×
Страница 54 из 88 ПерваяПервая ... 44450515253545556575864 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,591 по 1,620 из 2624
  1. #1591
    Клерк Аватар для Солнышко 2006
    Регистрация
    02.02.2006
    Адрес
    г.Санкт-Петербург
    Сообщений
    3,524
    Цитата Сообщение от elena63rus Посмотреть сообщение
    а вы пересчитать не пробывали что с чем не сходится?
    Сдала вот так, пришел протокол, что рсв принято, а ИС нет из-за расхождения 2р. Где не написано, дозвониться не могу, наш ПФ при подключенной сдаче через ТКС лично не принимает, да и неподберешься там к ним, наверное. Не пойму расхождение между РСВ и ИС или что они имеют ввиду. Если да, то ИС же не исправить проще подкорректировать РСВ, почему тогда РСВ именно принят, а не ИС? Или как справиться с округлением в АДВ по каждой пачке?
    по факту начислено за год 2912508,29+333495,66
    в тч. 1 п/г 1563349,05 + 182826,40
    в т.ч 2 п/г 13494159,24 + 150669,26
    РСВ-1 за п/г 1563349 + 182827 уплач 1298012+153139
    РСВ-1 за год 2912508+333496 уплач 2677912 +314808
    если вычесть по РСВ из года п/г на второе остается 1349159 + 150669, упл 1379900+161669

    АДВ -6-2 за 1 п/г
    начислено НР 791377+102678 уплачено 670923 + 87646
    ОЗОИ 4004 + 0 700
    НР 749036 + 80149 610537 + 65494
    ОЗОИ 18933 + 0 15852
    всего 1563350 + 182827 1298012+153139

    АДВ - 6 - 2 за 2п/г
    начислено НР 660946+55418 уплачено 674375 + 60735
    ОЗОИ 482 + 0 3787
    НР 680526 + 95251 694316 + 100933
    ОЗОИ 7206 + 0 7420
    всего 1349160 + 150669 1379898+161668

    если сложить АДВ за 1 и 2 п/г
    всего 2912510+333496 2677910 + 314807

    если по суммам с копейками из адв-6-3
    за 2п/г 660945,96 + 55418,36
    482,02
    680525,52 + 95250,90
    7205,74
    складываю 1349159,24+150669,26

  2. #1592
    Консультант по ИТ Аватар для lubezniy
    Регистрация
    26.09.2004
    Адрес
    г. Москва, ВАО
    Сообщений
    5,385
    Давайте уж точный текст протокола. Попробуем понять.
    С уважением,
    Виктор

  3. #1593
    Аноним
    Гость

    Помогите

    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Помогите мне , я в январе сдала не правильно годовой отчет в ФСС, неправильно указали расходы на пособие по уходу за ребенком....точнее (не указали за сентябрь-декабрь2010) , что мне теперь делать?
    ребята скажите что делать, неужели теперь ФСС не возместит мне расходы за прошлый год?
    с каким промежуточным отчетом мне идти в феврале?
    с указанием задолжности за фондом вместе с прошлым годом за сентябрь-декабрь 2010 или только с указанием задлжности за январь 2011г?

  4. #1594
    Клерк Аватар для Солнышко 2006
    Регистрация
    02.02.2006
    Адрес
    г.Санкт-Петербург
    Сообщений
    3,524
    lubezniy, в том-то и дело, если бы был текст, как раньше, ожидается такое-то значение, было бы понятно.
    В полученном документе "Протокол проверки инд. сведений" прямо так и написано: "ИС не приняты из-за расхождения 2 руб" и все, без шапки, без подписи ,
    прикреплен "Протокол приема инд свед, содержащих ошибки":
    Рег .данные,номер, форма АДВ6-2, в которой перечислены мои 4 пачки и итого, напротив каждой строки спец. отм. ОШИБ.
    далее теккст
    1. в представленных сведениях инд (перс) учета за отчетный период - календ 2010 г выявлены ошибки (см Протокол проверки инд. свед). Выявл. ошибки не позволяют включить сведения перс. учета в информац. ресурсы ПФР.
    2. необходимо исправить допущенные ошибки и в срок не позднее 15.02 повторно представить...

