×
Страница 83 из 160 ПерваяПервая ... 337379808182838485868793133 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,461 по 2,490 из 4784
  1. Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Добрый день, помогите понять форму и как что заполнить.
    Я приведу пример на цифрах.
    Первый квартал у меня было в 90 строчке
    2 756,77 Итого
    2 756,77 квартал
    2 5175,3 январь
    2 5366,32 февраль
    1 9784,85 март.

    110 пусто
    111 пусто
    112 пусто
    113 9784,85

    120 756,77
    121 5175,30
    122 5366,32
    123 пусто

    Сейчас у меня
    060 строка 45772,29 в т.ч. квартал 22936,83 7851,69 7154,75 7930,39
    070 строка 42547,22 в т.ч. квартал 3238,07 3238,07
    080 строка 15716,92

    90 строка 1 18941,99 1 19698,76
    в т.ч. 1 4613,62; 1 7154,75; 1 7930,39

    Я запуталась как мне заполнить 110 11,112,113
    и 120,121,122,123

    1 вариант
    только 110 строка 18941,99
    3856,85; 7154,75; 7930,39

    блок 120 пусто

    или 2 вариант
    110 строка 19698,76
    4613,62; 7154,75; 7930,39

    Заранее благодарю за помощь
    Добрый день, помогите заполнить, не могу найти четкой информации, до ИФНС дозвониться тоже.

  2. Не клерк
    Регистрация
    12.06.2008
    Сообщений
    12,753
    Аноним, в глазах рябит от обилия цифр. Вы бы объяснили на словах, в чём непонятка-то, чем 1-й вариант отличается от 2-го.

  3. Клерк
    Регистрация
    24.02.2010
    Сообщений
    50
    Цитата Сообщение от Над.К Посмотреть сообщение
    Список обязательных разделов при представлении нулевки: титульный лист, разд. 1, подразд. 1.1 и 1.2 приложения 1 к разд. 1, приложение 2 к разд. 1 и разд. 3.
    Заполняем при нулевки все эти разделы? Ничего не поменялось? Обновила Налогоплательщик ЮЛ и не вижу там приложения 1 к разд. 1

  4. Клерк Аватар для Arhimed0
    Регистрация
    17.02.2012
    Сообщений
    10,374
    Цитата Сообщение от Kelly1205 Посмотреть сообщение
    Обновила Налогоплательщик ЮЛ и не вижу там приложения 1 к разд. 1
    там все приложения добавлять нужно
    вверху на панели кнопочка с листочком и плюсиком (кажется, ну там всплывающие подсказки есть какая кнопка что означает)

  5. Аноним
    Гость
    GSokolov,
    дело вот в чем.
    по 1 кварталу ИТОГО у меня было превышение расходов на 756.77
    сейчас по результату полугодия если отнимать 060-70+80 равно 18941,99р. я должна признак 1 090 строка итого

    Вопрос как заполнять 110 блок и 120 переносить все в 110 из 090 блока?
    тогда у меня получится вот что
    только 110 строка 18941,99 в т.ч. за последний три месяца

    4613,62; 7154,75; 7930,39

    Меня смущает просто перенести 090 блок т.к. последний квартал = 19698,75 но за полугодие получается 18941,99

  6. Клерк
    Регистрация
    24.02.2010
    Сообщений
    50
    Arhimed0,
    Нашла, он в кладках как подраздел написан. ):

  7. Клерк
    Регистрация
    20.01.2011
    Сообщений
    173
    Подскажите пожалуйста! Пришло уведомление об отказе принятия отчёта- 0400400011(перечень оснований). Это ошибка в расчёте или опять что то со СНИЛСами и т.п. ???

  8. Клерк
    Регистрация
    12.02.2007
    Сообщений
    365
    Есть договор ГПХ в нём прописано, что подрядчик - явл-ся застрахованным на случай нетрудоспособности.
    Раздел 3 строка 180 ставлю 1.
    Надо ли тогда в разделе 3.2 выделять сумму по 230 строке (в т.ч. по ГПХ)?
    Ведь наскоко я слышал - это строка выделена для того, чтобы налоговая (пфр, фсс) м определить разницу между базами на пенс.страхование и соц.страхование.

  9. Бухгалтер-экономист Аватар для Галина1977
    Регистрация
    10.02.2011
    Адрес
    Столица Зимней Универсиады-2019 ;)
    Сообщений
    2,832
    Цитата Сообщение от olvladkob Посмотреть сообщение
    (перечень оснований
    Так а перечень то какой? Прочитайте внимательно, там написано должно быть.

