственников не отражаются, а ваше помещение отражается.
В Росреестре оно на кого оформлено?
С Уважением, Александр.
[QUOTE=Александр7272;54814201]гр.3 остаток по счету 86;96 на начало года (стр.6100 формы6) + Кредит сч.86; 84 (стр.6220; 6240: 6250 ф.6); гр.4 ваши фактические расходы Д96)
А коды для капремонта и взносов на СТО не подскажете?
По-моему, это у Вас недопонимание с 97 счетом...
1) Годовая подписка на электронный журнал сроком 12 мес, по которому поставщик сразу выдает акт - это РБП. Почитайте любую информацию в Инете. В случае с бумажной подпиской нам поставщики выдают накладные по итогам каждого квартала, т.е. мы платим АВАНС на год вперед, потом реализациями поквартально закрываем аванс.
2) РБП списываются расчетными долями помесячно, в коммерческой бухгалтерии на 26 счет, а в нашем варианте на 96 счет
3) А почему так безапелляционно? Аргументируйте.
P.S.: Вопрос ко всем: как поступаете с авансами за какие-либо услуги, входящими в смету? Например, мы оплатили в конце года большой аванс за некоторые работы по статье "Текущий ремонт", так как акт получим только в следующем году, то данный аванс в отчет по расходованию сметы я не включаю. Так и по аналогии с РБП: мы заплатили в середине года большую сумму за подписку на эл.журнал - часть расходов, приходящаяся на 2016 г., будет включена в отчет по расходованию сметы в 2016 г., а оставшаяся часть поедет в 2017 г.
Подскажите пожалуйста, ТСЖ на ОСН , приобрели тепло счетчик на 330 тыс.руб. Нужно ставить на учет ОС или сразу списать на затраты
Добрый день. Подскажите, пожалуйста. У нас ТСЖ, комуналку не собираем, жильцы платят напрямую ресурсной организации, а они нам перечисляют на СиР на р/с. В конце 2015 г. ресурсная организация выставила нам претензию на сумму не поступивших ком. платежей (есть у нас неблагополучные квартиры). Председатель все оплатил. Какой проводкой провести?
112
средств собственников помещений в многоквартирных домах, поступающих на счета осуществляющих управление многоквартирными домами товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных кооперативов и иных специализированных потребительских кооперативов, управляющих организаций на финансирование проведения ремонта, капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов
120
взносы учредителей (участников, членов)
А чем вас 112 не устраивает. У вас все учредители или 100% членство?
Зачем он вам?
Форма называется:Отчет о целевых поступлениях, целевом финансировании.
С Уважением, Александр.
Все члены ТСЖ, просто в том году сдала с кодом 120... А по вопросу доходов - они на 86 счете, если их не показывать, то расхождение с формой 6... (в том году доходы показывала с кодом 500 (за минусом налога)).
Или расхождение на сумму дохода должно быть? Или доходы одной строкой с СиР показывать?
Последний раз редактировалось lubahal; 21.03.2017 в 11:45.
ОФ. Подскажите сколько голосов нужно для утверждения тарифа ТСН на новый год - более 50% или боле 2/3?
Достаточно: 50% плюс 1 м.кв.
С Уважением, Александр.
Коллеги, подскажите плиз, получили на р/с госпошлину от юр.лица по выигранному иску , она облагается налогом (у нас Доход-6%) и так же по физ.лицам? Что-то не срастается...
Подскажите, пожалуйста, а если у меня остаток на начало года по 86 был с минусом ( образовался за счет этого: д51-к66(займ), д 20 -к 60, д60-к51(услугм банка), д86-к20(закрытие месяца, отнесены расходы на целевые). И образовался -1530 на конец года на 86. Так и сдала ф.6 за 2015 год. Теперь за 2016- на начало минус 1530. Но не проставляется он в форме(((( и автоматом форма не формируется((( все вручную. Не знаеие, почему может быть такое? И как выставить на начало года перерасход? Не встречались с этим?
Добрый день!
Возможно, вопрос не в тему, но ТСЖ платит земельный налог? Работу приняла в 2016г., до этого бухгалтер делала нулевую декларацию и сдавала (якобы была какая-то льгота), а в этом году налоговая потребовала рассчитать налог. Если не по теме, может отправите, где можно почитать, сама не разобралась.
А у вас землю передали дому?
С Уважением, Александр.
Подскажите плиз, как можно исправить: пред бух относила госпошлину на счет 68.10 там висит много таких сумм аж с 2011г, могу ли я их сейчас списать на 96.и закрыть? Как нужно делать правильно?
1) Вы хотели сказать "на сч. 86 дебетовый остаток"?
2) Воспользовавшись счётом 20 вместо прямого учёта своих финансовых возможностей на сч.86, вы проворонили свои возможности в целевом финансировании. Мало того, Вы что-то не учли по К86, если появилась возможность такого перечисления со сч.51.
С уважением и наилучшими пожеланиями, Владимир
anastasia080383, ищите, где ваша предшественница допустила ошибку и
"забыла" перекинуть средства на К86.
Ищите и исправляйте.
С уважением и наилучшими пожеланиями, Владимир
Александр, в кадастровой выписке написано: "постоянное бессрочное пользование земельным участком ЖСК"
Не очень понимаю, что это значит.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)