×
Страница 42 из 55 ПерваяПервая ... 3238394041424344454652 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,231 по 1,260 из 1622
  1. #1231
    Клерк
    Регистрация
    05.08.2009
    Адрес
    Казань
    Сообщений
    2,103
    Всем здравствутйе коллеги! тревожит один вопрос. : в SH есть инвентаризация на конец м-ца. надо ли брать из Акта реализации с/с (плюс излищки минус недостачи и фактическая с/с)??? у кого как получается?

  2. #1232
    Клерк
    Регистрация
    09.04.2010
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    764
    Цитата Сообщение от Olya09 Посмотреть сообщение
    Всем здравствуйте коллеги! тревожит один вопрос. : в SH есть инвентаризация на конец месяца. надо ли брать из Акта реализации с/с (плюс излишки минус недостачи и фактическая с/с)??? у кого как получается?
    12 страница с сообщение 341 почитайте

  3. #1233
    Клерк
    Регистрация
    05.08.2009
    Адрес
    Казань
    Сообщений
    2,103
    СПасибо. Недостачи в расход ,излишки в приход этого мес.

  4. #1234
    Аноним
    Гость
    Спасибо!!!

  5. #1235
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,837
    Цитата Сообщение от Olya09 Посмотреть сообщение
    Недостачи в расход ,излишки в приход
    если точнее, то излишки в доход (под налоги), а недостачи - с м.о.л.
    в некоторых случаях можно засчитывать пересортицу по однородным товарам
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  6. #1236
    Аноним
    Гость
    Еще раз извините. Прочитала всю тему. И меня осенило))) если у меня практически все сырье, кроме воды в маленьких бутылочках и пепси. То в книгу Д- р должно оно попасть после оплаты. А вот штучный товар и сигареты после реализации. Верно? Акт реализации по штучному товару важен для НУ в книге чтоб отразился. А по сырью он просто с/ с списывает в Б/у

    2) тоесть настроить настроить учет что материалы сразу отражались после оплаты и прихода. А штучный товар приход на 41 что ли отразить?? Что б не захватывал и не ставил в книгу. А только после реализации.
    Запуталась незнаю как отразить ,точнее каким документом, расход по товарам для перепродажи ? В 1 с
    И сигареты как учесть и списать?

  7. #1237
    Клерк
    Регистрация
    05.08.2009
    Адрес
    Казань
    Сообщений
    2,103
    Цитата Сообщение от ZZZhanna Посмотреть сообщение
    если точнее, то излишки в доход (под налоги), а недостачи - с м.о.л.
    в некоторых случаях можно засчитывать пересортицу по однородным товарам
    Спасибо я догадывалась об этом)))ЕНВД ведь обе точки у нас. Доход стандартный вмененный




    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    А по сырью он просто с/ с списывает в Б/у
    да у нас в бух.учете по сырью списывает и по товарам. я только суммы проставляюв Инвентаризации,на основании Отчет о розничных продажах 1С делает


    Друзья,у меня еще один вопрос .У нас две ЕНВД точки.Вы в 1С выручку отражаете на 90.01.2 ?счета с особым порядком? или все же 90.01.1?...УСН дохода нет в нашем ИП

  8. #1238
    Клерк
    Регистрация
    05.08.2009
    Адрес
    Казань
    Сообщений
    2,103
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    2) тоесть настроить настроить учет что материалы сразу отражались после оплаты и прихода.
    Настройка учета там галочку поставьте где надо

  9. #1239
    Аноним
    Гость
    Еще раз всем спросила. Разговаривала сегодня с аудиторами. Общепит действительно не розница, а услуга и при усн д-р должны соблюдаться два условия приход и оплата . А три условия для розницы только .тоесть все списываем )))

  10. #1240
    Аноним
    Гость
    Тоесть я хотела написать всем огромное спасибо!! Алсу особенно

  11. #1241
    Аноним
    Гость
    Еще раз здравствуйте. У меня след. вопрос. если общепит на ОСНО то какие условия должны соблюдаться при расходе сырья? Там действует метод начисления? то есть сырье я учитываю по факту оприходования? БУ в принципе тот же самый что при Усн, только НУ другой?

  12. #1242
    Клерк
    Регистрация
    05.08.2009
    Адрес
    Казань
    Сообщений
    2,103
    Там действует метод начисления? то есть сырье я учитываю по факту оприходования?