  10. Клерк
    Регистрация
    31.08.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    10,161
    Цитата Сообщение от sovetov Посмотреть сообщение
    Есть договор ГПХ в нём прописано, что подрядчик - явл-ся застрахованным на случай нетрудоспособности.
    Это противозаконно, даже если написано в договоре. Он м.б. ЗЛ только по НС и ПЗ

  11. Клерк
    Регистрация
    24.02.2010
    Сообщений
    50
    Подскажите, пожалуйста, на всех страницах отчета вверху строка Фамилия___________И.О. И чью фамилию и зачем там надо писать?

  12. бухгалтер в одном лице Аватар для Крысавица
    Регистрация
    06.08.2012
    Адрес
    Ростовская область
    Сообщений
    4,759
    Цитата Сообщение от Kelly1205 Посмотреть сообщение
    Подскажите, пожалуйста, на всех страницах отчета вверху строка Фамилия___________И.О. И чью фамилию и зачем там надо писать?
    Фамилию и инициалы ИП или ФЛ, выплачивающего взносы за наемных работников. Организации ставят прочерки.
    Жизнь - не роман Дюма. В жизни бухгалтер всегда один за всех... И эти все на одного бухгалтера!

  13. Клерк Аватар для lik262006
    Регистрация
    07.05.2009
    Сообщений
    204
    Добрый вечер!
    Может кто подскажет с кодом плательщика 12(ИП на патенте), 1 квартал сдала, во втором налогоплательщик сделал проверку и теперь он выдает такое:
    Предупреждения:
    1. [140] В закладке "Подраздел 1.2(1)" исчислено СВ на ОМС по строке 060 может быть только для кодов тарифа плательщика "01","02","03","04","05","06","14","15","16" по стр.001 подраздела 1.1.
    2. [235] В закладке "Приложение 2(1)" исчислено СВ на ОСС по строке 060 может быть только для кодов тарифа плательщика "01","02","03","04","05","06","14","15","16" по стр.001 подраздела 1.1.
    Не обращать внимание или как? ИП на патенте платит те же налоги что и все, почему такое предупреждение?
    Всю голову сломала

  14. Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,330
    Может кто подскажет с кодом плательщика 12
    Код плательщика 12 означает применение пониженных тарифов. Почему вам ИП их не применяет?

  15. Клерк
    Регистрация
    24.02.2010
    Сообщений
    50
    Цитата Сообщение от Крысавица Посмотреть сообщение
    Организации ставят прочерки
    Благодарю

  16. Клерк
    Регистрация
    24.02.2010
    Сообщений
    50
    Вопрос по 3.1 разделу. Предприятие (ООО) уже несколько лет не работает, сдаю нулевки. В отчете везде нарисовала нули. В 3 разделе пишу на директора информацию? Никаких выплат, конечно, не было плюс с этого года вышла на пенсию. В графах 160-180 пишу Да?

  17. Клерк
    Регистрация
    25.07.2017
    Сообщений
    16
    Добрый день!

    Можно ли сделать следующие выводы по заполнению расчета за 1 полугодие 2017:

    1.Отражение физ.лиз работающих по договору ГПХ:
    * стр. 010 Приложения 2 к разделу 1 не включают лиц, работающих по ГПХ т.к. они не застрахованы в системе соц. страхования.
    * стр.180 раздела 3.1 должна содержать признак "2" т.к. данные лиц не зстрахованы в системе соц. страхования.

    2. Отражение уволенных.
    Уволенные в 1 кв 2017 сотрудники включаются в раздел 3 Расчета по стразовым взносам за ПОЛУГОДИЕ 2017 г. по следующим причинам:
    *на основании письма ФНС от 17 марта 2017 г. N БС-4-11/4859 в отношении уволенных в предыдущем периоде, в котором сказано "Таким образом, в отношении застрахованных лиц, которым за последние три месяца отчетного (расчетного) периода не начислялись выплаты и иные вознаграждения, плательщиком заполняется раздел 3 расчета, за исключением подраздела 3.2.
    * на основании того, что Расчетный (отчетный) период по отчету ПОЛУГОДИЕ с кодом 31, а уволенные как раз были в 1ом квартале, данные по которому в свою очередь включаются в расчет аз Полугодие.

    Пожалуйста, поправьте меня если я в чем то заблуждаюсь.

    Спасибо.

