×
Страница 37 из 61 ПерваяПервая ... 2733343536373839404147 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,081 по 1,110 из 1801
  1. #1081
    Клерк
    Регистрация
    04.03.2009
    Сообщений
    5
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!

    Правильно ли я поняла, что

    если: УСН (6%), выплаты физическим лицам не производились

    то: в ПФР нужно принести:

    - копию Декларации по страховым взносам... КНД 1151065 (??? или 1152017???)
    - письмо о том, что выплаты не производились
    - и больше совершенно ничего

    Заранее спасибо за помощь очень начинающим ...
    У меня УСН(15%), выплаты физ.лицам не производились.
    В моем отделении ПФР с меня взяли: нулевую АДВ-11, справку из банка, что выплаты ЗП не производились, и письмо с реквизитами и текстом, что выплат ЗП не было. Но Вам лучше посмотреть в Вашем отделении ПФР, что они требуют.

  2. #1082
    Клерк
    Регистрация
    04.03.2009
    Сообщений
    5
    Разъясните, пожалуйста, по отчетности в ИФНС. Сдаюсь в первый раз.

    Организация зарегистрирована в октябре 2008 г., УСН (15%), 1 человек (отпуск без сохранения ЗП). Деятельность не велась, но были оплаты по договору юрид. услуг (аренда помещения) и банку за копии документов и др. услуги в общем размере 30 т.р.
    1) Как правильно отразить это в форме КНД1152017 стр.3. строки 060 (отрицательная величина), 080, 130?
    2) Должна ли я уплачивать минимальный налог в это случае?
    3) Должна ли я внести эти данные в КДиР в данном случае и зарегистрировать ее в ИФНС?

    Заранее благодарна.

  3. #1083
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!

    Правильно ли я поняла, что

    если: УСН (6%), выплаты физическим лицам не производились

    то: в ПФР нужно принести:

    - копию Декларации по страховым взносам... КНД 1151065 (??? или 1152017???)
    - письмо о том, что выплаты не производились
    - и больше совершенно ничего

    Заранее спасибо за помощь очень начинающим ...
    Везде хотят видеть разные бумажки. В Москве вот кучу всякого барахла, перечисленного выше nimonic. У нас достаточно письма от организации о неначислении зарплаты

    Цитата Сообщение от nimonic Посмотреть сообщение
    Разъясните, пожалуйста, по отчетности в ИФНС. Сдаюсь в первый раз.

    Организация зарегистрирована в октябре 2008 г., УСН (15%), 1 человек (отпуск без сохранения ЗП). Деятельность не велась, но были оплаты по договору юрид. услуг (аренда помещения) и банку за копии документов и др. услуги в общем размере 30 т.р.
    1) Как правильно отразить это в форме КНД1152017 стр.3. строки 060 (отрицательная величина), 080, 130?
    2) Должна ли я уплачивать минимальный налог в это случае?
    3) Должна ли я внести эти данные в КДиР в данном случае и зарегистрировать ее в ИФНС?

    Заранее благодарна.
    Хм, а что это за договор юридических услуг, он же аренда? Так услуги или аренда? И что за остальные расходы? Ведь не все их можно принять при УСН.
    А минимальный налог платится с доходов, у Вас их нет, с чего Вы собрались платить?

  4. #1084
    Клерк
    Регистрация
    04.03.2009
    Сообщений
    5
    Цитата Сообщение от Над.К Посмотреть сообщение
    Хм, а что это за договор юридических услуг, он же аренда? Так услуги или аренда? И что за остальные расходы? Ведь не все их можно принять при УСН.
    А минимальный налог платится с доходов, у Вас их нет, с чего Вы собрались платить?
    Над.К. по расходам:
    1) Договор об оказании юридических услуг - "Оказание услуг включает в себя: предоставление юридических услуг по заключению Договора аренды по адресу:..."
    2) Банковские оплаты:
    - назнач. комиссия за изготовление копий документов,
    - комиссия за составление п/п №1 от ...,
    - комиссия за исполение п/п поступивших в течение опер. дня.

    Могу ли я это отнести к расходам и как соответственно мне быть с оформлением КДиР и формой по КНД 1152017? Спасибо.

  5. #1085
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    1. В расходы не примается
    2. Принимается. Но только вот деятельности у Вас не было, значит расход не направлен на получение дохода. Налоговая посчитает, что Вы неправомерно нарисовали себе убыток. Будете бороться?

  6. #1086
    Клерк
    Регистрация
    04.03.2009
    Сообщений
    5
    Над.К., правильно я понимаю, что декларацию по УСН мне нужно сдавать нулевую и КДиР не нужна тогда? Бороться с ИФНС не хочу...

  7. #1087
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    Правильно тогда

  8. #1088
    Клерк
    Регистрация
    04.03.2009
    Сообщений
    5
    Над.К., спасибо! Вы наш ангел

  9. #1089
    Клерк
    Регистрация
    06.10.2008
    Сообщений
    64
    Помогите с заполнением декларации по УСН, и расчетом налога за 2008 год совсем запуталась. ООО на усн 15%.
    за 1 квартал исчислено налога 15%, строка 080 - 77 396 (оплаты не было)
    за 6 месяцев исчислено налога 15%, строка 080 - 35 773
    строка 120 - 77 396
    к уменьшению, строка 140 - 41 623
    за 9 месяцев исчислено налога 15%, строка 080 - 49 858
    строка 120 - 35 773
    строка 130 - 14 085
    за год получается налога, строка 080 - 296 907, а в строке 120 какую сумму писать?

