×
Страница 36 из 61 ПерваяПервая ... 2632333435363738394046 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,051 по 1,080 из 1803
  1. #1051
    Клерк
    Регистрация
    26.04.2010
    Сообщений
    256
    ИНН и КПП у иностранцев не заполнять . На налоговом форуме такой ответ консультантов и прога не ругается тогда.

  2. #1052
    Клерк
    Регистрация
    17.01.2012
    Сообщений
    2
    подскажите пожалуйста кто работает в 1с 7,7 в разделе 8 в гр.100 (номер и дата документа, подтверждающего оплату) что надо ставить? 1с ставит номер счет-фактуры на аванс (косяк 1с?). что-то нигде не могу найти ответ

  3. #1053
    Клерк Аватар для Puzik
    Регистрация
    29.06.2006
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    998
    Коллеги, если у меня есть таможенный брокер, я счета-фактуры от него отражаю в книге покупок, заполняя графы 11,12?

  4. #1054
    Клерк
    Регистрация
    11.12.2013
    Сообщений
    97
    Цитата Сообщение от Puzik Посмотреть сообщение
    Коллеги, если у меня есть таможенный брокер, я счета-фактуры от него отражаю в книге покупок, заполняя графы 11,12?
    вы для него кто?

  5. #1055
    Клерк Аватар для Puzik
    Регистрация
    29.06.2006
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    998
    Цитата Сообщение от Ir-Ko Посмотреть сообщение
    вы для него кто?
    комитент

  6. #1056
    Клерк
    Регистрация
    11.12.2013
    Сообщений
    97
    похоже что да, графы 11,12

  7. #1057
    Клерк
    Регистрация
    15.04.2015
    Сообщений
    13
    Цитата Сообщение от klaris Посмотреть сообщение
    подскажите пожалуйста кто работает в 1с 7,7 в разделе 8 в гр.100 (номер и дата документа, подтверждающего оплату) что надо ставить? 1с ставит номер счет-фактуры на аванс (косяк 1с?). что-то нигде не могу найти ответ
    У меня так же. При проверке программа не ругается.

  8. #1058
    Клерк
    Регистрация
    15.04.2015
    Сообщений
    13
    Подскажите, отгрузка в Казахстан. Заполняю раздел 4. Какой код операции ставить? Раньше ставила 1010403. Сейчас поставила 1011411. Правильно?

  9. #1059
    Клерк
    Регистрация
    26.04.2010
    Сообщений
    256
    у меня 1011410 автоматом ставит

  10. #1060
    Клерк
    Регистрация
    19.03.2009
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,773
    Подскажите по кодам вида операции
    Поступление и продажа - 01
    Аванс выданный и полученный (76.АВ и 76.ВА)- 02
    Зачет аванса полученного (76.АВ) - 22
    Восстановление ранее зачтенного НДС по авансу выданному (76.ВА) - какой код?

    И зачем в строке код вида операции 7 ячеек? у одной сч-ф может быть столько кодов?

  11. #1061
    Клерк
    Регистрация
    27.03.2007
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    196
    Цитата Сообщение от Аноним-программист Посмотреть сообщение
    конечно колонку 9 не отменили, т.к. те кто освобождены по ст.145 выставляют сч/ф с надписью "без ндс"
    А зачем в книге продаж показывать реализацию необлаг. по ст.149 да еще и без данных по сч/ф? Мы не показываем...
    В раздел 7 не берутся данные, если нет в книге продаже

  12. #1062
    Клерк
    Регистрация
    27.03.2007
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    196
    а какой код операции ставить в счете -фактуре по операциям ст.149, в частности пп.10 п. 2 ст. 149.
    В 7 разделе понятно там код 1010239.

  13. #1063
    Клерк
    Регистрация
    11.01.2005
    Сообщений
    148
    Добрый день коллеги.Сдаем отчетность через Аргос.Ручками забиваем как обычно декларацию, а вот при добавлении файла с книгой покупок/продаж пишет что расширение должно быть .xml, а 1c не дает сохранить в этом формате.Кто-нибудь сталкивался при выгрузке книги покупок или продаж с такой проблемой?

  14. #1064
    Клерк
    Регистрация
    15.04.2015
    Сообщений
    13
    Цитата Сообщение от Elenka2012 Посмотреть сообщение
    у меня 1011410 автоматом ставит
    А у меня программа просит выбрать. 1СБух7.7.

  15. #1065
    Аноним
    Гость
    Подскажите, пожалуйста. 1 С ругается на КПП. На сайте налоговой - включен в ЕГРЮЛ, но не является действующим на дату сделки. Предприятие - контрагент в процессе ликвидации с 14 января, но еще не ликвидирован. Налоговая такое пропустит или могут быть проблемы?

  16. #1066
    Клерк
    Регистрация
    20.01.2014
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    717
    А через сколько времени после сдачи стоит ждать "писем счастья" от ИФНС, если таковые письма будут? Полсе окончания срока сдачи, т.е. после 27 апреля?

