×
Страница 90 из 160 ПерваяПервая ... 4080868788899091929394100140 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,671 по 2,700 из 4784
  1. Клерк
    Регистрация
    18.01.2016
    Сообщений
    14
    Уважаемые клерки!
    Честно, долго читала тему СВ, но запуталась в вопросах-ответах...
    Очень прошу ответить: уволенного в 1 квартале единственного сотрудника не надо включать в раздел 3 п.3.1 за полугодие (выплат во 2 квартале ему не было) ?

    Пришло требование из налоговой о несоответствии гр 2 ст 010 раздела 1 (сотрудников во 2 квартале уже не было , поэтому поставила 0), и соответственно строк 160, 170,180, где в соответствии с письмом 17.03.2017 № БС-4-11/4859., поставила 1 и были указаны данные о физическом лице. Кстати, так сформировала 1С в июле, а сегодня при формировании расчета в 1С раздел 3 остался пустым.

    При сдаче уточненного расчета какие разделы необходимо будет сдать?

  2. Клерк
    Регистрация
    11.02.2016
    Сообщений
    251
    Мне бухсофт даже не дает сформировать 3 раздела. Блин, как же надоело, элементарный отчет превратили черт знает во что

  3. Клерк
    Регистрация
    06.09.2017
    Сообщений
    8
    Цитата Сообщение от Галина1977 Посмотреть сообщение
    Сообщение от kiry
    А об этом как узнают-объединили или нет?
    Цитата Сообщение от Галина1977 Посмотреть сообщение
    Ну как мне сказали в пенсионном, уже объединили, но до налоговой будет долго идти.
    Уже все в курсе, что налоговая сообщает, что будет отказ в приеме РСВ за 3 квартал, "в случае неуспешной идентификации застрахованных ФЛ"? Т.Е. эту проблему полностью переложили на плечи работодателей и их работников.
    Как будем сдавать, у кого есть проблемные работники? У меня такой один есть, выяснилось у него 2 снилса. Он еще даже не ходил в пфр, чтобы их объединить, все обещает сходить. А мне что делать? Через 2 дня начало сдачи отчета, не уверена, что за месяц успеем сделать это объединение снилсов.

  4. Клерк
    Регистрация
    11.01.2017
    Сообщений
    673
    Цитата Сообщение от Елена-23 Посмотреть сообщение
    ......Через 2 дня начало сдачи отчета......
    Что-то я не поняла, отчет же сдается до 31.10.2017, или я что-то пропустила?

  5. Клерк Аватар для Lartchik
    Регистрация
    04.09.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    515
    Цитата Сообщение от Елена-23 Посмотреть сообщение
    А мне что делать?
    Как вариант: отправляете по почте отчет с одним из СНИЛСов этого сотрудника. Срок сдачи нарушен не будет. Потом, когда работник наконец-то объединит свои СНИЛСы, подаете уточненку, хоть по почте, хоть электронно.
    Трудоголики, объединяйтесь!

  6. Клерк Аватар для tv06
    Регистрация
    12.01.2010
    Сообщений
    3,237
    Цитата Сообщение от Оляныч Посмотреть сообщение
    Что-то я не поняла, отчет же сдается до 31.10.2017, или я что-то пропустила?
    01 начало))) 31 конец ( тем кто не успел сдать)))))))

  7. Клерк
    Регистрация
    06.09.2017
    Сообщений
    8
    расчет предоставляют не позднее 30-го числа месяца, следующего за отчетным периодом.

  8. Клерк
    Регистрация
    11.01.2017
    Сообщений
    673
    Цитата Сообщение от tv06 Посмотреть сообщение
    01 начало))) 31 конец ( тем кто не успел сдать)))))))
    Ну так целый месяц....
    Неужели сотрудник за месяц не дойдет до пфр...

