×

Результаты опроса: Делать или не делать с/ф на аванс.

Голосовавшие
1359. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • Я делаю в любом случае при предоплате.

    986 72.55%
  • Я делаю только если предоплата была в конце месяца.

    253 18.62%
  • Нет, я не делаю.

    97 7.14%
  • У меня другое мнение, которое написано ниже.

    26 1.91%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа.
Страница 29 из 40 ПерваяПервая ... 1925262728293031323339 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 841 по 870 из 1187
  1. #841
    Клерк Аватар для Главбух Злата
    Регистрация
    20.10.2008
    Адрес
    Россия
    Сообщений
    42
    С 01.01.2009 г. у нас вообще нет выбора, высталять с/ф или нет.
    С/ф с авансов (уплаченных) теперь можно принимать в качестве вычетов.

  2. #842
    Клерк
    Регистрация
    08.05.2009
    Сообщений
    167
    я делаю только нескольким определенным клиентам (как только это ввели, стали все клиенты звонить и просить сч/ф на аванс, после того, как я им объясняла, какие проводки нужно будет сделать, они отказывались от авансовой сч/ф, так как у нас ежемесячное обслуживание и сч/ф мы даем последней датой месяца)

  3. #843
    Клерк
    Регистрация
    22.08.2008
    Адрес
    Россия Москва
    Сообщений
    233
    Цитата Сообщение от Смирнишка Посмотреть сообщение
    я делаю только нескольким определенным клиентам (как только это ввели, стали все клиенты звонить и просить сч/ф на аванс, после того, как я им объясняла, какие проводки нужно будет сделать, они отказывались от авансовой сч/ф, так как у нас ежемесячное обслуживание и сч/ф мы даем последней датой месяца)
    Так дело не в том - насколько трудоемки все проводки по счетам-фактурам на аванс.
    На поступивший авансовый платеж необходимо выписывать счет-фактуру.
    Другое дело-будут ли принимать НДС к зачету из бюджета.
    На мой взгляд, чтобы не усложнять весь учет, куда легче проставить на счете-фактуре "Входящее" датой получения счета-фактуры (по факту оказания услуги). Это для Покупателя.
    А для Продавца всеж выставление счетов-фактур на аванс зачастую более выиграшно, нежели игнорирование.
    Я не волшебник! Я только учусь

  4. #844
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от katapusina Посмотреть сообщение
    Так дело не в том - насколько трудоемки все проводки по счетам-фактурам на аванс.
    На поступивший авансовый платеж необходимо выписывать счет-фактуру.
    Другое дело-будут ли принимать НДС к зачету из бюджета.
    На мой взгляд, чтобы не усложнять весь учет, куда легче проставить на счете-фактуре "Входящее" датой получения счета-фактуры (по факту оказания услуги). Это для Покупателя.
    А для Продавца всеж выставление счетов-фактур на аванс зачастую более выиграшно, нежели игнорирование.
    для себя (продавца) я конечно же их делаю, а покупатель, оплативший в середине месяца услуги, на которые в конце месяца я дам нормальную сч/ф - ему лучше мою сч/ф провести, НДС же квартальный,
    а сч/ф на авансы я выписываю покупателям, которые платят авансом за квартал или за год

  5. #845
    Клерк
    Регистрация
    04.02.2010
    Сообщений
    1,030
    я по началу делала всем сч/ф на аванс, после чего начали звонить и спрашивать, а зачем вы нам 2 сч/ф даете . Перестала делать, никто не просит. В основном у нас всегда закрываются авансы в течении месяца, ну или квартала. У себя делаю сч/ф на аванс, если больше 5 дней разница, хотя распечатывать их уже надоело, перевод бумаги.

  6. #846
    Клерк
    Регистрация
    14.12.2007
    Сообщений
    187
    Подскажите, пожалуйста, выписываю с/ф на аванс для себя (покупателю не нужна), обязательно указывать за что или можно просто "предварительная оплата"?