  17. #1067
    Консультант по ИТ Аватар для lubezniy
    Регистрация
    26.09.2004
    Адрес
    г. Москва, ВАО
    Сообщений
    5,385
    Цитата Сообщение от Доктор Ватсон Посмотреть сообщение
    А через сколько времени после сдачи стоит ждать "писем счастья" от ИФНС, если таковые письма будут? Полсе окончания срока сдачи, т.е. после 27 апреля?
    Может, и раньше. Как у них ПО работать будет.
    С уважением,
    Виктор

  18. #1068
    ЕкатеринаВладимирЯ
    Гость
    Добрый день, коллеги. У меня 1с7 при проверке книги продаж пишет вот так на некоторых контрагентов-"Налогоплательщик зарегистрирован в ЕГРН, но не имел статус действующего в интервале ± 6 дней от даты запроса" Что с этим делать?

  19. #1069
    ЕкатеринаВладимирЯ
    Гость
    ошиблась-в книге покупок такие ошибки

  20. #1070
    Клерк
    Регистрация
    31.01.2014
    Сообщений
    49
    Здравствуйте.
    Подскажите, пожалуйста, как же правильно показывать?
    Аванс (частично) вернули на расчетный счет покупателя. Общая сумма полученного аванса - 10 тыс.руб, вернули 5 тыс.руб.
    В разделе 8 "Сведения из книги покупок" в графе "Стоимость покупок по счет-фактуре" ставит общую сумму по счет-фактуре на аванс - 10 тыс.руб., а в графе "НДС" НДС показывает в части частичного возвращенного аванса 5 тыс. руб.

  21. #1071
    Клерк
    Регистрация
    15.04.2015
    Сообщений
    13
    Цитата Сообщение от Доктор Ватсон Посмотреть сообщение
    А через сколько времени после сдачи стоит ждать "писем счастья" от ИФНС, если таковые письма будут? Полсе окончания срока сдачи, т.е. после 27 апреля?
    Я так поняла, что по книгам продаж и покупок у них регламент 3 месяца.

  22. #1072
    Клерк
    Регистрация
    16.04.2015
    Сообщений
    6
    Нужна помощь. В 3-м квартале сделали предоплату за рубеж, товар еще не получили. Что писать в книге покупок. Кто выпишет с/ф на аванс? Че делать то? Консультанта нет, времени нет. Выручайте!

  23. #1073
    Клерк Аватар для Ночка
    Регистрация
    15.06.2005
    Сообщений
    1,902
    Цитата Сообщение от Velen Посмотреть сообщение
    В 3-м квартале сделали предоплату за рубеж, товар еще не получили. Что писать в книге покупок. Кто выпишет с/ф на аванс7 Че делать то?
    такие платежи не учитываются в книге покупок. НДС вы возместите, когда заплатите его на таможню. Т.е. при ввозе товара.

  24. #1074
    Клерк
    Регистрация
    16.04.2015
    Сообщений
    6
    т. е. за 3-й кв. мы должны огромный НДС заплатить?

  25. #1075
    Клерк Аватар для Ночка
    Регистрация
    15.06.2005
    Сообщений
    1,902
    Цитата Сообщение от Velen Посмотреть сообщение
    т. е. за 3-й кв.
    сейчас за 1 отчитывают. Если за 3 2014 года, то должны были платить по срокам 20.10.14 и т.д. 3 месяца по 20 числам. А если за 3 квартал 2015 года, то может еще ишак к тому времени сдохнет...

  26. #1076
    Аноним
    Гость
    Коллеги, а подскажите, пожалуйста, счета-фактуры без ндс заносятся в журналы учета выставленных/полученных счетов-фактур?

  27. #1077
    Клерк
    Регистрация
    16.04.2015
    Сообщений
    6
    Все уже замкнуло. Аванс сделали в 1-м 15-года. И теперь НДС за 1-й кв. 15-го вываливается... Книгу покупок приложить надо...

  28. #1078
    Клерк
    Регистрация
    24.06.2014
    Сообщений
    19
    Добрый день, коллеги!

    Директор ездил на конференцию в Москву, организатор конференции иностранное лицо. НДС мы перечислили, счет-фактуру предъявим с кодом 6, тут вопросов нет. А вот какой код ставить при зачете этой суммы НДС? По логике 01, но у контрагента нет ни ИНН, ни КПП ...

  29. #1079
    Клерк
    Регистрация
    26.04.2010
    Сообщений
    256
    Цитата Сообщение от Velen Посмотреть сообщение
    т. е. за 3-й кв. мы должны огромный НДС заплатить?
    Если есть Аванс от РФ покупателя то да.

  30. #1080
    Аноним
    Гость

    Какой код по восстановленному НДС с выданного аванса

    Добрый день! Подскажите, пож-та, какой код для восстановленного НДС с предъявленного ранее НДС по выплаченному авансу?

Страница 36 из 61 ПерваяПервая ... 2632333435363738394046 ... ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)