×
Страница 57 из 88 ПерваяПервая ... 74753545556575859606167 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,681 по 1,710 из 2624
  1. #1681
    Аноним
    Гость
    Здравствуйте Не знаете. принимают ли еще отчеты рсв-1 по форме от 12.11.09 или новая уже вышла

  2. #1682
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Здравствуйте Не знаете. принимают ли еще отчеты рсв-1 по форме от 12.11.09 или новая уже вышла
    Есть тема с соответствующим названием почитайте

  3. #1683
    Аноним
    Гость

    Осторожно взносы доначислены после увольнения

    Добрый день!
    Подскажите, я ошиблась в перс за 1 полугодие. было 3 уволенных, я не рассчитала с компенсации за неиспользованный отпуск стр и накоп взносы.
    как теперь правильно заполнить перс за 2010 год? при проверке выдает ошибку заполнения стажа сотрудника. я указываю с 01.01.10 по 30.04.10.
    как правильно указать?

  4. #1684
    Модератор
    Регистрация
    18.11.2008
    Адрес
    Уфа
    Сообщений
    20,968
    Аноним, правильно сдать корректирующие ИС и уточненную РСВ-1 (взносы Вы занизили, значит, подача корректировок - прямая обязанность).
    Правильно выдает ошибку: в отчете за второе полугодие никак не может фигурировать стаж с январь по апрель

  5. #1685
    Аноним
    Гость

    Осторожно

    Цитата Сообщение от Просто Таша Посмотреть сообщение
    Аноним, правильно сдать корректирующие ИС и уточненную РСВ-1 (взносы Вы занизили, значит, подача корректировок - прямая обязанность).
    Правильно выдает ошибку: в отчете за второе полугодие никак не может фигурировать стаж с январь по апрель
    Спасибо! я сейчас сделаю корректирующий, но как мне указать, что эти взносы за уволенных были уплачены во 2 полугодии? какой период работы мне поставить, если программа "ругается" на период их работы, который был ранее 2 полугодия?

  6. #1686
    Модератор
    Регистрация
    18.11.2008
    Адрес
    Уфа
    Сообщений
    20,968
    Никакой не ставить. Во втором полугодии по ним будут только уплаченные суммы.

  7. #1687
    Клерк
    Регистрация
    21.01.2008
    Сообщений
    81
    Какие формы сдаются в ПУ на ИП? в какой программе делается и как правильно ввести?

  8. #1688
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Дашуня Посмотреть сообщение
    Там, где вносили оплату, есть кнопка "доплата" - имеется ввиду доплата за пр. период/1 пг.
    А программа потом "разнесет" ее по ИС. В ручную ее внести надо только по уволенным в 1 п/г сотрудникам, если будет при выгрузке "ошибка по доплате".
    Где эта кнопка Доплата??? в ПУ 5?

  9. #1689
    Клерк Аватар для Mon-mon
    Регистрация
    03.06.2009
    Адрес
    Горький
    Сообщений
    64
    Цитата Сообщение от Просто Таша Посмотреть сообщение
    1. Да
    2. Да
    3. Да
    Если бы было предупреждение - то было бы проще.
    Проверка выдаешт ошибку.
    Это про ситуацию, когда сотр уволен в первом полугодии,
    а оплату (без стажа) ставим во втором полугодии.
    Придется удалять в Блокноте?

  10. #1690
    Клерк Аватар для Mon-mon
    Регистрация
    03.06.2009
    Адрес
    Горький
    Сообщений
    64
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    А поковырятся в самой программе слабо Вам и программистам 1С.
    Ну, подскажите, пож, если знаете!

  11. #1691
    Клерк
    Регистрация
    02.07.2009
    Сообщений
    49
    подскажите.если задолженность, уплаченную во 2 полугодии ставить как доплату за предыдущий период, то в адв-6-1 она не учитывается (т.е. начисленная=уплаченной, без учета того, что задолженность за предыдущий период указывается отдельной строкой). получается, что общая уплаченная сумма за год не будет равна сумме по адв-6-2 за 1 полугодие (там где уплаченная меньше начисленной) и адв-6-2 за 2 полугодие (где уплаченная сумма=начисленной)

  12. #1692
    Модератор
    Регистрация
    18.11.2008
    Адрес
    Уфа
    Сообщений
    20,968
    Mon-mon, последние версии программ в такой ситуации выдают предупреждение (как у ASD2000, на чей вопрос я отвечала). Может, Вам надо просто обновить Вашу?

