×
Страница 56 из 88 ПерваяПервая ... 64652535455565758596066 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,651 по 1,680 из 2624
  1. #1651
    Клерк Аватар для Мария.
    Регистрация
    24.11.2009
    Адрес
    Нижний Новгород
    Сообщений
    297
    а у меня вопрос по штрафам за неподачу сведений в ПФ от ИП, грозит за это что нибудь?

  2. #1652
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Подскажите пож-ста.УСН 6% .Делаю в Документы ПУ 5. АДВ-6-3 не формируется, она и не нужна? только АДВ -6-2 и СЗВ- 6-2??? И еще вопрос .Где в Документах ПУ 5 сделать доплату по взносам (выше уже прочитала ,что оплаченное за июнь в июле надо ставить как доплату, а не просто -уплачено). Ибо когда я просто ставлю уплату больше чем начислено, у меня в протоколе выводит ошибку, что уплачено больше чем начислено.
    или предупреждение?

  3. #1653
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от 232RMO Посмотреть сообщение
    У нас в городе АДВ-11 сдают только те, у кого задолженность по 2009 году была, но вам в любом случае зачет надо делать, потому что у вас по 2010 году задолженность будет висеть пока вы переплаты по есн не перекинете на новые кбк
    Пока мы ничего не перекидывали, а я просто еще раз уплатила недоплату января 2010 года, и теперь задолженностей нет, есть только переплата за 2009 по ЕСН. Но это надо уже с налоговой разбираться, я правильно понимаю?

  4. #1654
    Клерк Аватар для Raspberry
    Регистрация
    14.11.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,899
    Вот и у меня возник вопрос. Если сотрудница находится в ОУ и работает на дому, то в СЗВ 6-1, я должна указать 01.07.10-30.09.10 - ДЕТИ, 01.10.10-31.12.10 - стаж. И уже ОУ никак не учитывается. Я правильно понимаю.
    Для себя хочу ещё сделать из этой ситуации вывод. В страховой стаж включается ОУ до 1,5 лет, но не более 3-х лет. Получается если не работал, находясь в ОУ, то ОУ до 1,5 лет за третьим ребёнком в стаж не войдёт, а если частично работал, то оставшаяся часть перейдёт на последующие ОУ до 1,5 лет, но не более 3-х. Так?

  5. #1655
    Клерк
    Регистрация
    27.01.2009
    Адрес
    г. Москва
    Сообщений
    393
    Цитата Сообщение от 232RMO Посмотреть сообщение
    У нас в городе АДВ-11 сдают только те, у кого задолженность по 2009 году была, но вам в любом случае зачет надо делать, потому что у вас по 2010 году задолженность будет висеть пока вы переплаты по есн не перекинете на новые кбк
    а разве это возможно?
    меня ПФР послало в налоговую, а у них в базе мрак
    и все. денег не дают и не переводят на др. КБК, а у меня переплата на конец 2009 г. ок. 300 тыс.

  6. #1656
    Модератор
    Регистрация
    18.11.2008
    Адрес
    Уфа
    Сообщений
    20,968
    Если сотрудница находится в ОУ и работает на дому, то в СЗВ 6-1, я должна указать 01.07.10-30.09.10 - ДЕТИ, 01.10.10-31.12.10 - стаж. И уже ОУ никак не учитывается.
    Если с 01.10.10 она работает на дому, то верно
    Для себя хочу ещё сделать из этой ситуации вывод. В страховой стаж включается ОУ до 1,5 лет, но не более 3-х лет. Получается если не работал, находясь в ОУ, то ОУ до 1,5 лет за третьим ребёнком в стаж не войдёт, а если частично работал, то оставшаяся часть перейдёт на последующие ОУ до 1,5 лет, но не более 3-х.
    Так

  7. #1657
    Клерк
    Регистрация
    27.01.2009
    Адрес
    г. Москва
    Сообщений
    393
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Подскажите пож-ста.УСН 6% .Делаю в Документы ПУ 5. АДВ-6-3 не формируется, она и не нужна? только АДВ -6-2 и СЗВ- 6-2??? И еще вопрос .Где в Документах ПУ 5 сделать доплату по взносам (выше уже прочитала ,что оплаченное за июнь в июле надо ставить как доплату, а не просто -уплачено). Ибо когда я просто ставлю уплату больше чем начислено, у меня в протоколе выводит ошибку, что уплачено больше чем начислено.
    вот, мне то же интересно ГДЕ?! а то в 1с этого нет.

