×
Страница 37 из 121 ПерваяПервая ... 273334353637383940414787 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,081 по 1,110 из 3612
  1. #1081
    Клерк
    Регистрация
    23.01.2008
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    191
    Добрый день! Возник вопрос с заполнением "Справка к разделу1":
    строка 010 "Сумма полученных доходов за налоговый период"
    строка 020 "Сумма произведенных расходов за налоговый период"
    указывать суммы с копейками, т.е. как есть или как при расчете налога, округляя?

    строка 030 я так понимаю заполняется только теми у кого по итогам 2008 года сумма минимального налога больше чем исчисленного в общем порядке? Если у меня минимальный был меньше исчисленного в 2008, то я эту строчку вообще не трогаю?
    Ученье - свет, а не ученье - тьма. Когда же я на свет-то выйду?

  2. #1082
    Клерк Аватар для TRIAN
    Регистрация
    09.11.2009
    Адрес
    г.Нефтеюганск
    Сообщений
    3,037
    суммы с копейками

  3. #1083
    Клерк
    Регистрация
    23.01.2008
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    191
    а по поводу строки 030, мои рассуждения верны?
    Ученье - свет, а не ученье - тьма. Когда же я на свет-то выйду?

  4. #1084
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    Да

  5. #1085
    Аноним
    Гость
    Подскажите,если у меня была переплата по НДФЛ (за определенный месяц). В кДиР смотрю, а там эта сумма фигурирует в каждых месяцах, как расход.. Это нормально?

  6. #1086
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    Ненормально

  7. #1087
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Над.К Посмотреть сообщение
    Ненормально
    А как можно исправить???

  8. #1088
    Бухгалтер Аватар для Feminka
    Регистрация
    21.02.2008
    Адрес
    г.Белгород
    Сообщений
    7,389
    зачеркнуть

  9. #1089
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Feminka Посмотреть сообщение
    зачеркнуть
    СмеФФФно. я если серьёзно?

  10. #1090
    Бухгалтер Аватар для Feminka
    Регистрация
    21.02.2008
    Адрес
    г.Белгород
    Сообщений
    7,389
    я серьезно

  11. #1091
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Feminka Посмотреть сообщение
    я серьезно
    прям в книге зачеркнуть? Или убрать ?Сумма расходов формируется с учетом этой суммы переплаты...

  12. #1092
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    Аноним, в каком смысле фигурирует? НДФЛ с зарплаты каждый месяц в книге на эту сумму больше?

  13. #1093
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Над.К Посмотреть сообщение
    Аноним, в каком смысле фигурирует? НДФЛ с зарплаты каждый месяц в книге на эту сумму больше?
    Есть переплата по НДФЛ ( стандартные вычеты), и формирует в расходы кДиР ежемесечно на эту сумму переплаты...

  14. #1094
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Над.К Посмотреть сообщение
    Аноним, в каком смысле фигурирует? НДФЛ с зарплаты каждый месяц в книге на эту сумму больше?
    да

  15. #1095
    Клерк
    Регистрация
    15.02.2010
    Сообщений
    31
    Организация находится на УСН "Доходы минус расходы". Многие расходы у нас оформляются через авансовые отчеты.
    В какой момент отражать расходы и записывать в книгу доходов и расходов:

    В тот день, когда деньги были выданы подотчетному лицу?
    В тот день когда расходы были фактически произведены?
    В тот день, когда был сдан авансовый отчет?

  16. #1096
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    Первый и второй вариант отпадают сразу. Может быть третий вариант. Но это зависит от того, что именно за расходы. И не остался ли долг перед подотчетником у организации

  17. #1097
    Клерк
    Регистрация
    15.02.2010
    Сообщений
    31
    Вариант №1

    1. Аванс был выдан 01.01.2009 в размере 3000 рублей
    2. Подотчетный отчитался 31.01.2009 на сумму 300 рублей

    Вариант №2
    3. Подотчетному был выдан аванс в размере 2700 31.01.2009
    4. Подотчетный отчитался 28.02.2009 на сумму 3000 рублей
    Из-за отсутствия денег перерасход был выплачен только в апреле месяце

    Как действовать? Подскажите, пожалуйста!

  18. #1098
    Модератор Аватар для Andyko
    Регистрация
    29.08.2003
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    64,376
    1. расход 31.01 на сумму 300р
    2. расход 28.02 на сумму 2700р
    Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.

  19. #1099
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    Ну еще смотря что за расходы. А вдруг товары для перепродажи? Или основные средства?

