×
Страница 15 из 22 ПерваяПервая ... 5111213141516171819 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 421 по 450 из 644
  1. #421
    Клерк
    Регистрация
    19.10.2006
    Адрес
    Мурманск
    Сообщений
    42

    Вопрос

    Цитата Сообщение от Над.К Посмотреть сообщение
    Они вообще-то его всегда сдавали
    RJY, второй вариант правильный. Но если вы закрываетесь, то лучше использовать третий вариант. Налоги платятся без копеек
    Ув. Над.К. Спасибо за помощь. Тогда получается, что сейчас я могу не платить налог, а когда буду закрывать ИП (в 3-квартале) тогда заплачу налог (доходы – расходы за 2010 год – расходы за 2009 год * 15% = налог к уплате), но помимо налога нужно будит ещё заплатить пени за 1 и 2 квартал 2010 года за то, что просрочил авансовые платежи (или тогда пени можно считать не разбивая по кварталам, а просто как за полугодие?). Я правильно понял, мой расчёт будет правельным? И подскажите, пожалуйста, КБК по уплате пений какой?
    Последний раз редактировалось RJY; 19.07.2010 в 15:46.

  2. #422
    Невероятна, но факт! Аватар для saigak
    Регистрация
    24.04.2007
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    26,434
    Цитата Сообщение от elochka114784 Посмотреть сообщение
    Что организации на ЕНВД стали сдавать баланс?
    и не прекращали, если осно.
    Почему-то я Вам верю...

  3. #423
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    нужно будит ещё заплатить пени за 1 и 2 квартал 2010 года за то, что просрочил авансовые платежи
    Да. Но отдельно пени будут по сумме налога за 1 квартал, отдельно за 2.
    КБК по уплате пеней точно такой же, как и налог, только в 14-й цифре вместо 1 ставите 2

  4. #424
    Клерк
    Регистрация
    19.10.2006
    Адрес
    Мурманск
    Сообщений
    42
    Цитата Сообщение от Над.К Посмотреть сообщение
    Да. Но отдельно пени будут по сумме налога за 1 квартал, отдельно за 2.
    КБК по уплате пеней точно такой же, как и налог, только в 14-й цифре вместо 1 ставите 2
    Ув. Над.К. Огромное спасибо. А если получиться, что сумма налогооблагаемой базы будит = 0 (т.е. буду в убытке за налоговый период на момент закрытия ИП), тогда всё равно нужно заплатить пени за просрочку платежа за 1 и 2 квартал (или пени тогда тоже можно не платить, ну если в убытке буду), а сам налог не платить, так как его не с чего будит начислять? Правильно понимаю?

  5. #425
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    Если за 1 квартал налог был и Вы его не уплатили, то пени будут за 1 квартал.
    будЕт ...

  6. #426
    Клерк
    Регистрация
    27.08.2009
    Сообщений
    56
    Цитата Сообщение от EugeneD Посмотреть сообщение
    Выручку считайте НЕ ЗА 2 квартал, а за ПОЛУГОДИЕ... И налог - соответственно. Потом минусуете взносы в ПФ, и оплаченный аванс за первый квартал. И округляйте до целых рублей НА КАЖДОМ этапе. Вы: не думайте, что нет разницы - как считать... В некоторых случаях одинаково получается, в некоторых - по разному... Зависит от величины взносов в ПФ и размера выручки.
    Подскажите пожалуйста, а округлять до целых рублей обязательно? если обязательно, то в большую сторону или в меньшую ( налог за первый квартал 61,2р., за второй 2155,50р.)

  7. #427
    Клерк
    Регистрация
    19.10.2006
    Адрес
    Мурманск
    Сообщений
    42
    Цитата Сообщение от Над.К Посмотреть сообщение
    Если за 1 квартал налог был и Вы его не уплатили, то пени будут за 1 квартал.
    будЕт ...
    Ув. Над.К. Спасибо и ещё раз спасибо!!! Всё понял. Что бы мы без Вас делали? У вас замечательный сайт по спасению утопающих. С Ув.RJY

  8. #428
    Клерк
    Регистрация
    19.10.2006
    Адрес
    Мурманск
    Сообщений
    42
    Цитата Сообщение от andrey1501 Посмотреть сообщение
    Подскажите пожалуйста, а округлять до целых рублей обязательно? если обязательно, то в большую сторону или в меньшую ( налог за первый квартал 61,2р., за второй 2155,50р.)
    Да. Округляете суммы: за 1-ый квартал 61 руб., за второй 2156 руб.

  9. #429
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    Округлять обязательно. Округляется по правилам математики. Помните такие?

  10. #430
    Клерк
    Регистрация
    27.08.2009
    Сообщений
    56
    Цитата Сообщение от RJY Посмотреть сообщение
    Да. Округляете суммы: за 1-ый квартал 61 руб., за второй 2156 руб.
    Всё понял спасибо.

