×
Страница 53 из 88 ПерваяПервая ... 34349505152535455565763 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,561 по 1,590 из 2624
  1. #1561
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Дашуня Посмотреть сообщение
    Оплату за июнь надо показывать как ДОПЛАТУ за 1 пг.
    Тогда во 2-м п/г начисление /оплата будут за 6 мес.
    У меня получилось, что во 2 полугодии оплата по накопительной больше, чем начислено за 2 полугодие. Понятное дело, что среди платежей есть платежи за июнь в июле...Делаю персучет в ПД СПУ...не могу найти, как мне отнести эту "переплату" к 1 полугодию...Относится эта доплата ко всем работникам "пропорционально"...

  2. #1562
    Клерк Аватар для Дашуня
    Регистрация
    18.05.2007
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    744
    Цитата Сообщение от Energizer Посмотреть сообщение
    В начале темы было написано что тем у кого переплата /недоплата за прошлые годы надо сдавать АДВ-11. В связи с чем два вопроса:
    1 Ее все же надо делать?
    2. Ее можно сформировать в 1с восьмерке? ( тогда каким образом) или все же надо скачивать какую-нибудь специальную программу для этого?
    1. Сделала, но ее не взяли. Почему - не поняла...
    2. Делала в обычной программе ПФ.

  3. #1563
    Клерк Аватар для Дашуня
    Регистрация
    18.05.2007
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    744
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    У меня получилось, что во 2 полугодии оплата по накопительной больше, чем начислено за 2 полугодие. Понятное дело, что среди платежей есть платежи за июнь в июле...Делаю персучет в ПД СПУ...не могу найти, как мне отнести эту "переплату" к 1 полугодию...Относится эта доплата ко всем работникам "пропорционально"...
    Там, где вносили оплату, есть кнопка "доплата" - имеется ввиду доплата за пр. период/1 пг.
    А программа потом "разнесет" ее по ИС. В ручную ее внести надо только по уволенным в 1 п/г сотрудникам, если будет при выгрузке "ошибка по доплате".

  4. #1564
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    У меня получилось, что во 2 полугодии оплата по накопительной больше, чем начислено за 2 полугодие. Понятное дело, что среди платежей есть платежи за июнь в июле...Делаю персучет в ПД СПУ...не могу найти, как мне отнести эту "переплату" к 1 полугодию...Относится эта доплата ко всем работникам "пропорционально"...
    А нет в этой программе такой возможности и похоже не будет.
    Ищите другие программы.

  5. #1565
    Клерк
    Регистрация
    27.01.2009
    Адрес
    г. Москва
    Сообщений
    393
    Цитата Сообщение от Дашуня Посмотреть сообщение
    Оплату за июнь надо показывать как ДОПЛАТУ за 1 пг.
    Тогда во 2-м п/г начисление /оплата будут за 6 мес.

    Интересно, что делать тем, кто действительно ПЕРЕПЛАТИЛ во 2-м пг?
    Ну к примеру по ошибке. Надо было оплатить 120 р., а оплатили 1200 р.?
    я вот как раз та несчастная у которой переплата!

  6. #1566
    Клерк
    Регистрация
    22.11.2005
    Адрес
    г.Подольск
    Сообщений
    254
    Подскажите пожалуйста, смотрю у многих такая история, делаю в ПУ5 :
    по итогам 1 полугодия, осталась задолженность по взносам, которые были заплачены в июле, а программа не дает ставить переплату, пишет Суммы уплаты не должны превышать сумму начисленных взносов. Исправьте.
    А куда девать оплату за июнь месяц, которая прошла в июле?
    Человек создан для счастья, как птица для полета...

  7. #1567
    Клерк
    Регистрация
    27.01.2009
    Адрес
    г. Москва
    Сообщений
    393
    Цитата Сообщение от Дашуня Посмотреть сообщение
    Там, где вносили оплату, есть кнопка "доплата" - имеется ввиду доплата за пр. период/1 пг.
    А программа потом "разнесет" ее по ИС. В ручную ее внести надо только по уволенным в 1 п/г сотрудникам, если будет при выгрузке "ошибка по доплате".
    у меня 1с 7.7 так нет у меня там такого (доплата)
    там ведь все на автомате идет.