    вижу разницу по страховой части
    реально за год 2912508,29
    РСВ 2912508
    а по АДВ в сумме 2912510
    но в адв6-2 отдельно округлены данные по 4 строчкам за 1 п/г и за 2 /г, данные то в иС занесены копеечка в копеечку
    Последний раз редактировалось Солнышко 2006; 31.01.2011 в 20:58.

  5. #1595
    Клерк
    Регистрация
    02.01.2004
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    7,730
    Цитата Сообщение от Larik Посмотреть сообщение
    Еще вопрос. При отправке в ПФР выдает ошибку, прикрепила... А в файле, который выгружен из ПУ5, следующее
    <ПачкаВходящихДокументов Окружение="В составе файла" Стадия="До обработки">
    <ВХОДЯЩАЯ_ОПИСЬ_ПО_СТРАХОВЫМ_ВЗНОСАМ>
    <НомерВпачке>1</НомерВпачке>
    <ТипВходящейОписи>ОПИСЬ ПАЧКИ</ТипВходящейОписи>
    <СоставительПачки>
    <НалоговыйНомер>
    <ИНН>7716237469</ИНН>
    <КПП>771601001</КПП>
    </НалоговыйНомер>
    <НаименованиеКраткое>НОУ &quot;СКК ВЫСТРЕЛ&quot;</НаименованиеКраткое>
    Раньше сдавали лично, сейчас вот хотели по электронке и столкнулсь с проблемой.
    Решение так и не нашли...
    Желаю личного благополучия и успехов в бизнесе!

  6. #1596
    Ясвами
    Гость

    Помогите

    Уважаемые клерковчане, помогите пожалуйста!!!У меня несколько вопросов, т.к. я совсем начинающий бухгалтер и сдаю годовую, в т.ч. и перс-ю отчетность, впервые..Работаю в 1с7.7 релиз 521, :
    1. Что формируется сначала: РСВ-1 или перс. отчетность?
    2. Как настроить программу так,чтобы в поле "Уплачено" в форме СЗВ-6-2 суммы проставлялись автоматически, т.к. у меня вообще ничего не ставит, а тут все пишут, что считает программа, причем с копейками...?
    3. ИС за полугодие у меня состоит только из АДВ-6-2, СЗВ-6-2 и списка застрахованных лиц (который я в программе вообще найти не могу), и стоит отметка ПФР о принятии..ОЗНАЧАЕТ ЛИ ЭТО, ЧТО ВСЕ ПРАВИЛЬНО?

    Простите, если я что-то не по теме написала, но в голове все перепуталось!

  7. #1597
    ~ Аватар для Зета
    Регистрация
    18.10.2009
    Сообщений
    17,638
    Аноним,
    ребята скажите что делать, неужели теперь ФСС не возместит мне расходы за прошлый год?
    с каким промежуточным отчетом мне идти в феврале?
    с указанием задолжности за фондом вместе с прошлым годом за сентябрь-декабрь 2010 или только с указанием задлжности за январь 2011г?
    включайте с сен10 по янв11

  8. #1598
    Аноним
    Гость
    Люди добрые подскажите пожалуйста... За весь 2010 год не было ни начислений ни перечислений взносов. ООО, 2 работника числятся. Сдавать ли персонифиц. или можно успокоится РСВ 2?

  9. #1599
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Солнышко 2006 Посмотреть сообщение
    lubezniy, в том-то и дело, если бы был текст, как раньше, ожидается такое-то значение, было бы понятно.
    В полученном документе "Протокол проверки инд. сведений" прямо так и написано: "ИС не приняты из-за расхождения 2 руб" и все, без шапки, без подписи ,
    прикреплен "Протокол приема инд свед, содержащих ошибки":
    Рег .данные,номер, форма АДВ6-2, в которой перечислены мои 4 пачки и итого, напротив каждой строки спец. отм. ОШИБ.
    далее теккст
    1. в представленных сведениях инд (перс) учета за отчетный период - календ 2010 г выявлены ошибки (см Протокол проверки инд. свед). Выявл. ошибки не позволяют включить сведения перс. учета в информац. ресурсы ПФР.
    2. необходимо исправить допущенные ошибки и в срок не позднее 15.02 повторно представить...

