×
Страница 53 из 88 ПерваяПервая ... 34349505152535455565763 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,561 по 1,590 из 2624
  1. Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Дашуня Посмотреть сообщение
    Оплату за июнь надо показывать как ДОПЛАТУ за 1 пг.
    Тогда во 2-м п/г начисление /оплата будут за 6 мес.
    У меня получилось, что во 2 полугодии оплата по накопительной больше, чем начислено за 2 полугодие. Понятное дело, что среди платежей есть платежи за июнь в июле...Делаю персучет в ПД СПУ...не могу найти, как мне отнести эту "переплату" к 1 полугодию...Относится эта доплата ко всем работникам "пропорционально"...

  2. Клерк Аватар для Дашуня
    Регистрация
    18.05.2007
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    744
    Цитата Сообщение от Energizer Посмотреть сообщение
    В начале темы было написано что тем у кого переплата /недоплата за прошлые годы надо сдавать АДВ-11. В связи с чем два вопроса:
    1 Ее все же надо делать?
    2. Ее можно сформировать в 1с восьмерке? ( тогда каким образом) или все же надо скачивать какую-нибудь специальную программу для этого?
    1. Сделала, но ее не взяли. Почему - не поняла...
    2. Делала в обычной программе ПФ.

  3. Клерк Аватар для Дашуня
    Регистрация
    18.05.2007
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    744
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    У меня получилось, что во 2 полугодии оплата по накопительной больше, чем начислено за 2 полугодие. Понятное дело, что среди платежей есть платежи за июнь в июле...Делаю персучет в ПД СПУ...не могу найти, как мне отнести эту "переплату" к 1 полугодию...Относится эта доплата ко всем работникам "пропорционально"...
    Там, где вносили оплату, есть кнопка "доплата" - имеется ввиду доплата за пр. период/1 пг.
    А программа потом "разнесет" ее по ИС. В ручную ее внести надо только по уволенным в 1 п/г сотрудникам, если будет при выгрузке "ошибка по доплате".

  4. Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    У меня получилось, что во 2 полугодии оплата по накопительной больше, чем начислено за 2 полугодие. Понятное дело, что среди платежей есть платежи за июнь в июле...Делаю персучет в ПД СПУ...не могу найти, как мне отнести эту "переплату" к 1 полугодию...Относится эта доплата ко всем работникам "пропорционально"...
    А нет в этой программе такой возможности и похоже не будет.
    Ищите другие программы.

  5. Клерк
    Регистрация
    27.01.2009
    Адрес
    г. Москва
    Сообщений
    393
    Цитата Сообщение от Дашуня Посмотреть сообщение
    Оплату за июнь надо показывать как ДОПЛАТУ за 1 пг.
    Тогда во 2-м п/г начисление /оплата будут за 6 мес.

    Интересно, что делать тем, кто действительно ПЕРЕПЛАТИЛ во 2-м пг?
    Ну к примеру по ошибке. Надо было оплатить 120 р., а оплатили 1200 р.?
    я вот как раз та несчастная у которой переплата!

  6. Клерк
    Регистрация
    22.11.2005
    Адрес
    г.Подольск
    Сообщений
    254
    Подскажите пожалуйста, смотрю у многих такая история, делаю в ПУ5 :
    по итогам 1 полугодия, осталась задолженность по взносам, которые были заплачены в июле, а программа не дает ставить переплату, пишет Суммы уплаты не должны превышать сумму начисленных взносов. Исправьте.
    А куда девать оплату за июнь месяц, которая прошла в июле?
    Человек создан для счастья, как птица для полета...

  7. Клерк
    Регистрация
    27.01.2009
    Адрес
    г. Москва
    Сообщений
    393
    Цитата Сообщение от Дашуня Посмотреть сообщение
    Там, где вносили оплату, есть кнопка "доплата" - имеется ввиду доплата за пр. период/1 пг.
    А программа потом "разнесет" ее по ИС. В ручную ее внести надо только по уволенным в 1 п/г сотрудникам, если будет при выгрузке "ошибка по доплате".
    у меня 1с 7.7 так нет у меня там такого (доплата)
    там ведь все на автомате идет.