  8. #1658
    Клерк Аватар для Raspberry
    Регистрация
    14.11.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,899
    Если с 01.10.10 она работает на дому
    Да.
    Таша, как всегда спасибо тебе огромное.

  9. #1659
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    или предупреждение?
    Да предупреждение

  10. #1660
    Клерк
    Регистрация
    02.07.2009
    Сообщений
    49
    еще раз объясните пожалуйста. что делать с переплатой по сотруднику, если эта переплата не является погашением задолженности за предыдущий период. у меня программа spu.orb . если я буду вводить сумму оплаты, равную сумме начислений, то у меня не пойдет общая сумма уплаты (в адв-6-2 и сзв-6-2 с суммой, указанной РСВ-1). так как я каждый месяц плачу по рублю-два больше чем нужно, чтобы уж точно не было никаких задолженностей, т.к. часто нужный справки об отсутствии задолженности , и задолженность в 1-2 рубля может стоить этой самой справки

  11. #1661
    Клерк Аватар для Energizer
    Регистрация
    09.06.2004
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    2,457
    У ИП работники были только в первом полугодии.
    Как я понимаю РСВ1 за работников я сдаю а ИС что с ними??
    Не знаю как у вас , а мои нервные клетки не только восстанавливаются но и пытаются отомстить виновнику их гибели.

  12. #1662
    Модератор
    Регистрация
    18.11.2008
    Адрес
    Уфа
    Сообщений
    20,968
    kve082, это не переплата по сотруднику. Это переплата по предприятию. Вы не можете знать - к кому из сотрудников она относится, пока не начислите взносы. Поэтому она и отражается только в РСВ. Ничего страшного в том, что суммы уплаты в ИС и РСВ не совпадают, нет.

  13. #1663
    Клерк Аватар для Шура
    Регистрация
    24.10.2006
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    772
    Ничего страшного в том, что суммы уплаты в ИС и РСВ не совпадают, нет.
    вы хотите сказать что суммы уплаты по Ис и РСВ могут иметь расхождение? Это -что новое.Сумма уплаты по РСВ = сумме уплаты по ИС..Во всяком случае в нашем отд.пф по другому не принимают
    Делаю в Документы ПУ 5. АДВ-6-3 не формируется, она и не нужна?
    не нужна если нет формв СЗВ-6-1 (декрет,дети .адм.отпуск).
    .Где в Документах ПУ 5 сделать доплату по взносам (выше уже прочитала ,что оплаченное за июнь в июле надо ставить как доплату, а не просто -уплачено). Ибо когда я просто ставлю уплату больше чем начислено, у меня в протоколе выводит ошибку, что уплачено больше чем начислено.
    ставьте как просто "уплачено".В протоколе будет выходить "предупреждение",а не "ошибка" ,Если уплачено больше чем начислено.ПФ по таким показателям как "предупреждение" все принимает,это не считается ошибкой.

    – Увидишь мудреца – подумай, как с ним сравняться; увидишь глупца – загляни в самого себя(Конфуций)

  14. #1664
    Модератор
    Регистрация
    18.11.2008
    Адрес
    Уфа
    Сообщений
    20,968
    ы хотите сказать что суммы уплаты по Ис и РСВ могут иметь расхождение? Это -что новое
    Именно это я и говорю. И ничего нового в этом нет. По сотрудникам в ИС мы можем распределить уплату только в пределах начисленных взносов (с учетом погашения долгов за первое полугодие). При том, что за год предприятие может перечислить больше, чем начислило взносов. Переплата по году будет видна в РСВ-1, но не в ИС
    Во всяком случае в нашем отд.пф по другому не принимают
    Это истина в последней инстанции?

  15. #1665
    Клерк Аватар для ASD2000
    Регистрация
    27.04.2005
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,583
    Еще раз по уволенным в 1 полугодии:
    1. Стаж НЕ отражаем, отражаем только УПЛАТУ взносов
    2. этот сотрудник отражается в СЗВ-6-2
    3. при проверке Чеком это нормально, что выдается предупреждение:
    !!!20: Предупреждение по блоку <СуммаВзносовНаСтраховую>. Уплачено 241.52 больше, чем Начислено 0.00. Погашение задолженности за предыдущий период?


