×

Результаты опроса: Делать или не делать с/ф на аванс.

Голосовавшие
1359. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • Я делаю в любом случае при предоплате.

    986 72.55%
  • Я делаю только если предоплата была в конце месяца.

    253 18.62%
  • Нет, я не делаю.

    97 7.14%
  • У меня другое мнение, которое написано ниже.

    26 1.91%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа.
Страница 30 из 40 ПерваяПервая ... 20262728293031323334 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 871 по 900 из 1187
  1. #871
    Клерк Аватар для Laimuna
    Регистрация
    14.11.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    163
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Ваау, а я думала что нужно их одинаково выставлять, в смысле либо в тот-же день, либо на пятый.
    А так, если аванс пришел 10-ого, то последний день когда я могу выписывать счет-фактуру это 14-ое?
    Ой, это была я, вылетела.

    Огромное спасибо Prickly!!!

  2. #872
    Клерк
    Регистрация
    20.11.2006
    Сообщений
    501
    Не делаю если оплата и отгрузка в одном налогом периоде. И не очень понимаю тех кто на все авансы делает с/ф. Во-первых это противоречит здравому смыслу, а во-торых есть Постановление Президиума ВАС РФ от 10.03.2009 № 10022/08
    Платеж, поступивший налогоплательщику в том же налоговом периоде, в котором произошла фактическая реализация товаров, не может быть признан авансовым

  3. #873
    Клерк
    Регистрация
    02.09.2009
    Сообщений
    184
    подскажите пожалуйста. наши покупатели ошибочно перечислили нам денежные средства (2500 руб). Но по данным покупателя все в порядке. Нет смысла, да и не получиться сделать акт сверки. Решили оставить эту переплату. Счет-фактуру на аванс надо делать?

  4. #874
    Клерк Аватар для Светлана Качурина
    Регистрация
    24.01.2008
    Адрес
    г. Пушкино МО
    Сообщений
    4,346
    Счет-фактуру на аванс надо делать?

  5. #875
    Клерк
    Регистрация
    24.01.2009
    Сообщений
    375
    Светлана Качурина, я бы не был таким категоричным. Ошибочные поступления на счет не являются авансом или предоплатой. По бух. учету можно провести по 76-му счету:

    Счет 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» предназначен для обобщения информации о расчетах по операциям с дебиторами и кредиторами, не упомянутыми в пояснениях к счетам 60-75...

    Желательно только с плательщика взять письмо о возврате ошибочно перечисленных средств ... скажем в течение 30 дней...
    Если клиент передумает забирать эти деньги, а изъявит желание "закрыть" ими покупку товара, опять пишет письмо, и вот после последнего письма эти деньги тогда и станут авансом.

    Нельзя выписать счет-фактуру просто на полученные по ошибке деньги - она выписывается на конкретный товар или услугу.

    Мало просто получить деньги на счет, эти поступления должны быть конкретизированы.

  6. #876
    Клерк
    Регистрация
    02.09.2009
    Сообщений
    184
    а если эта сумма была за 3 кв, то надо:
    1. подать уточненку по НДС за 3 кв.
    2. занести в книгу продаж в доп лист за 3 кв. Да?

  7. #877
    Клерк Аватар для Светлана Качурина
    Регистрация
    24.01.2008
    Адрес
    г. Пушкино МО
    Сообщений
    4,346
    Prickly, здесь разговор о том, что они решили их оставить как аванс

  8. #878
    Клерк Аватар для Светлана Качурина
    Регистрация
    24.01.2008
    Адрес
    г. Пушкино МО
    Сообщений
    4,346
    Z0L0TK0, Вам что охота НДС пересдавать?

  9. #879
    Клерк
    Регистрация
    24.01.2009
    Сообщений
    375
    Светлана, скорее всего, они просто не знают что им делать с этими деньгами...

    Z0L0TK0, за 3-й квартал при сдаче баланса эти деньги у Вас как прошли - по 241 строке (покупатели и заказчики)? Если так, то, наверное, стоит исправить НДС, т.к. корректировку Баланса сдать нельзя, и не стоит нервировать Налоговую.

