×
Страница 54 из 88 ПерваяПервая ... 44450515253545556575864 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,591 по 1,620 из 2624
  1. Клерк Аватар для Солнышко 2006
    Регистрация
    02.02.2006
    Адрес
    г.Санкт-Петербург
    Сообщений
    3,524
    Цитата Сообщение от elena63rus Посмотреть сообщение
    а вы пересчитать не пробывали что с чем не сходится?
    Сдала вот так, пришел протокол, что рсв принято, а ИС нет из-за расхождения 2р. Где не написано, дозвониться не могу, наш ПФ при подключенной сдаче через ТКС лично не принимает, да и неподберешься там к ним, наверное. Не пойму расхождение между РСВ и ИС или что они имеют ввиду. Если да, то ИС же не исправить проще подкорректировать РСВ, почему тогда РСВ именно принят, а не ИС? Или как справиться с округлением в АДВ по каждой пачке?
    по факту начислено за год 2912508,29+333495,66
    в тч. 1 п/г 1563349,05 + 182826,40
    в т.ч 2 п/г 13494159,24 + 150669,26
    РСВ-1 за п/г 1563349 + 182827 уплач 1298012+153139
    РСВ-1 за год 2912508+333496 уплач 2677912 +314808
    если вычесть по РСВ из года п/г на второе остается 1349159 + 150669, упл 1379900+161669

    АДВ -6-2 за 1 п/г
    начислено НР 791377+102678 уплачено 670923 + 87646
    ОЗОИ 4004 + 0 700
    НР 749036 + 80149 610537 + 65494
    ОЗОИ 18933 + 0 15852
    всего 1563350 + 182827 1298012+153139

    АДВ - 6 - 2 за 2п/г
    начислено НР 660946+55418 уплачено 674375 + 60735
    ОЗОИ 482 + 0 3787
    НР 680526 + 95251 694316 + 100933
    ОЗОИ 7206 + 0 7420
    всего 1349160 + 150669 1379898+161668

    если сложить АДВ за 1 и 2 п/г
    всего 2912510+333496 2677910 + 314807

    если по суммам с копейками из адв-6-3
    за 2п/г 660945,96 + 55418,36
    482,02
    680525,52 + 95250,90
    7205,74
    складываю 1349159,24+150669,26

  2. Консультант по ИТ Аватар для lubezniy
    Регистрация
    26.09.2004
    Адрес
    г. Москва, ВАО
    Сообщений
    5,385
    Давайте уж точный текст протокола. Попробуем понять.
    С уважением,
    Виктор

  3. Аноним
    Гость

    Помогите

    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Помогите мне , я в январе сдала не правильно годовой отчет в ФСС, неправильно указали расходы на пособие по уходу за ребенком....точнее (не указали за сентябрь-декабрь2010) , что мне теперь делать?
    ребята скажите что делать, неужели теперь ФСС не возместит мне расходы за прошлый год?
    с каким промежуточным отчетом мне идти в феврале?
    с указанием задолжности за фондом вместе с прошлым годом за сентябрь-декабрь 2010 или только с указанием задлжности за январь 2011г?

  4. Клерк Аватар для Солнышко 2006
    Регистрация
    02.02.2006
    Адрес
    г.Санкт-Петербург
    Сообщений
    3,524
    lubezniy, в том-то и дело, если бы был текст, как раньше, ожидается такое-то значение, было бы понятно.
    В полученном документе "Протокол проверки инд. сведений" прямо так и написано: "ИС не приняты из-за расхождения 2 руб" и все, без шапки, без подписи ,
    прикреплен "Протокол приема инд свед, содержащих ошибки":
    Рег .данные,номер, форма АДВ6-2, в которой перечислены мои 4 пачки и итого, напротив каждой строки спец. отм. ОШИБ.
    далее теккст
    1. в представленных сведениях инд (перс) учета за отчетный период - календ 2010 г выявлены ошибки (см Протокол проверки инд. свед). Выявл. ошибки не позволяют включить сведения перс. учета в информац. ресурсы ПФР.
    2. необходимо исправить допущенные ошибки и в срок не позднее 15.02 повторно представить...