  18. Клерк Аватар для Arhimed0
    Регистрация
    17.02.2012
    Сообщений
    10,374
    Цитата Сообщение от Альбина* Посмотреть сообщение
    * стр. 010 Приложения 2 к разделу 1 не включают лиц, работающих по ГПХ т.к. они не застрахованы в системе соц. страхования.
    * стр.180 раздела 3.1 должна содержать признак "2" т.к. данные лиц не зстрахованы в системе соц. страхования.
    да
    да

  19. Клерк Аватар для Arhimed0
    Регистрация
    17.02.2012
    Сообщений
    10,374
    Цитата Сообщение от Альбина* Посмотреть сообщение
    Уволенные в 1 кв 2017 сотрудники включаются в раздел 3 Расчета по стразовым взносам за ПОЛУГОДИЕ 2017 г.
    не включаются они туда!
    там написано что заполняется на
    раздел 3 расчета заполняется плательщиком на всех застрахованных лиц в пользу которых в отчетном периоде начислены выплаты и иные вознаграждения,
    это про тех кто работает по простому
    ЗАСТРАХОВАН !
    те кто уволен - уже не застрахован
    страховка прекратилась))))

    есть там конеечно оговорочка не читаемая с первого раза
    на всех застрахованных лиц в пользу которых в отчетном периоде начислены выплаты и иные вознаграждения, в том числе и на уволенных в предыдущем отчетном периоде.
    тем кому начислялись выплаты, но уже уволились

  20. Клерк
    Регистрация
    30.09.2011
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    165
    Доброго времени суток коллеги.
    Подскажите пожалуйста как заполнить расчет по страховым взносам.
    В 1 квартале было превышение расходов - больничный лист, в следствии чего мы не платили взносы во 2 квартале (и даже на конец квартала сохраняется небольшой хвостик превышения - этого б/л)
    начисления по строке 060 все стоят, также поставила в строке 070 "Всего с начала периода" сумму б/л за 1 квартал.
    Но в строке 090 у меня получаются суммы с признаком 1 - то есть к уплате...
    Как быть подскажите... до ИФНС не могу дозвониться

  21. Клерк
    Регистрация
    25.07.2017
    Сообщений
    16
    Цитата Сообщение от Arhimed0 Посмотреть сообщение
    не включаются они туда!
    там написано что заполняется на

    это про тех кто работает по простому
    ЗАСТРАХОВАН !
    те кто уволен - уже не застрахован
    страховка прекратилась))))

    есть там конеечно оговорочка не читаемая с первого раза


    тем кому начислялись выплаты, но уже уволились
    Разве не правильно делать акцент на ОТЧЕТНОМ ПЕРИОДЕ: "раздел 3 расчета заполняется плательщиком на всех застрахованных лиц в пользу которых В ОТЧЕТНОМ ПЕРИОДЕ начислены выплаты и иные вознаграждения, "

    Отчетныйм периодом является ведь ПОЛУГОДИЕ, а не 2 квартал.

    А отчетым периодом является Полугодие, а не 2 квартала, разве не так?

  22. Не клерк
    Регистрация
    12.06.2008
    Сообщений
    12,753
    Цитата Сообщение от Arhimed0 Посмотреть сообщение
    Цитата Сообщение от Альбина*
    * стр. 010 Приложения 2 к разделу 1 не включают лиц, работающих по ГПХ т.к. они не застрахованы в системе соц. страхования.
    * стр.180 раздела 3.1 должна содержать признак "2" т.к. данные лиц не зстрахованы в системе соц. страхования.

    да
    да
    Как-то сомневаюсь. С одной стороны, по 255-ФЗ исполнители ДГПХ не являются застрахованными лицами по ОСС и не должны быть показаны в строке 010 прил.2 р.1 в соответствии с наименованием строки. С другой стороны, по ст. 420 доходы исполнителей ДГПХ являются объектом обложения всеми страховыми взносами, но не подлежат обложению в части СВ по ОСС. Это накладывает обязанность включать доходы ДГПХ в строку 020 и в строку 030 прил.2 р.1. Но есть и третья сторона - по КС если работник указан в строке 010, то у него должны быть и доходы в строках 020; обратного соотношения не предусмотрено, но сомнительно, что наличие дохода при отсутствии застрахованного лица будет налоговиками принято благосклонно. Поэтому требуется разъяснение.

  23. Аноним
    Гость
    Доброе утро, Клерки.
    Есть письмо ФНС № БС-4-11/4859 о том, что в раздел 3 расчета за полугодие нужно включать уволенных сотрудников, даже если это увольнение было в феврале например.
    Как поступаете Вы?
    И будет ли ошибкой не включить такого сотрудника в 3 раздел при отсутствии выплат во 2 квартале?
    спасибо

  24. Аноним
    Гость
    Здравствуйте!
    В разделе 3 Персональные сведения нового расчета за полугодие в графах 210, 220, 230, 240 указываются суммы только за апрель, май, июнь, а не с начала года?
    В старом РСВ было всего с начала расчетного периода, в том числе за последние три месяца отчетного периода.