    вижу разницу по страховой части
    реально за год 2912508,29
    РСВ 2912508
    а по АДВ в сумме 2912510
    но в адв6-2 отдельно округлены данные по 4 строчкам за 1 п/г и за 2 /г, данные то в иС занесены копеечка в копеечку
    Переслать им письмо Кучмия.

  10. #1600
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Larik Посмотреть сообщение
    Еще вопрос. При отправке в ПФР выдает ошибку, прикрепила... А в файле, который выгружен из ПУ5, следующее
    <ПачкаВходящихДокументов Окружение="В составе файла" Стадия="До обработки">
    <ВХОДЯЩАЯ_ОПИСЬ_ПО_СТРАХОВЫМ_ВЗНОСАМ>
    <НомерВпачке>1</НомерВпачке>
    <ТипВходящейОписи>ОПИСЬ ПАЧКИ</ТипВходящейОписи>
    <СоставительПачки>
    <НалоговыйНомер>
    <ИНН>7716237469</ИНН>
    <КПП>771601001</КПП>
    </НалоговыйНомер>
    <НаименованиеКраткое>НОУ &quot;СКК ВЫСТРЕЛ&quot;</НаименованиеКраткое>
    Раньше сдавали лично, сейчас вот хотели по электронке и столкнулсь с проблемой.
    Введите НОУ СКК ВЫСТРЕЛ или НОУ 'СКК ВЫСТРЕЛ'
    никакой проверки на совпадение наименований в ПФ нет.

  11. #1601
    Клерк
    Регистрация
    02.01.2004
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    7,730
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Введите НОУ СКК ВЫСТРЕЛ или НОУ 'СКК ВЫСТРЕЛ'
    никакой проверки на совпадение наименований в ПФ нет.
    спасибо, Попробую
    Желаю личного благополучия и успехов в бизнесе!

  12. #1602
    Клерк
    Регистрация
    02.01.2004
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    7,730
    Не получается. СБИс+ выдает фатальную ошибку, не видит краткого наименования....
    Желаю личного благополучия и успехов в бизнесе!

  13. #1603
    Аноним
    Гость
    КАк нужно составить АДВ-11? у меня долг за 2009 год. был
    Страховая 10005 Накопи 3923
    Уплата Стр. 10007 Нак. 3925
    Потому как мы платили по бухучету своему, а не по тем округлением что у ПФ

    Но подскажите как я должна заполнить АДВ-11

    КАк она должна выглядеть
    Задолженность СТР НАК
    2009 10005 3923

    Уплата
    какой год ставить 2009?
    2009 10007 3925

    Итого ПФ должен на 2010 год?

  14. #1604
    Клерк
    Регистрация
    25.01.2008
    Сообщений
    7
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    ребята скажите что делать, неужели теперь ФСС не возместит мне расходы за прошлый год?
    с каким промежуточным отчетом мне идти в феврале?
    с указанием задолжности за фондом вместе с прошлым годом за сентябрь-декабрь 2010 или только с указанием задлжности за январь 2011г?
    почему не возместит? у нас в фонде висит объявление, что принимаются документы на проверку по возмещениям за 2008,2009,2010 годы (3 года-логично), только раньше документы носили в отдел камеральных проверок, а сейчас непосредственно к инспектору по своему району. промежутку видимо делать на первое число февраля, включать все суммы за весь период, пока не возмещали + январь. я именно так собираюсь делать)) думаю, что можно позвонить в фонд и спросить их, как правильно все оформить. у нас в соцстрахе это приветствуется, всегда с готовностью отвечают и консультируют, чтоб потом меньше проблем было при принятии отчетов.

  15. #1605
    Клерк Аватар для Jogik
    Регистрация
    11.08.2008
    Адрес
    Санкт-Петербург, Комендантский аэродром
    Сообщений
    109
    Подскажите, пожалуйста!!!!
    Делаю ИС в программе ПЕРС по СПБ. У меня печатаются только СЗВ 6-1 и АДВ 6-3. А как распечатать СЗВ 6-2 и АДВ 6-2???