  7. #847
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    выписываю с/ф на аванс для себя (покупателю не нужна), обязательно указывать за что или можно просто "предварительная оплата"?
    По НК обязательно. Как раз слова "предоплата" или "аванс" не надо писать

  8. #848
    Клерк
    Регистрация
    12.01.2007
    Сообщений
    524
    У меня при выписке счет-фактуры на полученный аванс автоматически проставляется предварительная оплата (1С Бухгалтерия).

    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    По НК обязательно. Как раз слова "предоплата" или "аванс" не надо писать
    А если оплатили, скажем, только 5%???
    ИМХО, это только в счет-фактуре на отгрузку указывается перечень товаров.
    Ни разу не видел от своих поставщиков счет-фактуры на аванс с указанием перечня товаров. Все пишут "Предварительная оплата".
    Последний раз редактировалось Семыч; 09.10.2010 в 23:18.

  9. #849
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    У меня при выписке счет-фактуры на полученный аванс автоматически проставляется предварительная оплата (1С Бухгалтерия).
    Я в выписке указываю счет на оплату, по которому деньги получены, и 1с мне пишет правильно
    А правильно - это:
    Статья 169. Счет-фактура
    5.1. В счете-фактуре, выставляемом при получении оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав, должны быть указаны:
    4) наименование поставляемых товаров (описание работ, услуг), имущественных прав;

  10. #850
    Клерк
    Регистрация
    24.01.2009
    Сообщений
    375
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    По НК обязательно.
    Толку от этой обязательности.... Если поставщик не сделает себе, на НДС это не повлияет, если покупатель выбросит авансовую, чтобы НДС зачесть по "реальной", скажем в следующем периоде, налоговая только рада будет... Я на полученные предоплаты делаю авансовые только на те, которые у меня не закрылись, но в даты, когда они должны были быть сделаны (т.е. задним числом). Меньше путаницы.

    Цитата Сообщение от Семыч
    Ни разу не видел от своих поставщиков счет-фактуры на аванс с указанием перечня товаров. Все пишут "Предварительная оплата".
    Можете выбросить эти счета-фактуры!

    Цитата Сообщение от Семыч
    А если оплатили, скажем, только 5%???
    Счет-фактура выставляется только на ту сумму, которая оплачена, а проценты можно написать в строке "К платежно-расчетному документу", типа "п/п 123 от 01.02.2010 (5% предоплата)"
    Последний раз редактировалось Prickly; 10.10.2010 в 15:43.

  11. #851
    Клерк
    Регистрация
    12.01.2007
    Сообщений
    524
    Цитата Сообщение от Prickly Посмотреть сообщение
    Счет-фактура выставляется только на ту сумму, которая оплачена, а проценты можно написать в строке "К платежно-расчетному документу", типа "п/п 123 от 01.02.2010 (5% предоплата)"
    Делать мне больше нечего, чтобы еще и в 1С умудрятся какие-то надписи довносить в счет-фактуру.
    Я лучше их действительно не буду составлять.
    Кто попросит - тому составлю.
    А так они и правда только путаницу вносят.

    Если запрос от налоргов - не проблема составить эти счет-фактуры... Слава Богу в эпоху ЭВМ живем!

  12. #852
    Клерк Аватар для Мария.
    Регистрация
    24.11.2009
    Адрес
    Нижний Новгород
    Сообщений
    297
    подскажите пожалуйста..я что то не недопонимаю...оплатили мы авансом поставщику за поставку, выставили они мне сч ф на аванс...это было во 2ом кв...теперь, делаю я сечас отчетность за 3ий...формирую книгу продаж...а эта сч.ф тут оказываетс...мало того что товар до сих пор не доставили..так мне еще с этого и ндс к уплате прибавился..кстати, поставки от этого поставщика были , но не по этой сч.ф.... разъясните..что не так..или так идолжно быть...?