  11. #431
    Клерк
    Регистрация
    12.07.2010
    Адрес
    Раменское
    Сообщений
    41
    Здравствуйте! Уважаемые профессионалы! Очень нужна Ваша помощь! Начинающий ИП на ЕНВД стоит на учете в налоговой в городе , а деятельность ведет в деревне этого района.
    Подскажите, пожалуйста:
    в декларации на первой странице "по месту учета код" - 120?
    в разделе 2 код ОКАТО указывать свой или деревни, в которой работаю?
    и в платежке какой ОКАТО указывать?
    Спасибо заранее за помощь!

  12. #432
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    Tusia73, налоговая одна с деревней?

  13. #433
    Клерк
    Регистрация
    12.07.2010
    Адрес
    Раменское
    Сообщений
    41
    да

  14. #434
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    120 и ОКАТО деревни. И в плтежке тоже ОКАТО

  15. #435
    Клерк
    Регистрация
    12.07.2010
    Адрес
    Раменское
    Сообщений
    41
    Спасибо!!!

  16. #436
    Клерк
    Регистрация
    20.07.2010
    Сообщений
    2
    Возник вопрос - как правильно произвести уменьшение налогооблагаемой базы (НБ) с учётом платежа в Пенсионный фонд (ПФ). Я - ИП, УСН 6%

    Если следовать "Шпоре для Усн'щика", то:

    I-й квартал. НБ = 30285 руб, платежей в ПФ не было,
    Налог = 30285 * 6% = 1818 руб.

    II-й квартал. НБ = 57690 (30285 + 27405) руб,
    Налог получается = 57690 * 6% = 3462 руб.
    В этом квартале плачу платёж в ПФ = 3464 руб (взял 1/3 от 10392 руб и далее планирую проплаить такие же суммы в III и IV кварталах)
    а) снизить налог могу на - 3462/2 = 1731 руб
    б) складываем уплаченные ПФ за два квартала = 0 + 3464 = 3464 руб
    в) 1731 < 3464
    г) Как платить в Налоговую, если получается 1731 меньше 1818, если 1731-1818= - 87

    Что я неправильно считаю или же на сколько я могу уменьшить налог за счёт платежи в ПФ?

  17. #437
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    ничего не платить, у вас переплата

  18. #438
    Клерк
    Регистрация
    02.10.2009
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    10
    Цитата Сообщение от skserg Посмотреть сообщение
    Возник вопрос - как правильно произвести уменьшение налогооблагаемой базы (НБ) с учётом платежа в Пенсионный фонд (ПФ). Я - ИП, УСН 6%

    Если следовать "Шпоре для Усн'щика", то:

    I-й квартал. НБ = 30285 руб, платежей в ПФ не было,
    Налог = 30285 * 6% = 1818 руб.

    II-й квартал. НБ = 57690 (30285 + 27405) руб,
    Налог получается = 57690 * 6% = 3462 руб.
    В этом квартале плачу платёж в ПФ = 3464 руб (взял 1/3 от 10392 руб и далее планирую проплаить такие же суммы в III и IV кварталах)
    а) снизить налог могу на - 3462/2 = 1731 руб
    б) складываем уплаченные ПФ за два квартала = 0 + 3464 = 3464 руб
    в) 1731 < 3464
    г) Как платить в Налоговую, если получается 1731 меньше 1818, если 1731-1818= - 87

    Что я неправильно считаю или же на сколько я могу уменьшить налог за счёт платежи в ПФ?
    На сколько я помню снизить налог по УСН вы можете на сумму начисленный взносов, но не более 50% от суммы ПОДЛЕЖАЩЕЙ УПЛАТЕ УСН, т.е. если у Вас налог к уплате за 2 квартал 3462 руб., то уменьшить Вы можете не более чем на 1731 руб. (3462/2). ИМХО уплатить в налоговую за 2 квартал надо 1731 руб.
    Последний раз редактировалось Karta; 21.07.2010 в 02:30.

  19. #439
    Клерк
    Регистрация
    20.01.2010
    Сообщений
    66
    Цитата Сообщение от skserg Посмотреть сообщение
    Возник вопрос - как правильно произвести уменьшение налогооблагаемой базы (НБ) с учётом платежа в Пенсионный фонд (ПФ). Я - ИП, УСН 6%

    Если следовать "Шпоре для Усн'щика", то:

    I-й квартал. НБ = 30285 руб, платежей в ПФ не было,
    Налог = 30285 * 6% = 1818 руб.

    II-й квартал. НБ = 57690 (30285 + 27405) руб,
    Налог получается = 57690 * 6% = 3462 руб.
    В этом квартале плачу платёж в ПФ = 3464 руб (взял 1/3 от 10392 руб и далее планирую проплаить такие же суммы в III и IV кварталах)
    а) снизить налог могу на - 3462/2 = 1731 руб
    б) складываем уплаченные ПФ за два квартала = 0 + 3464 = 3464 руб
    в) 1731 < 3464
    г) Как платить в Налоговую, если получается 1731 меньше 1818, если 1731-1818= - 87

    Что я неправильно считаю или же на сколько я могу уменьшить налог за счёт платежи в ПФ?
    1) Насколько я понял, вы налог за 1 квартал в размере 1818 уже платили. И расчёт НБ за полугодие приводите нарастающим итогом.