    вижу разницу по страховой части
    реально за год 2912508,29
    РСВ 2912508
    а по АДВ в сумме 2912510
    но в адв6-2 отдельно округлены данные по 4 строчкам за 1 п/г и за 2 /г, данные то в иС занесены копеечка в копеечку
    Последний раз редактировалось Солнышко 2006; 31.01.2011 в 20:58.

  5. Клерк
    Регистрация
    02.01.2004
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    7,730
    Цитата Сообщение от Larik Посмотреть сообщение
    Еще вопрос. При отправке в ПФР выдает ошибку, прикрепила... А в файле, который выгружен из ПУ5, следующее
    <ПачкаВходящихДокументов Окружение="В составе файла" Стадия="До обработки">
    <ВХОДЯЩАЯ_ОПИСЬ_ПО_СТРАХОВЫМ_ВЗНОСАМ>
    <НомерВпачке>1</НомерВпачке>
    <ТипВходящейОписи>ОПИСЬ ПАЧКИ</ТипВходящейОписи>
    <СоставительПачки>
    <НалоговыйНомер>
    <ИНН>7716237469</ИНН>
    <КПП>771601001</КПП>
    </НалоговыйНомер>
    <НаименованиеКраткое>НОУ &quot;СКК ВЫСТРЕЛ&quot;</НаименованиеКраткое>
    Раньше сдавали лично, сейчас вот хотели по электронке и столкнулсь с проблемой.
    Решение так и не нашли...
    Желаю личного благополучия и успехов в бизнесе!

  6. Ясвами
    Гость

    Помогите

    Уважаемые клерковчане, помогите пожалуйста!!!У меня несколько вопросов, т.к. я совсем начинающий бухгалтер и сдаю годовую, в т.ч. и перс-ю отчетность, впервые..Работаю в 1с7.7 релиз 521, :
    1. Что формируется сначала: РСВ-1 или перс. отчетность?
    2. Как настроить программу так,чтобы в поле "Уплачено" в форме СЗВ-6-2 суммы проставлялись автоматически, т.к. у меня вообще ничего не ставит, а тут все пишут, что считает программа, причем с копейками...?
    3. ИС за полугодие у меня состоит только из АДВ-6-2, СЗВ-6-2 и списка застрахованных лиц (который я в программе вообще найти не могу), и стоит отметка ПФР о принятии..ОЗНАЧАЕТ ЛИ ЭТО, ЧТО ВСЕ ПРАВИЛЬНО?

    Простите, если я что-то не по теме написала, но в голове все перепуталось!

  7. ~ Аватар для Зета
    Регистрация
    18.10.2009
    Сообщений
    17,638
    Аноним,
    ребята скажите что делать, неужели теперь ФСС не возместит мне расходы за прошлый год?
    с каким промежуточным отчетом мне идти в феврале?
    с указанием задолжности за фондом вместе с прошлым годом за сентябрь-декабрь 2010 или только с указанием задлжности за январь 2011г?
    включайте с сен10 по янв11

  8. Аноним
    Гость
    Люди добрые подскажите пожалуйста... За весь 2010 год не было ни начислений ни перечислений взносов. ООО, 2 работника числятся. Сдавать ли персонифиц. или можно успокоится РСВ 2?

  9. Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Солнышко 2006 Посмотреть сообщение
    lubezniy, в том-то и дело, если бы был текст, как раньше, ожидается такое-то значение, было бы понятно.
    В полученном документе "Протокол проверки инд. сведений" прямо так и написано: "ИС не приняты из-за расхождения 2 руб" и все, без шапки, без подписи ,
    прикреплен "Протокол приема инд свед, содержащих ошибки":
    Рег .данные,номер, форма АДВ6-2, в которой перечислены мои 4 пачки и итого, напротив каждой строки спец. отм. ОШИБ.
    далее теккст
    1. в представленных сведениях инд (перс) учета за отчетный период - календ 2010 г выявлены ошибки (см Протокол проверки инд. свед). Выявл. ошибки не позволяют включить сведения перс. учета в информац. ресурсы ПФР.
    2. необходимо исправить допущенные ошибки и в срок не позднее 15.02 повторно представить...

