×
Страница 34 из 88 ПерваяПервая ... 243031323334353637384484 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 991 по 1,020 из 2624
  1. #991
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Генук Посмотреть сообщение
    Документы - Налоги - Расчёты по страховым взносам
    Ничего себе! а этот документ где был в 1 полугодие - я его точно не заполняла, для формирования отчетности в ПФ.

    Ну хорошо, мне его сейчас как заполнить за весь 2010 год?
    или что?

  2. #992
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,613
    а как Вы думаете?

  3. #993
    Аноним
    Гость
    Я думаю, заполнить за весь год, но меня смущает не повлияет ли это как-то на мои отчеты в ПФ? И меня еще очень интересует: был этот документ в 1 полугодии?

  4. #994
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,613
    наоборот - на основание этих уплат заполнится и РСВ-1, и ИС

    появился в 301 релизе... сейчас 305...

  5. #995
    Клерк Аватар для Т.С.
    Регистрация
    27.03.2008
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    233

    и что же делать??!!

    Дорогие клерки помогите,
    вот такая ситуация (пример по одному сотруднику, хотя таких полно!)
    делаю перс. учет в программе Документы ПУ 5, и все бы хорошо, но есть одно НО начислен налог по сотруднику за июль-ноябрь, начислений в декабре нет, так как превышен лимит базы по ЗП, выплата по налогу за июнь-ноябрь, получается такая картина:
    начисления допустим:
    июль - 1 руб.,
    август -1 руб.,
    сентябрь -1 руб.,
    октябрь -1 руб.,
    ноябрь -1 руб.,
    декабрь - 0 руб., итого начислено 5 руб.
    уплата:
    в июле за июнь - 1 руб.,
    в августе за июль -1 руб.,
    в сентябре за август -1 руб.,
    в октябре за сентябрь -1 руб.,
    в ноябре за октябрь -1 руб.,
    в декабре за ноябрь - 1 руб., итого уплачено 6 руб.

    Так вот программа не позволяет указывать выплату больше чем начисления, и куда девать этот рубль(в действительности сумма естественно гораздо больше), раскидывать по другим сотрудникам???? ужас..
    Еще учиться и учиться

  6. #996
    Аноним
    Гость
    ну ясно у меня даже не 301 был. ну попробую. а вот еще ?
    должна ли тогда сумма уплачено просчитаться с учетом долга 1 полугодия?

  7. #997
    Аноним
    Гость
    А еще самый главный вопрос

    там написано месяц начисления взносов и по фондам уплачено
    мне что ставить январь и показывать то, что было уплачено в феврале?
    у нас всегда так до 15числа мес. сл. за отчетным

    И зачем этот документ еще на 2000 какие-то там года?

  8. #998
    Модератор
    Регистрация
    18.11.2008
    Адрес
    Уфа
    Сообщений
    20,968
    Т.С., обновите свой ПУ 5. Новая версия будет только предупреждать

  9. #999
    Аноним
    Гость
    А подскажите по поводу уволенных во втором полугодии: делаю в Персе и уволенных программа автоматически отражает в СПВ-1 и соответственно в АДВ-6-3. Это разве правильно? Я почему-то думала, что они тоже должны отражаться в СЗВ-6-2...

  10. #1000
    Клерк Аватар для Т.С.
    Регистрация
    27.03.2008
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    233
    Просто Таша, и там можно будет ставить переплаты по людям, где они есть, так?
    Еще учиться и учиться

  11. #1001
    Шпанка
    Гость
    Подскажите пожалуйста, как нужно отчитаться в ПФР, если зарплата в 2010 году не начислялась никому (предприятие на УСН, числятся 2 человека), а только платится пособие по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет. Думали, ничего в пенсионку сдавать не нужно, т.к. ни зарплаты,ни,соответственно, страховых взносов не было (собирались написать соответствующее письмо). С нас же требуют отчитаться по-полной, просят индивидуальные сведения (скинуть всё на флешку). Что-то даже сказали о корректировке...Ездил к ним директор, так что толком объяснить мне не смог,что с него там требовали, а сама не могу до них дозвониться какой день-просто не снимают трубку.

