×
Страница 66 из 88 ПерваяПервая ... 165662636465666768697076 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,951 по 1,980 из 2624
  1. #1951
    Аноним
    Гость
    Ой спасите,помогите,караул!!!! Как ставить уплату взносов в персонифицированном,если в июле прошел платеж за июнь,а за декабрь в декабре и уплатили??? Получается,что оплата будет больше начислений или июльский платеж за июНь не учитывать и тогда оплата будет равна начислениям??? Как надо??? Помогите,сегодня надо все сделать - директор уезжает!!!!!!

  2. #1952
    Клерк Аватар для Raspberry
    Регистрация
    14.11.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,899
    Цитата Сообщение от Raspberry Посмотреть сообщение
    Тоже вопрос по АДВ-11. Если у меня есть задолженность ещё за 2009 год (никак не можем с одной суммой разобраться), а также задолженность за декабрь 2010, то я в АДВ-11 указываю только суммы 2010, а за 2009 - будет видна в РСВ? И вообще если я сдаю через инет, как выгрузить АДВ-11. Вроде её можно только в печатном виде, на текущий момент. Хотя из 1С 7,7 я ещё не пробовала, у меня глюк, вообще не могу зайти в подготовку сведений для ПФР, а обновляльщик пока не дошёл.
    Генук, плиззз. Мне помажите.

  3. #1953
    Модератор
    Регистрация
    18.11.2008
    Адрес
    Уфа
    Сообщений
    20,968
    Получается,что оплата будет больше начислений
    и это нормально

  4. #1954
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,613
    Raspberry, АДВ-11 строго только по старым взносам:
    ЗадолженностьНаНачало ... 2009 ... 1000
    ЗадолженностьНаКонец ... 2010 ... 1000

  5. #1955
    Клерк Аватар для Raspberry
    Регистрация
    14.11.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,899
    Уточню - получается на начало 2009 - 52000 (где-то так примерно, по страховой), 10200 (накопительная - мы её погасили)
    Уплата - 2010 - 10200 (накопительная+то что мы платили в течение года конечно).
    На конец - 2010 - 52000+взносы за декабрь 2010 (страховая), взносы за декабрь (накопительная). Так.
    И ещё вопрос - смогу я её выгрузить из 522 релиза 7,7 (просто мне обновят только в четверг).

  6. #1956
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,613
    нет... зачем же вмешивать в АДВ-11 для старых взносов совершенно ей чуждые новые взносы за 2010 год...

    ЗадолженностьНаНачало ... 2009 ... 52000 ... 10200
    УплаченоЗаПериод ... 2009 ... 0 ... 10200
    ЗадолженностьНаКонец ... 2010 ... 52000 ... 0

  7. #1957
    Клерк
    Регистрация
    09.10.2007
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    89
    Скажите, пожалуйста, у меня вот начисления были только в январе-феврале 2010г., числится один человек, он же директор и учредитель. Есть задолженность и за 2009г., которую я указываю в АДВ-11, и задолженность за 2010г. , где мне ее указывать? По Персу мне печатать нулевую АДВ-6-2? Просто сейчас фирма не работает, но отчетность сдается.

  8. #1958
    Клерк Аватар для Raspberry
    Регистрация
    14.11.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,899
    Цитата Сообщение от Генук Посмотреть сообщение
    нет... зачем же вмешивать в АДВ-11 для старых взносов совершенно ей чуждые новые взносы за 2010 год...

    ЗадолженностьНаНачало ... 2009 ... 52000 ... 10200
    УплаченоЗаПериод ... 2009 ... 0 ... 10200
    ЗадолженностьНаКонец ... 2010 ... 52000 ... 0
    Получается задолженность по взносам за 2010 будет видна и в ИС, и в РСВ-1.
    Уффф, разобралась. Как всегда спасибо, Геннадий.

  9. #1959
    Клерк
    Регистрация
    14.09.2009
    Сообщений
    13
    Народ, спасайте.
    ИС не принимают по электронке, дозвониться не могу.
    Ситуация:
    в 3 квартале были на УСНО, с октября слетели. Соответственно в РСВ заполнены 2 тарифа (за 1-3 квартал по УСНО, за 4 квартал ОСНО и ИТОГО всего за год).
    Как правильно сделать ИС?
    на каждого сотрудника отдельно суммы
    1. на УСНО и период работы 01.07 - 30.09 (категория УСЕН)
    2. на ОСНО и период работы 01.10-31.12 (категория НР) ???
    но тогда в АДВ-6-2 удваивается количество застрахованных лиц в соответствующем столбце.
    Последний раз редактировалось Slonotopa; 09.02.2011 в 13:10.