  9. Клерк Аватар для Nikost
    Регистрация
    01.02.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    5,673
    Цитата Сообщение от Оляныч Посмотреть сообщение
    отчет же сдается до 31.10.2017
    Цитата Сообщение от tv06 Посмотреть сообщение
    31 конец
    коллеги, будьте внимательнее: срок - не позднее 30-го числа месяца, следующего за расчетным (отчетным) периодом, т.е. 30.10.2017 (п. 7 ст. 431 НК РФ).
    Налоговая инспекция о бухгалтерах: "И всё-таки они вертятся!"

  10. Клерк
    Регистрация
    11.01.2017
    Сообщений
    673
    Цитата Сообщение от Nikost Посмотреть сообщение
    коллеги, будьте внимательнее: срок - не позднее 30-го числа месяца, следующего за расчетным (отчетным) периодом, т.е. 30.10.2017 (п. 7 ст. 431 НК РФ).
    Спасибо. Приму во внимание.

  11. Клерк
    Регистрация
    11.01.2017
    Сообщений
    673
    Здравствуйте люди, можно здесь спрошу, не нашла подходящей темы в поиске:

    Дело в том что у меня на руках есть акт сверки из фнс, там КБК отличаются от тех, которые напечатаны на просторах интернета.

    Например КБК по пенсионке: в фнс - 182 1 02020100 6 0010 160, а на просторах интернета 182 1 02020100 6 1010 160.
    Так какой же все-таки верный? По какому платить? И так по всем взносам.
    Просто у меня сейчас разборки с фнс идут, они насчитали нам недоимку и пени, хотя нами все уплачено верно. По какой-то неизвестной нам причине наши платежи по ПФР и ФСС разнесли на ФОМС.
    Нужно платить страховые, а я запуталась какой кбк верный.

  12. Клерк Аватар для Arhimed0
    Регистрация
    17.02.2012
    Сообщений
    10,374
    Цитата Сообщение от Оляныч Посмотреть сообщение
    182 1 02020100 6 0010 160,
    это ОБЩАЯ СТРОЧКА для самого СВ, а так же для пеней, штрафов, процентов, ..... для ЭТОГО вида налога/взноса
    а разбивку они кажется уже по колонкам делают


    Цитата Сообщение от Оляныч Посмотреть сообщение
    182 1 02020100 6 1010 160.
    а это - КБК - именно для СВ
    И ТОЛЬКО !


    Цитата Сообщение от Оляныч Посмотреть сообщение
    Так какой же все-таки верный? По какому платить?
    смотря что Вы платите
    для самогО налога/взноса в 14 знаке - =1=
    Цитата Сообщение от Оляныч Посмотреть сообщение
    И так по всем взносам.
    ага

  13. Клерк
    Регистрация
    11.01.2017
    Сообщений
    673
    Цитата Сообщение от Arhimed0 Посмотреть сообщение
    .....для самогО налога/взноса в 14 знаке - =1=
    То есть получается для обычного страхового взноса правильно все-таки указывать 1010?

  14. Клерк Аватар для Arhimed0
    Регистрация
    17.02.2012
    Сообщений
    10,374
    Цитата Сообщение от Оляныч Посмотреть сообщение
    для обычного страхового взноса правильно все-таки указывать 1010?
    да

  15. Клерк
    Регистрация
    11.01.2017
    Сообщений
    673
    Цитата Сообщение от Arhimed0 Посмотреть сообщение
    да
    Спасибо. Вы меня успокоили.

  16. Клерк
    Регистрация
    08.02.2017
    Сообщений
    3
    Здравствуйте.
    Ежемесячно начисляем пособия за счет средств работодателя по уходу за ребенком до 3-х лет (50 руб). При формировании отчетности Расчет страховых взносов, суммы этих пособий попадают в строку 70 раздел 1 приложение 2 и в раздел 1 приложение 3. В налоговой сказали, что эти суммы вообще в отчет не должны входить и не должны уменьшать строку 090.
    Также, я нашёл статью в которой написано, что данные суммы должны быть в строке 210 раздела 3 подраздел 3.2.1.
    Так где же всё таки должны быть эти суммы?
    Разъясните пожалуйста подробно, так как я по зарплате вообще ни бум-бум, просто начальство дало задание решить конкретно этот вопрос.

