×
Страница 30 из 37 ПерваяПервая ... 20262728293031323334 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 871 по 900 из 1099
  1. #871
    Eifriger Klerk Аватар для Glawbuch
    Регистрация
    25.04.2008
    Адрес
    Московская область
    Сообщений
    4,977
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Согласно порядка заполненимя на русском языке стр. 210 = стр.210 (пред) + стр.290 (пред)
    Но, согласно понимания налоговых органов стр. 210 = стр.180 (пред) + стр.290 (пред)
    И инструкции.
    Снюсь в кошмарах... Качественно, недорого...
    ... Постоянным клиентам... 10 минут в подарок...
    .

  2. #872
    Клерк
    Регистрация
    14.09.2011
    Сообщений
    91
    Совершенно запуталась, подскажите, годовая декларация (за 12 мес) заполняется по тому же принципу что и за полугодие и 9 мес.? конкретно интересуют ежемесячные авансовые платежи... 290 стр, и раздел 1.2 заполняются? в 1 кв 2012 уплачиваются ежемесячные авансовые платежи по итогам декларации за 2011 г? спасибо заранее огромное!

  3. #873
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    Цитата Сообщение от Picvic Посмотреть сообщение
    290 стр, и раздел 1.2 заполняются?
    В годовой не заполняются
    в 1 кв 2012 уплачиваются ежемесячные авансовые платежи по итогам декларации за 2011 г?
    Нет, по декларации за 9 мес., там даже строки специально ввели - 320-340 на листе 02

  4. #874
    Клерк
    Регистрация
    14.09.2011
    Сообщений
    91
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    В годовой не заполняются

    Нет, по декларации за 9 мес., там даже строки специально ввели - 320-340 на листе 02
    в этих строках проставляются показатели строки 290? я правильно понимаю? а 210 строчку в годовой декларации заполняем ведь, правильно? или нет?

  5. #875
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    Цитата Сообщение от Picvic Посмотреть сообщение
    в этих строках проставляются показатели строки 290? я правильно понимаю?
    Да
    а 210 строчку в годовой декларации заполняем ведь, правильно?
    Заполняете

  6. #876
    Клерк
    Регистрация
    14.09.2011
    Сообщений
    91
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    Да

    Заполняете
    Который раз - спасибо вам большущее за помощь!

  7. #877
    Аноним
    Гость
    Добрый вечер. подскажите,в 2010году был убыток 8183. в 2011 году за год налоговая база по налогу на прибыль 167272.
    Правильно ли я понимаю,что в декларации за год в Листе 02 стр.110 и в прил№4 в строке 040 и 150 отражаем сумму 8183 и соответственно уменьшаем налоговую базу на эту сумму.?

  8. #878
    Клерк
    Регистрация
    27.03.2011
    Сообщений
    78
    Цитата Сообщение от Генук Посмотреть сообщение
    как раз налоговики правы как по русскому языку, так и по математике.
    по смыслу и логике у налоговиков все правильно, но вот с русским языком - не сказала бы. В свое время тоже запуталась, читая правила заполнения. Логичнее было бы строку 210 обозвать как-то по-другому. Ну не начисленные это авансовые платежи, как ни крути, это фактический налог на прибыль за пред.период + аванс

  9. #879
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,613
    Метла, это как раз авансовые и как раз начисленные авансы за искомый период...

    напомню, что квартальные начисления - такие же авансы годового налога, как и месячные...

  10. #880
    Аноним_незнайка
    Гость
    И снова вопрос, который задавался уже тысячу раз, н опочитав все комментарии еще больше запуталась...
    Очень прошу помощи

    1 квартал
    стр. 180 = 74 000
    стр. 210 = 0
    стр. 290 = 74 000 (по 1/3 ежемес авансы на 2-й квартал)
    Итого перечисленно в бюджет = 74 000 +74 000=148 000

    1 полугодие
    стр. 180 = 60 000
    стр. 210 = стр. 180 (1 кв) + стр. 290 (1 кв) = 148 000
    Получается налог К УМЕНЬШЕНИЮ стр. 280-281 = - 88 000
    В бюджет ничего не перечисляем.

