по реализацииНДС по товарам - сразу в расходы или как и товары по реализации?![]()
по реализацииНДС по товарам - сразу в расходы или как и товары по реализации?![]()
Сбасибо, icopycat за ссылки: кое-что подчерпнул. В частности:
Тогда получается, что этот доход необходимо фиксировать в КДиР, а не когда происходит перевод на Р/С с WebMoney. Другой вопрос, если я не буду принимать деньги от покупателей напрямую на Р/С, а только через WebMoney, могу тогда сразу, минуя Р/С для ИП переводить на мой Р/С как физ.лица, ну или вообще, через организации сразу наличкой? Это чтобы пока не открывать Р/С для ИП.Передача чека (WMR) в качестве средства расчетов за поставленные товары (работы, услуги) =>
У продавца: Доход от реализации товаров. Денежная оценка дохода определяется исходя из стоимости полученных ценных бумаг (WMR)
Судя по документу http://www.guarantee.ru/Portals/2/metod.pdf для ИП это просто доход, что я и описал выше. Вы же не зарабатываете за счёт операций с этими ценными бумагами, которые они определили как чеки. Поэтому не нужно никаких кодов добавлять.Единственное, момент со статусом этих маней я пока не уяснила - вроде бы, это ценная бумага, тогда, по идее, нужно будет код деятельности соответсвующий добавлять...
Nadinak, так что тогда Вы пишите в столбце КДиР "дата и номер первичного документа"? С датой понятно, а номер чего указываете. Я посмотрел по истории прихода денег в WebMoney, там нет никакого номера.Поэтому все-таки пишу в КУДиР приход каждого платежа в тот момент, когда он поступил на кошелек.
А смысл тогда открывать ИП, если вы переводите деньги на простой счет физ. лица, о котором не знает налоговая? Или Вы о нем сообщили?
Ну пока я ничего не перевожу, я просто пытаюсь выяснить, если в КДиР указывается приход денег на WebMoney, а не на Р/С. Тогда зачем нужен мне Р/С, если эти же деньги можно потом напрямую перевести на физ.счёт. А не так: WebMoney => Р/С для ИП => Р/С для физ.лица.
+ К этому, деньги нужны мне легальные, чтобы не было никаких вопросов в будущем, вот и открыл ИП.
Как говорится, если нельзя по моей схеме, тогда конечно открою Р/С для ИП, просто тогда потери на комиссии будут выше + обслуживание. Мне бы этого хотелось бы избежать. Кстати, в сберыче сколько комиссия на вывод?
Подскажите, пожалуйста, если сейчас уже заканчивается март 2010г, а я (ИП) еще не прошила/пропечатала в налогой книгу расходов и доходов на 2010? Я же
все равно должна это сделать? Или меня пошлют в налоговой?
Спасибо.
2Nadinak:
У меня похожая ситуация с комиссией за перевод на oDesk. В банке однозначно сказали, что никого не интересует то, что на счет не попало. Они, как и налоговая, видит только то, что упало на Ваш р/счет, стало быть, не морочьте голову и указывайте сумму, которая стоит в платежке.



ВАМС, а вы что, вручную что ли книгу ведете? Зачем?



icopycat, банк может и не интересует, а вот налоговую может заинтересовать. Потому что вы скрываете свои доходы от налогообложения![]()
Накладные расходы - это да, но без них никуда... На р/с за перевод берут сущие копейки, а вот обслуга стоит дорого, поэтому ищите банк с самыми гуманными тарифами. И поверьте, по соотношению цена/качества СБ не самый лучший банк. Просто чтобы не вышло так, что Вам мама прислала денег, а с них придется платить налог или иметь документ, подтверждающий то, что это не прибыль.



Думаете, они будут сильно протестовать?
У Вас с клиентами должны быть договоры. Хоть в каком-то виде
Над.К; а вы что, вручную что ли книгу ведете? Зачем?[
мы зарегились только в 2009году, собственно с книгой был первый опыт и была она вручную.
Что посоветуете сделать сейчас? Сейчас ничего не носить заверять, начать вести в электронном виде, а потом в конце года распечатать и принести в налоговую?
мы зарегились только в 2009году, собственно с книгой был первый опыт и была она вручную.
Что посоветуете сделать сейчас? Сейчас ничего не носить заверять, начать вести в электронном виде, а потом в конце года распечатать и принести в налоговую?



Ведите книгу в электронном виде, по окончании года её и зарегистрируете
Добрый день. Подскажите, если з/п начислена в сентябре, а выплачена в декабре, то в какой момент её включать в Книгу ДиР? (ООО УСН, 15%).
И тот же вопрос с взносами в ПФР и НС иПЗ в ФСС их включать в расходы и в какой момент-когда фактически уплачены с р/счета?
Чем больше читаю, тем больше вопросов!
в декабреесли з/п начислена в сентябре, а выплачена в декабре, то в какой момент её включать в Книгу ДиР? (ООО УСН, 15%).
начислены и оплаченыИ тот же вопрос с взносами в ПФР и НС иПЗ в ФСС их включать в расходы и в какой момент-когда фактически уплачены с р/счета?
Feminka, СПАСИБО. А з/п писаль полностью, НДФЛ не выделять?
Чем больше читаю, тем больше вопросов!
Добрый Вечер, Друзья!
Подскажите на основании чего записывать запись в КуДиР при импорте товара?
1.Платежное поручение. Оплата Аван.платежа Ш-Карго 36 т.р. (платежное поручение)
2.ГТД. Ш-Карго списывает только 35 т.р., и эта сумма указана в ГТД.
скажите, выключать ли в КУДиР (УСН 15%) в расходы следующие расходы:
1. рко
2. Плата за предоставление копий учредительных документов
3. Гос. пошлина за регистрацию изменений в учредительных документах юридических лиц
уменьшают ли они налогооблагаемую базу?



1-3. да
1.Сейчас звонила в 28-ую налоговую Москвы. Только начала спрашивать, надо ли предоставлять пустую книгу ДиР , меня перебили, сказали что не надо. Это что было? На каком основании? Неужели стало не обязательно?
2. Сдавали в начале 2009 года Книгу ДиР за 2008 год (пустую, деятельность не велась). Сказали через 2 недели забрать. Они ее потеряли. Чем это грозит нам?



Да ничем не грозит. Не хотят подписывать, не надо
Сейчас перезвонила, сформулировала по другому вопрос, другой женщине уже. Надо ли у них заверять Книгу ДиР? Ответ был: Нам не надо, а как Вам, не знаем. Как это понимать? Все-таки по закону мы должны это делать или уже нет? И что, если не заверить Книгу, ничего не будет?



САмый страшный штраф за неподписанную книгу 50 рублей. И то за пустую книгу вряд ли кто его будет брать.
Согласно Приказу Минфина книгу регистрировать надо, но если вам не надо, не регистрируйте



Естественно берется. А как же?
На всякий случай - мы про УСН и НДС по покупным товарам
у меня такая проблема: НДФЛ сотрудников попадает в расходы в КДиР, удалять вручную? никто с такой проблемой не сталкивался?
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)