База по строке 275 не исчезает бесследно при умножении на нулевой тариф...
Взносы по строке 276 = База по строке 275 * 0% = 0
когда А умножаем на ноль и получаем нулевой результат - это никак не означает, что А превратилось в ноль...
Пример:
5 * 0% = 0
126 * 0% = 0
1257548.36 * 0% = 0
Извините, что не сразу ответила:
1кв. стр. 150 = 1 068 275,14
в 1 кв. стр. 252 = 0
текущий РСВ:
стр. 114 = 3 157 539,76 (1 102 657,52+ 1 068 697,97 + 986 184,27)
стр. 144 = 3 239 632
стр. 150 = 986 182,90
стр 252 = 59 821,93 (952,70 + 27 343,73 + 31 525,50)
В одной из инфы, которую я смогла найти, было сказано, что если стр. 150>252
то уплачено по АДВ = стр. 144
все так запутанно, и нигде не могу найти достоверный источник, как вообще проверять.
Хотя в постановлении № 192n от 31.06.2006 с изменениями от 28.03.2012 № 66n, сказано в п.71 и 72, что сумма страховой и накопительной части трудовой пенсии указываются в размере суммы, начисленной с базы для начисления страховых взносов, но не более чем с предельно облагаемой.
Или они имели в виду только на начисленным, а по уплаченным ни слова ((
поехали... будем на слэнге называть ИС - суммы, участвующие в индсведениях (обычные взносы до 512) и солидар - 10%-взносы свыше 512, не участвующие в индсведениях...
сначала разделим начисления отчётного квартала на ИС и солидар:
Апрель
ИС ... 1101704.82
солидар ... 952.70
Май
ИС ... 1041354.24
солидар ... 27343.73
Июнь
ИС ... 954658.77
солидар ... 31525.50
записываем:
в итого АДВ по графе Начислено пойдёт:
1101704.82 + 1041354.24 + 954658.77 = 3097717.83
теперь начнём разливать уплату 3239632 по тазикам... сначала разольём недоимку 1-го квартала, держа в уме, что вся она - чистый ИС, т.к. солидара ещё не было...
Доуплата_Март_ИС = 1068275.14
осталось 3239632 - 1068275.14 = 2171356.86 разливаем апрель, сначала ИС, после солидар
Уплата_Апрель_ИС = 1101704.82
Уплата_Апрель_солидар = 952.70
осталось 2171356.86 - 1101704.82 - 952.70 = 1068699.34 разливаем май, сначала ИС, после солидар
Уплата_Май_ИС = 1041354.24
Уплата_Май_солидар = 27343.73
осталось 1068699.34 - 1041354.24 - 27343.73 = 1.37 разливаем в июнь ИС
Уплата_Июнь_ИС = 1.37
записываем:
в итого АДВ по графе Уплачено пойдёт:
1068275.14 + 1101704.82 + 1041354.24 + 1.37 = 3211335.57
не за что... на всякий случай, общие коэффициенты распределения уплат:
Кдоуплаты_1кв = 1068275.14 / АДВ_Начислено_1кв
Куплаты_2кв = 2143060.43 / 3097717.83
Последний раз редактировалось Генук; 12.07.2012 в 12:16.
Здравствуйте. В июне на з/п 10700 начислила и оплатила Ффомс 546 руб, хотя надо было 545,70. Подскажите, как мне сейчас лучше поступить при заполнении РСВ. Показать начисление и оплату 546? Проверка выдает ошибку.
Начисление 545,7, а оплату 546?
Уважаемые клерки, помогите разобраться. Замучалась уже сдавать отчет (коректировка 2011).
1. В АДВ по кварталам( в пределах квартала) сумма "перечислено" меньше или больше "начислено", поскольку в текущем месяце взносы платытся за предыдущий. Но по итогам года сумма" начислено" равно "перечислено".
Ну может получится меньше по факту. Но не больше. Приходят отрицательные протоколы именно по кварталу "сумма "перечислено" больше "начислено".
Но ведь если оплачивается предыдущий квартал, то да, больше. А в предыдущем квартале было меньше.
Если ставить "перечислено" НЕ больше "начислено", то итог по году не пойдет. "Перечислено" будет меньше "начислено", что не соответствует действительности и сотрудникам не доначислят суммы для пенсии.
Каким образом тогда отчет делать?
2. Сотруднику в 4 кв. взносы не начисляли, т.к. у него зпл ушла за предел для начислений взносов. В АДВ за 4 кв указан стаж, начислено 0, перечислено - остаток за 3 ка. Тоже отрицательный протокол. Как правилльно?.
Почитала форум, насколько я поняла в пределах квартала по АДВ суммы "начислено" и "перечислено" не обязательно должны совпадать.
Дозвониться не могу до ПФР, умучалась уже объяснительные посылать, все объяснила, но приходят отрицательные протоколы.
Что исправлять - уже не знаю.
Спасибо.
помогите люди добрые!
сдаем отчетность в пфр через такском.
В протоколе ошибка такая по ФИО такому-то страховая часть (так же и накопительная) уплачено больше, чем начислено. По сверке АДФ и РСВ-1 все сходится...