  12. #1002
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,613
    дата самого дока - месяц В котором уплачено
    реквизит "Месяц начисления взносов" - месяц ЗА который уплачено

  13. #1003
    Аноним
    Гость
    Генук, спасибо. сейчас начну и посмотрю что их этого хорошего получится :-)

  14. #1004
    Страдалец бух
    Гость

    пояснительная записка в ПФР

    Всем доброго дня! Подскажите, пож-та, нужна ли пояснительная записка в ПФР при сдаче инд.сведений и РСВ-1?

  15. #1005
    Аноним
    Гость
    Уважаемые!!! Прошу Вас, кто в курсе ситуации, ответьте на "955". Пропадаю без базы!!!!

  16. #1006
    Клерк
    Регистрация
    11.03.2009
    Адрес
    Пятигорск
    Сообщений
    600
    Подскажите пожалуйста-заполняю ИС для ИП без работников, при проверке пишет:
    <Нарушена структура блока. Присутствует лишний элемент (наличие указанного элемента в данной позиции не предусмотрено схемой)
    < ВХОДЯЩАЯ ОПИСЬ><СВЕДЕНИЯ О СТРАХОВЫХ ВЗНОСАХ И СТРАХОВОМ СТАЖЕ><НОМЕР В ПАЧКЕ>2<НомерВпачке><ВидФормы></ВидФормы><ТипСведений>ИСХ ...
    Строка 2
    Позиция 1203

    Что бы это могло значить? и как исправить?

  17. #1007
    Клерк Аватар для Старый ворчун
    Регистрация
    27.03.2002
    Сообщений
    12,784
    Цитата Сообщение от Шпанка Посмотреть сообщение
    ... платится пособие по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет. Думали, ничего в пенсионку сдавать не нужно, т.к. ни зарплаты,ни,соответственно, страховых взносов не было (собирались написать соответствующее письмо). С нас же требуют отчитаться по-полной, просят индивидуальные сведения (скинуть всё на флешку).
    всё правильно.

    заполняйте в любой набивалке вашу мамашку со стажем "ДЕТИ", печатайте РСВ1 и АДВ/СЗВ.
    ... поскольку вышеизложенное в свете вышеуказанного влечет нижеследующее по отношению к поименованному...

  18. #1008
    Клерк
    Регистрация
    11.03.2009
    Адрес
    Пятигорск
    Сообщений
    600
    Программа ДокПФР

  19. #1009
    Клерк
    Регистрация
    21.01.2011
    Сообщений
    4

    Ошибка.

    Дорогие клерки, объясните мне что не так??? в программе ПУ 5 отчет сделан, ООО на урощёнке. при проверке ***30: Ошибка в соотношении накопительной и страховой частей взносов.
    Категория застрахованного лица: НР, отчетный период: С 01.07.2010 ПО 31.12.2010.
    Соотношение накопительной (Н) и страховой (С) частей начисленных взносов не удовлетворяет условию Н/С = 6/14.
    При указанном С = 5280.00 должно быть Н = С*6/14 = 2262.86, что не равно указанному значению Н = 3960.00 (расхождение 1697 руб 14 коп). Предположительно, неверно указан код категории "НР", вероятно, должен быть указан "УСЕН" (Н/С = 6/8)

    но предыдущиее полугодие сдавало сь со статусом НР))) что мне поменять и где?) Буду благодарна очень!
    Последний раз редактировалось Andyko; 25.01.2011 в 13:31.

  20. #1010
    Клерк
    Регистрация
    11.03.2009
    Адрес
    Пятигорск
    Сообщений
    600
    Конечно должен быть код категории УСЕН.

  21. #1011
    Клерк
    Регистрация
    21.01.2011
    Сообщений
    4
    спасибо!в общем как я поняла мне нужно поменять статус работников с НР на УСЕН??? а как же тогда прошёл прошлый отчет в ПФР??? Сдавала не я))) и не возникнут ли проблемы со сдачей этого?-справка об УСНО имеется)

  22. #1012
    Главный
    Регистрация
    21.07.2006
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,904
    Идиотизм. Из-за округления уплачено меньше, чем начислено по фирме на несколько копеек. Думаю теперь, в СЗВ-6-2 в "Уплачено" оставить их, или отнять у кого-то? Или у каждого пропорционально? Общая сумма все равно округляется.
    А может, в "Начислено" копейки убрать? Геморрой на ровном месте.