    Как в Документы ПУ ввести доплату за 1 полугодие? только вручную?? авоматически никак?

  16. #1666
    Модератор
    Регистрация
    18.11.2008
    Адрес
    Уфа
    Сообщений
    20,968
    1. Да
    2. Да
    3. Да

  17. #1667
    Клерк
    Регистрация
    03.04.2008
    Сообщений
    100
    Добрый вечер.

    Помогите разобраться, плиз.
    Пыталась сегодня сдать ПУ - но меня (вернее нашего работника) развернули из за 1 рубля. Ситуация в следующем:
    Начислено за второе полугодие 2010г. на страх.часть общей суммой = 66350
    Уплачено за второе полугодие общей суммой = 66350,73

    Соответственно при заполнении программа округляет и ставит число 66351 - это и смущает работников ПФ, т.к. они считают, что округлять не нужно и уплаченная сумма д.б. = 66350

    или правильно считать страховую часть по каждому конкретному сотруднику? тогда
    1-й сотр: начислено 16800 = уплачено 16800
    2-й сотр: начислено 29623,19 а уплачено 29623,46
    3-й сотр: начислено 8727,27 а уплачено 8727,27
    4-й сотр: начислено 11200 = уплачено 11200
    и соответственно если суммировать каждую сумму округляя до целых чисел получается 66350 = 66350

    как правильно?

    самое интересное, что РСВ-1 с переплатой в 1 рубль по страховой они у него приняли
    Последний раз редактировалось Leil@; 01.02.2011 в 20:10.

  18. #1668
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,613
    правильно завернул ПФР... нельзя в ИС ставить уплату больше начисленного, если не было недоплаты за прошлый отчётный период:

    1-й сотр: начислено 16800 = уплачено 16800
    2-й сотр: начислено 29623,19 а уплачено 29623,19
    3-й сотр: начислено 8727,27 а уплачено 8727,27
    4-й сотр: начислено 11200 = уплачено 11200
    ---------
    Итого: 66350.46 = 66350

  19. #1669
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Генук Посмотреть сообщение
    правильно завернул ПФР... нельзя в ИС ставить уплату больше начисленного, если не было недоплаты за прошлый отчётный период:

    1-й сотр: начислено 16800 = уплачено 16800
    2-й сотр: начислено 29623,19 а уплачено 29623,19
    3-й сотр: начислено 8727,27 а уплачено 8727,27
    4-й сотр: начислено 11200 = уплачено 11200
    ---------
    Итого: 66350.46 = 66350
    Хорошо.

    в ИС я исправила, начислено 29623,19 = уплачено 29623,19
    но при выгрузке выдает "Выявлены расхождения!!!"
    Сумма взносов на страховую часть:
    По страхователю в целом: По всем ЗЛ:
    Начислено: 66350,46 = Начислено: 66350,46
    Уплачено: 66350,73 > Уплачено: 66350,46

    как с этим быть?

    Веть в разделе Страхователь в закладке Уплачено я указываю общие суммы по месяцам уплаченные за 2010г.

  20. #1670
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,613
    дык... укажите уплату 66350,46
    27 копеек переплаты уйдут в следующий отчётный период: 1-й квартал 2011

  21. #1671
    Клерк
    Регистрация
    03.04.2008
    Сообщений
    100
    Генук, все сделала, спасибо ОГРОМНОЕ!!!!!!

  22. #1672
    Аноним
    Гость
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста:
    Мы полностью перечислили взносы в ПФР в конце 2010 г. Распечатал формы и обратил внимание, что по любому из сотрудников суммы уплаченных и начисленных взносов не сходятся (если сложить первое и второе полугодие попарно начислено/уплачено), хотя если складывать по формам АДВ 6-2 за 1 и 2 полуг. общие суммы сходятся: начислено за год=уплачено за год. Как мне быть? Вручную забить по каждому сотруднику в программе Док.ПУ-5?
    Например:
    было-Страх часть 1 пол. начислено 20 уплачено 10, 2 полуг. начислено 10 уплачено 15(20,25,...);
    исправить- страх. часть 1 пол. начис. 20 упл 10, 2 полуг.начислено 10 уплачено 20 (нач.
    30 и упл. 30 за год)