  16. #1606
    Клерк
    Регистрация
    25.01.2008
    Сообщений
    7
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Люди добрые подскажите пожалуйста... За весь 2010 год не было ни начислений ни перечислений взносов. ООО, 2 работника числятся. Сдавать ли персонифиц. или можно успокоится РСВ 2?
    мы попробуем в такой ситуации сдать нулевую рвс, и написать письмо о том, что не было деятельности и ЗП не начислялась и не выплачивалась - это вместо перс. учета. его же нулевым не сдашь))

  17. #1607
    Аноним
    Гость
    А можно ли сдать РСВ и ПЕРС по почте. ПЕРС на банальных розовеньких (или какого сейчас цвета бланки) листочках?

    С этими программами когда в фирме 5 человек больше проблем, чем автоматизации!!!

    Спасибо!

  18. #1608
    Аноним
    Гость

    НУМЕРАЦИЯ ПАЧЕК

    Подскажите пож-та, организация работает с нуля с 01.09.10, при сдачи инд. свед-ний приходит отрицательный протокол в котором написано пояснение, что нумерация пачек должна быть сквозной, ну я и поставила 1,2,3 . Что им не нравиться, почему не принимают?????!!!!! Подскажите что мне делать, сдаю впервые! Им дозвониться невозможно!

  19. #1609
    Аноним
    Гость
    Ну подскажите пожалуйста, как заполнить АДВ-11 если по ЕСН переплата после уплты задолженности за 2009 год?

  20. #1610
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,613
    Задолженность на начало ... 2010 ... -переплата
    Задолженность на конец ... 2011 ... -переплата

  21. #1611
    Аноним
    Гость
    Подскажите, делаю в электронном виде ИС. В системе есть такое- Список уволенных сотрудников. Я вхожу в карточку сотрудника, нажимаю Уволить, ввожу дату увольнения, ок. Выхожу. Нажимаю- Список уволенных сотрудников. Программа пишет- уволенных сотрудников нет. Почему так?

  22. #1612
    Клерк
    Регистрация
    12.01.2011
    Сообщений
    11
    Здравствуйте!
    Делаю отчетность для пенсионного первый раз, голова как "дом советов". Подскажите если работник был принят 1 декабря на работу, то в графе начислено по страховой и накопит. части ему ставим 0, а уплачено сумму которую за него уплатили по факту. Или я чего-то не понимаю?[

  23. #1613
    Аноним
    Гость
    Генук, можно поподробнее и на примере, плиз.

    У меня в 5 разделе РСВ-1 стоит
    510 стр. страх.часть 79228 нак. 39229
    520 уплачено 79233 39231
    530 - 5 -2

    Как должна быть заполнена по срокам АДВ-11

    Задолженность по уплате
    ГОД 2009 страх. 79228 нак. 39229

    Начислено у нас здесь же по 0? так как к 2010 году форма не предназначена

    Уплачено страхю взносов в расчетном периоде

    как разбить? по годам задолженности

    2009 страх 79228 нак. 39229
    2010 5 2

    ИЛИ все поставить за 2009 год?

    Задолженность по уплате страх. взносов на конец расчетного периода

    2010 - 5 -2

    Так должно быть?

  24. #1614
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Подскажите, делаю в электронном виде ИС. В системе есть такое- Список уволенных сотрудников. Я вхожу в карточку сотрудника, нажимаю Уволить, ввожу дату увольнения, ок. Выхожу. Нажимаю- Список уволенных сотрудников. Программа пишет- уволенных сотрудников нет. Почему так?
    Какая программа, какой период, какая дата увольнения.
    Если КОПФ, то в списке только уволенные в предыдущем периоде, а не в отчетном.

  25. #1615
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Генук, можно поподробнее и на примере, плиз.