    что же делать. ума не приложу

  8. Клерк
    Регистрация
    22.11.2005
    Адрес
    г.Подольск
    Сообщений
    254
    или делать корректирующую за первое полугодие и там проставлять оплату за июнь?
    Человек создан для счастья, как птица для полета...

  9. бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,613
    Златик,
    конфигурация?
    релиз?

  10. Клерк
    Регистрация
    27.01.2009
    Адрес
    г. Москва
    Сообщений
    393
    Цитата Сообщение от Генук Посмотреть сообщение
    Златик,
    конфигурация?
    релиз?
    УСН ред.1,3 (7.70.177)

  11. бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,613
    вообще-то там глюки, как и в Бухии 521... давно выложен на инфостарте внешний отчёт для УСН-177 и Бухии-521

    но в любом случае регистрировать оплаты доком "Расчёты по страховым взносам" надо аккуратно с использованием реквизита, за какой месяц идёт уплата... например, июльский док, но за июнь...

  12. Клерк Аватар для Дашуня
    Регистрация
    18.05.2007
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    744
    Цитата Сообщение от Златик Посмотреть сообщение
    у меня 1с 7.7 так нет у меня там такого (доплата)
    там ведь все на автомате идет.

    что же делать. ума не приложу
    Работать в программе, предст. бесплатно ПФ.
    У нас в СПб - Перс 3.4

    То что дает 1С, использую как первичку для ввода в программу ПФ.

  13. Клерк
    Регистрация
    27.01.2009
    Адрес
    г. Москва
    Сообщений
    393
    Цитата Сообщение от Дашуня Посмотреть сообщение
    Работать в программе, предст. бесплатно ПФ.
    У нас в СПб - Перс 3.4

    То что дает 1С, использую как первичку для ввода в программу ПФ.
    руками я застрелюсь
    т.к. 20 чел. и с всякими там БЛ, отпусками, за свой счет

  14. Клерк
    Регистрация
    27.01.2009
    Адрес
    г. Москва
    Сообщений
    393
    Цитата Сообщение от Генук Посмотреть сообщение
    вообще-то там глюки, как и в Бухии 521... давно выложен на инфостарте внешний отчёт для УСН-177 и Бухии-521

    но в любом случае регистрировать оплаты доком "Расчёты по страховым взносам" надо аккуратно с использованием реквизита, за какой месяц идёт уплата... например, июльский док, но за июнь...
    я писала
    месяц начисления взносов июнь 2010
    а дату уплаты, июль

    и он мне в доплаты их не вывел. а вообще страшны глюк сделал
    поставил в уплату суммы за тех людей, что были уволены еще в 1кв.

    звонить в 1с? или что делать теперь?

  15. Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    А нет в этой программе такой возможности и похоже не будет.
    Ищите другие программы.
    Вот именно, я такую "кнопку" там не нашла...
    Может быть подскажете "правильную" программку?
    А то я к следующему персучету так не успею...
    Ведь в правильном варианте, если возникает такая "переплата", которой на самом деле нет, она должна быть прицеплена к недоплате прошлого периода? Или я могу ограничиться 1 полугодием, указать уплачено=начислено и не задуряться?

  16. бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,613

  17. Клерк
    Регистрация
    27.01.2009
    Адрес
    г. Москва
    Сообщений
    393
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Вот именно, я такую "кнопку" там не нашла...
    Может быть подскажете "правильную" программку?
    А то я к следующему персучету так не успею...
    Ведь в правильном варианте, если возникает такая "переплата", которой на самом деле нет, она должна быть прицеплена к недоплате прошлого периода? Или я могу ограничиться 1 полугодием, указать уплачено=начислено и не задуряться?
    ага, а если вспомнить, что теперь перс.учет будет каждый квартал и такие переплаты будут каждый раз
    то все..

