×
Страница 5 из 9 ПерваяПервая 123456789 ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 150 из 241
  1. #121
    Модератор Аватар для Andyko
    Регистрация
    29.08.2003
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    64,376
    Дезинформация?
    да
    подлежат налогообложению налогом
    подлежат, но что вам даст акт с выделенным налогом?
    Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.

  2. #122
    Клерк
    Регистрация
    24.11.2009
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    10
    Цитата Сообщение от Andyko Посмотреть сообщение
    но что вам даст акт с выделенным налогом?
    я смогу принять к вычету НДС и не занижу налогооблагаемую базу.

  3. #123
    Клерк
    Регистрация
    24.11.2009
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    10
    Продолжаю маяться с оформлением командировки!
    Работаю в 1С Бухгалтерия 8, если приходую билеты актом, программа требует ввести счет НУ, но в НУ нет и близко ничего похожего на Расчеты с подотчетными лицами!!! Что делать? подскажите, пожалуйста!

  4. #124
    Модератор Аватар для Andyko
    Регистрация
    29.08.2003
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    64,376
    я смогу принять к вычету НДС и не занижу налогооблагаемую базу.
    не сможете, акт на билеты не подтверждает факта оказания услуги перевозки, а только получение кусочка бумаги;
    и если мне не изменяет склероз, в этой ветке об этом уже речь шла
    Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.

  5. #125
    Клерк
    Регистрация
    24.11.2009
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    10
    Посадочные талоны и распечатанный электронный билет у меня есть. Правда, в этом билете нигде не написано что-либо об НДС.

  6. #126
    Модератор Аватар для Andyko
    Регистрация
    29.08.2003
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    64,376
    в этом билете нигде не написано что-либо об НДС
    = нет права на вычет ндс
    Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.

  7. #127
    Клерк
    Регистрация
    24.11.2009
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    10
    Спасибо, поняла!
    Если Вам не сложно, ответьте, пожалуйста, еще вот на это мое сообщение: под номером #123

  8. #128
    Клерк
    Регистрация
    11.01.2008
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    77
    А я и электронные билеты провожу через 50.3.

  9. #129
    Модератор Аватар для Andyko
    Регистрация
    29.08.2003
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    64,376
    на денежные документы эти билеты не тянут
    Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.

  10. #130
    Аноним(Ольга)
    Гость
    А можно ли учесть этот самый сервисный сбор агентства в налоговом учете при УСН 15 %? Сдается, что нет.

  11. #131
    Клерк
    Регистрация
    14.04.2010
    Сообщений
    3
    У нас электронные билеты один отдел приходует как кредиторскую зад-ть поставщику,выделяя НДС, в корреспонденции с Таб.номерами 71,73 счетами, другой отдел закрывает 71 счет авансовым отчетом на использование этих же билетов.
    Проводки получаются нелепыми:
    71-60
    19-60
    71-71
    Но в SAPе садится все красиво, все рады
    Но случилась беда-поставщик этих электронных билетов выписал услугу "справка по авиапролету",
    Кто-нибудь когда-нибудь имел дело с такими справками?

  12. #132
    Аноним
    Гость
    подскажите,а если разный ндс в сет-фактуре от поставщика и в ж.д билетах,какой брать?

  13. #133
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    ВАм железная дорога дала счет-фактуру?

  14. #134
    Аноним
    Гость
    нет организация через которую заказывали

  15. #135
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    Ну так она не поставщик. И дать счет-фактуру может только на свое вознаграждение. А за перевозку она дать счет-фактуру никак не может

  16. #136
    Аноним
    Гость
    но дает,в одной счет-фактуре и вознаграждения и билеты и все с ндс...как быть?

  17. #137
    Модератор Аватар для Andyko
    Регистрация
    29.08.2003
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    64,376
    выкинуть счет фактуру
    Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.

  18. #138
    Клерк
    Регистрация
    10.09.2008
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    6,620
    Продолжаю маяться с оформлением командировки!
    Работаю в 1С Бухгалтерия 8, если приходую билеты актом, программа требует ввести счет НУ, но в НУ нет и близко ничего похожего на Расчеты с подотчетными лицами!!! Что делать? подскажите, пожалуйста!
    Документ поступление товаров, работ, услуг.
    варианты
    1.на 50 счет в НУ можно 10
    2. на 10 и там и там,

    мне больше 50 нравиться, а выдачу через книгу движения билетов - в ехселе

  19. #139
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Andyko Посмотреть сообщение
    выкинуть счет фактуру
    как выкинуть ,а сервисный сбор?...

  20. #140
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    А от там отдельно выделен?

  21. #141
    Аноним
    Гость
    да

  22. #142
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    Значит не выбрасывать. НДС по сбору учесть по счет-фактуре, НДС по билету по билету

  23. #143
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    Хотя я так думаю, что налоговая потом придерется к этому НДС по сервисному сбору

  24. #144
    Аноним
    Гость
    Почему.....
    и если у нас возврат этого билета сервисный сбор,я могу все равно учесть?
    и если электронные авиабилет в нем не выделен НДС,а в счет-фактуре выделен,могу я принять его?

  25. #145
    Аноним
    Гость
    как лучше сделать?

  26. #146
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    Счет-фактуру на перевозку не может выставить посредник, продающий билеты от имени РЖД. Он права на это не имеет

  27. #147
    Аноним
    Гость
    но выставляет я же незнаю имеет он на это право или нет...?

  28. #148
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Над.К Посмотреть сообщение
    Счет-фактуру на перевозку не может выставить посредник, продающий билеты от имени РЖД. Он права на это не имеет
    а на авиабилеты

  29. #149
    Клерк
    Регистрация
    23.09.2005
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    615
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    а на авиабилеты
    Без разницы на что - они же не перепродают этот билет, а предоставляют посреднические услуги. Где у них с авиабилета добавленная стоимость?!
    Войны нельзя избежать, ее можно лишь отсрочить - к выгоде вашего противника.

  30. #150
    Аноним
    Гость
    но в то же время у меня есть счет-фактура,дающая право на вычет разве не так...

Страница 5 из 9 ПерваяПервая 123456789 ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)