  10. #1090
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    77396-41623+14085=49858.
    Там же написано прям что с чем складывать и что вычитать

  11. #1091
    Клерк
    Регистрация
    06.10.2008
    Сообщений
    64
    Цитата Сообщение от Над.К Посмотреть сообщение
    77396-41623+14085=49858.
    Там же написано прям что с чем складывать и что вычитать
    аааа, вот как...а я почему то решила что нужно только 14085.
    Огромное спасибо!!!!!!!!!! Теперь всё встало на свои места

  12. #1092
    Клерк
    Регистрация
    06.02.2007
    Сообщений
    1,018
    Извините, я думаю вопрос уже здесь задавался, но... За год по ИП взномы в ПФР не платились. Деятельность по УСН началась только с октября месяца. Как быть с вычетом их в декларации? Оплатим взносы только в марте.

  13. #1093
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    До оплаты Вы не можете вычесть взносы

  14. #1094
    Клерк
    Регистрация
    05.03.2009
    Сообщений
    23
    Индивидуальный предприниматель глава КФХ...какую он должен сдавать отчетность на ОСНО?

  15. #1095
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    Такую же, как все остальные ИП

  16. #1096
    Клерк
    Регистрация
    05.03.2009
    Сообщений
    23
    в Налоговой у меня требуют НДС, ЕСН и НДФЛ -3..это правильно?

  17. #1097
    Клерк
    Регистрация
    06.02.2007
    Сообщений
    1,018
    Над. К, то есть я должна буду подать уточненку в апреле за 4 квартал?

  18. #1098
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    Лануся, правильно требуют
    ЛИС***, УСН 15 или 6%?

  19. #1099
    Клерк
    Регистрация
    05.03.2009
    Сообщений
    23
    Спасибо большое))

  20. #1100
    Клерк
    Регистрация
    06.02.2007
    Сообщений
    1,018
    6% доходы

  21. #1101
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    По последнему мнению Минфина уменьшать налог за 1 квартал 2009г. А по НК и по прежним мнениям того же Минфина - подавать уточненку за 2008 год

  22. #1102
    Клерк
    Регистрация
    24.01.2008
    Сообщений
    58
    Добрый день уважаемые профи.
    У нас упрощенка.
    Заполняю декларацию по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование. В разделе 2.1 указывается уплаченный налог. У нас зарплата и налоги начисляются в конце месяца а уплачиваются до 10 числа следующего месяца. 1С мне заполнила декларацию, что сколько начислил столько и заплатил. Но ведь на 31 декабря у меня была начислена одна сумма, а уплачена другая. Как правильно надо указывать? Сколько я заплатил на 31 декабря?
    Спасибо. Прошу не пинать сильно, учусь еще.

  23. #1103
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    1С правильно все заполнила. Если на момент подачи декларации взносы уплачены, то они показываются в декларации

  24. #1104
    Клерк
    Регистрация
    05.03.2009
    Сообщений
    22
    Здравствуйте. У меня возникла такая ситуация. ИП на упрощенке (15 %). При государственной регистрации ИП были также заявлены коды ОКВЭД, которые попадают под ЕНВД (розничная торговля и ремонт телеаппаратуры), но деятельность эта не велась. Два квартала отчитывалась только по УСН. Недавно была в налоговой и выяснилось, что от нас еще требуется 4 декларации по ЕНВД за 3 и 4 квартал 2008 года. Как отчитаться если деятельность не вилась? В налоговой внятного ответа не получила, поняла только что нужно будет штраф заплатить за не вовремя сданные декларации. Что же всетаки делать с декларациями?
    Последний раз редактировалось Евгения_бух; 05.03.2009 в 19:40.

  25. #1105
    Клерк
    Регистрация
    30.07.2008
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    11,944
    от нас еще требуется 4 декларации по ЕНВД за 3 и 4 кварталь
    это ж как? по две за каждый квартал?
    не требуется от вас ничего, нет деятельности - нет налога - нет деклараций
    миллениум... миллениум... кризис... кризис... хочется уже сказать:"придурки, успокойтесь!!!" (с) М.М. Жванецкий

  26. #1106
    Клерк
    Регистрация
    05.03.2009
    Сообщений
    22
    это ж как? по две за каждый квартал?
    От меня требуют 2 декларации по розничной торговле (за 3 и 4 квартал) и 2 по ремонту аппаратуры (за 3 и 4 квартал), всего 4.

  27. #1107
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    Слушайте, у Вас там в налоговой откуда народ понабрали по работу? ВОт такого я еще не слышала
    Даже при ведении 10 видов деятельности декларация по ЕВНД сдается одна, а не 10. А у Вас такой деятельности нет вообще, так что Вы ни одной не должны сдавать.

  28. #1108
    Клерк
    Регистрация
    05.03.2009
    Сообщений
    22
    Даже при ведении 10 видов деятельности декларация по ЕВНД сдается одна, а не 10. А у Вас такой деятельности нет вообще, так что Вы ни одной не должны сдавать.
    Почему же при розничной торговле одна базовая доходность и физ.показатель, при оказании быт. услуг совершенно другие. Вот и получается, что нужно сдавать разные декларации.

  29. #1109
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    Евгения_бух, декларация одна. В ней листы разные

  30. #1110
    Клерк
    Регистрация
    05.03.2009
    Сообщений
    22
    А у Вас такой деятельности нет вообще, так что Вы ни одной не должны сдавать.
    Я им объяснила, что деятельность не велась. Все равно просят сдать декларации, но как что в них указать не объясняют. Если только попробывать сдать "нулевые" по ЕНВД. Правда я о таких не слышала.
    В налоговой охотно только про штрафы разговаривают

Страница 37 из 61 ПерваяПервая ... 2733343536373839404147 ... ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Метки этой темы