  13. #1693
    Аноним
    Гость
    У меня вопрос, уже даже не крик души, а ее вой: пришел отрицательный протокол из ПФР и там все то же, что и у многих расхождения РСВ и АДВ из-за разницы в сроках, АДВ за полгода, а РСВ нарастающим, соответственно, уплачено взносов больше. Устно говорят-примем, а протокол отрицательный.У нас еще беда в том, что перерегистрировались и перешли в другое отделение, а данных по нам в новом управлении нет - ни перечисленных взносов, ни РСВ, ни данных перс. учета. Поэтому сверку платежей тоже выдает меньше, чем реально перечислено взносов. Не знаю, что делать-сейчас разбираюсь с зачислениями. Может быть, подать по их- данным, а потом корректировку сдать?

  14. #1694
    Клерк Аватар для Mon-mon
    Регистрация
    03.06.2009
    Адрес
    Горький
    Сообщений
    64
    Цитата Сообщение от fakir Посмотреть сообщение
    Хочу подсказать тем, кто сдает ИС в 1С 7. Осно, УСН. НЕ в ЗиК.
    Случай,когда человек уволился в первом полугодие, а взносы за него вы платите во втором полугодие.
    Когда заполняете ввод сведений о стаже. Указывает категорию ЗЛ (НАЕМ или УПРОЩЕН), в номере по порядку ставите 1, всё остальное пустое.
    В подготовке сведений для ПФР формируете пачки. Сотрудник у вас вылезет и 1С даже сумму уплаченных взносов подставит верную.
    Дальше делаете выгрузку.
    И теперь самое главное, чтобы пройти проверку. Нужно зайти в сам файл. Правой кнопкой мыши... Открыть с помощью - блокнот. Ищите своего сотрудника и удаляете вот этот блок:
    <СтажевыйПериод>
    <НомерСтроки>1</НомерСтроки>
    <ДатаНачалаПериода></ДатаКонцаПериода>
    <ДатаКонцаПериода></ДатаКонцаПериода>
    </СтажевыйПериод>
    Проверка ругается, что тут пустое значение. А когда этого блока нет, все ок.
    В итоге вы показываете только уплату и все!
    Надеюсь кому-то помогу! Сама долго ковырялась! Успехов!
    Спасибо! Помогли!

  15. #1695
    Клерк
    Регистрация
    26.10.2010
    Сообщений
    16

    Осторожно

    Подскажите, плз, кто столкнулся. Работник работал по договору подряда (гр-пр.дог) с 01.07-31.07.10, затем с 15.09-29.09.10 г. Ставлю код "Договор" при сохранении вылезает надпись "При заполнении в 3 параметре кода Договор начало и конец периода должны находится в разных отчетных периодах". Сохранять изменения не дает. Что делать?

  16. #1696
    Консультант по ИТ Аватар для lubezniy
    Регистрация
    26.09.2004
    Адрес
    г. Москва, ВАО
    Сообщений
    5,385
    Цитата Сообщение от Света2010 Посмотреть сообщение
    Подскажите, плз, кто столкнулся. Работник работал по договору подряда (гр-пр.дог) с 01.07-31.07.10, затем с 15.09-29.09.10 г. Ставлю код "Договор" при сохранении вылезает надпись "При заполнении в 3 параметре кода Договор начало и конец периода должны находится в разных отчетных периодах". Сохранять изменения не дает. Что делать?
    Не ставить код ДОГОВОР.
    С уважением,
    Виктор

  17. #1697
    Клерк
    Регистрация
    26.10.2010
    Сообщений
    16
    Тогда при проверке пишет, что "<ДатаНачалаПериода>=15.09.10 в 2-м блоке... позже более, чем на один день, чем <ДатаКонцаПериода>=31.07.10 в предыдущем блоке..."

  18. #1698
    Модератор
    Регистрация
    18.11.2008
    Адрес
    Уфа
    Сообщений
    20,968
    Это нормально

  19. #1699
    Клерк
    Регистрация
    26.10.2010
    Сообщений
    16
    Спасибо
    Главное, чтобы ПФ считал также

  20. #1700
    Модератор
    Регистрация
    18.11.2008
    Адрес
    Уфа
    Сообщений
    20,968
    Света2010, он так считает, честное слово

  21. #1701
    Аноним
    Гость
    Сотрудник умер 1.07. Стаж писать с 01.07 по 01.07? Он был льготником, Нно сейчас программа не ставит его в пачку с льготниками. Все правильно?