  13. #853
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    поставки от этого поставщика были , но не по этой сч.ф....
    Вероятно, плохо объяснили программе, что поставки были не по этому счету-фактуре

  14. #854
    Клерк Аватар для Klx
    Регистрация
    03.07.2006
    Адрес
    г. Москва
    Сообщений
    108
    Вопрос:если 17.05. 2010 забыли выставить сч/ф на аванс, соответственно, НДС не доплатили. Сейчас (15.11.10) выставляем этот сч/ф, составляем доп. лист к книге продаж за 2 кв., сдаём уточненную декларацию по НДС за 2 кв. 2010. Какой будет № и дата этого сч/ф? Текущий № от 15.11.10 или текущий № от 17.05.10.

  15. #855
    Клерк Аватар для Светлана Качурина
    Регистрация
    24.01.2008
    Адрес
    г. Пушкино МО
    Сообщений
    4,346
    Какой будет №
    должен быть порядковый
    дата этого сч/ф
    17.05.2010

  16. #856
    Клерк Аватар для Таня GH
    Регистрация
    27.11.2005
    Сообщений
    825
    Про счет фактуры на аванс. Была выездная проверка.По ее результатм:
    Сч фактуру на аванс можно не выписывать,если сумма закрылась кварталом. Так сказала налоговая.

  17. #857
    Клерк Аватар для Светлана Качурина
    Регистрация
    24.01.2008
    Адрес
    г. Пушкино МО
    Сообщений
    4,346
    Сч фактуру на аванс можно не выписывать,если сумма закрылась кварталом.
    Счет-фактура выставляетс в течении 5 дней. А вот если за эти 5 дней была реализация, то счет-фактуру можно не выставлять.
    Другое дело, что они больше все равно не получат НДС в бюджет если в рамках одного квартала.

  18. #858
    Аноним
    Гость
    На какую сумму должен быть составлен сч/ф на аванс, если поставка товара произведена на 100 тыс. руб., в этот же день проплатили 600 тыс. руб (в целом по договору), т.е на конец этого дня предоплата висит 500 тыс., а через два дня осуществляется поставка еще на 200 тыс. руб. Таким образом на конец квартала предоплата висит 300 тысяч.

  19. #859
    Клерк
    Регистрация
    24.01.2009
    Сообщений
    375
    Я делал бы после последнего "транша" и выставил бы на 300 тыс.

  20. #860
    Аноним
    Гость
    А какие последствия для покупателя в данном случае? (платежка на одну сумму, а сч/ф на аванс на другоую?)

  21. #861
    Клерк
    Регистрация
    24.01.2009
    Сообщений
    375
    Никаких - платежки никак не связаны со счетами-фактурами (кроме того, что их нужно упоминать в строке "к платежно-расчетному документу"). Реальный аванс оставшийся на день выписки счета-фактуры имеет значение. И поставщику проще учет делать.

  22. #862
    Аноним
    Гость
    А имеет значение, что в платежке прописано "Отплата по дог......", а не "предоплата"?
    Не будет проблем с возмещением НДС у Покупателя в данном случае?

  23. #863
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    А имеет значение, что в платежке прописано "Отплата по дог......", а не "предоплата"?
    Не имеет. Для покупателя важно, чтобы аванс был договором предусмотрен

  24. #864
    Аноним
    Гость
    Спасибо, развеяли сомнения!