    9 месяцев
    стр. 180 = 183 000
    стр. 210 = стр. 180 (2 кв) + стр. 290 (2 кв) = 60 000 + 0
    стр. 270-271= 183 000 - 60 000= 123 000
    Итого в бюджет перечислили = 123 000

    ГОД
    стр. 180 = 238 000
    стр. 210 = стр. 180 (9 мес) + стр. 290 (9 мес)= 183 000 +0
    стр. 270-271 = 238 000 - 183 000= 55 000 к уплате, на 31.12.2011 НЕ ПЕРЕЧИСЛЕННО


    Получается, что в бюджет перечисленно:
    148 000 (по декларации за 1 кв, с учетом АВ)
    123 000 (по декларации за 9 мес)
    Итого = 271 000


    НО начисленно налога по годовой декларации стр. 180 = 238 000!!! т.е. получается переплата 33 тыс.
    И именно так это отражается в оборотке!

    счет 68.04.1
    обороты за период
    Д-т К-т
    271 000 238 000

    И соответственно сальдо на конец по Д-т 33 000 ,т.е. получается по оборотке ПЕРЕПЛАТА! и если я сейчас заплачу еще 55 тысяч ,как по годовой декларации получается, то переплата будет еще больше!

    Не могу понять ,почему по декларации получается по другому? расчитывала по строкам так, как неоднократно тут советовали.....

    Разница получается как раз на 88 000 - это был налог к уменьшению по итогам полугодия...

  11. #881
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    Цитата Сообщение от Аноним_незнайка Посмотреть сообщение
    9 месяцев
    стр. 180 = 183 000
    стр. 210 = стр. 180 (2 кв) + стр. 290 (2 кв) = 60 000 + 0
    стр. 270-271= 183 000 - 60 000= 123 000
    Итого в бюджет перечислили = 123 000
    А могли только 35 000 (183 000 - 148 000)
    И 55000 по годовой платить не надо, надо их только начислить
    290 за 9 мес. не заполняли потому, что по оборотам не должны ежемесячно платить?

  12. #882
    Аноним_незнайка
    Гость
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    А могли только 35 000 (183 000 - 148 000)
    И 55000 по годовой платить не надо, надо их только начислить
    290 за 9 мес. не заполняли потому, что по оборотам не должны ежемесячно платить?
    Умоляю, объясните ,почему 35 ?
    То есть на основании чего "могли" 35?

    Почему тогда в декларации указывается 123 налог к уплате? или это неправильно я указала?

  13. #883
    Аноним_незнайка
    Гость
    сначала ведь так и заплатили по итогам 9 месяце 35 тыс... но в декларации по строке 210 показала 148 000


    но через 1,5 месяца из налоговой пришло требование пояснить или исправить данные в строке 210, но их данным получалось 60

    По формуле 210= 180 пред + 290 пред, получалось ,что налоговая права..
    я исправила в декларации авансы начисленные ,получилась и сумма налога к уплате другая.. я доплатила

    Получается ,что НАЛОГ К УПЛАТЕ по декларации НЕ РАВНО (не всегда) равно РЕАЛЬНОЙ СУММЕ НАЛОГА К ПЕРЕЧИСЛЕНИЮ?
    т.е. в декларации в "сумме налога к уплате" наши ПЕРЕПЛАТЫ не учитываются?

  14. #884
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    Цитата Сообщение от Аноним_незнайка Посмотреть сообщение
    То есть на основании чего "могли" 35?
    Вы всего по итогам 9 мес. должны 183000. По состоянию на дату уплаты у вас уже заплачено 148000, так? 183000 - 148000 = 35000. Их и надо доплатить.
    Но начислено у вас до подачи декларации за 9 мес. 60000 налога. Соответветственно вы показываете в декларации начисление 183000 - 60000 = 123000.
    И по лицевому счету в налоговой у вас получается всего начислено налога 183000, оплачено 148000

    Получается ,что НАЛОГ К УПЛАТЕ по декларации НЕ РАВНО (не всегда) равно РЕАЛЬНОЙ СУММЕ НАЛОГА К ПЕРЕЧИСЛЕНИЮ?
    Да, не всегда равно

  15. #885
    Аноним_незнайка
    Гость
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение

    Да, не всегда равно
    290 за 9 мес не заполняли,т.к. попадали по оборотам, да, Вы правильно заметили..

