×
Страница 20 из 34 ПерваяПервая ... 1016171819202122232430 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 571 по 600 из 1018
  1. #571
    Клерк
    Регистрация
    20.02.2012
    Сообщений
    1
    Здравствуйте. ЕНВД, книга на бумаге. Подскажите пожалуйста какие графы заполнять. Насколько я понимаю расходы писать не надо? Спаибо

  2. #572
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    Цитата Сообщение от evs-maxim Посмотреть сообщение
    ЕНВД, книга на бумаге
    Какая книга?

  3. #573
    Клерк
    Регистрация
    20.02.2012
    Сообщений
    7
    Здравствуйте, столкнулся с проблемкой...подскажите пожалуйста!!!
    Организация УСН 15%..производство мебели. Проблема заключается в том, что в книге ДиР в графе 7 не отражаются списанные товары в производство. Программа 1с КА 8.2 (1.1.18.1). Пример как проделываю операции..
    1. поступление товара от поставщика
    проводки..10.01 дт/ 60.01 кт
    2. оплата поставщику
    60.01дт/50.01кт
    3. перемещение товара в производство (ТН)
    20.01.1 дт/ 10.01 кт
    4. Выпуск продукции
    43 дт/ 20.01.1 кт
    Расчет себестоимости формирует проводки 20.01.1 дт/10.01кт
    43дт/20.01.1кт
    Вопрос в том, что расходы на оплату поставщику в 6 гр. отразились(оплата отразилась полностью), а списание товара в 7 графе не отражаются (на списывание шли не все материалы) ((((((

    Делал и через выпуск продукции..при выпуске отражались 43дт/40кт

    КАК отразить в 7 графе??? Может я что то делаю не правильно??? Подскажите пожалуйста!!! Заранее огромное спасибо за помощь!!!

  4. #574
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    mdr, вопросы по 1С надо задавать в разделе по 1С. Кроме того, МПЗ при УСН списываются в расходы по мере оплаты и ихоприходыванию, а не по мере списания в производство

  5. #575
    Клерк
    Регистрация
    20.02.2012
    Сообщений
    7
    спасибо!

  6. #576
    Клерк
    Регистрация
    06.07.2006
    Сообщений
    60
    Подскажите, хочу оформить компенсацию за использование личного автомобиля. На УСНО недавно (15%) не могу найти есть ли лимит списания или можно любую сумму ставить?

  7. #577
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    Организация?
    Лимит 1200 или 1500 (для мощных машин). Точно такой же как и по налогу на прибыль

  8. #578
    Клерк
    Регистрация
    06.07.2006
    Сообщений
    60
    А все что сверх в КДР не показывается?

  9. #579
    Клерк
    Регистрация
    06.07.2006
    Сообщений
    60
    Спасибо поняла все.

  10. #580
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    Все что сверх не уменьшает налог, поэтому в книге не может показываться. Просто негде показывать

  11. #581
    Клерк
    Регистрация
    06.10.2008
    Сообщений
    9
    Цитата Сообщение от chipola Посмотреть сообщение
    Подскажите очумевшему бухгалтеру. ООО на УСН 15%. Заполняю КДР: в раздел 1 графу 5 включаются расходы п.1 ст.346.16, в разделе 2 отражается списание в расходы ежеквартально 50% остаточной стоимости ОС, приобретенных до УСН (п.3 ст.346.16). Вопрос: Как я должна включить расходы из раздела 2 в расходы, уменьшающие налоговую базу, ведь в справке к разделу 1 их не будет и в декларацию УСН они тоже не попадут????
    никто мне не ответит по существу?

  12. #582
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    Руками в книгу внесите. В последний день квартала. Со ссылкой на раздел 2 в графе первичные документы

  13. #583
    Клерк
    Регистрация
    06.10.2008
    Сообщений
    9
    спасибо огромное

  14. #584
    Клерк Аватар для Souriceau
    Регистрация
    14.01.2009
    Адрес
    Омск
    Сообщений
    185
    Сегодня носила в налоговую заверять КУДиР, вела её год в электронном виде. Инспектор придралась, что сам бланк книги 2005 года (в уголке написано, мелко, где приказ Минфина и т.д.), а надо 2008 г., нового образца. Книгу приняли, но пришлось писать расписку, что старый бланк на моей совести. Могут ли за это быть какие-то санкции?

  15. #585
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    Не могут. Но зачем Вы взяли старую форму книги?

  16. #586
    Клерк Аватар для Souriceau
    Регистрация
    14.01.2009
    Адрес
    Омск
    Сообщений
    185
    Цитата Сообщение от Над.К Посмотреть сообщение
    Не могут. Но зачем Вы взяли старую форму книги?
    Да я совсем не обратила внимания, даже не знала о существовании каких-то двух бланков, старого и нового. Тут столько всего, не уследишь... Теперь-то возьму 2008 года, конечно. Но мне важно, чтобы за старый недочёт меня не наказали.

  17. #587
    Клерк
    Регистрация
    22.02.2012
    Сообщений
    14
    Здравствуйте!
    Я новичок и прошу помощи!
    ИП на УСНО: доходы. Деятельности и сотрудников нет. Скажите, пжл, нужно ли в книге ДиР отражать уплаченные страх взносы? И буду ли они уменьшать дальнейшие доходы? И в декларации их тоже отражать?

  18. #588
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    Цитата Сообщение от Мария О Посмотреть сообщение
    Скажите, пжл, нужно ли в книге ДиР отражать уплаченные страх взносы?
    Не нужно
    ВЗносы уменьшают сам налог, а не доходы. В декларации взносы отражаются, да.