    У меня в 5 разделе РСВ-1 стоит
    510 стр. страх.часть 79228 нак. 39229
    520 уплачено 79233 39231
    530 - 5 -2

    Как должна быть заполнена по срокам АДВ-11

    Задолженность по уплате
    ГОД 2009 страх. 79228 нак. 39229

    Начислено у нас здесь же по 0? так как к 2010 году форма не предназначена

    Уплачено страхю взносов в расчетном периоде

    как разбить? по годам задолженности

    2009 страх 79228 нак. 39229
    2010 5 2

    ИЛИ все поставить за 2009 год?

    Задолженность по уплате страх. взносов на конец расчетного периода

    2010 - 5 -2

    Так должно быть?
    Задолженность по уплате страх. взносов на конец расчетного периода

    2011 - 5 -2

    только печатную форму
    файл всегда будет с ошибками

  26. #1616
    Клерк
    Регистрация
    26.03.2008
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    9
    Хочу подсказать тем, кто сдает ИС в 1С 7. Осно, УСН. НЕ в ЗиК.
    Случай,когда человек уволился в первом полугодие, а взносы за него вы платите во втором полугодие.
    Когда заполняете ввод сведений о стаже. Указывает категорию ЗЛ (НАЕМ или УПРОЩЕН), в номере по порядку ставите 1, всё остальное пустое.
    В подготовке сведений для ПФР формируете пачки. Сотрудник у вас вылезет и 1С даже сумму уплаченных взносов подставит верную.
    Дальше делаете выгрузку.
    И теперь самое главное, чтобы пройти проверку. Нужно зайти в сам файл. Правой кнопкой мыши... Открыть с помощью - блокнот. Ищите своего сотрудника и удаляете вот этот блок:
    <СтажевыйПериод>
    <НомерСтроки>1</НомерСтроки>
    <ДатаНачалаПериода></ДатаКонцаПериода>
    <ДатаКонцаПериода></ДатаКонцаПериода>
    </СтажевыйПериод>
    Проверка ругается, что тут пустое значение. А когда этого блока нет, все ок.
    В итоге вы показываете только уплату и все!
    Надеюсь кому-то помогу! Сама долго ковырялась! Успехов!

  27. #1617
    Клерк Аватар для Alenyhka
    Регистрация
    17.12.2010
    Адрес
    Моршанск
    Сообщений
    5
    Здравствуйте Люди добрые! Совсем голова кругом! Подскажите как быть...за первое полугодие была непроплата и 30,06,10 уволились сотрудники а во втором полугодии мы все погасили и получился коэф 1,256.. как мне теперь поставить проплату уволенным?

  28. #1618
    Аноним
    Гость
    Можно ли эти два отчета послать по почте??? друго

  29. #1619
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от fakir Посмотреть сообщение
    Хочу подсказать тем, кто сдает ИС в 1С 7. Осно, УСН. НЕ в ЗиК.
    Случай,когда человек уволился в первом полугодие, а взносы за него вы платите во втором полугодие.
    Когда заполняете ввод сведений о стаже. Указывает категорию ЗЛ (НАЕМ или УПРОЩЕН), в номере по порядку ставите 1, всё остальное пустое.
    В подготовке сведений для ПФР формируете пачки. Сотрудник у вас вылезет и 1С даже сумму уплаченных взносов подставит верную.
    Дальше делаете выгрузку.
    И теперь самое главное, чтобы пройти проверку. Нужно зайти в сам файл. Правой кнопкой мыши... Открыть с помощью - блокнот. Ищите своего сотрудника и удаляете вот этот блок:
    <СтажевыйПериод>
    <НомерСтроки>1</НомерСтроки>
    <ДатаНачалаПериода></ДатаКонцаПериода>
    <ДатаКонцаПериода></ДатаКонцаПериода>
    </СтажевыйПериод>
    Проверка ругается, что тут пустое значение. А когда этого блока нет, все ок.
    В итоге вы показываете только уплату и все!
    Надеюсь кому-то помогу! Сама долго ковырялась! Успехов!
    А поковырятся в самой программе слабо Вам и программистам 1С.

  30. #1620
    Аноним
    Гость
    А что на счет почты и розовых бланков?

Страница 54 из 88 ПерваяПервая ... 44450515253545556575864 ... ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)