  25. Клерк Аватар для Королева
    Регистрация
    14.01.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    6,783
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    раздел 3 расчета за полугодие нужно включать уволенных сотрудников, даже если это увольнение было в феврале например
    в письме говорится: раздел 3 расчета заполняется плательщиком на всех застрахованных лиц в пользу которых в отчетном периоде начислены выплаты и иные вознаграждения, в том числе и на уволенных в предыдущем отчетном периоде.
    Вы уволенному в феврале перцу начисляли что-нибудь в апреле-мае-июне?
    Все люди, как люди, а я королева )

    У меня два недостатка: плохая память и что-то еще...

  26. Клерк Аватар для Arhimed0
    Регистрация
    17.02.2012
    Сообщений
    10,374
    Цитата Сообщение от GSokolov Посмотреть сообщение
    Как-то сомневаюсь.
    вот блин......
    а у меня самого в 1-м квартале была ситуация
    был 1 чел по ДГПХ
    в количестве по ОПС и ОМС в численности всех людей показал, а по ВНиМ - на 1 меньше
    в разделе 3, касаемого этого по ГПХ в признаке застрахованности по ОСС - "2" (не застрахован)

    а вот суммы базы - по всем разделам одинаково
    необлагаемые доходы в приложении 2 (для ОСС) больше на сумму ГПХ

    у наложки пока вопросов не возникало
    понимаю, что в общей смеси этого сразу и не видно

    ЕСЛИ действительно окажется ситуация когда всего будет 1 чел и он по ДГПХ
    что же тогда будет происходить в отчёте?
    для ОПС и ОМС - понятно - застрахованных 1, тем кому начислено - 1, его сумма , признаки в 3 разделе - "1" и "1"

    а для ОСС ???
    количество - 0, далее суммы начисленная и она же не облагаемая, база - 0, и признак в 3 разделе - "2"

    и тут уж точно затребуют пояснения, а то и вовсе в таком виде не примут

    Цитата Сообщение от GSokolov Посмотреть сообщение
    Поэтому требуется разъяснение.
    а как бы разобраться в ситуации ????

  27. Аноним
    Гость
    Королева, с этим понятно: были выплаты, то включаем в расчет.
    Приведу заключение из письма:
    "Таким образом, в отношении застрахованных лиц, которым за последние три месяца отчетного (расчетного) периода НЕ НАЧИСЛЯЛИСЬ выплаты и иные вознаграждения, плательщиком заполняется раздел 3 расчета, за исключением подраздела 3.2."

  28. Клерк Аватар для Arhimed0
    Регистрация
    17.02.2012
    Сообщений
    10,374
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Приведу заключение из письма:
    "Таким образом, в отношении застрахованных лиц, которым за последние три месяца отчетного (расчетного) периода НЕ НАЧИСЛЯЛИСЬ выплаты и иные вознаграждения, плательщиком заполняется раздел 3 расчета, за исключением подраздела 3.2."

    а ещё изучите повнимательнее контрольные соотношения
    1.308
    гр. 2 ст. 010 подразд. 1.1 прилож. 1 р. 1 СВ = стр. 160 р. 3 СВ =1
    Количество застрахованных лиц на ОПС, указанных в расчете сумм страховых взносов количеству лиц, застрахованных в системе ОПС, указанных в составе персонифицированных сведений

    1.309
    гр. 2 ст. 010 подразд. 1.2 прилож. 1 р. 1 СВ = стр. 170 р. 3 СВ=1
    Количество застрахованных лиц на ОМС указанных в расчете сумм страховых взносов количеству лиц, застрахованных в системе ОМС, указанных в составе персонифицированных сведений

    1.310
    гр. 2 ст. 010 прилож. 2 р. 1 СВ = стр. 180 р. 3 СВ=1
    Количество застрахованных лиц на ОСС указанных в расчете сумм страховых взносов количеству лиц, застрахованных в системе ОСС, указанных в составе персонифицированных сведений
    Последний раз редактировалось Arhimed0; 26.07.2017 в 10:27.

  29. Аноним
    Гость
    Arhimed0, причем здесь соотношения, если 0

  30. Клерк Аватар для Королева
    Регистрация
    14.01.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    6,783
    Аноним, уволенные уже не застрахованные лица
    Все люди, как люди, а я королева )

    У меня два недостатка: плохая память и что-то еще...

Страница 83 из 160 ПерваяПервая ... 337379808182838485868793133 ... ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 2 (пользователей: 0 , гостей: 2)