×
Страница 24 из 26 ПерваяПервая ... 1420212223242526 ПоследняяПоследняя
Показано с 691 по 720 из 769
  1. #691
    Клерк
    Регистрация
    15.12.2004
    Сообщений
    534
    Умоляю, помогите!!! Не идет РСВ с АДВ-6-2. В РСВ на на конец 3 кв. недоплата, на конец 3кв. получается переплата (ставим фактически уплаченные суммы в отчетных месяцах), а вот в АДВ я ж немогу поставить начислено меньше чем уплачено? И поэтому она выдает ошибку. Подскажите как быть, куда деть переплату?

    Если девушка в декретном, начислений не было за 3 кв., соответсвенно ничего в начислениях не ставим, а ставить ли уплачено, так как в ИС за предыдущие периоды есть задолженность, или указать потом эту доплату в 4кв.?
    Последний раз редактировалось aero; 15.11.2011 в 10:02.

  2. #692
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,613
    aero,
    114 и 150 со знаком по прошлому РСВ полугодия
    114 и 144 текущего РСВ за 9 мес

  3. #693
    Клерк
    Регистрация
    15.12.2004
    Сообщений
    534
    Цитата Сообщение от Генук Посмотреть сообщение
    aero,
    114 и 150 со знаком по прошлому РСВ полугодия
    114 и 144 текущего РСВ за 9 мес
    114=455
    150=+143
    и
    114=433
    144=685

  4. #694
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,613
    АДВ текущая:
    начислено = 433
    уплачено = 576

  5. #695
    Клерк
    Регистрация
    15.12.2004
    Сообщений
    534
    Цитата Сообщение от Генук Посмотреть сообщение
    АДВ текущая:
    начислено = 433
    уплачено = 576
    Значит будет уплачено больше чем начислено? Так же нельзя, везде пишут что должно быть начислено либо больше или равно уплачено. Или все же так можно? начислено меньше чем уплачено? При данных, которые вы написаои, программа выдает предупреждения....мол внимание...начислено меньше улачено. И насколько я понимаю рсв и адв суммы должны быть равны, а у меня протокол пишет в рсв уплачено 576, а по адв 433. И как быть
    Последний раз редактировалось aero; 15.11.2011 в 10:33.

  6. #696
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,613
    это просто мягкое напоминание, чтобы убедиться в Вашей твёрдости... Вы же тверды, не правда ли? Вы же знаете математику, по которой сумма двух натуральных чисел (доуплата за прошлый период и полная уплата за текущий) всегда больше одного из этих слагаемых (начисление за текущий)...

  7. #697
    Клерк
    Регистрация
    15.12.2004
    Сообщений
    534
    Цитата Сообщение от Генук Посмотреть сообщение
    это просто мягкое напоминание, чтобы убедиться в Вашей твёрдости... Вы же тверды, не правда ли? Вы же знаете математику, по которой сумма двух натуральных чисел (доуплата за прошлый период и полная уплата за текущий) всегда больше одного из этих слагаемых (начисление за текущий)...
    Это все отлично. Но как мне сделать правильно отчет, чтобы приняли в пфр? Как правильно поставить суммы?

  8. #698
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,613
    я же Вам дал правильные цифры... в АДВ-6-2 д.б. 576

  9. #699
    Клерк
    Регистрация
    15.12.2004
    Сообщений
    534
    Цитата Сообщение от Генук Посмотреть сообщение
    я же Вам дал правильные цифры... в АДВ-6-2 д.б. 576
    При данных, которые вы написали, программа выдает предупреждения....мол внимание...начислено меньше улачено. Это будет правильно?

  10. #700
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,613
    предупреждение как мягкое напоминание не является ошибкой...

  11. #701
    Клерк
    Регистрация
    15.12.2004
    Сообщений
    534
    Цитата Сообщение от Генук Посмотреть сообщение
    предупреждение как мягкое напоминание не является ошибкой...
    А как быть с ниже изложенной информацией...?
    В ПФР при загрузке в базу производится проверка на непревышение уплаты над начисленными взносами нарастающим итогом и сравниваются с общей суммой уплаты за этот же период. Если уплата меньше или равна начисленным, данные заносятся на лицевые счета. Если уплата больше начислений, страхователям рекомендуюут внести исправления.

  12. #702
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,613
    я положительно к этому отношусь... всегда надо проверять накопительные с начала года суммы начислений и уплат по каждому физлицу...

  13. #703
    Клерк
    Регистрация
    15.12.2004
    Сообщений
    534
    Генук,
    Если девушка в декретном, начислений не было за 3 кв., соответсвенно ничего в начислениях не ставим, а ставить ли уплачено, так как в ИС за предыдущие периоды есть задолженность, или указать потом эту доплату в 4кв.?

  14. #704
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,613
    обязательно проставить доуплату в текущем периоде при нуле отчислений...

  15. #705
    Клерк
    Регистрация
    15.12.2004
    Сообщений
    534
    Генук
    а почему уплачено 576, а не 685?

  16. #706
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,613
    потому что нельзя налить рассол в банку с огурцами или помидорами больше, нежели вмещает банка...

    если за 3-й квартал начислено 433, то нельзя уплатить за него больше... а когда суммируем текущую уплату 433 с доуплатой за 2-й квартал 143, то и получаем окончательно 576... а лишний аванс минусом по 150-й строке РСВ как лишний рассол в ведре остаётся для закрутки банок ИС будущего 4-го квартала...

  17. #707
    Клерк
    Регистрация
    15.12.2004
    Сообщений
    534
    Цитата Сообщение от Генук Посмотреть сообщение
    потому что нельзя налить рассол в банку с огурцами или помидорами больше, нежели вмещает банка...