  23. #1013
    Клерк
    Регистрация
    21.12.2008
    Сообщений
    12
    Помогите, пожалуйста. Формирую перс. учет в 1С.
    Вопрос: Откуда АДВ-6-2 берет данные "начислено"? У меня в бухгалтерском учете "начислено" 1000,16р., "оплачено" 1000р. АДВ6-2 выдает "начислено" 1001р. Получается недоплата. Пробовала менять начисление у конкретного работника в СЗВ-6-2 на 1-2руб. - изменений никаких. В РСВ-1 все првильно: начислено-оплачено 1000-1000р. Можно ли исправить вручную в АДВ-6-2 сумму начислений?

  24. #1014
    Клерк
    Регистрация
    26.08.2010
    Адрес
    Свердловская область
    Сообщений
    338
    Подскажите. Формировала РСВ 1, пришел протокол проверки: Раздел 1.1. Строка 140. ПФР.СЧ: Ошибка сверки с платежами (на момент подачи РСВ). Ожидаемое значение: 128978. Сумма расхождения: 3.00
    3 Раздел 1.1. Строка 143. ПФР.СЧ: Ошибка сверки с платежами (на момент подачи РСВ). Ожидаемое значение: 14540. Сумма расхождения: 2.00
    Если я ставлю в уплату 14540,00, то общая сумма уплаченного налога 128977руб. Где ПФ берет еще 1 руб., я не понимаю. Потому что, согласно протоколу проверки ранее отправленному вся уплата сходится. Как быть? Из-за какого то 1 рубля не принимают отчет.

  25. #1015
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,613
    Наталья_07, это они автоматом трёшку и рубль на пени сняли из текщих выплат...

  26. #1016
    Клерк
    Регистрация
    04.10.2006
    Сообщений
    501
    У вас суммы с копейками были? Возможно ваша программа и программа в ПФ по разному округляют. У меня такое было, я два раза корректировку сдавала, и все из-за какого-то рубля. У меня к начислению было 137.50 ежемесячно, так вот по итогам квартала в РСВ-1 я сделала так 137,50*3=412,50, и округлила до 413. А в ПФ округляли ежемесячно, то есть 138*3=414. Что самое интересное, округляли только начисления, но не уплату, поэтому при сдаче расчета вылезла разница

  27. #1017
    Клерк
    Регистрация
    26.08.2010
    Адрес
    Свердловская область
    Сообщений
    338
    Из-за округлений получается путанится. У меня была переплата 2,24 руб. В декабре попросили сделать зачет на 1,25 пени на страховую и 0,38 на пени накопительной части. За весь 2010 сумма начисленная 128976,00. Вся эта ошибка выпадает из-за декабря, потому что уплачено 14539. И тогда сумма начисленная и уплаченная совпадает. Как все таки правильно отразить? Я уже делала уплату в декабре 14539,00. Все равно не принимают. Три раза отправляла
    Последний раз редактировалось Наталья_07; 25.01.2011 в 13:32.

  28. #1018
    Клерк
    Регистрация
    14.01.2011
    Сообщений
    6

    персонифицированный учет

    Цитата Сообщение от Старый ворчун Посмотреть сообщение
    всё правильно.

    заполняйте в любой набивалке вашу мамашку со стажем "ДЕТИ", печатайте РСВ1 и АДВ/СЗВ.
    А если даже мамаши нет и ЗП в течении года не начислялась и не уплачивалась (1 сотрудник), то достаточно ли просто письма об этом?

  29. #1019
    Главный
    Регистрация
    21.07.2006
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,904
    Блин, эти копейки идут из-за уволенных. Может, с них и снять?

  30. #1020
    Аноним
    Гость
    Генук, все получилось просто замечательно. даже уволенных долги за 1 полугодие закрыл.
    Одно плохо, опять эти округления и ПФ должен 2 рубля. Не хочу...
    Ну это если на АДВ 6-2 смотреть, а если на РСВ то не должен. буду еще бороться
    подправлять наверное

Страница 34 из 88 ПерваяПервая ... 243031323334353637384484 ... ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)