    что же делать. ума не приложу

  8. #1568
    Клерк
    Регистрация
    22.11.2005
    Адрес
    г.Подольск
    Сообщений
    254
    или делать корректирующую за первое полугодие и там проставлять оплату за июнь?
    Человек создан для счастья, как птица для полета...

  9. #1569
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,613
    Златик,
    конфигурация?
    релиз?

  10. #1570
    Клерк
    Регистрация
    27.01.2009
    Адрес
    г. Москва
    Сообщений
    393
    Цитата Сообщение от Генук Посмотреть сообщение
    Златик,
    конфигурация?
    релиз?
    УСН ред.1,3 (7.70.177)

  11. #1571
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,613
    вообще-то там глюки, как и в Бухии 521... давно выложен на инфостарте внешний отчёт для УСН-177 и Бухии-521

    но в любом случае регистрировать оплаты доком "Расчёты по страховым взносам" надо аккуратно с использованием реквизита, за какой месяц идёт уплата... например, июльский док, но за июнь...

  12. #1572
    Клерк Аватар для Дашуня
    Регистрация
    18.05.2007
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    744
    Цитата Сообщение от Златик Посмотреть сообщение
    у меня 1с 7.7 так нет у меня там такого (доплата)
    там ведь все на автомате идет.

    что же делать. ума не приложу
    Работать в программе, предст. бесплатно ПФ.
    У нас в СПб - Перс 3.4

    То что дает 1С, использую как первичку для ввода в программу ПФ.

  13. #1573
    Клерк
    Регистрация
    27.01.2009
    Адрес
    г. Москва
    Сообщений
    393
    Цитата Сообщение от Дашуня Посмотреть сообщение
    Работать в программе, предст. бесплатно ПФ.
    У нас в СПб - Перс 3.4

    То что дает 1С, использую как первичку для ввода в программу ПФ.
    руками я застрелюсь
    т.к. 20 чел. и с всякими там БЛ, отпусками, за свой счет

  14. #1574
    Клерк
    Регистрация
    27.01.2009
    Адрес
    г. Москва
    Сообщений
    393
    Цитата Сообщение от Генук Посмотреть сообщение
    вообще-то там глюки, как и в Бухии 521... давно выложен на инфостарте внешний отчёт для УСН-177 и Бухии-521

    но в любом случае регистрировать оплаты доком "Расчёты по страховым взносам" надо аккуратно с использованием реквизита, за какой месяц идёт уплата... например, июльский док, но за июнь...
    я писала
    месяц начисления взносов июнь 2010
    а дату уплаты, июль

    и он мне в доплаты их не вывел. а вообще страшны глюк сделал
    поставил в уплату суммы за тех людей, что были уволены еще в 1кв.

    звонить в 1с? или что делать теперь?

  15. #1575
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    А нет в этой программе такой возможности и похоже не будет.
    Ищите другие программы.
    Вот именно, я такую "кнопку" там не нашла...
    Может быть подскажете "правильную" программку?
    А то я к следующему персучету так не успею...
    Ведь в правильном варианте, если возникает такая "переплата", которой на самом деле нет, она должна быть прицеплена к недоплате прошлого периода? Или я могу ограничиться 1 полугодием, указать уплачено=начислено и не задуряться?

  16. #1576
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,613

  17. #1577
    Клерк
    Регистрация
    27.01.2009
    Адрес
    г. Москва
    Сообщений
    393
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Вот именно, я такую "кнопку" там не нашла...
    Может быть подскажете "правильную" программку?
    А то я к следующему персучету так не успею...
    Ведь в правильном варианте, если возникает такая "переплата", которой на самом деле нет, она должна быть прицеплена к недоплате прошлого периода? Или я могу ограничиться 1 полугодием, указать уплачено=начислено и не задуряться?
    ага, а если вспомнить, что теперь перс.учет будет каждый квартал и такие переплаты будут каждый раз
    то все..

  18. #1578
    Клерк
    Регистрация
    27.01.2009
    Адрес
    г. Москва
    Сообщений
    393
    Цитата Сообщение от Генук Посмотреть сообщение
    а загружать через Регламентированные отчеты?

