×
Страница 83 из 160 ПерваяПервая ... 337379808182838485868793133 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,461 по 2,490 из 4780
  1. #2461
    Клерк Аватар для Александр7272
    Регистрация
    21.11.2007
    Адрес
    Мос.обл.
    Сообщений
    5,679
    Я сдавал.
    С Уважением, Александр.

  2. #2462
    Клерк
    Регистрация
    09.07.2009
    Сообщений
    63
    СПАСИБО за помощь !
    скажите пожалуйста, а расшифровки к балансу вы заполняете ?

  3. #2463
    Клерк
    Регистрация
    09.07.2009
    Сообщений
    63
    По форме № 2 строка 2410 «Текущий налог на прибыль» можно отразить «начисленный УСН» по коммерческой деятельности, но не оплаченный в 2015 г ?
    По форме № 6 строка 6240 "Прибыль от предприним.детя-ти" ставим за минусом УСН ?
    По форме № 6 строка 6250 "Прочее" можно отразить "резервы "?
    Последний раз редактировалось ingasochi; 09.03.2016 в 20:53.

  4. #2464
    Клерк
    Регистрация
    09.07.2009
    Сообщений
    63
    По форме № 6 строка 6250 "Прочее" можно отразить "резервы "? Если мы брали деньги из "резерва прошлых лет" то тут нужно указывать сумму сколько взяли или начислили? мы все остатки завели в "резервы"на 31 12 15 г.
    P.S.ТСН создано 2015г, но нам передали остатки от УК и мы их завели через "резерв прошлых лет" , так как других вариантов нет.

  5. #2465
    Клерк
    Регистрация
    29.04.2015
    Адрес
    г. Пермь
    Сообщений
    23
    Добрый день, помогите,други уже голову сломала, надо срочно принимать решение!!!!!!! У нас по К96 счета большой остаток по году остался, 600 т.р, и вот как-то боязно, что они числятся на резерве предстоящих расходов,а не на остатке целевых средств, а в балансе пойдут в строку 1540 - оценочные обязательства. Оценочные обязательства надо расшифровывать при сдаче отчетности по ПБУ 8?

  6. #2466
    Клерк Аватар для Александр7272
    Регистрация
    21.11.2007
    Адрес
    Мос.обл.
    Сообщений
    5,679
    Цитата Сообщение от ingasochi Посмотреть сообщение
    скажите пожалуйста, а расшифровки к балансу вы заполняете ?
    нет
    С Уважением, Александр.

  7. #2467
    Клерк
    Регистрация
    24.02.2016
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    74
    Подскажите, пжл., если не использовать 96 счет, а только 86 и 76, какой проводкой создать резерв на обслуживание дома? и как делать ежемесячно, ежеквартально или в конце года?

  8. #2468
    Клерк Аватар для Александр7272
    Регистрация
    21.11.2007
    Адрес
    Мос.обл.
    Сообщений
    5,679
    Д76 К86
    Переодичность начисления на ваш вкус

  9. #2469
    Клерк
    Регистрация
    24.02.2016
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    74
    я, наверное, неправильно сформулировала, я имела ввиду, чтоо каждый мес. у меня остается сальдо К по 86 счету, т.е. экономия СИР, вот эту экономию надо переносить в резерв или так и оставлять?

  10. #2470
    Клерк Аватар для Александр7272
    Регистрация
    21.11.2007
    Адрес
    Мос.обл.
    Сообщений
    5,679
    Экономия определяется по итогам года.

  11. #2471
    Клерк Аватар для Александр7272
    Регистрация
    21.11.2007
    Адрес
    Мос.обл.
    Сообщений
    5,679
    Если вы используете 96 счет, перенесите декабрем, если только 86 тогда оставляете как есть

  12. #2472
    Клерк
    Регистрация
    03.12.2015
    Сообщений
    187
    Пожалуйста, помогите с ф.6. Был приход только заемных средств 20000, висит на сч.66, и расход 1530 на обслуживание р/с. В балансе на 86 сумма с минусом, потому что начислений не было. В отчет ф.6 сумма тоже с минусом подгрузилась в строку 6326(прочие). Это правильно? А вот остаток средств на конец отчетного года стр. 6400 сумма с плюсом. Первый раз делаю такой отчет и не поняла очему так.....

  13. #2473
    Клерк
    Регистрация
    24.02.2016
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    74
    так по итогам года тогда какую проводку сделать, чтобы перенести эту экономию в резерв?