    вижу разницу по страховой части
    реально за год 2912508,29
    РСВ 2912508
    а по АДВ в сумме 2912510
    но в адв6-2 отдельно округлены данные по 4 строчкам за 1 п/г и за 2 /г, данные то в иС занесены копеечка в копеечку
    Переслать им письмо Кучмия.

  10. Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Larik Посмотреть сообщение
    Еще вопрос. При отправке в ПФР выдает ошибку, прикрепила... А в файле, который выгружен из ПУ5, следующее
    <ПачкаВходящихДокументов Окружение="В составе файла" Стадия="До обработки">
    <ВХОДЯЩАЯ_ОПИСЬ_ПО_СТРАХОВЫМ_ВЗНОСАМ>
    <НомерВпачке>1</НомерВпачке>
    <ТипВходящейОписи>ОПИСЬ ПАЧКИ</ТипВходящейОписи>
    <СоставительПачки>
    <НалоговыйНомер>
    <ИНН>7716237469</ИНН>
    <КПП>771601001</КПП>
    </НалоговыйНомер>
    <НаименованиеКраткое>НОУ &quot;СКК ВЫСТРЕЛ&quot;</НаименованиеКраткое>
    Раньше сдавали лично, сейчас вот хотели по электронке и столкнулсь с проблемой.
    Введите НОУ СКК ВЫСТРЕЛ или НОУ 'СКК ВЫСТРЕЛ'
    никакой проверки на совпадение наименований в ПФ нет.

  11. Клерк
    Регистрация
    02.01.2004
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    7,730
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Введите НОУ СКК ВЫСТРЕЛ или НОУ 'СКК ВЫСТРЕЛ'
    никакой проверки на совпадение наименований в ПФ нет.
    спасибо, Попробую
    Желаю личного благополучия и успехов в бизнесе!

  12. Клерк
    Регистрация
    02.01.2004
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    7,730
    Не получается. СБИс+ выдает фатальную ошибку, не видит краткого наименования....
    Желаю личного благополучия и успехов в бизнесе!

  13. Аноним
    Гость
    КАк нужно составить АДВ-11? у меня долг за 2009 год. был
    Страховая 10005 Накопи 3923
    Уплата Стр. 10007 Нак. 3925
    Потому как мы платили по бухучету своему, а не по тем округлением что у ПФ

    Но подскажите как я должна заполнить АДВ-11

    КАк она должна выглядеть
    Задолженность СТР НАК
    2009 10005 3923

    Уплата
    какой год ставить 2009?
    2009 10007 3925

    Итого ПФ должен на 2010 год?

  14. Клерк
    Регистрация
    25.01.2008
    Сообщений
    7
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    ребята скажите что делать, неужели теперь ФСС не возместит мне расходы за прошлый год?
    с каким промежуточным отчетом мне идти в феврале?
    с указанием задолжности за фондом вместе с прошлым годом за сентябрь-декабрь 2010 или только с указанием задлжности за январь 2011г?
    почему не возместит? у нас в фонде висит объявление, что принимаются документы на проверку по возмещениям за 2008,2009,2010 годы (3 года-логично), только раньше документы носили в отдел камеральных проверок, а сейчас непосредственно к инспектору по своему району. промежутку видимо делать на первое число февраля, включать все суммы за весь период, пока не возмещали + январь. я именно так собираюсь делать)) думаю, что можно позвонить в фонд и спросить их, как правильно все оформить. у нас в соцстрахе это приветствуется, всегда с готовностью отвечают и консультируют, чтоб потом меньше проблем было при принятии отчетов.

  15. Клерк Аватар для Jogik
    Регистрация
    11.08.2008
    Адрес
    Санкт-Петербург, Комендантский аэродром
    Сообщений
    109
    Подскажите, пожалуйста!!!!
    Делаю ИС в программе ПЕРС по СПБ. У меня печатаются только СЗВ 6-1 и АДВ 6-3. А как распечатать СЗВ 6-2 и АДВ 6-2???