  19. #1579
    Клерк
    Регистрация
    02.12.2009
    Сообщений
    90
    подскажите пожалуйста, отчетный период указываем с 01.07 по 31.12?
    а если были работники, уволенные в первом квартале, их в данном отчете не указываем?

    где можно прочитать самую подробную инструкцию по заполнению?

  20. #1580
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,613
    нет... в главном меню Файл - Открыть

  21. #1581
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Златик Посмотреть сообщение
    ага, а если вспомнить, что теперь перс.учет будет каждый квартал и такие переплаты будут каждый раз
    то все..
    Про квартальный пока и не вспоминаю...Думаю, один раз "обкатаем", дальше попроще будет, если ничего нового не придумают!

  22. #1582
    Клерк
    Регистрация
    27.01.2009
    Адрес
    г. Москва
    Сообщений
    393
    Цитата Сообщение от Генук Посмотреть сообщение
    нет... в главном меню Файл - Открыть
    а за период с 01.06?
    или с 01.07?

  23. #1583
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,613
    спросите у автора...

    моё мнение - считать зарплату не в зарплатной программе - это мазохизм...

  24. #1584
    Аноним
    Гость
    Сейчас вот обнаружила, что в полугодовом отчете поставила всем сотрудникам УСЕН. Среди них есть 2 инвалида...Вроде как ОЗОИ надо было ставить!??? В 2010 году ставки одинаковые для всех по УСЕН...Можно не исправлять и за год поставить тоже всем УСЕН? А с 2011 буду ставить, как положено...Или корректирующие сдавать?

  25. #1585
    Клерк Аватар для Хреногубка
    Регистрация
    13.07.2010
    Адрес
    Re61on
    Сообщений
    213
    Цитата Сообщение от Syuzan.87 Посмотреть сообщение
    подскажите пожалуйста, отчетный период указываем с 01.07 по 31.12?

    а если были работники, уволенные в первом квартале, их в данном отчете не указываем?
    Если по ним нет оплаты хвостов, недоплаченных в 1 полугодии - то не указываем.
    -= No comment =-

  26. #1586
    Клерк
    Регистрация
    02.12.2009
    Сообщений
    90
    Хреногубка, спасибо большое.

  27. #1587
    Клерк
    Регистрация
    31.01.2011
    Сообщений
    1
    Подскажите пожалуйста делаю в ПУ 5, формирую С-до по сотрудникам на начало второго полугодия, но почему при формировании АДВ 6-2 эта сумма не учитывается. в АДВ-6-2 не включается уплата за июнь в июле.

  28. #1588
    Консультант по ИТ Аватар для lubezniy
    Регистрация
    26.09.2004
    Адрес
    г. Москва, ВАО
    Сообщений
    5,385
    Цитата Сообщение от Dinik Посмотреть сообщение
    Прочитала сегодня статью про сроки сдачи РСВ и Перс.
    http://www.klerk.ru/buh/articles/208982/ Написано, что Перс до 1.02.11г., а РСВ - до 15.02.11г. Уважаемые, где истина, везде вроде писали два отчета до 15.02.11г.? Мне уже нехорошо стало
    Не читайте до обеда советских газет (c)...
    А истина - в законе, в котором автор статьи запуталась.
    С уважением,
    Виктор

  29. #1589
    Консультант по ИТ Аватар для lubezniy
    Регистрация
    26.09.2004
    Адрес
    г. Москва, ВАО
    Сообщений
    5,385
    Цитата Сообщение от Генук Посмотреть сообщение
    моё мнение - считать зарплату не в зарплатной программе - это мазохизм...
    А сейчас - особенно.
    С уважением,
    Виктор

  30. #1590
    Аноним
    Гость

    Помогите неправильно сдала отчет в ФСС

    Помогите мне , я в январе сдала не правильно годовой отчет в ФСС, неправильно указали расходы на пособие по уходу за ребенком....точнее их вообще не указали, что мне теперь делать?

Страница 53 из 88 ПерваяПервая ... 34349505152535455565763 ... ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)