Я сдавал.
СПАСИБО за помощь !
скажите пожалуйста, а расшифровки к балансу вы заполняете ?
По форме № 2 строка 2410 «Текущий налог на прибыль» можно отразить «начисленный УСН» по коммерческой деятельности, но не оплаченный в 2015 г ?
По форме № 6 строка 6240 "Прибыль от предприним.детя-ти" ставим за минусом УСН ?
По форме № 6 строка 6250 "Прочее" можно отразить "резервы "?
Последний раз редактировалось ingasochi; 09.03.2016 в 20:53.
По форме № 6 строка 6250 "Прочее" можно отразить "резервы "? Если мы брали деньги из "резерва прошлых лет" то тут нужно указывать сумму сколько взяли или начислили? мы все остатки завели в "резервы"на 31 12 15 г.
P.S.ТСН создано 2015г, но нам передали остатки от УК и мы их завели через "резерв прошлых лет" , так как других вариантов нет.
Добрый день, помогите,другиуже голову сломала, надо срочно принимать решение!!!!!!! У нас по К96 счета большой остаток по году остался, 600 т.р, и вот как-то боязно, что они числятся на резерве предстоящих расходов,а не на остатке целевых средств, а в балансе пойдут в строку 1540 - оценочные обязательства. Оценочные обязательства надо расшифровывать при сдаче отчетности по ПБУ 8?
Подскажите, пжл., если не использовать 96 счет, а только 86 и 76, какой проводкой создать резерв на обслуживание дома? и как делать ежемесячно, ежеквартально или в конце года?
Д76 К86
Переодичность начисления на ваш вкус
я, наверное, неправильно сформулировала, я имела ввиду, чтоо каждый мес. у меня остается сальдо К по 86 счету, т.е. экономия СИР, вот эту экономию надо переносить в резерв или так и оставлять?
Если вы используете 96 счет, перенесите декабрем, если только 86 тогда оставляете как есть
Пожалуйста, помогите с ф.6. Был приход только заемных средств 20000, висит на сч.66, и расход 1530 на обслуживание р/с. В балансе на 86 сумма с минусом, потому что начислений не было. В отчет ф.6 сумма тоже с минусом подгрузилась в строку 6326(прочие). Это правильно? А вот остаток средств на конец отчетного года стр. 6400 сумма с плюсом. Первый раз делаю такой отчет и не поняла очему так.....
так по итогам года тогда какую проводку сделать, чтобы перенести эту экономию в резерв?
Подскажите, пожалуйста, взносы на капремонт в отчете о целевом использовании средств нужно выделять отдельной строкой или целевые взносы = капремонт + сто? и в балансе целевые средства разделять нужно?
Добрый день, уважаемые участники! Подскажите, пожалуйста,объекты основных средств, купленные за счет целевых средств, вы на забалансовых счетах учитываете?
ОС учитываются как обычно.
С Уважением, Александр.
Да.
Честно? Не знаю, с такой ситуацией не сталкивался, продайте, отдайте за долги, вообщем как при обычной ликвидации. У вас ведь на балансе не только ОС будут.
Но ОС приобретенные для осуществелния основной деятельности учитываются в общем порядке.
Так ведь у вас других и нет.
С Уважением, Александр.
Дело в общем подходе. Мы у себя в ТСЖ строили дорогой забор вокруг дома несколько лет назад, поставили на 01 счет, но потом после долгих дискуссий перевели на забалансовый, потому как это ведь общее имущество собственников, куплено на их деньги, а не деньги ТСН и его продавать нельзя в случае ликвидации.
То есть подход такой: все, что приобретено за счет целевых взносов - общее имущество собственников, его на балансе отражать нельзя, для контроля только на забалансовом счете. Все, что приобретено за счет доходов от предпринимательской деятельности, если она есть - на баланс. В случае ликвидации только это имущество делится между членами ТСН (если останется что делить), а члены ТСН - не все собственники, только часть. Что вы думаете?
Правильный подход.
Но забор вы построили не деньги собственников, а не членов ТСН. И все остальное принадлежит всем собственникам. У вас нет отдельных взносов только для членов ТСН или есть?
Общедолевую собственниость на баланс ставить не нужно.
С Уважением, Александр.
Отдельных взносов нет, просто заявления о приеме.
А если купили за счет сметы снегоуборочную машину или комьютер? Некоторые авторы пишут, что это баланс ТСН, потому как не общедолевая собственность по определению ЖК РФ.
Но разве собственник не тот, кто заплатил?
Предположим, ТСН ликвидируется из-за долгов вследствие махинаций руководства, пришли описывать имущество и забрали купленную за счет собственников снегоуборочную машину или забор увезли на металлолом, потому как он может числится на балансе, если следовать ПБУ . Можно просто ТСН закрыть, тогда все, что на балансе должно достаться членам ТСН, а есть еще просто собственники, которые тоже это финансировали.
Трактор и комп это не общедолевая собственность. Их нужно разделять. ОС это то что вы используете в своей уставной деятельности.
В 1С когда заполняешь ячейку выскакивает перечень кодов, выбираете свой.
у нас не 1С, сдаем через сбис, там коды не показывает.
Эту тему просматривают: 4 (пользователей: 0 , гостей: 4)