    спасибо Вам за разъяснения!

    и остался последний вопрос...

    по итогу года нам платить 55 тыс,

    Но все равно остается переплата в 33 тысячи, а мы с 2012 года на упрощенке...

    И что в данном случае делать?
    1) можно ли эту сумму вернуть на р/с?
    2) или перекинуть по заявлению на другой КБК, например на НДФЛ?
    3) не надо ли к декларации за 2011 год подать в ИФНС что-то в виде пояснения , - почему у нас по декларации к уплате ,а мы до 25 числа не заплатим?

  16. #886
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    Цитата Сообщение от Аноним_незнайка Посмотреть сообщение
    по итогу года нам платить 55 тыс,
    Не надо их платить. Сами же пишете, что переплата у вас в 33000
    1) можно ли эту сумму вернуть на р/с?
    2) или перекинуть по заявлению на другой КБК
    И то и то можно
    не надо ли к декларации за 2011 год подать в ИФНС что-то в виде пояснения , - почему у нас по декларации к уплате ,а мы до 25 числа не заплатим?
    Не надо, они и так это прекрасно видят. Вот сверку сделать стоит

  17. #887
    Аноним_незнайка
    Гость
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    Не надо их платить. Сами же пишете, что переплата у вас в 33000

    И то и то можно

    Не надо, они и так это прекрасно видят. Вот сверку сделать стоит
    СПАСИБО БОЛЬШОЕ

  18. #888
    Аноним
    Гость

    Прибыльная декларация!

    Скажите пож-та, если организация не платит ежемесячные авансы по прибыли, заполняется ли при этом 210 стр.

  19. #889
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    если организация не платит ежемесячные авансы по прибыли, заполняется ли при этом 210 стр.
    Заполняется (кроме 1 квартала), квартальными авансами предыдущего периода

  20. #890
    Клерк
    Регистрация
    17.03.2012
    Сообщений
    116
    Здравствуйте, помогите разобраться в сложившейся ситуации!
    В 3 и 4 кв уплачивались ежемесячные ав. платежи и по итогам 3 кв. уже была переплата, ну я по своей неопытности налог по итогам 3 кв не заплатила, решив, что раз переплата, то зачтется автоматически (без заявления) да и программа при заполнении декларации с учетом стр 210 поставила "сумма налога к уменьшению".
    Понимаю, что налог по итогам 3 кв нужно заплатить, НО в акте сверки по налогу на пр. задолженности нет, что теперь делать??

  21. #891
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    налог по итогам 3 кв не заплатила, решив, что раз переплата, то зачтется автоматически
    Так и должно автоматически зачесться, о чем про авансовые платежи по налогу на прибыль прямо сказано в НК

  22. #892
    Клерк
    Регистрация
    17.03.2012
    Сообщений
    116
    Два раза звонила в налоговую и мне говорили, что мол без заявления не зачтется и нужно продолжать платить ежеквартальные авансы, даже если за счет ежемесячных идет переплата. Инспектор даже проговорила, что в противном случае получится переплата и пени с задолженностью...

    А если в 4кв уже нет обязанности уплачивать ежемесячные ав. платежи, то их все равно нужно платить в 1кв? Их у меня автоматически списали.
    Последний раз редактировалось striz; 17.03.2012 в 21:14.

  23. #893
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    Цитата Сообщение от striz Посмотреть сообщение
    без заявления не зачтется и нужно продолжать платить ежеквартальные авансы
    Ст.287
    По итогам отчетного (налогового) периода суммы ежемесячных авансовых платежей, уплаченных в течение отчетного (налогового) периода, засчитываются при уплате авансовых платежей по итогам отчетного периода. Авансовые платежи по итогам отчетного периода засчитываются в счет уплаты налога по итогам следующего отчетного (налогового) периода.
    А если в 4кв уже нет обязанности уплачивать ежемесячные ав. платежи, то их все равно нужно платить в 1кв?
    А вот это так к сожалению

  24. #894
    Клерк
    Регистрация
    17.03.2012
    Сообщений
    116
    и что же мне теперь делать? брать налоговый кодекс и идти к ним? или оставить все как есть? Сижу не знаю по итогам года платить или нет, перплата есть.