  20. #1100
    Клерк
    Регистрация
    15.02.2010
    Сообщений
    31
    Не основные средства, и не для перепродажи. мат.расходы и командировачные

  21. #1101
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    ТОгда смотрите ответ Andyko

  22. #1102
    Клерк
    Регистрация
    03.02.2009
    Сообщений
    175
    Подскажите, как отразить взаимозачет в КДиР? Получается в одном документе взаимозачета есть и расход и доход (одинаковые суммы), мне писать доход и расход в разных строках или в одной, ведь дата номер и наименование операции одинаковые?

  23. #1103
    Аноним
    Гость
    ИП на ОСНО
    1. Занимаюсь ремонтом и отделкой. за год было куплено огромное кол-во материалов (особенно по номенклатуре). подскажите, их надо расписывать по отдельности (т.е. кисть 2шт, валик 1 шт, обои 1 шт и т.д.) или можно написать "материалы -дата" и все одной суммой. просто,накладные по неск-ко листов и не по одной за день. мелочевки - сотнями, а 1С для предприятий - книгу от руки вбивать((((
    2. так понимаю,что в табл 1-1А "Учет приобретенного и израсходованного сырья по видам товаров (работ, услуг)" нужно писать поупку и списание материалов. можно ли списание делать в день покупки? т.к. реального движения материалов не знаю - покупалось всего много и часто - ремонтировал объект целый год...
    3. и еще вопросик. полученный авансы я же ставлю в доход? а когда закрываю акт,как с ним? т.е. например: аванс 100 т.р. (01.01.09), акт на сумму 115т.р. (01.02.09) 01.02 какую сумму писать? 15 т.р.??? или,допустим, акт на сумму 80т.р., его писать вообще?
    4. листаю книгу дальше: табл 1-5А Количественно-суммовой учет израсходованных материальных ресурсов на выпущенную готовую продукцию по видам товаров (работ, услуг). это ж нереально посчитать((((
    4. и последнее: в налоговую книгу в скольки экземплярах? в 2х? он оставляют себе экземпляр или несешь в 1, они его заверяют и обратно отдают???
    извиняюсь,если вопросы глупые - работаю 1ый год... СПАСИБО!

  24. #1104
    Модератор Аватар для Andyko
    Регистрация
    29.08.2003
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    64,376
    Eliana, одинаковость сумм еще не говорит о том, что в результате зачета одновременно появится доход и расход.
    Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.

  25. #1105
    Модератор Аватар для Andyko
    Регистрация
    29.08.2003
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    64,376
    1. а что, Вы их все одновременно, в один день, использовали?
    2. нельзя
    3.
    аванс 100 т.р. (01.01.09), акт на сумму 115т.р.
    даже если акт будет на 20 копеек, доходом будет 100 т.р. 01.01;
    4. либо сделайте так, чтоб было реально, либо не считайте
    4. книга уникальна
    Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.

  26. #1106
    Клерк
    Регистрация
    06.07.2009
    Сообщений
    186
    Подскажите пожалуйста как отразить в КДР следующие операции:
    Начислил заработну плату себе и заплатил денежное вознаграждение 2 физ лицам работавшим по договору (выплаты осуществлял не через кассу а на л/с банковских карт), с этих сумм заплатил НДФЛ и страховые взносы. Затруднения вызывает что написать как первичный документ (нужно ли в данном случае заполнять Т-49, НДФЛ отдельно показывать как расход или все вместе с з/платойи оплатой договоров?)... запутался блин

  27. #1107
    Клерк
    Регистрация
    06.07.2009
    Сообщений
    186
    и еще вопросик если я пречислил в ПФР страховых взносов больше положенного, что нужно делать в КДР? ставить сумму уплаченных или начисленных?

  28. #1108
    Бухгалтер Аватар для Feminka
    Регистрация
    21.02.2008
    Адрес
    г.Белгород
    Сообщений
    7,389
    Затруднения вызывает что написать как первичный документ
    начисление или оплата, что последним было
    если я пречислил в ПФР страховых взносов больше положенного, что нужно делать в КДР? ставить сумму уплаченных или начисленных?
    уплаченных, в пределах начисленных
    Русяй, у Вас юр.лицо?

  29. #1109
    Клерк
    Регистрация
    06.07.2009
    Сообщений
    186
    оплата была позже, обязательства нступили раньше. Да у меня юр. лицо, а что?

  30. #1110
    Бухгалтер Аватар для Feminka
    Регистрация
    21.02.2008
    Адрес
    г.Белгород
    Сообщений
    7,389
    оплата была позже, обязательства нступили раньше
    значит в КДиР указываете документ оплаты
    Да у меня юр. лицо, а что?
    на всякий случай спросила, а то многие ИП то з/пл себе начислят, то ПКО выпишут

Страница 37 из 121 ПерваяПервая ... 273334353637383940414787 ... ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)