    если за 3-й квартал начислено 433, то нельзя уплатить за него больше... а когда суммируем текущую уплату 433 с доуплатой за 2-й квартал 143, то и получаем окончательно 576... а лишний аванс минусом по 150-й строке РСВ как лишний рассол в ведре остаётся для закрутки банок ИС будущего 4-го квартала...
    Спасибо. До меня дошло

  18. #708
    Клерк
    Регистрация
    15.12.2004
    Сообщений
    534
    Генук
    Еще один вопрос, если считать сумму начисленных выплат нарастающим итогом то сумма выходит на 1 руб больше, чем если считать отдельно поквартально. Как ставить больше или меньше?

  19. #709
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,613
    надо ставить так, как рекомендует местный ПФР... у каждой марфушки свои игрушки...

  20. #710
    Клерк
    Регистрация
    15.12.2004
    Сообщений
    534
    Цитата Сообщение от Генук Посмотреть сообщение
    надо ставить так, как рекомендует местный ПФР... у каждой марфушки свои игрушки...
    а он никак не советует, как делаете вы?

  21. #711
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,613
    мой принцип - ноль в ноль должен идти накопительный итог с начала года...

    по аналогии с тем же НДФЛ... когда 13% от месячной базы может гулять в +/- 1 рубль, но ноль по накопительному с начала года...

  22. #712
    Клерк
    Регистрация
    30.11.2008
    Сообщений
    245
    Всем добрый день!

    Кто нибудь знает, что это за ошибка?

    Debug code: Ошибка 30
    На*ли*чие двух и бо*лее про*бе*лов по*дряд вну*три си*мво*ль*ных э*ле*ме*нтов не до*пу*ска*е*тся (то*ль*ко о*ди*н)

    ((((((((((((

    И еще вот такю ошибку ПФ выдает, а я не понимаю, что это

    Debug code: Ошибка 30
    Зна*че*ние те*га <*Но*ме*рПа*чки*>*<*О*сно*вно*й> (4 ) до*лжно бы*ть ра*вно о*сно*вно*му но*ме*ру па*чки в и*ме*ни фа*й*ла (00004)

  23. #713
    Клерк
    Регистрация
    30.11.2008
    Сообщений
    245
    Еще ра напишу ошибки, как то коряво они прошли

    Debug code: Ошибка 30
    На*ли*чие двух и бо*лее про*бе*лов по*дряд вну*три си*мво*ль*ных э*ле*ме*нтов не до*пу*ска*е*тся (то*ль*ко о*ди*н)

  24. #714
    Клерк
    Регистрация
    30.11.2008
    Сообщений
    245
    Debug code: Ошибка 30
    Наличие двух и более пробелов подряд внутри символьных элементов не допускается (только один)

    Debug code: Ошибка 30
    Значение тега <НомерПачки><Основной> (4 ) должно быть равно основному номеру пачки в имени файла (00004)

    Извиняюсь за повторы!

  25. #715
    Консультант по ИТ Аватар для lubezniy
    Регистрация
    26.09.2004
    Адрес
    г. Москва, ВАО
    Сообщений
    5,385
    Цитата Сообщение от Вико Посмотреть сообщение
    Debug code: Ошибка 30
    Наличие двух и более пробелов подряд внутри символьных элементов не допускается (только один)

    Debug code: Ошибка 30
    Значение тега <НомерПачки><Основной> (4 ) должно быть равно основному номеру пачки в имени файла (00004)

    Извиняюсь за повторы!
    По первой ошибке ищите два пробела в возможных реквизитах (вроде наименования организации).
    А вот по второй ошибке - смотрите конкретику к программе, которая выгрузила файл. Похоже, в номер пачки после цифры затесался пробел, которого быть не должно.
    С уважением,
    Виктор

  26. #716
    Клерк
    Регистрация
    30.11.2008
    Сообщений
    245
    lubezniy,

    Да уже ручками поправила все. Почему в выгрузке какие то пробелы образовались.(

  27. #717
    Консультант по ИТ Аватар для lubezniy
    Регистрация
    26.09.2004
    Адрес
    г. Москва, ВАО
    Сообщений
    5,385
    Цитата Сообщение от Вико Посмотреть сообщение
    lubezniy,

    Да уже ручками поправила все. Почему в выгрузке какие то пробелы образовались.(
    Ну так выясните этот вопрос с поддержкой программы, которая файл сделала, чтобы потом не попадать.
    С уважением,
    Виктор

  28. #718
    Клерк
    Регистрация
    18.10.2009
    Сообщений
    1,198
    ООО на УСН с льготным ОКВЭДом сдаем уточнёнки (так как по итогам 9 месяцев выручка по льготному ОКВЭДу составляет меньше 70%), что указывать в уточненках за 1 квартал и второе полугодие:
    - в РСВ-1 - код тарифа 07 ли 51 (было 07);
    - Перс.учет - категорию застрахованного лица ПНЭД ил НР (было ПНЭД) ???

  29. #719
    Клерк
    Регистрация
    18.10.2009
    Сообщений
    1,198
    Дозвонилась в свой ПФР, в уточненке нужно указывать:
    - в РСВ-1 - код тарифа 51;
    - Перс.учет - категорию застрахованного лица НР.

  30. #720
    Клерк
    Регистрация
    31.01.2011
    Сообщений
    46
    Добрый вечер!!! В связи с ликвидацией необходимо сдать корректирующие формы в ПФР за 1998 и 2001гг. А какие именно формы нужно сдавать не знаю... Сказали, что в старом отчете не учтены суммы больничных. Подскажите, пожалуйста )

Страница 24 из 26 ПерваяПервая ... 1420212223242526 ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)