    Аноним, Да. Нужны подписанные зав. шеф поваром и комиссией Отчеты производства за смену на бум носителе. как Обоснование списания сырья в НУ Естественно технологички подписанные и утвержденные дир-ром.Акт реализации тоже на бум носителе отражение доходов

  13. #1243
    Аноним
    Гость
    В отчете производства за смену. Есть такая графа плановая себестоимость , ведь я могу списывать по фактической себестоимости. ( покупая стоимость) ? Плановую уде мало кто считает. И если могу по фактической туда мне надо добавлять зарплату работников кухни. Или в общепите это не важно? Понятно что зп придется делить на 20( работники кухни) и официанты(44) глав бух с Дир (26). Или всех на 20 поставить можно ?))

  14. #1244
    Веселая бездельница Аватар для Mmmaximmm
    Регистрация
    22.03.2010
    Адрес
    Аэропорт
    Сообщений
    3,720
    Цитата Сообщение от Na28ta Посмотреть сообщение
    Это разве доказательство того, что это верно?
    Тем не менее, насколько понимаю, нет никакого регламента касательно того, какой счет использовать. Используют и тот, и другой - кому как удобнее.
    Раз неверно - докажите обратное)
    Положи меня, как печать, на сердце твое, как перстень, на руку твою: ибо крепка, как смерть, любовь; люта, как преисподняя, ревность; стрелы ее — стрелы огненные; она пламень весьма сильный. (с)

    автоматизация позволяет формировать отчеты автоматически

  15. #1245
    Клерк
    Регистрация
    05.08.2009
    Адрес
    Казань
    Сообщений
    2,103
    Цитата Сообщение от Olya09 Посмотреть сообщение
    Друзья,у меня еще один вопрос .У нас две ЕНВД точки.Вы в 1С выручку отражаете на 90.01.2 ?счета с особым порядком? или все же 90.01.1?...УСН дохода нет в нашем ИП
    Подскажите???на каком счете учитывать выручку?

  16. #1246
    Клерк
    Регистрация
    09.04.2010
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    764
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Тоесть я хотела написать всем огромное спасибо!! Алсу особенно
    на здоровье

  17. #1247
    Клерк
    Регистрация
    09.04.2010
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    764
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Еще раз здравствуйте. У меня след. вопрос. если общепит на ОСНО то какие условия должны соблюдаться при расходе сырья? Там действует метод начисления? то есть сырье я учитываю по факту оприходования? БУ в принципе тот же самый что при Усн, только НУ другой?
    БУ в принципе тот же самый что при Усн, только НУ другой?
    совершенно верно

  18. #1248
    Клерк
    Регистрация
    09.04.2010
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    764
    Цитата Сообщение от Olya09 Посмотреть сообщение
    Подскажите???на каком счете учитывать выручку?
    на каком вам больше нравится

  19. #1249
    Аноним
    Гость
    Добрый вечер, подскажите небольшой такой вопрос. Кафе на ОСНО , чтоб правильно списывать товар в sh калькуляции, если они не по ГОСТам, 1) то должны быть акты проработки ?
    2) и нормы отходов от капусты , мясо , рыбы( вода) , картофеля тоже по ГОСТам должны быть?
    3) и еще вопрос яйцо как лучше завести? В штуках или граммах.
    4) излишки ставлю в налогооблагаемый доход
    5) недостачу списываю в расходы не принимаемые для прибыли???

  20. #1250
    Клерк
    Регистрация
    09.04.2010
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    764
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Добрый вечер, подскажите небольшой такой вопрос. Кафе на ОСНО , чтоб правильно списывать товар в sh калькуляции, если они не по ГОСТам, 1) то должны быть акты проработки ?
    2) и нормы отходов от капусты , мясо , рыбы( вода) , картофеля тоже по ГОСТам должны быть?
    3) и еще вопрос яйцо как лучше завести? В штуках или граммах.
    4) излишки ставлю в налогооблагаемый доход
    5) недостачу списываю в расходы не принимаемые для прибыли???
    1.2.если не по ГОСТам акты проработок с реальными отходами и обработками
    3. яйца лучше в шт.
    4. В соответствии с действующим налоговым законодательством, а именно статьей 250 НК РФ установлено, что при исчислении налога на прибыль стоимость излишков товарно-материальных ценностей, выявленных в результате инвентаризации, относится к внереализационным доходам.
    10 «Материалы» 91 субсчет «Прочие доходы» Выявлены излишки
    5. Хорошая статья http://www.klerk.ru/buh/articles/254460/

  21. #1251
    Аноним
    Гость
    Добрый вечер. Волнует еще один вопрос. У нас есть бизнес - ланчи ( тех карты меняются регулярно на них) да бы избежать большой работы по их корректировки. Могу ли я ежедневно просто заборным листом ( как для шведских столов) делать отпуск с кухни в производство. А то в меню на бизнес ланчах много взаимозаменяемых товаров. А в 1 с в конце месяца одной проводкой списывать, присоединяясь к актам реализации. Ведь там будет отражено бизнес ланчи, и их количество. А себестоимость ноль. Тоесть мое списание за месяц будет состоять из акта реализации плюс общего расхода блюд по заборным листам за месяц на бизнес ланч. Типо у меня бизнес ланч как шведский стол???