  17. Не клерк
    Регистрация
    12.06.2008
    Сообщений
    12,753
    Цитата Сообщение от Aesma Посмотреть сообщение
    Так где же всё таки должны быть эти суммы?
    Нигде в разделе 1. Эти суммы вообще не являются объектом обложения страховыми взносами. В раздел 3 можете включить.

  18. Клерк
    Регистрация
    08.02.2017
    Сообщений
    3
    Цитата Сообщение от GSokolov Посмотреть сообщение
    Нигде в разделе 1. Эти суммы вообще не являются объектом обложения страховыми взносами. В раздел 3 можете включить.
    Но ведь в разделе 1 есть строка 40 "сумма, не подлежащая обложению страховыми взносами".
    Почему нельзя пособие в эту строку включить?

  19. Бухгалтер-экономист Аватар для Галина1977
    Регистрация
    10.02.2011
    Адрес
    Столица Зимней Универсиады-2019 ;)
    Сообщений
    2,832
    Цитата Сообщение от Aesma Посмотреть сообщение
    Почему нельзя пособие в эту строку включить?
    Включите, если хотите, только не забудьте и в общую базу включить. Я включаю, может, это и не правильно, за то мне удобно - видно аналитику 70 и 69 счёта бухгалтерии.

  20. Не клерк
    Регистрация
    12.06.2008
    Сообщений
    12,753
    "Сумма, не подлежащая обложению страховыми взносами" - это из ст.422 НК РФ и эти суммы сначала должны входить в объект обложения по ст. 420 НК РФ. А вот туда указанные суммы и не входят, т.к. не соответствуют указанным требованиям.

  21. Клерк
    Регистрация
    03.03.2010
    Сообщений
    172
    Совершенно запутанный отчет( Поисковик выдает, что не находит подобные вопросы и ответы. Помогите, пожалуйста.
    Декретница с августа месяца. Выплачено пособие по беременности и родам. И оплачен до декрета больничный. Как эти два факта влияют на изменение отчетности?
    Предполагаю, что:
    1. Декретные и за ранее постановку на учет в ЖК (а в след квартале по той же схеме пойдет единовременное пособие при родах и пособие до 1,5 лет) указываем в трех местах (раздел 1), где написано "сумма, не полежащая обложению страховыми взносами".
    2. Приложение 3. Указывается ПОЛЛНОСТЬЮ размер пособия030+за ранюю постановку на учет в ЖК040. И указывается ТОЛЬКО сумма за счет ФСС больничного по строке 010.
    3. Количество застрахованных лиц (декретнице не начислялась зп, выплачивались только декретные) указываются те, кто получал ОБЛАГАЕМЫЙ доход? А в пресонифицированном разделе указываются все, включая декретницу, хоть она и не получала доход облагаемый? или наоборот? Я запуталась(

  22. Клерк Аватар для Nikost
    Регистрация
    01.02.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    5,673
    Цитата Сообщение от tigrywka Посмотреть сообщение
    указываются те, кто получал ОБЛАГАЕМЫЙ доход?
    нет, и декретница - тоже. Из-за того, что женщина находится в декрете, она не перестает быть застрахованным лицом
    Налоговая инспекция о бухгалтерах: "И всё-таки они вертятся!"

  23. Клерк Аватар для Ramanich
    Регистрация
    26.05.2017
    Адрес
    Королев
    Сообщений
    40
    Цитата Сообщение от Ramanich Посмотреть сообщение
    Второй квартал получаем уведомление об уточнении и все так же с орфографической ошибкой...
    Стабильность ван лав.

    Вложение 59989
    Вот уже третий квартал) Все так же "Отчет принят. Требуется корректировка." Все та же орфографическая ошибка)
    Может хоть в следующем году что-то исправят...

  24. Бухгалтер-экономист Аватар для Галина1977
    Регистрация
    10.02.2011
    Адрес
    Столица Зимней Универсиады-2019 ;)
    Сообщений
    2,832
    Цитата Сообщение от GSokolov Посмотреть сообщение
    А вот туда указанные суммы и не входят, т.к. не соответствуют указанным требованиям.
    Да это понятно, но раз хочется, то можно.

