Аноним, есть Постановление № 192п от 31.07.2006 (разумеется с изменениями последними), где есть правила заполнения форм. Вот что там сказано про заполнение уплаты по страховым взносам ( в СЗВ-6-4) "Указывается сумма уплаченных страховых взносов на страховую часть трудовой пенсии в последние три месяца отчетного периода, в рублях и копейках. Сумма излишне уплаченных (взысканных) страховых взносов в данном реквизите не учитываются" и еще "Заполнять в случае наличия сведений в течение отчетного периода или уплаты за застрахованное лицо (в т.ч. уволенное) задолженности за предыдущие отчетные периоды". Это вас устроит?
Улыбка украшает любого человека
Ткните, пожалуйста, где почитать какие именно формы необходимо сдавать ИП на ЕНВД с одним устроенным сотрудником. Новичок. Благодарю
Добрый день! Помогите пжста!!! В полугодии 2013 подаю корректировку за полугодие 2012, 9 мес, 1 кв 2013... итоги начисл/ уплач не изменились, изменилось только распределение внутри по сотрудникам. Добавила АДВ-62, к ней СЗВ... делаю 9 мес и при распределении взносов уплаченных 1с не видит эту корректировку за полугодие 2012.. что не так сделала? как мне ее учесть?
http://forum.klerk.ru/showthread.php...0%E5%EC+%E7%E0
Ежеквартально такая тема появляется на форуме в соответствующем разделе (для вас - Индивидуальные предприниматели. Спецрежимы (ЕНВД, УСН, ПСН, ЕСХН))
Улыбка украшает любого человека
годовую за 2012 пропустили?
Если вопрос по тому как сделать в программе - сюда http://forum.klerk.ru/forumdisplay.php?f=60
Улыбка украшает любого человека
Подскажите, плиз,
если сдавать уточненный расчет РСВ-1 за 2012 год, то какую форму использовать?
Новую за 1 кв.2013 или старую годовую 2012?
Скажите, пожалуйста! ООО было зарегистрировано 25.03, директор назначен 01.04. Нужно ли было сдавать отчет в ПФР за март?
Нулевую РСВ надо было сдать. И в ФСС кстати, тоже
Как это никого нет? А единоличный исполнительный орган кто в выписке из ЕГРЮЛ у вас указан?
В ФСС сдали отчет (так совпало, что как раз там доки получали и нужно было сдавать отчет, вот все и сделали). Но бух-ер мне сказала, что директора можно назначить с 1.04, тогда и отчет в ПФР сдавать только с этого периода. поэтому я и пропустила срок сдачи. а потом что-то торкнуло - дай-ка посмотрю сроки, а оказывается вон как! влетели на штраф! Так еще и бух-ер сказала, что среднесписочную нужно сдавать раз в год, а оказалось, что сразу, как зарегистрировались. В общем, и здесь влетели!
В выписке указан директор. Но он то назначен другой датой, а не датой регистрации ООО. А отчитываться же нужно за определенного человека, а не просто за то, что в выписке написано.
Если директор в выписке указан, значит он уже назначен
А то так все делали бы - не назначали бы директора и отчетность не сдавали бы![]()
большое спасибо ! но - как в этом случае быть с РСВ-1 ? переплата там указана, данные по всем представляемым документам должны совпадать... т.е. если, например, по РСВ-1 переплата прошла в 300 р.(мог же человек уволиться после оплаты ?), в АДВ 6-2, СЗВ 6-4 эта переплата должна быть и отражена, и распределена... вообще тоска... каждый раз откуда-то берутся несколько рублей с копейками из-за которых приходится тудым-сюдым подгонять... откуда те копейки берутся - толком объяснить в ПФ не могут... (((((
день добрый помогите пожалуйста, РСВ и АДВ. В РСВ на начало периода стоит переплата 1429 , далее нач/уплач и т.п.
уплачено 79281,38 ( полностью совпадает с АДВ), остаток подлеж оплате 38 858,99 ( за минусом 1429).
отсылаю в ПФ , оттуда отказ и пишут что, по данным АДВ и РСВ на РСВ оплачено 80710 ,38 ( как раз 79281,36+1429) .
Т.е. как я понимаю переплата на начало периода плюсуется к графе 140 РСВ ( упл всего ) . и что мне теперь делать?
