×
Страница 9 из 15 ПерваяПервая ... 5678910111213 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 241 по 270 из 421
  1. #241
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    Просто я не знаю как в декларации показать начисление
    Заполнить строки 270-271 листа 02 и раздел 1.1
    За год у вас:
    180 6629
    210 5522
    270-271 1107, эти же цифры в разделе 1.1 к доплте

  2. #242
    Клерк
    Регистрация
    04.03.2009
    Сообщений
    175
    А как же 14011 (8489+5522 = 14011 руб.)начисленные и опл. за 1кв и 9 мес.

  3. #243
    Клерк
    Регистрация
    10.11.2005
    Сообщений
    4
    Подскажите пожалуйста. Ситуация следующая. За 1вк. 2009г. получилась прибыль. По состоянию на 2008г. задолженность налогововой перед организацией. Надо ли было заполнять строки на ежемесячный аванс на 2 кв. 2009г.??? Налг з а1 кв.2009 года не платили, написали письмо в налоговую с просьбой зачесть в счет переплаты в налоговую за 2008 год?

  4. #244
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    А как же 14011 (8489+5522 = 14011 руб.)начисленные и опл. за 1кв и 9 мес
    8489 в первом квартале начислили.
    8489 по итогам 2 квартала сняли с начисления (ну, должны были)
    5522 по итогам 3 квартала начислили, их и пишете в 210 строку как авансы ранее начисленные
    По карточке лицевого счета имеем
    Должны заплатитить налога:
    +8489 -8489 +5522 +1107 = 6629 (т.е. ваш налог за год)
    И отпла от есть в 14011, которая в деклации никак не показывается.
    Надо ли было заполнять строки на ежемесячный аванс на 2 кв. 2009г.???
    Если должны платить ежемесячные авансы, то надо было заполнять, вне зависмости от переплаты, фактическая оплата никак на декларацию не влияет

  5. #245
    Аноним
    Гость

    Срочный вопрос!Помогите!!

    Подскажите пожалуйста, в налоговой декларации по налогу на прибыль
    в "Титульном листе" Налоговый (отчетный) период (код) за 2009г. я указала код 50!
    А налоговая не приняла! Так какой правильный код????!!!!

  6. #246
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    я указала код 50!
    А налоговая не приняла! Так какой правильный код????!!!!
    А у вас "последний налоговый период при реорганизации (ликвидации) организации"?
    Если просто за год, то 34

  7. #247
    Клерк
    Регистрация
    04.03.2009
    Сообщений
    175
    Генук, Январь

  8. #248
    Аноним
    Гость

    Авансовые платежи по налогу на прибыль.

    Здравствуйте, подскажите пожалуйста. Разобралась в годовой декларации со строками 180 и 210, а вот на счет 290 возник вопрос. Налоговая автоматически взяла авансовые платежи с декларации за 9 месяцев. Нужно ли мне сейчас что-то показывать в этой строке? Ведь сумма налога по строке 180 получилась больше чем за 9 месяцев, соответственно и возрастут авансовые платежи за 1 кв. 2010 года, получается их надо доплачивать? Или все таки строку 290 в годовой декларации оставлять пустой, а может она должна быть равна строке 290 за 9 месяцев?? Надо уже декларацию отправлять в налоговую, а я в ступоре сижу. Спасибо большое за ответ!

  9. #249
    comandante Аватар для FM
    Регистрация
    12.01.2009
    Адрес
    где-то в Латинской Америке
    Сообщений
    19,725
    а вот на счет 290 возник вопрос.Нужно ли мне сейчас что-то показывать в этой строке?
    за год эта строка не заполняетя.
    Оптимисты учат английский… пессимисты зубрят китайский… реалисты осваивают автомат Калашникова... (c)

  10. #250
    Аноним
    Гость
    а на титульном листе код 214 (по местонахождению если?)

  11. #251
    Аноним
    Гость
    Спасибо большое за ответ, пока ждала уже даже инфу в инете накопала!

  12. #252
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    а на титульном листе код 214 (по местонахождению если?)
    вот это актуально!!! ответьте, плиз!

  13. #253
    comandante Аватар для FM
    Регистрация
    12.01.2009
    Адрес
    где-то в Латинской Америке
    Сообщений
    19,725
    а на титульном листе код 214 (по местонахождению если?)
    по месту нахождения чего ОП или головы?
    Оптимисты учат английский… пессимисты зубрят китайский… реалисты осваивают автомат Калашникова... (c)

  14. #254
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от FM Посмотреть сообщение
    по месту нахождения чего ОП или головы?
    у нас нет ОП. тогда что писать?

  15. #255
    comandante Аватар для FM
    Регистрация
    12.01.2009
    Адрес
    где-то в Латинской Америке
    Сообщений
    19,725
    если у вас простая организация (не крупнейший налогоплательщик и т.д) - 214.
    Оптимисты учат английский… пессимисты зубрят китайский… реалисты осваивают автомат Калашникова... (c)

  16. #256
    Клерк
    Регистрация
    12.01.2009
    Сообщений
    79
    А декларация сдавать нужно по новой форме?