  14. #2474
    Клерк Аватар для Александр7272
    Регистрация
    21.11.2007
    Адрес
    Мос.обл.
    Сообщений
    5,679
    Цитата Сообщение от tatyanakh19 Посмотреть сообщение
    так по итогам года тогда какую проводку сделать, чтобы перенести эту экономию в резерв?
    Д.86 К.96 на сумму экономии.
    С Уважением, Александр.

  15. #2475
    Клерк
    Регистрация
    09.07.2009
    Сообщений
    63
    Цитата Сообщение от ingasochi Посмотреть сообщение
    По форме № 2 строка 2410 «Текущий налог на прибыль» можно отразить «начисленный УСН» по коммерческой деятельности, но не оплаченный в 2015 г ?
    По форме № 6 строка 6240 "Прибыль от предприним.детя-ти" ставим за минусом УСН ?
    По форме № 6 строка 6250 "Прочее" можно отразить "резервы "?
    дублирую вопрос!!!

  16. #2476
    Клерк Аватар для Александр7272
    Регистрация
    21.11.2007
    Адрес
    Мос.обл.
    Сообщений
    5,679
    Цитата Сообщение от ingasochi Посмотреть сообщение
    По форме № 2 строка 2410 «Текущий налог на прибыль» можно отразить «начисленный УСН» по коммерческой деятельности, но не оплаченный в 2015 г ?
    Да
    Цитата Сообщение от ingasochi Посмотреть сообщение
    По форме № 6 строка 6240 "Прибыль от предприним.детя-ти" ставим за минусом УСН ?
    Чистую
    Цитата Сообщение от ingasochi Посмотреть сообщение
    По форме № 6 строка 6250 "Прочее" можно отразить "резервы "?
    Только новые поступления, все резервы оставшиеся от прошлых лет проходят по строке 6100
    С Уважением, Александр.

  17. #2477
    Клерк Аватар для lubahal
    Регистрация
    22.02.2011
    Адрес
    г. Пермь
    Сообщений
    247
    Подскажите, пожалуйста, взносы на капремонт в отчете о целевом использовании средств нужно выделять отдельной строкой или целевые взносы = капремонт + сто? и в балансе целевые средства разделять нужно?

  18. #2478
    Клерк
    Регистрация
    29.04.2015
    Адрес
    г. Пермь
    Сообщений
    23
    Добрый день, уважаемые участники! Подскажите, пожалуйста,объекты основных средств, купленные за счет целевых средств, вы на забалансовых счетах учитываете?

  19. #2479
    Клерк Аватар для Александр7272
    Регистрация
    21.11.2007
    Адрес
    Мос.обл.
    Сообщений
    5,679
    ОС учитываются как обычно.
    С Уважением, Александр.

  20. #2480
    Клерк
    Регистрация
    29.04.2015
    Адрес
    г. Пермь
    Сообщений
    23
    Цитата Сообщение от Александр7272 Посмотреть сообщение
    ОС учитываются как обычно.
    Спасибо, Александр. А материалы и предметы до 40000 рублей сразу списываете в расходы?
    А вот если такая ситуация. Купили основное средство за счет целевых средств, учитываем на 01. ТСН ликвидируется, членов ТСН 60%. Кому основное средство достанется?

  21. #2481
    Клерк Аватар для Александр7272
    Регистрация
    21.11.2007
    Адрес
    Мос.обл.
    Сообщений
    5,679
    Цитата Сообщение от svet_v Посмотреть сообщение
    Спасибо, Александр. А материалы и предметы до 40000 рублей сразу списываете в расходы?
    Да.
    Цитата Сообщение от svet_v Посмотреть сообщение
    Купили основное средство за счет целевых средств, учитываем на 01. ТСН ликвидируется, членов ТСН 60%. Кому основное средство достанется?
    Честно? Не знаю, с такой ситуацией не сталкивался, продайте, отдайте за долги, вообщем как при обычной ликвидации. У вас ведь на балансе не только ОС будут.
    Но ОС приобретенные для осуществелния основной деятельности учитываются в общем порядке.
    Цитата Сообщение от svet_v Посмотреть сообщение
    Купили основное средство за счет целевых средств
    Так ведь у вас других и нет.
    С Уважением, Александр.

  22. #2482
    Клерк
    Регистрация
    29.04.2015
    Адрес
    г. Пермь
    Сообщений
    23
    Цитата Сообщение от Александр7272 Посмотреть сообщение
    Да.

