и речь даже не о том что слишком многие слова на письме сокращать и к месту и не к месту стали
как же меня напрягает использование до сих пор этого =подоходнего налога=
и ладно бы когда это говорят просто люди далёкие от экономической сферы
но когда так говорят бухи, финансисты, экономисты....
а ещё это до сих пор используется во многих профессиональных статьях и даже встречается в письмах =органов власти=![]()
я бы не сказала, что "ничего страшного", может вы развеете мои сомнения
Пример. 01.08.16 выплачено отпускных 15000, перечислен НДФЛ 1950
31.08.16 начислена 3/пл за 3 дня 6000 руб.(НДФЛ=780 руб) и сделан перерасчет отпускных-ему положено 10000, НДФЛ 1300. Переплата НДФЛ 650 руб.Получается что он должен вернуть отпускные без НДФЛ 4350 (5000-650). 15 сентября ему выплатили з/пл 6000-780-4350=870 руб. Перечислен НДФЛ 130 (780-650) руб.
заполняем 2- й раздел
100-01.08.16
110-01.08.16
120-31.08.16
130-10000
140-1300
100-31.08.16
110-15.09.16
120-16.09.16
130-6000
140-780
Все верно? Вот только у меня сомнения, что НИ не пришлет требование на 650 руб по сроку 16.09.16 несмотря на переплату на эту сумму 01.08.16
Добрый день.
Компания во 2 кв. 2016 года сменила юр.адрес. Но отчет 6-НФДЛ сдала по новому ОКТМО в новую ИФНС, а платежи были проведены по старому ОКТМО. ИФНС выставила недоимку по налогу, начислила пени за 1 кв. 2016 г. - по новому ОКТМО. Подскажите сколько расчетов 6-НДФЛ мы должны были сдать за 1 кв. 2016 г.?
расчет один по новому ОКТМО. И уточнить платежи - перезачесть с одного на другой -
Зачем уточнять платежи, если они сделаны верно-по старому ОКТМО?
затем что- компания во 2 кв. 2016 года сменила юр.адрес. Но отчет 6-НФДЛ сдала по новому ОКТМО в новую ИФНС, а платежи были проведены по старому ОКТМО. ИФНС выставила недоимку по налогу, начислила пени за 1 кв. Инспекция сама должна была перезачесть на новый ОКТМО но они часто этого не делают
Аноним, вы предлагаете сделать неправильно, только чтобы 6-НДФЛ приняли? katromверно уплачивала по старому ОКТМО и справок 2-НДФЛ будет 2-по старому и новому ОКТМО по сотрам, которые "переехали" вместе с организацией. Или вы предложите 1-й квартал тоже поправить?
я бы не рыла так глубоко. Выплаченные отпускные уже выплачены и выплачены именно как отпускные. А то, что потом пойдет в уменьшение, я бы считала вместе с зарплатой, по срокам зарплаты. А если бы в подобной ситуации работник принес больничный во время отпуска, который по сумме намного меньше отпускных? Тоже типа всё неправильно и по-любому бухгалтеру кирдык?
Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©
Если я вас правильно поняла, то тогда вы предлагаете по моему примеру сделать так:
100-01.08.16
110-01.08.16
120-31.08.16
130-15000
140-1950
100-31.08.16
110-15.09.16
120-16.09.16
130-1000
140-130
Несмотря на то, что отпускные были 10000, а не 15000, а з/пл 6000, а не 1000. Правильно я вас поняла?
но он был, пока они не переехали, и НДФЛ надо было по нему платить
т.е. вы предлагаете и первый квартал платежки "уточнить"-но тогда как быть с 6-НДФЛ за 1-й квартал, сданным по старому ОКТМО-тоже корректировать? А иначе платежи с отчетом не сойдутся опять.
Настаиваю- 2-НДФЛ д.б. по 2-м ОКТМО.
2-НДФЛ мы в принципе еще не подавали, т.к. год еще не закончился. т.е. все же могут заставить пересдать 6-НДФЛ?
Хорошо, вот я сдаю корректуру ставлю номер корректировки 1 и старый код ОКТМО так? или я сдать первичный 6-НДФЛ за 1 кв. 2016 со старым кодом ОКТМО? просто если первичный - то могут штрафануть, как за не вовремя сданный отчет.
Эту тему просматривают: 4 (пользователей: 0 , гостей: 4)