  10. #1960
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Ой спасите,помогите,караул!!!! Как ставить уплату взносов в персонифицированном,если в июле прошел платеж за июнь,а за декабрь в декабре и уплатили??? Получается,что оплата будет больше начислений или июльский платеж за июНь не учитывать и тогда оплата будет равна начислениям??? Как надо??? Помогите,сегодня надо все сделать - директор уезжает!!!!!!
    Ну выручьте,пожалуйста.

  11. #1961
    Веселая бездельница Аватар для Mmmaximmm
    Регистрация
    22.03.2010
    Адрес
    Аэропорт
    Сообщений
    3,720
    Получается,что оплата будет больше начислений
    Да. И это правильно.

  12. #1962
    Аноним
    Гость
    Уважаемые коллеги! Повторяюсь в 25 раз, т.к. однозначного ответа так и не нашла. В итоге, с ИС те взносы, которые мы заплатили в январе за декабрь, мы указываем все-равно декабрем, чтобы было начислено=уплачено за год? Но тогда будут расхождения с РСВ... Сейчас у меня ИС бьются с РСВ уплаченные взносы, а если указать оплату декабрем, будет косяк. И второй вопрос: по начислениям с РСВ у меня не идет 1 рубль в начисленных взносах на накопительную часть (в "уплачено" в ПЕРСЕ 3,4 я занесла сведения именно из РСВ). Примут так, или в "уплачено" исправить этот рубль, но тогда опять же с РСВ будут расхождения. Что делать? В ПФ трубку не берут, а сдавать буду по эл-ке.

  13. #1963
    Клерк Аватар для Book Keep
    Регистрация
    14.06.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,622
    Подскажите в СЗВ 6-2 за 2010 год указывать суммы за 2-ое полугодие или 1+2 полугодия т.е за год 10000 руб в отчете за 2010 год указать 5000 или 10000????
    Я чурка пишу не грамотно!

  14. #1964
    Клерк Аватар для Raspberry
    Регистрация
    14.11.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,899
    в СЗВ 6-2 за 2010 год указывать суммы за 2-ое полугодие
    Да.

  15. #1965
    Клерк Аватар для Marian
    Регистрация
    14.11.2006
    Адрес
    г. Санкт-Петербург
    Сообщений
    887
    Ой спасите,помогите,караул!!!! Как ставить уплату взносов в персонифицированном,если в июле прошел платеж за июнь,а за декабрь в декабре и уплатили??? Получается,что оплата будет больше начислений или июльский платеж за июНь не учитывать и тогда оплата будет равна начислениям??? Как надо??? Помогите,сегодня надо все сделать - директор уезжает!!!!!!
    Указывайте всю уплату, какая была за последние полгода. И за июнь, и за декабрь в том числе. И это будет правильно. У меня такая же ситуция была - все приняли в ПФ неделю назад

  16. #1966
    Клерк Аватар для Raspberry
    Регистрация
    14.11.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,899
    с ИС те взносы, которые мы заплатили в январе за декабрь, мы указываем все-равно декабрем
    Нет, показываете задолженность на конец 2010 года.

  17. #1967
    Веселая бездельница Аватар для Mmmaximmm
    Регистрация
    22.03.2010
    Адрес
    Аэропорт
    Сообщений
    3,720
    Повторяюсь в 25 раз, т.к. однозначного ответа так и не нашла. В итоге, с ИС те взносы, которые мы заплатили в январе за декабрь, мы указываем все-равно декабрем, чтобы было начислено=уплачено за год?
    Нет. Не указываете. На конец года у вас задолженность.

  18. #1968
    Клерк Аватар для Marian
    Регистрация
    14.11.2006
    Адрес
    г. Санкт-Петербург
    Сообщений
    887
    В итоге, с ИС те взносы, которые мы заплатили в январе за декабрь, мы указываем все-равно декабрем, чтобы было начислено=уплачено за год?
    Почему вы так решили? Совершенно не обязательно "начислено=уплачено за год". Сколько уплачено, столько и ставите, январские платежи ни при чем - это уже другой период.

  19. #1969
    Клерк Аватар для Book Keep
    Регистрация
    14.06.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,622
    отправил не правильную СЗВ 6-2 т.е с начислениями за год а не за 2-ое полугодие, что теперь делать подавать Корректирующую или Отменяющую отчетность?
    Я чурка пишу не грамотно!

