


Нат.А., размер минимальной заработний платы не зависит от того, кто является работодателем, ИП или организация. В Москве есть региональное соглашение о минимальной заработной плате. Найти его можно в базе документов на сайте. ЧТо-то в районе 11000 там было вроде как
Подскажите пожалуйста:
1. ИП на ЕНВД, зарегистрирован ИП в одной налоговой, ЕНВД осуществляет в другом районе, следовательно как плательщик ЕНВД стоит в другой налоговой. Куда платить НДФЛ? И ткните носом как правильно заполнять платежку по НДФЛ.
2. У меня в ТД с работниками прописана з/пл 6000, но я это учитывала без НДФЛ,т.е. на руки работник 6000 получит. Может стоит изменить сумму в ТД?
3. ЕНВД платиться за квартал,т.е. всего 4 раза в год?
4. У меня есть работник с ребенком, как я должна оформить вычет на ребенка? Я должна из з/пл работника вычесть 1400р. и с оставшейся суммы заплатить НДФЛ? А взносы тоже буду платить с суммы уже с вычетом?
1. в одну
2. изменения в ТД происходят по воле двух сторон договора
3. да, если без мягкого знака
4. вычет касается только расчета ндфл
Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.
в одной и в другой - это ваши формулировки;ИП на ЕНВД, зарегистрирован ИП в одной налоговой, ЕНВД осуществляет в другом районе, следовательно как плательщик ЕНВД стоит в другой налоговой
в одну, значит - не в другую
на сайте налоговой службы есть удобный сервис для формирования платежек
Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.
Добрый день!
подскажите пожалуйста есть какие то особенности оформления работников со сменным графиком работы? 3 дня рабочих, 3 выходных. Поясню что это горничная в гостинице. Предполагается что в рабочие дни она дежурит круглые сутки (то есть если надо убрать номер в час ночи она идет и убирает, а если не надо, то находится дома, т.к. живет рядом с гостиницей).
обязательно ли в договоре прописывать рабочее время, например с 9 до 21 часа? мне бы не хотелось этого делать поскольку все таки иногда человек должен будет выходить на работу и в иное время.
еще хотел попросить скинуть ссылку где можно взять болванку трудового договора
спасибо!
Коллеги, подскажите пожалуйста по пред. посту!



MrJones, подобные вопросы лучше задавать в разделе Оплата труда и кадровый учет. Там у нас бывают специалисты по кадрам.
Вечер добрый. Простите за глупый вопрос, но я начинающий ИП на ЕНВД, зарегистрировалась как работодатель, 2 наемных работника, собралась платить взносы и возник вопросик. Взносы платятся за обоих общей суммой просто или на каждого работника свое платежное поручение создавать?
подскажите пожалуйста, составляет ли ИП Акты приема работа, и если да то какая форма и на какое постановление можно ссылаться!!! Я что-то нашла в инете, но мне кажется, что это применимо для ЮЛ! Заранее благодарю!



Если ИП осуществляет работы, то акты должны быть. Формы актов не существует (за исключением строительства)
Здравствуйте!!! Скажите, по вышеизложенному на 2013 год что изменилось? Спасибо!
ИП на УСН (6%) наемных работников нет, оплатила страховые взносы в 1 квартале и уменьшила на них (на 100%) авансовый платеж по УСН за 1 квартал. С 01.04.14 года по этому же виду деятельности будет патент. Если нанять работника с 01.04.14, то распространится ограничение в 50 % по уменьшению страховых взносов на УСН? Т. е. если доход за год остался по УСН тот же что и за 1 квартал я не должна буду пересчитать налог? Я что-то путаю или здесь раздельный учет наемных работников и УСН с патентом не пересекаются? Может сложно написала??? Не могу сообразить.![]()