  10. #880
    Клерк
    Регистрация
    02.09.2009
    Сообщений
    184
    Сумма маленькая, а возни много!
    Мы с этими покупателями работать больше не будем. Поэтому настоящим авансом эта сумма никогда не станет. Так и будет до скончания дней болтаться переплатой. Я пробовала отфутболить по р/сч им обратно. Но они опять прислали ее нам. Сверку делать бесполезно и письма они о подтверждении переплаты подписывать не будут. Мы уже тысячу сверок им отправили - бесполезно.

    Светлана, скорее всего, они просто не знают что им делать с этими деньгами...
    в точку

    Z0L0TK0, за 3-й квартал при сдаче баланса эти деньги у Вас как прошли - по 241 строке (покупатели и заказчики)
    да!

    Я и сама уже решила, что лучше оформить как аванс. Сдать уточненку за 3 кв.
    И все таки в какое место книги продаж мне воткнуть эти деньги? Доп лист к 3 кв составить?

  11. #881
    Клерк
    Регистрация
    24.01.2009
    Сообщений
    375
    Цитата Сообщение от Prickly Посмотреть сообщение
    Z0L0TK0, за 3-й квартал при сдаче баланса эти деньги у Вас как прошли - по 241 строке (покупатели и заказчики)?
    Совсем заработался, это вообще про задолженность покупателей, а не перед покупателями...
    Эти деньги должны были по балансу пройти по строке 628/625, а там непонятно, авансы это или нет если, конечно, расшифровку не делали (я, например, не делаю)

    Цитата Сообщение от Z0L0TK0 Посмотреть сообщение
    Я и сама уже решила, что лучше оформить как аванс. Сдать уточненку за 3 кв.
    Не стоит, оставьте всё как есть, перепроведите по кредиту 76.(5, 6, 7 и т.д.) В случае проверки настаивайте на том, что это "невыясненные поступления", а не "аванс". Если в платежке от покупателя написано "предоплата по счету" или "оплата за товары", попросите письмо от них, что это ошибочное перечисление.

    После корректировки налоговая может запросить документы для камералки - оно Вам надо? А так может проскочите...
    Последний раз редактировалось Prickly; 18.01.2011 в 19:10.

  12. #882
    Клерк
    Регистрация
    24.01.2009
    Сообщений
    375
    ... или, когда покупатель попросит закрыть эту задолженность, пусть напишет письмо: "прошу ошибочно перечисленные п/п номер от дата (3-й квартал 2010) считать (частичной) оплатой за товар по счету(-фактуре) номер от дата (1-й и т.д. квартал 2011года). Это письмо и будет доказательством того, что в 3-м квартале это не была предоплата.

  13. #883
    Клерк
    Регистрация
    24.01.2009
    Сообщений
    375
    ...но даже, если никакие письма от них получить не удастся, приложите к платежке свой акт сверки или карточку расчетов с этим покупателем, и платежку о возврате денег.

  14. #884
    Аноним
    Гость
    Добрый день, подскажите новичку...надо ли распечатывать каждую счет-фактуру выданную авансовую? Мы в 1С делаем аванс.сч.ф. по выписке на каждый аванс...их более 1000 и все распечатывать? или можно распечатывать только те, по которым аванс остался на конец квартала?

  15. #885
    Клерк
    Регистрация
    24.01.2009
    Сообщений
    375
    Всё зависит от того, как Вы хотите работать: в точном соответствии с НК, или так, как Вам удобно... Лично я по второму варианту: печатаю и заношу в книгу продаж только те, которые остались на конец квартала (при этом делаю еще и с/ф от 31 числа последнего месяца квартала на те авансы, которые были получены 31 числом этого же месяца, даже если товар реально реализуется 1 числом следующего квартала), т.к. на налоговую базу это никак не влияет.

  16. #886
    Клерк
    Регистрация
    24.05.2002
    Сообщений
    108
    Так как же все-таки быть? Пользоваться постановлением ВАС? Или отражать каждый аванс? Минфин ничего не говорит по этому поводу?
    Наталья

  17. #887
    Клерк
    Регистрация
    24.01.2009
    Сообщений
    375
    По этому поводу говорит НК: в течение пяти дней сделать с/ф не зависимо от того, остался аванс на конец квартала или нет.

    Видимо, для того, чтобы поддержать бумажную промышленность . Потому что другого внятного объяснения этой обязанности нет.