  16. Клерк
    Регистрация
    25.01.2008
    Сообщений
    7
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Люди добрые подскажите пожалуйста... За весь 2010 год не было ни начислений ни перечислений взносов. ООО, 2 работника числятся. Сдавать ли персонифиц. или можно успокоится РСВ 2?
    мы попробуем в такой ситуации сдать нулевую рвс, и написать письмо о том, что не было деятельности и ЗП не начислялась и не выплачивалась - это вместо перс. учета. его же нулевым не сдашь))

  17. Аноним
    Гость
    А можно ли сдать РСВ и ПЕРС по почте. ПЕРС на банальных розовеньких (или какого сейчас цвета бланки) листочках?

    С этими программами когда в фирме 5 человек больше проблем, чем автоматизации!!!

    Спасибо!

  18. Аноним
    Гость

    НУМЕРАЦИЯ ПАЧЕК

    Подскажите пож-та, организация работает с нуля с 01.09.10, при сдачи инд. свед-ний приходит отрицательный протокол в котором написано пояснение, что нумерация пачек должна быть сквозной, ну я и поставила 1,2,3 . Что им не нравиться, почему не принимают?????!!!!! Подскажите что мне делать, сдаю впервые! Им дозвониться невозможно!

  19. Аноним
    Гость
    Ну подскажите пожалуйста, как заполнить АДВ-11 если по ЕСН переплата после уплты задолженности за 2009 год?

  20. бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,613
    Задолженность на начало ... 2010 ... -переплата
    Задолженность на конец ... 2011 ... -переплата

  21. Аноним
    Гость
    Подскажите, делаю в электронном виде ИС. В системе есть такое- Список уволенных сотрудников. Я вхожу в карточку сотрудника, нажимаю Уволить, ввожу дату увольнения, ок. Выхожу. Нажимаю- Список уволенных сотрудников. Программа пишет- уволенных сотрудников нет. Почему так?

  22. Клерк
    Регистрация
    12.01.2011
    Сообщений
    11
    Здравствуйте!
    Делаю отчетность для пенсионного первый раз, голова как "дом советов". Подскажите если работник был принят 1 декабря на работу, то в графе начислено по страховой и накопит. части ему ставим 0, а уплачено сумму которую за него уплатили по факту. Или я чего-то не понимаю?[

  23. Аноним
    Гость
    Генук, можно поподробнее и на примере, плиз.

    У меня в 5 разделе РСВ-1 стоит
    510 стр. страх.часть 79228 нак. 39229
    520 уплачено 79233 39231
    530 - 5 -2

    Как должна быть заполнена по срокам АДВ-11

    Задолженность по уплате
    ГОД 2009 страх. 79228 нак. 39229

    Начислено у нас здесь же по 0? так как к 2010 году форма не предназначена

    Уплачено страхю взносов в расчетном периоде

    как разбить? по годам задолженности

    2009 страх 79228 нак. 39229
    2010 5 2

    ИЛИ все поставить за 2009 год?

    Задолженность по уплате страх. взносов на конец расчетного периода

    2010 - 5 -2

    Так должно быть?

  24. Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Подскажите, делаю в электронном виде ИС. В системе есть такое- Список уволенных сотрудников. Я вхожу в карточку сотрудника, нажимаю Уволить, ввожу дату увольнения, ок. Выхожу. Нажимаю- Список уволенных сотрудников. Программа пишет- уволенных сотрудников нет. Почему так?
    Какая программа, какой период, какая дата увольнения.
    Если КОПФ, то в списке только уволенные в предыдущем периоде, а не в отчетном.

  25. Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Генук, можно поподробнее и на примере, плиз.