  17. #257
    comandante Аватар для FM
    Регистрация
    12.01.2009
    Адрес
    где-то в Латинской Америке
    Сообщений
    19,725
    да.
    Оптимисты учат английский… пессимисты зубрят китайский… реалисты осваивают автомат Калашникова... (c)

  18. #258
    Клерк Аватар для BUENDIA
    Регистрация
    08.06.2009
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    74
    Уважаемые профи, всем доброго времени суток! Вопрос вот в чем. За 2009 год сдала убыточную декларацию, после этого обнаружила ошибки (задвоились расходы)...и пересчитав все сначала, получила прибыль. Но дело в том, что авансы начисленные за 9 мес и 4 кв. 2009 года превышают годовую прибыль, вследствие чего у меня по итогам года налог к уменьшению...Скорее всего мой вопрос покажется глупым, но тем не менее...очень не хочу показывать налог к уменьшению (хотя при сдаче первичной декларации не обратила внимание на это)....Возможно ли это? Ведь выходит, чтобы не было к уменьшению, строка 210 листа 02 должна быть нулевой, не будет ли это нарушением?

  19. #259
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,613
    а разве в сданной убыточной годовой декле не пробили 210 и не получили 280, 281 к уменьшению ещё больше, чем будет сейчас по уточнёнке?

  20. #260
    Клерк
    Регистрация
    22.01.2009
    Сообщений
    2,019
    а правильно, то, что если по итогам 1 квартала убыток, то авансовых платежей по срокам 28 апреля, мая и июня платить не надо?
    Последний раз редактировалось Катерильда; 23.04.2010 в 09:43.
    Бухгалтерия предприятия, редакция 1.6 (1.6.25.6)
    Зарплата и Управление Персоналом, редакция 2.5 (2.5.38.1)

  21. #261
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,613
    более точно: не надо начислять в своей налоговой карточке (налоговом регистре)...

    "платить - не платить" определяется лишь сальдо расчётов с бюджетом, которое никогда не проходит ни в каких декларациях...

  22. #262
    Клерк Аватар для BUENDIA
    Регистрация
    08.06.2009
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    74
    Цитата Сообщение от Генук Посмотреть сообщение
    а разве в сданной убыточной годовой декле не пробили 210 и не получили 280, 281 к уменьшению ещё больше, чем будет сейчас по уточнёнке?
    - не пробила

  23. #263
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,613
    сегодня же сдайте нормальную уточнёнку: и с появившейся 180, и с 210...

  24. #264
    Клерк Аватар для BUENDIA
    Регистрация
    08.06.2009
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    74
    Цитата Сообщение от Генук Посмотреть сообщение
    сегодня же сдайте нормальную уточнёнку: и с появившейся 180, и с 210...
    - а как быть с уменьшением? Запуталась со смыслом понятия "Сумма налога к уменьшению", который несет в себе строка 280,281 листа 02 (продолжение) и соотве-но стр. 050,080 раздела 1., говорит ли это о том, что сдавая декларацию с таким показателем, организация "просит" вернуть деньги на р/с? Либо это отразиться в ЛС и будет висеть как переплата, и только по письму организации эти суммы нам либо зачтут в счет следующих платежей или вернут на р/с в зависимости от содержания письма....

  25. #265
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,613
    если б налоговики все телодвижения по налоговой карточке по всей России делали по письмам, то финские лесопромышленники давно бы обанкротились... у нас бы уже не было леса...

    у налоговиков висит сальдо в Вашей карточке, как на любой банковской карточке... оплаты и записи минусом Подраздела 1.1 увеличивают это сальдо, а записи плюсом из Подразделов 1.1 и 1.2 - уменьшают... на автомате... безо всяких писем...

  26. #266
    Клерк
    Регистрация
    22.01.2009
    Сообщений
    2,019
    Цитата Сообщение от Генук Посмотреть сообщение
    более точно: не надо начислять в своей налоговой карточке (налоговом регистре)...

    "платить - не платить" определяется лишь сальдо расчётов с бюджетом, которое никогда не проходит ни в каких декларациях...
    спасибо
    Бухгалтерия предприятия, редакция 1.6 (1.6.25.6)
    Зарплата и Управление Персоналом, редакция 2.5 (2.5.38.1)

  27. #267
    Клерк
    Регистрация
    20.03.2007
    Сообщений
    256
    Срочный вопросвозник у нас уточненки требуют сдать за 2008год за полугодие и 9 месяцев. В декларациях стоит прибыль к уменьшению по строкам 280 и 281 и не заполнена стр.290 авансы. Сейчас я их посчитала и поставила, но почему то заполняется только раздел 1 подраздел 1.1, а подраздел 1.2 пустой, это правильно?

  28. #268
    Клерк Аватар для OlikSm
    Регистрация
    05.04.2009
    Адрес
    Омск
    Сообщений
    133
    Подскажите, амортизация безвозмездно полученного ОС является расходом, учит. при налогообложении?

  29. #269
    comandante Аватар для FM
    Регистрация
    12.01.2009
    Адрес
    где-то в Латинской Америке
    Сообщений
    19,725
    является.
    Оптимисты учат английский… пессимисты зубрят китайский… реалисты осваивают автомат Калашникова... (c)

  30. #270
    comandante Аватар для FM
    Регистрация
    12.01.2009
    Адрес
    где-то в Латинской Америке
    Сообщений
    19,725
    Срочный вопросвозник у нас уточненки требуют сдать за 2008год за полугодие и 9 месяцев. В декларациях стоит прибыль к уменьшению по строкам 280 и 281 и не заполнена стр.290 авансы. Сейчас я их посчитала и поставила, но почему то заполняется только раздел 1 подраздел 1.1, а подраздел 1.2 пустой, это правильно?
    Куда, что и зачем вы ставили?
    Оптимисты учат английский… пессимисты зубрят китайский… реалисты осваивают автомат Калашникова... (c)

Страница 9 из 15 ПерваяПервая ... 5678910111213 ... ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)