×
Страница 11 из 14 ПерваяПервая ... 7891011121314 ПоследняяПоследняя
Показано с 301 по 330 из 398
  1. #301
    Клерк
    Регистрация
    08.06.2011
    Сообщений
    90
    Цитата Сообщение от Spirik Посмотреть сообщение
    Добрый вечер. Рабочим основного производства начислена зарплата "авансом", а именно, з/п начислили допустим в мае, а справки КС-3, и КС-2 по этому объекту заказчик подписал датой- 08.06.11г. Декларацию по прибыли сдаем ежемесячно. Вопрос в следующем- можем ли мы учесть в прямых затратах в декларации по прибыли начисление з/п- в мае? Спасибо.
    Если у Вас неспецифическая учётная политика, которая предполагает ежемесячное определение доходов, говоря терминами бухучета, "по готовности" (что вряд ли) - то не можете...

    Принцип соответствия доходов и расходов... Если учли доходы в мае - учитывайте и зарплату. Если же нет - тогда и прямой расход по зарплате взять в мае тоже нельзя в затраты.
    Последний раз редактировалось SkullLaugh; 08.06.2011 в 21:39.

  2. #302
    бухгалтер Аватар для Spirik
    Регистрация
    14.05.2009
    Сообщений
    16
    отсюда получается, что за май у меня на 20м счете должен будет остаться остаток по авансовой начисленной з/п + сюда же взносы в фонды?

  3. #303
    Клерк
    Регистрация
    08.06.2011
    Сообщений
    90
    Цитата Сообщение от Spirik Посмотреть сообщение
    отсюда получается, что за май у меня на 20м счете должен будет остаться остаток по авансовой начисленной з/п + сюда же взносы в фонды?
    Я так понимаю, вопрос о налоговом учёте?

    Опять же зависит от Вашей учётной политики) Я, например, оставляю прямые расходы, избранные для налоговой учетной политики, в которые у меня входят:
    - основные строительные материалы, относящиеся к этим работам и отпущенные в производство;
    - зарплата рабочих;
    - страховые взносы на зарплату рабочих (можно учитывать и на других счетах);
    - амортизация ОС, занятых на этих работах;
    - расходы по строительным машинам и механизмам, занятым на этих работах;
    - субподрядные работы.

    Можете расширить. Можете сузить, хоть все расходы отнести к косвенным, формально это не запрещено. Просто на налоговиков будет действовать как красная тряпка. Рекомендуемый Минфином перечень по производствам с длительным технологическим циклом, указанный в ст.318: материальные расходы, зарплата рабочих со взносами в фонды, амортизация.

  4. #304
    Клерк
    Регистрация
    13.02.2007
    Сообщений
    294
    А субподряд можно отнести к прямым расходам в НУ? Или это однозначно косвенные? Хочется максимального сближения БУ и НУ.

  5. #305
    Клерк Аватар для Svetishe
    Регистрация
    21.02.2002
    Адрес
    г. Москва
    Сообщений
    15,147
    Уже давно можно. НК разрешил самим составлять перечень прямых расходов

  6. #306
    Клерк
    Регистрация
    15.10.2010
    Сообщений
    50
    Добрый день! Ветку читала, но хотелось бы уточнить правильно ли я все поняла. У нас малое предприятие и 18/2008 не применяем. Вопрос вот какой:
    1)затраты следует начислять когда работы начаты, а не тогда, когда подписан договор?
    И про НЗП...
    2)если в договоре прописаны этапы, то пока не сдан этап будет НЗП?
    3)Если не поэтапная сдача и работы выполняются конец одного месяца - начало другого, то на конец месяца будет НЗП?
    Заранее спасибо!

  7. #307
    Клерк Аватар для Svetishe
    Регистрация
    21.02.2002
    Адрес
    г. Москва
    Сообщений
    15,147
    1. Да, по факту поступления таких затрат
    2. Да
    3. Не понятно про что спрашиваете

  8. #308
    Клерк
    Регистрация
    15.10.2010
    Сообщений
    50
    Цитата Сообщение от Svetishe Посмотреть сообщение
    3. Не понятно про что спрашиваете
    Я имею в виду, если работы начаты в конце одного месяца, а закончены в начале следующего месяца, то на конец месяца, в котором были начаты работы будет НЗП? Поэтапная сдача не предусмотрена.