  18. Клерк
    Регистрация
    27.01.2009
    Адрес
    г. Москва
    Сообщений
    393
    Цитата Сообщение от Генук Посмотреть сообщение
    а загружать через Регламентированные отчеты?

  19. Клерк
    Регистрация
    02.12.2009
    Сообщений
    90
    подскажите пожалуйста, отчетный период указываем с 01.07 по 31.12?
    а если были работники, уволенные в первом квартале, их в данном отчете не указываем?

    где можно прочитать самую подробную инструкцию по заполнению?

  20. бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,613
    нет... в главном меню Файл - Открыть

  21. Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Златик Посмотреть сообщение
    ага, а если вспомнить, что теперь перс.учет будет каждый квартал и такие переплаты будут каждый раз
    то все..
    Про квартальный пока и не вспоминаю...Думаю, один раз "обкатаем", дальше попроще будет, если ничего нового не придумают!

  22. Клерк
    Регистрация
    27.01.2009
    Адрес
    г. Москва
    Сообщений
    393
    Цитата Сообщение от Генук Посмотреть сообщение
    нет... в главном меню Файл - Открыть
    а за период с 01.06?
    или с 01.07?

  23. бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,613
    спросите у автора...

    моё мнение - считать зарплату не в зарплатной программе - это мазохизм...

  24. Аноним
    Гость
    Сейчас вот обнаружила, что в полугодовом отчете поставила всем сотрудникам УСЕН. Среди них есть 2 инвалида...Вроде как ОЗОИ надо было ставить!??? В 2010 году ставки одинаковые для всех по УСЕН...Можно не исправлять и за год поставить тоже всем УСЕН? А с 2011 буду ставить, как положено...Или корректирующие сдавать?

  25. Клерк Аватар для Хреногубка
    Регистрация
    13.07.2010
    Адрес
    Re61on
    Сообщений
    213
    Цитата Сообщение от Syuzan.87 Посмотреть сообщение
    подскажите пожалуйста, отчетный период указываем с 01.07 по 31.12?

    а если были работники, уволенные в первом квартале, их в данном отчете не указываем?
    Если по ним нет оплаты хвостов, недоплаченных в 1 полугодии - то не указываем.
    -= No comment =-

  26. Клерк
    Регистрация
    02.12.2009
    Сообщений
    90
    Хреногубка, спасибо большое.

  27. Клерк
    Регистрация
    31.01.2011
    Сообщений
    1
    Подскажите пожалуйста делаю в ПУ 5, формирую С-до по сотрудникам на начало второго полугодия, но почему при формировании АДВ 6-2 эта сумма не учитывается. в АДВ-6-2 не включается уплата за июнь в июле.

  28. Консультант по ИТ Аватар для lubezniy
    Регистрация
    26.09.2004
    Адрес
    г. Москва, ВАО
    Сообщений
    5,385
    Цитата Сообщение от Dinik Посмотреть сообщение
    Прочитала сегодня статью про сроки сдачи РСВ и Перс.
    http://www.klerk.ru/buh/articles/208982/ Написано, что Перс до 1.02.11г., а РСВ - до 15.02.11г. Уважаемые, где истина, везде вроде писали два отчета до 15.02.11г.? Мне уже нехорошо стало
    Не читайте до обеда советских газет (c)...
    А истина - в законе, в котором автор статьи запуталась.
    С уважением,
    Виктор

  29. Консультант по ИТ Аватар для lubezniy
    Регистрация
    26.09.2004
    Адрес
    г. Москва, ВАО
    Сообщений
    5,385
    Цитата Сообщение от Генук Посмотреть сообщение
    моё мнение - считать зарплату не в зарплатной программе - это мазохизм...
    А сейчас - особенно.
    С уважением,
    Виктор

  30. Аноним
    Гость

    Помогите неправильно сдала отчет в ФСС

    Помогите мне , я в январе сдала не правильно годовой отчет в ФСС, неправильно указали расходы на пособие по уходу за ребенком....точнее их вообще не указали, что мне теперь делать?

Страница 53 из 88 ПерваяПервая ... 34349505152535455565763 ... ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)