  25. #865
    Клерк Аватар для Светлана Качурина
    Регистрация
    24.01.2008
    Адрес
    г. Пушкино МО
    Сообщений
    4,346
    И счет-фактура составлена авансовая в соответствии со ст. 169

  26. #866
    Клерк Аватар для Таня GH
    Регистрация
    27.11.2005
    Сообщений
    825
    Цитата Сообщение от Светлана Качурина Посмотреть сообщение
    Счет-фактура выставляетс в течении 5 дней. А вот если за эти 5 дней была реализация, то счет-фактуру можно не выставлять.
    Другое дело, что они больше все равно не получат НДС в бюджет если в рамках одного квартала.
    Не,от налоговиков можно конечно все ожидать...сказать то сказали,а может ,если не не находят другого пристанут:а что в течение 5и дней не выставили счфактуру,вот вам на них ндсу....Хотя ясно ж фактически-закрылось все в одном квартале-че еще надо. Но ...еще раз повторюсь-им я не верю,от них все можно ожидать,им нельзя доверить что то даже почти знакомым-99,9%
    ,ну уж если только родственникам. А пробовала я эти счфакт авансовые все писать ...мама родная...чуть чуть не запуталась потом,аж не помню как вышла... хотя при камер может скажут опять не так

  27. #867
    Клерк Аватар для Светлана Качурина
    Регистрация
    24.01.2008
    Адрес
    г. Пушкино МО
    Сообщений
    4,346
    А пробовала я эти счфакт авансовые все писать ...мама родная...чуть чуть не запуталась потом,аж не помню как вышла...
    А в чем у Вас сложность возникла. Что в 7, что 8 (в ней даже еще проще) очень все хорошо работает

  28. #868
    Клерк Аватар для Laimuna
    Регистрация
    14.11.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    163
    Подскажите пожалуйста.
    Я все авансовые счета-фактуры печатаю ежедневно. Но их слишком много, и если честно реально не нужная бумага. Кому нужно отправляю, но из 500 может нужно только 10-ти клиентам. И там ведь мы печатаем второй экземпляр.
    У нас торговая организация, и в основном на следующий день забирают товар.
    А что мне нужно сделать, чтобы поменять схему, и печатать только на пятый день не отгруженную счет-фактуру?
    Каким документом это утвердить?
    Так ведь можно делать? Ну их реально много, и не нужны, тем более когда отгружаются на следующий день.

    Спасибо заранее.

  29. #869
    Клерк
    Регистрация
    24.01.2009
    Сообщений
    375
    Laimuna, я так понял, что Вы просто боитесь забыть выставить с/ф на аванс тому, кому она реально нужна... ?

    Я делаю так: установил программку-напоминатель событий. Как только приходит предоплата, заношу в неё запись о напоминании мне на 5-й день о тех, кому нужно сделать с/ф на аванс. Те, кто забирает товар раньше, потом им ничего не печатаю; те, кто не забрал товар на 5-й день, просто отмечаю в журнале (и резервирую номер с/ф), что нужно сделать, если спросят, или если аванс "уйдет" на следующий квартал.

    Никаким специальным документом (по организации?) это не утверждается, т.к. это уже утверждено НК: "в течение 5-ти дней" - т.е. можете делать хоть в этот же день, хоть на следующий, хоть на 3-й, хоть на пятый. Тем более, что речь идет о календарных днях, а не рабочих. И по полученному авансу 31 декабря хочешь-не хочешь, а с/ф делать 31-м декабрем (если, конечно, на работу раньше 5 января не выйдете).
    Последний раз редактировалось Prickly; 16.01.2011 в 18:58.

  30. #870
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Prickly Посмотреть сообщение
    [B]Никаким специальным документом (по организации?) это не утверждается, т.к. это уже утверждено НК: "в течение 5-ти дней" - т.е. можете делать хоть в этот же день, хоть на следующий, хоть на 3-й, хоть на пятый. Тем более, что речь идет о календарных днях, а не рабочих. И по полученному авансу 31 декабря хочешь-не хочешь, а с/ф делать 31-м декабрем (если, конечно, на работу раньше 5 января не выйдете).
    Ваау, а я думала что нужно их одинаково выставлять, в смысле либо в тот-же день, либо на пятый.
    А так, если аванс пришел 10-ого, то последний день когда я могу выписывать счет-фактуру это 14-ое?

Страница 29 из 40 ПерваяПервая ... 1925262728293031323339 ... ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)