  22. #1702
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,613
    даже, если и неправильно, то уже всё равно... уверяю...

    теперь у него другие льготы... и давать их будет не ПФР...

  23. #1703
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Есть тема с соответствующим названием почитайте
    А можно попросить Вас скинуть ссылку, где говорится про новый бланк РСВ 1

  24. #1704
    radio jazz
    Регистрация
    03.10.2008
    Адрес
    москва +/-
    Сообщений
    3,272
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    ссылку, где говорится про новый бланк РСВ 1
    http://www.klerk.ru/blank/170299/

  25. #1705
    Клерк
    Регистрация
    27.09.2010
    Сообщений
    109
    Подскажите, как быть, если задолженность на начало 2010 года была погашена в январе 2010 года? Ведь сумма уплаченная будет больше суммы начисленной в целом за год.

  26. #1706
    Консультант по ИТ Аватар для lubezniy
    Регистрация
    26.09.2004
    Адрес
    г. Москва, ВАО
    Сообщений
    5,385
    Цитата Сообщение от Melaya Посмотреть сообщение
    Подскажите, как быть, если задолженность на начало 2010 года была погашена в январе 2010 года? Ведь сумма уплаченная будет больше суммы начисленной в целом за год.
    Взносы за 2009 год в персучёте и основных разделах РСВ-1 не отражаются вообще. В РСВ-1 для этого есть раздел 5. На эти взносы также может потребоваться АДВ-11.
    С уважением,
    Виктор

  27. #1707
    Клерк Аватар для Marian
    Регистрация
    14.11.2006
    Адрес
    г. Санкт-Петербург
    Сообщений
    887
    Сегодня сдала РСВ-1, АДВ -6-2 и СЗВ- 6-2 (Питер, Московкий район). Больше никаких документов не требовали. Кроме РСВ все в одном экземпляре. Уплата была меньше начисления, так что приняли без проблем.
    Но при мне "развернули" тетеньку, у которой уплата была больше начислений. Сказали, что те суммы, которые уплачивались за 1 полугодие, должны стоять в графе "доплата".
    У меня по другой организации тоже во 2 полугодии переплата (огромная) из-за погашения задолженности 1 полуг. Работаю в программе ПД СПУ. Там нет возможности лишние суммы поставить "в доплату". Только начислено и уплачено. Как быть? Сдать "Уплачено больше начисленного" (тогда суммы совпадут в РСВ) или "Уплачено=Начислено" (с РСВ не совпадет, но переплаты не будет).
    Питерцы, кто сдавал - отзовитесь!

  28. #1708
    Аноним
    Гость
    Вопрос, человек умер 4 июля, я ставлю стаж 01.07 по 04.07. Но с 1 по 4 на работу не ходил, лист нетрудоспособности родственниками не предоставлялся.. Т.е. прогул это получается. Программа пишет предупреждение- есть стаж, но нет начислений. Так сдавать? Или стаж вообще убрать?

  29. #1709
    Консультант по ИТ Аватар для lubezniy
    Регистрация
    26.09.2004
    Адрес
    г. Москва, ВАО
    Сообщений
    5,385
    Цитата Сообщение от Marian Посмотреть сообщение
    Но при мне "развернули" тетеньку, у которой уплата была больше начислений. Сказали, что те суммы, которые уплачивались за 1 полугодие, должны стоять в графе "доплата".
    И в какой форме они соизволили найти графу "доплата"?
    С уважением,
    Виктор

  30. #1710
    Консультант по ИТ Аватар для lubezniy
    Регистрация
    26.09.2004
    Адрес
    г. Москва, ВАО
    Сообщений
    5,385
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Вопрос, человек умер 4 июля, я ставлю стаж 01.07 по 04.07. Но с 1 по 4 на работу не ходил, лист нетрудоспособности родственниками не предоставлялся.. Т.е. прогул это получается. Программа пишет предупреждение- есть стаж, но нет начислений. Так сдавать? Или стаж вообще убрать?
    Можно и вообще сведения убрать: нет здесь стажа.
    С уважением,
    Виктор

Страница 57 из 88 ПерваяПервая ... 74753545556575859606167 ... ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)