  20. #1970
    Маленький бухгалтер Аватар для зОля
    Регистрация
    24.04.2006
    Адрес
    г. Саратов
    Сообщений
    1,194
    ... помогите ... как поставить в реестре суммы уплаченные если по итогам года задолеженность ... т.е. получается за каких то сотрудников я заплатили в полном объеме а за киких то 0 ... или надо равномерно раскидать фактически уплаченные взносы на всех сотрудников
    Чем глупее вопрос, тем яснее ответ...

  21. #1971
    Клерк
    Регистрация
    26.02.2008
    Сообщений
    52
    В Пенсионном на ул.Ленинская слобода полный беспредел! Не могут выдать результаты взятых под расписку отчетов! Они НЕ ПРОВЕРЕНЫ!!!! Народ возмущается, дошли до зам. директора, а результатов нет!


    Куда жаловаться,чтобы навели порядок? А впереди квартальные отчеты!!!
    Последний раз редактировалось Алчона; 09.02.2011 в 14:34.

  22. #1972
    Аноним
    Гость
    Скажите в СЗВ-6-2 суммы могут быть с копейками или надо все округлить?

  23. #1973
    Клерк Аватар для Raspberry
    Регистрация
    14.11.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,899
    т.е. получается за каких то сотрудников я заплатили в полном объеме а за киких то 0
    Можно и так, но лучше так
    надо равномерно раскидать фактически уплаченные взносы на всех сотрудников

  24. #1974
    Клерк Аватар для Raspberry
    Регистрация
    14.11.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,899
    Скажите в СЗВ-6-2 суммы могут быть с копейками
    Да.

  25. #1975
    Клерк Аватар для Raspberry
    Регистрация
    14.11.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,899
    отправил не правильную СЗВ 6-2 т.е с начислениями за год а не за 2-ое полугодие, что теперь делать подавать Корректирующую или Отменяющую отчетность?
    Как отправили то? По почте или по электронке. Если по электронке, то ждите протокол с ошибками и отправите повторно, но как первичные. Мне Контур прислал письмо моего ПФ именно так делать, а то у них всё задваивается и полная неразбериха тогда.

  26. #1976
    Клерк Аватар для Book Keep
    Регистрация
    14.06.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,622
    Цитата Сообщение от Raspberry Посмотреть сообщение
    Как отправили то? По почте или по электронке. Если по электронке, то ждите протокол с ошибками и отправите повторно, но как первичные. Мне Контур прислал письмо моего ПФ именно так делать, а то у них всё задваивается и полная неразбериха тогда.
    да по электронке, сегодня отправил! т.е жду от них отказа и отправляю снова?
    Я чурка пишу не грамотно!

  27. #1977
    Аноним
    Гость
    Скажите,а СЗВ-6-2 всегда формируется? У меня почему-то программа не формирует СЗВ-6-2. Есть нюанс - все сотры в июле были в отпуске за свой счет. Может поэтому?
    У меня сформировано только
    АДВ-6-3
    СЗВ-6-1
    АДВ-6-2
    Список застрахованных
    Этго достаточно или должно быть еще СЗВ-6-2????

  28. #1978
    Клерк Аватар для Raspberry
    Регистрация
    14.11.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,899
    Цитата Сообщение от Book Keep Посмотреть сообщение
    да по электронке, сегодня отправил! т.е жду от них отказа и отправляю снова?
    Да. Вот, если хотите почитайте письмо ПФ. У меня ГУ №10. Хотела подгрузить, клерк не пропустил, объём больше.

  29. #1979
    Клерк
    Регистрация
    23.06.2009
    Сообщений
    127
    Цитата Сообщение от Генук Посмотреть сообщение
    Raspberry, АДВ-11 строго только по старым взносам:
    ЗадолженностьНаНачало ... 2009 ... 1000
    ЗадолженностьНаКонец ... 2010 ... 1000
    А не подскажете, у меня переплата еще болтается. Её как заполнять? У меня программа на неё ругается.

  30. #1980
    Клерк Аватар для Raspberry
    Регистрация
    14.11.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,899
    Скажите,а СЗВ-6-2 всегда формируется? У меня почему-то программа не формирует СЗВ-6-2. Есть нюанс - все сотры в июле были в отпуске за свой счет. Может поэтому?
    Именно поэтому.

Страница 66 из 88 ПерваяПервая ... 165662636465666768697076 ... ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 2 (пользователей: 0 , гостей: 2)