  19. #589
    Клерк
    Регистрация
    22.02.2012
    Сообщений
    14
    Цитата Сообщение от Над.К Посмотреть сообщение
    Не нужно
    ВЗносы уменьшают сам налог, а не доходы. В декларации взносы отражаются, да.
    Да, не так выразилась, извините.
    А в третий раздел книги эти суммы не попадут?

  20. #590
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    При УСН 6% никакие расходы в книгу не попадают.

  21. #591
    Клерк
    Регистрация
    17.01.2012
    Сообщений
    40
    Цитата Сообщение от Над.К Посмотреть сообщение
    Организация?
    Лимит 1200 или 1500 (для мощных машин). Точно такой же как и по налогу на прибыль
    А есть разница для организаций и для ИП? Если есть, то сколько можно списать для ИП?

  22. #592
    Клерк
    Регистрация
    19.03.2009
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,773
    А подскажите пожалуйста, есть много писем о том, что НДС по товарам и материалам вносится отдельной строкой в КДиР. А не касается это услуг (аренды, телефона, интернета)? Т.е. НДС только в товарах и материалах выделять, а услуги одной строкой вместе с НДС?

  23. #593
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    Цитата Сообщение от Пасечник Посмотреть сообщение
    Если есть, то сколько можно списать для ИП?
    Нисколько. Если речь идет о машине ИП. Потому что компенсации использования личного имущества бывают только работникам по трудовым договорам. Компенсировать что либо самому себе - абсурд

  24. #594
    Клерк
    Регистрация
    17.01.2012
    Сообщений
    40
    Спасибо
    Над.К, , я так и думал, но вот смутила Ваша фраза насчёт организации.
    А сколько тогда можно списать на использование л/а по трудовому договору?

  25. #595
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    Ну я ж написала - 1200 или 1500 руб

  26. #596
    Клерк
    Регистрация
    19.03.2009
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,773
    #592
    Т.е. НДС только в товарах и материалах выделять, а услуги одной строкой вместе с НДС?
    никто не подскажет?

  27. #597
    Клерк
    Регистрация
    02.03.2011
    Сообщений
    185
    ТатьянаС, а зачем этот НДС то выделять в КДР? Вы же платите его вместе с оплатой за товар/услугу одним платежом. ИМХО если у Вас с документами все в порядке (есть доки на оплату, на получение товара/услуги и счет-фактура по НДС), то нет никакой разницы выделять ли НДС в КДР или нет

  28. #598
    Клерк
    Регистрация
    10.04.2009
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    1,183
    Подскажите, ООО ЕНВД+УСН, книгу распечетывать без доходы всего и расходы всего?? или можно и так и так?

  29. #599
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    В книге ДиР по УСН 5 граф

  30. #600
    Клерк
    Регистрация
    19.03.2009
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,773
    rendo, с документами все в порядке, я не знаю зачем НДС отдельной строкой выделять, но нашла вот это:
    Минфин РФ в своем письме № 03-11-06/2/256 от 02.12.2009разъясняет, необходимо ли отражать в Книге учета доходов и расходов суммы «входного» НДС отдельной строкой организации, применяющей УСН, которая приобретает товары на перепродажу.
    В письме отмечается, что расходы по оплате стоимости товаров, приобретенных для дальнейшей реализации, учитываются при определении налоговой базы по УСН по мере реализации указанных товаров.
    Поэтому суммы НДС по товарам, приобретенным для дальнейшей реализации, учитываются по мере реализации таких товаров.
    При этом налогоплательщик при заполнении Книги учета доходов и расходов должен указать в графе 5 отдельной строкой стоимость товаров, подлежащих включению в состав расходов, и, соответственно, отдельной строкой сумму НДС.

    и еще:
    Пунктом 2.7 Порядка заполнения Книги учета доходов и расходов организаций предусмотрено, что в графе 5 налогоплательщик отражает расходы, указанные в ст. 346.16 НК РФ.
    Так как согласно подп. 1 п. 2 ст. 346.17 НК РФ стоимость сырья и материалов включается в состав расходов по мере их списания в производство, то НДС, относящийся к ним, также должен учитываться в расходах на момент отпуска сырья и материалов в производство.
    Об этом говорится в письме Минфина России от 21.12.2006 N 03-11-04/2/286, при этом уточнено, что при заполнении Книги учета доходов и расходов нужно отдельной строкой указать стоимость материалов, списанных в производство, и соответственно отдельной строкой сумму НДС.
    Аналогичного мнения придерживаются и представители налоговых органов (см. письмо УФНС России по г. Москве от 30.11.2006 N 18-18/3/104921@). Обусловлено это тем, что сумма НДС по оплаченным материалам и подлежащим включению в состав расходов в соответствии со статьями 346.16 и 346.17 НК РФ поименована в расходах отдельным пунктом.
    Таким образом, при заполнении Книги налогоплательщик должен указывать в графе 5 отдельной строкой стоимость списанных материалов (подп. 5 п. 1 ст. 346.16 НК РФ) и соответственно отдельной строкой сумму налога на добавленную стоимость (подп. 8 п. 1 ст. 346.16 НК РФ).

    да в общем много таких писем. Вот и интересно стало, есть ли такие письма относительно услуг? НДС то не сложно выделить..

Страница 20 из 34 ПерваяПервая ... 1016171819202122232430 ... ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)