    Честно? Не знаю, с такой ситуацией не сталкивался, продайте, отдайте за долги, вообщем как при обычной ликвидации. У вас ведь на балансе не только ОС будут.
    Но ОС приобретенные для осуществелния основной деятельности учитываются в общем порядке.

    Так ведь у вас других и нет.
    Дело в общем подходе. Мы у себя в ТСЖ строили дорогой забор вокруг дома несколько лет назад, поставили на 01 счет, но потом после долгих дискуссий перевели на забалансовый, потому как это ведь общее имущество собственников, куплено на их деньги, а не деньги ТСН и его продавать нельзя в случае ликвидации.
    То есть подход такой: все, что приобретено за счет целевых взносов - общее имущество собственников, его на балансе отражать нельзя, для контроля только на забалансовом счете. Все, что приобретено за счет доходов от предпринимательской деятельности, если она есть - на баланс. В случае ликвидации только это имущество делится между членами ТСН (если останется что делить), а члены ТСН - не все собственники, только часть. Что вы думаете?

  23. #2483
    Клерк Аватар для Александр7272
    Регистрация
    21.11.2007
    Адрес
    Мос.обл.
    Сообщений
    5,679
    Правильный подход.
    Но забор вы построили не деньги собственников, а не членов ТСН. И все остальное принадлежит всем собственникам. У вас нет отдельных взносов только для членов ТСН или есть?
    Общедолевую собственниость на баланс ставить не нужно.
    С Уважением, Александр.

  24. #2484
    Клерк
    Регистрация
    29.04.2015
    Адрес
    г. Пермь
    Сообщений
    23
    Цитата Сообщение от Александр7272 Посмотреть сообщение
    Правильный подход.
    Но забор вы построили не деньги собственников, а не членов ТСН. И все остальное принадлежит всем собственникам. У вас нет отдельных взносов только для членов ТСН или есть?
    Общедолевую собственниость на баланс ставить не нужно.
    Отдельных взносов нет, просто заявления о приеме.

    А если купили за счет сметы снегоуборочную машину или комьютер? Некоторые авторы пишут, что это баланс ТСН, потому как не общедолевая собственность по определению ЖК РФ.
    Но разве собственник не тот, кто заплатил?
    Предположим, ТСН ликвидируется из-за долгов вследствие махинаций руководства, пришли описывать имущество и забрали купленную за счет собственников снегоуборочную машину или забор увезли на металлолом, потому как он может числится на балансе, если следовать ПБУ . Можно просто ТСН закрыть, тогда все, что на балансе должно достаться членам ТСН, а есть еще просто собственники, которые тоже это финансировали.

  25. #2485
    Клерк Аватар для Александр7272
    Регистрация
    21.11.2007
    Адрес
    Мос.обл.
    Сообщений
    5,679
    Трактор и комп это не общедолевая собственность. Их нужно разделять. ОС это то что вы используете в своей уставной деятельности.

  26. #2486
    Клерк Аватар для lubahal
    Регистрация
    22.02.2011
    Адрес
    г. Пермь
    Сообщений
    247
    Цитата Сообщение от lubahal Посмотреть сообщение
    Подскажите, пожалуйста, взносы на капремонт в отчете о целевом использовании средств нужно выделять отдельной строкой или целевые взносы = капремонт + сто? и в балансе целевые средства разделять нужно?
    Может, кто-нибудь подскажет?

  27. #2487
    Клерк Аватар для Александр7272
    Регистрация
    21.11.2007
    Адрес
    Мос.обл.
    Сообщений
    5,679
    Да, код 141
    С Уважением, Александр.

  28. #2488
    Клерк Аватар для lubahal
    Регистрация
    22.02.2011
    Адрес
    г. Пермь
    Сообщений
    247
    Подскажите, где посмотреть эти коды?

  29. #2489
    Клерк Аватар для Александр7272
    Регистрация
    21.11.2007
    Адрес
    Мос.обл.
    Сообщений
    5,679
    В 1С когда заполняешь ячейку выскакивает перечень кодов, выбираете свой.

  30. #2490
    Клерк Аватар для lubahal
    Регистрация
    22.02.2011
    Адрес
    г. Пермь
    Сообщений
    247
    у нас не 1С, сдаем через сбис, там коды не показывает.

Страница 83 из 160 ПерваяПервая ... 337379808182838485868793133 ... ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)