    Тогда у вас ситуация выглядит следующим образом:
    НБ по итогам полугодия у вас 57690, а налог за полугодие составляет 3462. Но это нарастающим итогом за полугодие, соответственно, и налог у вас рассчитан нарастающим итогом за полугодие, а, значит, в сумму налога к уплате (3462) включён налог за первый квартал (1818), который вы уже перечислили.

    Таким образом, сначала вы из исчисленной к уплате суммы налога (3462) за полугодие вычитаете уже уплаченную вами сумму налога за первый квартал (1818). 3462 - 1818 = 1644. Получаем, что 1644 - это сумма налога, которую вам необходимо уплатить за полугодие.

    Далее, смотрите на сумму уплаченных в течение полугодия платежей в ПФР. Она у вас составляет 3464. Вы сумму налога за полугодие (1644) имеете право уменьшить на сумму уплаченных в течение полугодия платежей в ПФ, но не более, чем на 50%. То есть, сумма ваших платежей в ПФ (3464) - она явно превышает 50% от налога к уплате (1644). Поэтому вы сумму налога к уплате уменьшаете не на всю сумму платежей в ПФ, а на 50% (от 1644). Получаете: 1644/2 = 822. Вот такую сумму вам и нужно уплатить в бюджет по итогам полугодия.

    Нюанс. Те самые отчисления в ПФР, на которые можно уменьшать сумму налога к уплате, должны быть уплачены в пределах исчисленных сумм. То есть, вы можете в ПФР перечислить в течение полугодия хоть 100 000, но если начислено у вас за это полугодие всего 1500, то только на 1500 из этих ста тысяч можно уменьшить налог.


    2) Если же вы по каким-то причинам налог за первый квартал не платили, то исчисленную сумму налога к уплате за полугодие (3462), уменьшаете на 50% (так как сумма уплаченных вами в течение полугодия взносов в ПФР всё равно превышает сумму налога к уплате). Получаете 3462/2 = 1731. Вот 1731 и платите.


    З.Ы. Кстати, на сумму уплаченных взносов от НС и ПЗ (это которые в ФСС перечисляются) теперь тоже можно уменьшать сумму налога к уплате. Ну это так, на всякий случай.

  20. #440
    Клерк
    Регистрация
    06.06.2007
    Адрес
    Челябинск
    Сообщений
    331
    #439
    Bosmer
    Клерк

    Неправильно, все с ног на голову.

  21. #441
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Интересная чудачка Посмотреть сообщение
    #439
    Bosmer
    Клерк

    Неправильно, все с ног на голову.
    Хм, тогда опубликуйте ваш вариант, пожалуйста. Было бы интересно ознакомиться.

  22. #442
    Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    3462 - 1731 (50%) - 1818 < 0
    => к уплате за полугодие ноль.
    Best regards, Михаил

  23. #443
    Клерк
    Регистрация
    20.01.2010
    Сообщений
    66
    Каюсь, ошибся. Перепутал, что сначала льготируется на взносы ПФР, а потом уменьшается на налог за предыдущие периоды.
    Действительно к уплате 0.

    skserg, прошу прощения за потенциальное введение в заблуждение.

  24. #444
    Аноним
    Гость
    Заранее извиняюсь, если вопрос глупый, но все же, хотелось бы уточнить.

    ИП на УСНО 6% доходы.
    Взносы в ПФР еще не перечислялись. Хочу сделать это одной платежкой в конце года.
    Правильно ли я понимаю, что сейчас не могу уменьшить авансовый платеж, так как в ПФ платежей еще не было?

  25. #445
    Модератор Аватар для Andyko
    Регистрация
    29.08.2003
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    64,376
    правильно
    Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.

  26. #446
    Клерк Аватар для Хреногубка
    Регистрация
    13.07.2010
    Адрес
    Re61on
    Сообщений
    213
    Господа, подскажите - я что-то засомневалась, в платежке за 2 квартал по УСН какую дату ставить (в 1с, не там где дата в шапке - а в строку между основание платежа и типом платежа) - последнее число 2 квартала (как для ПФ/НДФЛ) или текущую?

  27. #447
    Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    Да какая больше нравится...
    Best regards, Михаил

  28. #448
    Клерк
    Регистрация
    20.07.2010
    Сообщений
    2
    Над.К, Bosmer, mvf: Благодарю вас!

  29. #449
    Клерк
    Регистрация
    04.05.2010
    Сообщений
    3
    Извините, за глупый вопрос. По ЕНВД бывают нулевые отчеты?
    На другом форуме утверждают, что если на ЕНВД, например, в январе был доход, в феврале был, а в марте не был, то за январь-февраль платим ЕНВД, а в марте нет. Разве так можно? Базовая доходность от числа работников.

  30. #450
    Модератор Аватар для Andyko
    Регистрация
    29.08.2003
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    64,376
    По ЕНВД бывают нулевые отчеты?
    бывают, но очень в редких случаях;
    в январе был доход, в феврале был, а в марте не был, то за январь-февраль платим ЕНВД, а в марте нет. Разве так можно?
    нет
    Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.

Страница 15 из 22 ПерваяПервая ... 5111213141516171819 ... ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Метки этой темы