  25. Клерк
    Регистрация
    11.04.2011
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    135
    Доброго дня! Подскажите, надо ли заполнять раздел 3 на сотрудника за полугодие, если он уволен в 1 квартале и ему во 2 квартале ничего не начислялось?

    Мы отправляли по почте отчет за 2 кв, пришел отказ в приеме из-за контрольных соотношений, но не могу найти ошибку! я вообще в шоке если честно. Мне сказали в налоговой прочитать письмо №БС-11/4859 от 17.03.17
    Последний раз редактировалось Осенняя***; 03.10.2017 в 15:44.

  26. Eifriger Klerk Аватар для Glawbuch
    Регистрация
    25.04.2008
    Адрес
    Московская область
    Сообщений
    4,977
    Цитата Сообщение от Осенняя*** Посмотреть сообщение
    Мне сказали в налоговой прочитать письмо №БС-11/4859 от 17.03.17
    Прочитали?
    Согласно пункту 22.2 порядка если в персонифицированных сведениях о застрахованных лицах отсутствуют данные о сумме выплат и иных вознаграждений, начисленных в пользу физического лица за последние три месяца отчетного (расчетного) периода, подраздел 3.2 раздела 3 расчета не заполняется.

    Таким образом, в отношении застрахованных лиц, которым за последние три месяца отчетного (расчетного) периода не начислялись выплаты и иные вознаграждения, плательщиком заполняется раздел 3 расчета за исключением подраздела 3.2.
    Снюсь в кошмарах... Качественно, недорого...
    ... Постоянным клиентам... 10 минут в подарок...
    .

  27. Клерк
    Регистрация
    11.04.2011
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    135
    Цитата Сообщение от Glawbuch Посмотреть сообщение
    Прочитали?
    Может имелось ввиду не уволенным, а те кто в отпуске за свой счет

  28. Eifriger Klerk Аватар для Glawbuch
    Регистрация
    25.04.2008
    Адрес
    Московская область
    Сообщений
    4,977
    раздел 3 расчета заполняется плательщиком на всех застрахованных лиц в пользу которых в отчетном периоде начислены выплаты и иные вознаграждения, в том числе и на уволенных в предыдущем отчетном периоде. При этом указывается признак застрахованного лица, в том числе и по уволенным лицам, «1» - является застрахованным лицом, и соответствующий код категории застрахованного лица, например, «HP».
    По уволенным нет вопросов, довольно четко написано.
    Снюсь в кошмарах... Качественно, недорого...
    ... Постоянным клиентам... 10 минут в подарок...
    .

  29. Клерк
    Регистрация
    12.12.2007
    Сообщений
    47
    Уважаемые клерки!
    Кто уже сталкивался с подобными Требованиями из ИФНС о пояснении РСВ?
    Получила Требования из ИФНС №15 одинаковые сразу по 2-м фирмам по итогам полугодия:
    Неверное отражение сумм выплат...; неверное отражение базы для начисления...; неверное отражение сумм начисленных СВ...- и так по каждому пункту.
    Сижу и не знаю какие им пояснения давать, так как все начисления стоят верно.
    Подскажите, пожалуйста, что мне им отвечать?

    Надеялась позвонить и поговорить по телефону с исполнителем на этих Требованиях, но ни ФИО, ни телефонов не указано
    Последний раз редактировалось Корнелиус; 03.10.2017 в 23:54.

  30. Аноним789
    Гость
    Цитата Сообщение от Оляныч Посмотреть сообщение
    Ну так целый месяц....
    Неужели сотрудник за месяц не дойдет до пфр...
    я лично ходила со своим сотрудником в ПФР в ИЮЛЕ - у него тоже 2 снилса.
    ДО СИХ ПОР висит все на уточнении, пфр типа передал данные, а ифнс не получала...

Страница 90 из 160 ПерваяПервая ... 4080868788899091929394100140 ... ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 2 (пользователей: 0 , гостей: 2)