
Сообщение от
TatV
Здравствуйте! Я новичок в общепите, прочитала всю тему, но не поняла несколько моментов налогового учета в кафе. У меня УСН дох-расх. Не оплаченного сырья нет, с одной стороны, все оприходованное и оплаченное сырье по окончании налогового периода, можно принять к налоговому учету, но есть но, не отражаемое бесплатное питание сотрудников. Я понимаю, что его стоимость нужно исключить из принимаемых расходов, но не знаю, как это сделать. В бух.учете все понятно. А в налоговом запуталась, сторнировать каждый квартал? не выход, так как недоплата налога+пени+исправительные декларации=кандидат на внеплановые проверки. Подскажите как вы поступаете? Большое спасибо за помощь!