  23. #1673
    Клерк
    Регистрация
    14.03.2007
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    186
    С уважением

  24. #1674
    Аноним
    Гость
    Доброго времени суток, уважаемые.
    Я прочитала всю ветку, но возможно невнимательно. Но там был пост с вопросом. Файл сформирован в 1С. При проверке в CheckXML файл АДВ-6-2 показывает ошибку, с текстом
    Ошибка при проверке 1-го документа ОПИСЬ_СВЕДЕНИЙ_ПЕРЕДАВАЕМЫХ_СТРАХОВАТЕЛЕМ по схеме...
    Нарушена структура блока. Отсутствует обязательный элемент (либо нарушен порядок следования элементов).
    Ожидался элемент: Начислено.
    Источник <Уплачено>1657</Уплачено>
    Может, кто решил проблему, подскажите?

  25. #1675
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Доброго времени суток, уважаемые.
    Я прочитала всю ветку, но возможно невнимательно. Но там был пост с вопросом. Файл сформирован в 1С. При проверке в CheckXML файл АДВ-6-2 показывает ошибку, с текстом
    Ошибка при проверке 1-го документа ОПИСЬ_СВЕДЕНИЙ_ПЕРЕДАВАЕМЫХ_СТРАХОВАТЕЛЕМ по схеме...
    Нарушена структура блока. Отсутствует обязательный элемент (либо нарушен порядок следования элементов).
    Ожидался элемент: Начислено.
    Источник <Уплачено>1657</Уплачено>
    Может, кто решил проблему, подскажите?
    Многие решили вставив <Начислено>0</Начислено>
    Вот только 1С решать не торопится.
    Как только малейшее отклонение от стандартного случая так сразу неправильная обработка и ошибка.

  26. #1676
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Какая программа, какой период, какая дата увольнения.
    Если КОПФ, то в списке только уволенные в предыдущем периоде, а не в отчетном.
    Не знаю, что такое КОПФ. Но уволились у меня и правда в отчетном:-) Контур-Экстерн.
    Вопрос в догонку.Уволили сотрудника 1.07. Начислений нет за июль. Период стажа ставить с 01.07 по 01.07.? Ставлю только уплату за июнь.
    И еще у меня адрес заполнен не по Кладру. Сотрудник живет в деревне и в паспорте стоит прописка- просто деревня Лебедевка и все. Т.е. предупреждение.Это важно, чтобы было по Кладру?

  27. #1677
    Клерк
    Регистрация
    19.06.2007
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    152
    про отпуск по уходу до 3 лет - поставила ДЕТИ, в ПФ мне исправили период до 1,5 ДЕТИ, дальше - вообще нету стажа, сами на месте внесли изменения в файле и распечатали новую справку

  28. #1678
    Клерк
    Регистрация
    19.06.2007
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    152
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Уволили сотрудника 1.07. Начислений нет за июль. Период стажа ставить с 01.07 по 01.07.? Ставлю только уплату за июнь.
    у меня тоже есть такие, правда с начислениями - КНО начислялась. стаж с 01.07. по 01.07, если у вас без начислений то только доплата за июнь

  29. #1679
    Аноним
    Гость
    Знаете, а он же умер. Приказ об увольнении. Это неправильно?Мы выплатили пособие на погребение. Причем пособие выплатили позже, т.е. не 1 .07.Как только вдова принесла все доки. Как мне все-таки отображать этого сотрудника?
    Такие сотрудники могут быть в одной пачке с обыкновенными сотрудниками, у которых просто стаж? Раньше этот сотрудник был льготником. Из начислений за 2 полугодие только пособие на погребение. Но оно же не облагается никакими взносами.

  30. #1680
    Клерк
    Регистрация
    09.11.2010
    Сообщений
    144
    Подскажите вчера почти доделала отчет а сегодня 1С пишет предупреждение что РСВ уже недействительно, нужен новый бланк РСВ.
    Что же это теперь переделывать? без вариантов?

Страница 56 из 88 ПерваяПервая ... 64652535455565758596066 ... ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 3 (пользователей: 0 , гостей: 3)