  22. #1252
    Клерк
    Регистрация
    29.01.2015
    Сообщений
    29
    Вопрос: специи как правильно учитывать. ? По номенклатурно? Или просто специи одним наименованием?

  23. #1253
    Клерк
    Регистрация
    09.04.2010
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    764
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Добрый вечер. Волнует еще один вопрос. У нас есть бизнес - ланчи ( тех карты меняются регулярно на них) да бы избежать большой работы по их корректировки. Могу ли я ежедневно просто заборным листом ( как для шведских столов) делать отпуск с кухни в производство. А то в меню на бизнес ланчах много взаимозаменяемых товаров. А в 1 с в конце месяца одной проводкой списывать, присоединяясь к актам реализации. Ведь там будет отражено бизнес ланчи, и их количество. А себестоимость ноль. Тоесть мое списание за месяц будет состоять из акта реализации плюс общего расхода блюд по заборным листам за месяц на бизнес ланч. Типо у меня бизнес ланч как шведский стол???
    Впринципе можно, только в этом случаи тяжело уследить за наценкой!!! а то вы продадите бизнес-ланчей на 2500р, а по заборным листам спишете продуктов на 3000р.
    Последний раз редактировалось Alsu_общепит; 12.02.2015 в 11:00.

  24. #1254
    Клерк
    Регистрация
    09.04.2010
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    764
    Цитата Сообщение от Donspb Посмотреть сообщение
    Вопрос: специи как правильно учитывать. ? По номенклатурно? Или просто специи одним наименованием?
    опять же как с с/с быть, ведь одна специя стоит 100р за 1кг, а другая 1500р. за 1кг

  25. #1255
    Клерк
    Регистрация
    24.12.2004
    Сообщений
    100
    Здравствуйте. Я некоторое время не работала в общепите, а сейчас опять вернулась. Столкнулась с такой ситуацией: у нас УСН, как в КУДиР отнести расходы на продукты. Когда работала, помню, что изучала этот вопрос и пришла к выводу, что товары должны быть оплачены поставщику и реализованы. А аудитор говорит, что как только оплатили, так и ставь. И тоже сказала, что долго в этом вопросе разбиралась. Я, конечно, понимаю, что вряд ли какая-либо проверка сможет разобраться, что там оплачено и реализовано, а что оплачено и не реализовано, а что реализовано и не оплачено ... Накладные приходят каждый день, обороты достаточно большие. Но все же, просто хочется знать, как правильно?

  26. #1256
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,837
    Цитата Сообщение от Marie Посмотреть сообщение
    товары должны быть оплачены поставщику и реализованы
    это в торговле. Общепит - не торговля.
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  27. #1257
    Аноним
    Гость
    Вопрос: В общепите все затраты на 44 ставить или на 26 счет???

  28. #1258
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,837
    Если у организации один-единственный вид деятельности, я не вижу смысла выделять управленческие расходы и учитывать их на отдельном счете. Потому что если директор руководит только рестораном, то его деятельность связана только с рестораном.
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  29. #1259
    Клерк
    Регистрация
    14.02.2015
    Сообщений
    1
    Здравствуйте!Подскажите пожалуйста как правильно начать учет в ресторане при УСН доходы минус расходы.какие должны быть проводки отражаться в 1С Бухгалтерии 8.если есть еще программа калькуляционная. Предыдущий бухгалтер все поступление.передачу в производства и реализацию скачивал с калькуляционной программы.мне очень нужна ваша помощь я в ресторане не когда не вела учет и не знаю с чего начать.Подскажите пожалуйста

  30. #1260
    Аноним
    Гость
    Добрый вечер, проверьте правильность моего учета на усн доходы
    1. Выручку завожу за день как услуги общественного питания а отчете о рознич продажах 62 90
    2. А себестоимость потом списываю 90.2 10.01 проводкой одной в бух справке.
    3 продукты соответственно на 10.01 одним наименованием
    Для простоты учета пойдет???

Страница 42 из 55 ПерваяПервая ... 3238394041424344454652 ... ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)