    А постановление ВАС распространяется только на тех, кто инициировал это решение.
    Последний раз редактировалось Prickly; 20.01.2011 в 13:09.

  18. #888
    Клерк Аватар для Светлана Качурина
    Регистрация
    24.01.2008
    Адрес
    г. Пушкино МО
    Сообщений
    4,346
    По этому поводу говорит НК: в течение пяти дней сделать с/ф не зависимо от того, остался аванс на конец квартала или нет.
    Делаю на каждый аванс и распечатываю

  19. #889
    Аноним
    Гость
    Спасибо! обрадовали новичка)))

  20. #890
    Аноним
    Гость
    Добрый день, а поясните... счет-фактура авансовая может быть выписана в течении 5дней от даты платежного поручения, по которому получился аванс? или надо выставлять день в день?

  21. #891
    Клерк
    Регистрация
    24.01.2009
    Сообщений
    375
    не более 5 календарных дней. День в день не обязательно. Уже писалось об этом. 31 декабря, если Вы начинаете работать в январе как "вся страна", только день в день - 31-м декабря.

  22. #892
    Аноним
    Гость
    спасибо

  23. #893
    big2002
    Гость
    Подскажите, пожалуйста, если товар не облагаемый НДС и покупатель сделал предоплату, надо ли выписывать счет-фактуры на аванс?
    Поставка в следующем месяце.
    А если часть позиций заказа с НДС, а часть нет, как выписывать счет-фактуры на аванс по такому заказу?

  24. #894
    Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    надо ли
    Не надо.
    А если
    Если сможете "разбить" платеж - так и выписывать (только на облагаемые).
    Best regards, Михаил

  25. #895
    Клерк
    Регистрация
    16.10.2010
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    109
    У меня вопрос по обособленным подразделениям. Согласно письму Минфина мы выставляет счёт-фактуру на покупателя, а не на его филиал- а реализацию тоже на покупателя, а не на филиал? также ТОРГ-12?, ведь в платёжке указан плательщик именно филиал.
    И как в книге продаж правильно указывать?

  26. #896
    Клерк
    Регистрация
    16.03.2009
    Сообщений
    24
    Позвольте еще один вопрос по этой теме. Нам заплатили аванс (предоплату за товар) в 2010 году, сумма для нас не маленькая, были выписаны с/ф на аванс, записи в книгу продаж, все как полагается. Но сейчас, уже в 2011 году, так получилось, что мы не поможем поставить им этот товар, решили с клиентом что будем частями возвращать им деньги. А как нам быть теперь с НДС? Делать записи книги покупок в день перечисления? Спасибо заранее за ответы!!!

  27. #897
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    Но сейчас, уже в 2011 году, так получилось, что мы не поможем поставить им этот товар, решили с клиентом что будем частями возвращать им деньги. А как нам быть теперь с НДС? Делать записи книги покупок в день перечисления?
    Да, как частями будете возвращать, так частями и НДС к вычету

  28. #898
    Клерк Аватар для Sovnarcomovec
    Регистрация
    13.01.2010
    Сообщений
    184
    подскажите, могут ли отказать налорги в принятии счет-фактуры на аванс, если заполнен грузополучатель и он отличен от плательщика (по договору грузополучатель филиал плательщика в отличном от плательщика городе).
    Последний раз редактировалось Sovnarcomovec; 15.03.2011 в 07:05.

  29. #899
    Клерк Аватар для Sovnarcomovec
    Регистрация
    13.01.2010
    Сообщений
    184
    Цитата Сообщение от Sovnarcomovec Посмотреть сообщение
    подскажите, могут ли отказать налорги в принятии счет-фактуры на аванс, если заполнен грузополучатель и он отличен от плательщика (по договору грузополучатель филиал плательщика в отличном от плательщика городе).
    и еще в этой счет-фактуре в наименовании товара "предварительная оплата"

  30. #900
    Клерк
    Регистрация
    24.01.2009
    Сообщений
    375
    Sovnarcomovec, теоретически по наименованию товара могут, т.к. там должен быть написан конкретный товар (НК почитайте на досуге!). По первому - не могут, если все соответствует действительности, для этого этот пункт и был придуман.

Страница 30 из 40 ПерваяПервая ... 20262728293031323334 ... ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)