    У меня в 5 разделе РСВ-1 стоит
    510 стр. страх.часть 79228 нак. 39229
    520 уплачено 79233 39231
    530 - 5 -2

    Как должна быть заполнена по срокам АДВ-11

    Задолженность по уплате
    ГОД 2009 страх. 79228 нак. 39229

    Начислено у нас здесь же по 0? так как к 2010 году форма не предназначена

    Уплачено страхю взносов в расчетном периоде

    как разбить? по годам задолженности

    2009 страх 79228 нак. 39229
    2010 5 2

    ИЛИ все поставить за 2009 год?

    Задолженность по уплате страх. взносов на конец расчетного периода

    2010 - 5 -2

    Так должно быть?
    Задолженность по уплате страх. взносов на конец расчетного периода

    2011 - 5 -2

    только печатную форму
    файл всегда будет с ошибками

  26. Клерк
    Регистрация
    26.03.2008
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    9
    Хочу подсказать тем, кто сдает ИС в 1С 7. Осно, УСН. НЕ в ЗиК.
    Случай,когда человек уволился в первом полугодие, а взносы за него вы платите во втором полугодие.
    Когда заполняете ввод сведений о стаже. Указывает категорию ЗЛ (НАЕМ или УПРОЩЕН), в номере по порядку ставите 1, всё остальное пустое.
    В подготовке сведений для ПФР формируете пачки. Сотрудник у вас вылезет и 1С даже сумму уплаченных взносов подставит верную.
    Дальше делаете выгрузку.
    И теперь самое главное, чтобы пройти проверку. Нужно зайти в сам файл. Правой кнопкой мыши... Открыть с помощью - блокнот. Ищите своего сотрудника и удаляете вот этот блок:
    <СтажевыйПериод>
    <НомерСтроки>1</НомерСтроки>
    <ДатаНачалаПериода></ДатаКонцаПериода>
    <ДатаКонцаПериода></ДатаКонцаПериода>
    </СтажевыйПериод>
    Проверка ругается, что тут пустое значение. А когда этого блока нет, все ок.
    В итоге вы показываете только уплату и все!
    Надеюсь кому-то помогу! Сама долго ковырялась! Успехов!

  27. Клерк Аватар для Alenyhka
    Регистрация
    17.12.2010
    Адрес
    Моршанск
    Сообщений
    5
    Здравствуйте Люди добрые! Совсем голова кругом! Подскажите как быть...за первое полугодие была непроплата и 30,06,10 уволились сотрудники а во втором полугодии мы все погасили и получился коэф 1,256.. как мне теперь поставить проплату уволенным?

  28. Аноним
    Гость
    Можно ли эти два отчета послать по почте??? друго

  29. Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от fakir Посмотреть сообщение
    Хочу подсказать тем, кто сдает ИС в 1С 7. Осно, УСН. НЕ в ЗиК.
    Случай,когда человек уволился в первом полугодие, а взносы за него вы платите во втором полугодие.
    Когда заполняете ввод сведений о стаже. Указывает категорию ЗЛ (НАЕМ или УПРОЩЕН), в номере по порядку ставите 1, всё остальное пустое.
    В подготовке сведений для ПФР формируете пачки. Сотрудник у вас вылезет и 1С даже сумму уплаченных взносов подставит верную.
    Дальше делаете выгрузку.
    И теперь самое главное, чтобы пройти проверку. Нужно зайти в сам файл. Правой кнопкой мыши... Открыть с помощью - блокнот. Ищите своего сотрудника и удаляете вот этот блок:
    <СтажевыйПериод>
    <НомерСтроки>1</НомерСтроки>
    <ДатаНачалаПериода></ДатаКонцаПериода>
    <ДатаКонцаПериода></ДатаКонцаПериода>
    </СтажевыйПериод>
    Проверка ругается, что тут пустое значение. А когда этого блока нет, все ок.
    В итоге вы показываете только уплату и все!
    Надеюсь кому-то помогу! Сама долго ковырялась! Успехов!
    А поковырятся в самой программе слабо Вам и программистам 1С.

  30. Аноним
    Гость
    А что на счет почты и розовых бланков?

Страница 54 из 88 ПерваяПервая ... 44450515253545556575864 ... ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)