Если мы укажем, что уплачено столько же, сколько и начисено, то тогда АДВ и РСВ не сойдутся. Платим же за предыдущий месяц в текущем, ЗП разная (премии)... По телефону они объясняться отказываются, бросают трубки.
Объясните, пожалуйста, где подвох??? Самое интересное, что такая же ошибка вылазит и в другой организации, где всего лишь один сотрудник (всегда был один).
Последний раз редактировалось artbuh; 12.07.2012 в 13:38.
Добрый день, подскажите пожалуйста. Хочу сдать нулевую отчетность в ПФР по почте, я сделала РСВ-1, а дискету надо прикладывать? Спасибр.
вы ответы после своих вопросов читаете (не только вам адресованные)... На всякий случай обратите внимание на ЭТОТ ОТВЕТ
artbuh, ЭТОТ ОТВЕТ читали?
Рребят, здравствуйте
В первом квартале сдался без вопросов, там было все просто)
а вовтором квартае начались отпуска и копейки, копейки, копейки... Наверняка в теме обсуждалось, но перечитать свыше 40 страниц нереально)) Так что пардон заранее.. Может еще разок растолкуете
В общем начислений по рсв все с копейками. уплаты - округленные... Там в итоге копейки переплат выползают... Чего с этим "добром" делать? Оставлять как есть? а потом эти копейки дальше в другие периоды тащить и с учетом их дальше платить и делать округления?
я ничо не понимаю.......... если мы в 1 кв перечислили 100 рублей, во втором 120, всего за полугодие 220, то в АДВ за 1 квартал я разношу 100 рублей, а за 2 квартал - 120 рублей.
РСВ за 1 кв - уплачено за период (стр. 140) - 100 руб,
РСВ за 1 полугодие - уплачено всего (стр. 140) 220 руб, в том числе за последние три месяца - 120 рублей.
АДВ по организации формируется из инд. сведений по каждому сотруднику (то есть СЗВ). То есть АДВ = сумма сведений по каждому сотруднику из СЗВ.
Переплат у нас нет - мы платим четко по начисленным взносам за предыдущий месяц. На конец отчетного периода у нас всегда задолженность, равная начисленным взносам за последний месяц отчетного периода.
Или я что-то совсем не так понимаю. Простите, но пример с молоком ясности не внес
Я спецом в экселе выписала ВСЕ (начиная с 2010 года суммы из РСВ и АДВ) - все сходится. у ПФР - свои данные, мне не понятные, откуда взявшиеся.
artbuh, поймите простую вещь... индсведения СЗВ/АДВ это два независимых отчёта в одном флаконе...
Начислено это показ по факту... сколько начислено в отчётном квартале... нет проблем...
а вот Уплачено - это НЕ уплачено В текущем квартале... это НЕ уплачено ЗА текущий квартал... это РАЗНЕСЕНО В текущем квартале уплат...
если была недоимка по строке 150 прошлого РСВ плюсом, то РАЗНОСИТСЯ сначала недоимка и потом РАЗНОСИТСЯ в пределах начисленного уплата за текущий квартал...
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста. Если есть задолженность в ПФ за 2011 год, а я в платежке напишу не ЗД ГД.00.2011 а например, укажу период этого года ТП КВ.01.2012, то ПФ зачтет это нарастающим итогом, или будет считать что у меня долг в 2011 году и переплата за 1 кв 2012?
Так же сдала в ПФ. Разница между АДВ-6 РСВ-1 уплата, тоже только на солидарную мая. (у меня с мая превышения, а так почти тоже. что и в этом примере) -7148 руб.
Сказали неправильно так, нужно чтоб АДВ-6 = РСВ-1, а солидарную мая 7148 распределить по страховым взносам за 2 квартал. На вопрос а дальше как, сказали - потом посмотрим. Прочитала все тему эту, вообще запуталась.
Добрый день!
Заполняю РСВ-1 и индивидуальные сведения. Взносы у меня начислены с копейками. В РСВ раздел 1 и 2 начисления заполнено с копейками, АДВ итоговая сумма без копеек, 1С сама округляет там. Из ПФР приходит отрицательный ответ, что суммы "Итого по стархователю" формы АДВ не сходятся со строкой 114 РСВ. Если начинаю править строки 111-114, убирать копейки, то при проверке ругаются, что от моей базы начисления должны быть с копейками((( Что делать?
ТО есть по Вашему, мы должны об этом догадаться? или обладать телепатическими способностями?
Для полной уверенности, прочтите вот ЭТО. И попробуйте ответить на вопрос еще раз.
Т.е. если я заполню в новом релизе, то проблема копеек исчезнет? Вот не вижу взаимосвязи я...
Аноним Е,
150 со знаком +/- из РСВ 1-го квартала
текущий РСВ:
111
112
113
114
144
150 со знаком +/-
252 все четыре числа по строке
150 со знаком + из РСВ 1-го квартала +175493,28
текущий РСВ:
111 179252,94
112 166176,22
113 164815,51
114 510244,67
144 520923,28
150 со знаком +164814,67
252 все четыре числа по строке 185669,22 0 7148,90 11382,02
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)