Подскажите пожалуйста,такая ситуация,сдали отчет за 1 квартал,обнаружилась ошибка в РСВ 1 сумма на обязательное медицинское страхование не правильно указана,сейчас нужно делать корректировку,подскажите,корректирующий отчет сдавать только по РСВ 1 или индивидуальные сведения тоже нужно,имею ввиду СЗВ 6-4. Спасибо.
А еще у меня такафя проблема,опять двадцать пять называется,в РСВ при проверке успех,а в СВЗ 6-4 вот такая петрушка ***30: Ошибка в адресе <АдресРегистрации>: элемент <ТипАдреса> не может иметь значение "НЕСТРУКТУРИРОВАННЫЙ" в документе типа "РАСЧЕТ_ПО_СТРАХОВЫМ_ВЗНОСАМ_НА_ОПС_И_ОМС_ПЛАТЕЛЬЩИКАМИ_СВ_ПРОИЗВОДЯЩИМИ_ВЫПЛАТЫ_ФЛ_НАЧИНАЯ_С_2013_ГОДА" (допускается только для документов типа "СВЕДЕНИЯ_О_СМЕРТИ" или "ЗАЯВЛЕНИЕ_О_ДОБРОВОЛЬНОМ_ВСТУПЛЕНИИ_В_ПРАВООТНОШЕНИЯ_В_ЦЕЛЯХ_УПЛАТЫ_ДСВ"): Как такое может быть? Как исправить этот адрес,не могу понять
Подскажите, пожалуйста, те, кто сдаются в ПФР в Химках.
Они по-прежнему требуют форму СЗВ-6-4 на 1 листе?
За первый квартал у меня еле приняли отчет, я делала все в PsvRsv, там этот отчет распечатывается на 2 листах. в ПФР требовали на 1 листе, потом разрешили поставить печать на первом листе и сказали, что принимают так в последний раз.
Вот интересно, за 1 полугодие то же самое будет?
Умные люди! Помогите пожалуйста, уже мозг дымится.. Мне нужно сделать отчет ПФР ИС за 4 кв. 2012г. и корректировку за 6 месяцев 2012г. В ПФР инспекторша сказала, что должно быть всего 5 файлов (отчет за год и корректировка за 6 месяцев). Так вот, делаю в программе "Документы ПУ5". У меня выгружается либо только 4 квартал либо только корректировка. Ну не выгружаются сразу 5 файлов. Что делать то? Или просто я туплю уже под конец дня?
Почему-то я Вам верю...
я наверное неправильно выразилась-я не пойму, как технически выгрузить сразу 4 кв. и корректировку, чтоб 5 файлов сразу получилось. Там можно нажать только либо на 4кв либо на корректировку. Или мне неправильно инспектор объяснила, что должно выгрузиться сразу 5 файлов?
выбрала-выгрузились теперь 4 файла, при проверке чек пишет,что должна быть сзв 6-3. Как ее туда впихнуть то? И адв 6-3 не выгрузилась. Ничего не понимаю...
Сотрудница в 1 квартале принесла фальшивый больничный (я его включила во все отчеты), и это обнаружилось только в мае 2013, когда пошла за возмещением в ФСС. Это потянуло за собой корректировку отчетности за 1 квартал 2013г. в ФСС.
Теперь пытаюсь сделать корректировку отчетности за 1 квартал 2013 года в ПФ. Правильно я понимаю, что в РСВ-1 я уменьшаю строки 202 и 212, 271 и 272 на сумму больничного? И в СЗВ-6-4 по этому сотруднику период работы с врнетруд на админ? так как начисления и перечисления не изменились - то цифры я не меняю. И отправляю файл в ПФ только с этим сотрудником?
Кто с такой проблемой уже сталкивался и что отправляли в корректирующем виде в ПФ?
Да, базу для начисления, начисленные взносы (строка 240 и т.д.) тоже не забудьте откорректировать.
тут скорее НЕОПЛ или ей разрешили написать заявление за свой счет?
Вы отправляете РСВ-1 и инд. сведения только по данному сотруднику, т.к. у вас именно стаж будет другой указан, а начисления и прочее, что по данному сотруднику, что в общем будут те же.
Улыбка украшает любого человека
Строка 240 и дальше - не меняется. Я уменьшила на одну и туже сумму больничного строку 202 и стр.212.
Спасибо, я подумаю. Так как по организации на сотрудника составили Приказ с выговором. Я и подумала, что это дни за свой счет.
Просто ПФ сравнивает эти две отчетности, чтобы суммы бились, а тут им сравнивать не с чем будет. А может и не надо? - это ведь корректирующая...
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)