Добрый день.
Я ИП на УСН.
В 2013 году было 3 работника. Один уволился (по соглашению сторон) 31 декабря 2013 года. Соответственно, в Среднесписочной численности по состоянию на 01 января я уже указал 2 человек.
Сейчас возникло желание и необходимость уволить и остальных двух тем же, прошлым годом)) Так же по соглашению сторон.
Можно ли подать "уточненную" среднесписочную численность? То есть, в этом случае я должен буду указать в ней ноль работников?
Все выплаты за них за декабрь произведены еще в декабре (зарплата, НДФЛ, ПФР, ФСС).
Если я все же это сделаю, я могу в этом году уже не сдавать поквартально отчеты в ПФР и ФСС? Туда нужно будет подать какие-то сведения о том, что сотрудниц уже нет?



Если у Вас человек проработал весь год, то как могла быть среднесписочная за год 2, а не 3? Вы не число работников на 1 января указываете, а среднесписочную численность за 2013 год.
Можете поиметь кучу неприятностей от этих уволенных.
не можете, пока не сниметесь с учета как работодатель. Так что за 1 квартал все равно придется сдавать. И среднесписочная за прошлый год тут вообще ни при чем
Надежда, спасибо .
Вот мне в принципе тогда непонятен смысл этой "Сренесписочной". Там же указывается именно количество работников на 01 января текущего года, вот передо мной этот листок!!! Буквально написано: "Среднесписочная численность по состоянию на .... составляет ... человек". И пониже: "В случае предоставления сведений о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год, отражается дата - 1 января текущего года..."
Я даже при сдаче в самой налоговой уточнил у инспектора - писать именно цифру работников на 1 января? Она ответила - да, конечно. Вот и написал два. А теперь выходит, обманул любимую налоговую)
И по "снятию с учета как работодатель". Выходит, это нужно было сделать заранее? Если я их оставлю еще на год и уволю теперь уже в декабре 14-го, тоже 31-го числа, то "сниматься" с учета нужно заранее что ли?
Или тогда как вариант - уволить их в середине года, к примеру, после 2 квартала, то есть 31 июля (для меня важно это сделать в какой-то "ровный" период, чтобы не высчитывать). Тогда, я так понимаю, нужно будет оставшиеся 2 квартала сдавать ПФР и ФСС, просто без новых начислений?
Самим работникам все равно, работа не ведется, готовы подписать все, что угодно и уволиться в любой момент, как я скажу, то есть они так же заинтересованы в том, чтобы мне это обошлось как можно "проще".



Неправда. Там указывается среднесписочная численность за прошлый год. Среднесписочная, понимаете? А не просто количество работников на определенную дату. Это никому не надо.
Не заранее, а после увольнения всех имеющихся работников.
Если Вам не нужны работники, зачем Вы собрались до декабря 2014 года их держать?
После снятия с учета работодателя не надо сдавать туда отчеты, Вы там не будете стоять на учете как работодатель, Ваши отчеты никому не будут нужны.
Как сделать расчёт, за год доход =280000, оплатила в пфр взносы, на сколько могу уменьшить налог по УСН?



Калькулятор налога вверху страницы, в меню Инструменты
Заранее прошу прощения, если ответ на этот вопрос есть, но я не нашла. Конкретно где-то указано, календарные дни или рабочие? В самом постановлении правления ПФ о порядке регистрации, насколько я знаю -нет такого указания. ФСС у меня приняла заявление в течение 10 рабочих дней, а вот с ПФ у меня заминочка вышла. Пойду только в понедельник, 14 июля. А договор заключен 11 июня. Если считать в календарных, то последний день был 11 июля в пятницу. И еще вопросик - по ПФ я, получается, не смогу ни отчет сдать, ни заплатить, пока не получу номер регистрационный, так?



И за работников и за себя
Здравствуйте. Подскажите, пожалуста.Работник принят 08.07.2014 зп 8868. 15.07 аванс. Как расчитать?
8868/31*8*40%=915,41



Спасибо.
8868/23*5*40%=771,13
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)