  9. #309
    Клерк Аватар для Svetishe
    Регистрация
    21.02.2002
    Адрес
    г. Москва
    Сообщений
    15,147
    2 июля начаты работы по договору, с этого дня на счет 20 в аналитике объекта собираются затраты. Сдаются работы 5 августа, соответственно 5 августа формируется финансовый результат, а 31 июля имеем НЗП

  10. #310
    Клерк
    Регистрация
    15.10.2010
    Сообщений
    50
    Цитата Сообщение от Svetishe Посмотреть сообщение
    2 июля начаты работы по договору, с этого дня на счет 20 в аналитике объекта собираются затраты. Сдаются работы 5 августа, соответственно 5 августа формируется финансовый результат, а 31 июля имеем НЗП
    Спасибо Вам большое!!!

  11. #311
    Клерк
    Регистрация
    15.10.2010
    Сообщений
    50
    Если объекты монтажа нерегулярные, то что делать с з/п монтажников во время отсутствия объектов. Монтажники у меня на окладе, т.е независимо от того есть объект или нет, з/п начисляется и выплачивается. Собирать НЗП, а потом как появится какой либо объект списывать? И как списывать с аналитикой по каждому объекту или просто общей суммой?
    Заранее спасибо!

  12. #312
    нет_
    зарплата монтажников не может включаться в НзП в то время_ когда они не работают на конкретный объект

    потому что если Вы капитализируете эти затраты в нзп_ то такой НзП не будет отвечать критериям признания актива - а это недопустимо_ а также_ в таком случае Вы завысите стоимость НЗП_ что также недопустимо

    соответственно_ просто списываете эти ОПР на фин результат периода

  13. #313
    Цитата Сообщение от Svetishe Посмотреть сообщение
    2 июля начаты работы по договору, с этого дня на счет 20 в аналитике объекта собираются затраты. Сдаются работы 5 августа, соответственно 5 августа формируется финансовый результат, а 31 июля имеем НЗП
    если бы проекты были длинные (больше года)_ то делить на этапы было бы необходимо - чтобы получить достоверный фин результат Вашей деятельности по году

    а по коротким проектам - можно и не делить

  14. #314
    Клерк
    Регистрация
    15.10.2010
    Сообщений
    50
    Цитата Сообщение от ПоднимательПингвинов Посмотреть сообщение
    нет_
    зарплата монтажников не может включаться в НзП в то время_ когда они не работают на конкретный объект

    потому что если Вы капитализируете эти затраты в нзп_ то такой НзП не будет отвечать критериям признания актива - а это недопустимо_ а также_ в таком случае Вы завысите стоимость НЗП_ что также недопустимо

    соответственно_ просто списываете эти ОПР на фин результат периода
    Это же прямые расходы и сидят на 20 сч., а списать их можно только при наличии реализации... Или я что-то недопонимаю

  15. #315
    зарпалата монтажников не является прямыми расходами в тех периодах_ когда у вас нет проектов

    потому что прямые затраты можно напрямую отнести на конкретный объект_
    а при отсутствии этих объектов_
    зарплата монтажников будет текущим расходом периода (вы просто выполняете нормы трудового кодекса и потому у Вас появляются расходы)
    никакого отношения к будущим проектам они не имеют

    _______
    сидят на счете 20 они неправомерно - если нет работы

    что здесь важно - на каком бы счете они не сидели_ если нет объектов_ то в конце месяца их зарплата должна быть оттуда списана в затраты периода

  16. #316
    Клерк
    Регистрация
    15.10.2010
    Сообщений
    50
    Цитата Сообщение от ПоднимательПингвинов Посмотреть сообщение
    _______
    сидят на счете 20 они неправомерно - если нет работы

    что здесь важно - на каком бы счете они не сидели_ если нет объектов_ то в конце месяца их зарплата должна быть оттуда списана в затраты периода
    Значит в отсутствие объектов эти затраты будут косвенными и будут сидеть на 26сч.? Надо ли прописывать в УП, что если есть объекты - на 20, нет объектов на 26 или это по умолчанию в соответствии с законодательством? Вы извините, может я примитивные вопросы задаю, но я неопытный бух, и боюсь начудить.

  17. #317
    Клерк
    Регистрация
    17.07.2011
    Сообщений
    62
    Читаю про НЗП и ничего не понимаю - не понимаю даже с чего начать.

    НЗП где то надо учитывать? Сдавать в налоговую отчеты касающиеся НЗП?

    Цитата в которой мне все понятно:

    "2 июля начаты работы по договору, с этого дня на счет 20 в аналитике объекта собираются затраты. Сдаются работы 5 августа, соответственно 5 августа формируется финансовый результат, а 31 июля имеем НЗП"

    А что дальше? Что с этим НЗП делать?

    Если его (НЗП) посчитать надо, то как посчитать?

    Если НЗП посчитали, то что потом с этим НЗП делать дальше?


    Спасибо.

  18. #318
    Клерк Аватар для Svetishe
    Регистрация
    21.02.2002
    Адрес
    г. Москва
    Сообщений
    15,147
    А вы знаете, что такое НЗП?

  19. #319
    Клерк
    Регистрация
    17.07.2011
    Сообщений
    62
    НЗП - Незавершенное производство.

    Я так пониаю - это когда объект строительства не сдан, а затраты по этому объекту уже есть на 20 счете

    Спасибо.

  20. #320
    Клерк
    Регистрация
    17.07.2011
    Сообщений
    62
    Вот, для примера, по НЗП прикрепил Анализ 20 счета по Подразделениям и Номенклатурным группам, допустим у меня не было реализации, нет оборота по Кт 90 счета, я создаю Документ "Инвентаризация НЗП"

    Вопросы:

    1. В документе "Инвентаризация НЗП" сумма будет оборот по Дт, 135 830,40 по БУ, и 201 022,94 по НУ?

    2. Если по Кт 90 были бы какие-то обороты, то в документе "Инвентаризация НЗП" в качестве сумм по БУ и НУ надо указать разность Дт и Кт оборотов?

    Я правильно мыслю или заблуждаюсь?

    Спасибо.
    Миниатюры Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	НЗП.JPG 
Просмотров:	186 
Размер:	54.7 Кб 
ID:	47239  

  21. #321
    Клерк Аватар для Svetishe
    Регистрация
    21.02.2002
    Адрес
    г. Москва
    Сообщений
    15,147
    Вопросы по программам в соответствующем разделе

  22. #322
    Клерк
    Регистрация
    17.07.2011
    Сообщений
    62
    При чем тут вопросы по программе?

    Я про анализ 20 счета, что считать суммой НЗП если не было реализации?

    Спасибо.

  23. #323
    Клерк Аватар для Svetishe
    Регистрация
    21.02.2002
    Адрес
    г. Москва
    Сообщений
    15,147
    В документе "Инвентаризация НЗП
    Этот документ из программы, причем не понятно из какой.
    ЗЫ. Наверно Вы читаете много умной литературы и примерно так же формулируете вопрос, я по три раза перечитываю и не понимаю, что конкретно спрашивается. Извините

  24. #324
    Клерк
    Регистрация
    17.07.2011
    Сообщений
    62
    Ваша фраза:

    "2 июля начаты работы по договору, с этого дня на счет 20 в аналитике объекта собираются затраты. Сдаются работы 5 августа, соответственно 5 августа формируется финансовый результат, а 31 июля имеем НЗП"

    "а 31 июля имеем НЗП" - расшивруйте, что вы имеете в виду говоря НЗП, применительно к фразе?

    Спасибо.

  25. #325
    Клерк Аватар для Svetishe
    Регистрация
    21.02.2002
    Адрес
    г. Москва
    Сообщений
    15,147
    Имеется ввиду, что счет 20 не закрыт в этот момент

  26. #326
    Клерк
    Регистрация
    17.07.2011
    Сообщений
    62
    И как быть дальше, оставить счет не закрытым?

    Или что нужно сделать чтобы счет закрылся?

    Спасибо.

  27. #327
    Клерк Аватар для Svetishe
    Регистрация
    21.02.2002
    Адрес
    г. Москва
    Сообщений
    15,147
    Сдать работу и провести реализацию

  28. #328
    Клерк
    Регистрация
    17.07.2011
    Сообщений
    62
    Т.е. 31 июля счет не закрывать, 5 августа провести реализацию, и потом задним числом (прошлой датой) 31 июля закрыть счет?

    Спасибо.

  29. #329
    Клерк Аватар для Svetishe
    Регистрация
    21.02.2002
    Адрес
    г. Москва
    Сообщений
    15,147
    Почему задней дадой? В БУ задней датой ничего не делается, все по факту в соответствии с первичными документами

  30. #330
    Клерк
    Регистрация
    17.07.2011
    Сообщений
    62
    Т.е. закрыть 20 счет 5 августа в 23:59:59?

    Спасибо.

Страница 11 из 14 ПерваяПервая ... 7891011121314 ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)