    Подскажите еще пожалуйста, ежемесячные ав. платежи начислять не нужно?
    Последний раз редактировалось striz; 17.03.2012 в 21:43.

  25. #895
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    striz, не платить точно
    Цитата Сообщение от striz Посмотреть сообщение
    в акте сверки по налогу на пр. задолженности нет
    А годовая декларация уже разнесена у вас? Если так, то и задолженности нет, то успокоиться.
    Если есть какие-то сомнения, что что-то не засчитывается, то разбираться. Можно и письмо о зачете написать в конце концов.

  26. #896
    Клерк
    Регистрация
    17.03.2012
    Сообщений
    116
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    striz, не платить точно

    А годовая декларация уже разнесена у вас? Если так, то и задолженности нет, то успокоиться.
    Если есть какие-то сомнения, что что-то не засчитывается, то разбираться. Можно и письмо о зачете написать в конце концов.
    Нет, я еще не сдала, т.к. встала в ступор из-за комментарии инспектора, что нужно платить, я подумала а как мне это в декл отразить, ведь там идет к уменьшению, программа по-другому не даст.

    Написать-то не проблема, просто та сумма, к-ю нужно было оплатить по итогам 9 мес., помимо ежемесячных ав. платежей, приличная и пени такие нормальные Или мне сдать годовую, потом акт сверки заказать, если все ок, то и забыть, а если нет, то идти писать заявл на зачет и платить пени за неуплату вовремя?
    Кстати, а в акте я не увидела списание налога по итогам 3 кв, только ав. платежи или плохо смотрю?

  27. #897
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    Цитата Сообщение от striz Посмотреть сообщение
    Или мне сдать годовую, потом акт сверки заказать, если все ок, то и забыть, а если нет, то идти писать заявл на зачет и платить пени за неуплату вовремя?
    Да, так. Только при наличии переплаты никаких пени быть не должно
    Цитата Сообщение от striz Посмотреть сообщение
    в акте я не увидела списание налога по итогам 3 кв, только ав. платежи или плохо смотрю?
    Движения должны быть такими же, как вы по декларации в разделах 1.1 и 1.2. покказывали

  28. #898
    Клерк
    Регистрация
    17.03.2012
    Сообщений
    116
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    Да, так. Только при наличии переплаты никаких пени быть не должно
    Спасибо больше Вам, помогли мне прояснить ситуацию

    Тогда у меня еще вопросик, последний
    Если я по итогам 3кв. налог не платила, а платила только ежемесячные ав. пл. в сумме равные ав. платежу за 3кв, то сумма налога к уменьшению за год должна быть точно такая же как и в декларации за 9 мес. А в декларации за год все равно стр. 210 = стр180 (9мес) + стр 290 (9мес.)? и таким образом сумма к уменьшению станет больше на сумму ежемес. ав. платежей (с учетом налога на прибыль по итогам 4 кв)? Хотя на самом деле она будет "сумма к уменьшению" - "налог на приб за 4кв"?

  29. #899
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    в декларации за год все равно стр. 210 = стр180 (9мес) + стр 290 (9мес.)?
    Это всегда так.
    Если я по итогам 3кв. налог не платила, а платила только ежемесячные ав. пл. в сумме равные ав. платежу за 3кв, то сумма налога к уменьшению за год должна быть точно такая же как и в декларации за 9 мес
    Реальная оплата в декларации не отражается, а сумма налога к уменьшению (или доплате) будет как получится с учетом налога всего за год (180 строка) и ранее начисленных авансов (210 строка)

  30. #900
    Клерк
    Регистрация
    17.03.2012
    Сообщений
    116
    Спасибо большое!!! Я все поняла! Вы-гений!

Страница 30 из 37 ПерваяПервая ... 20262728293031323334 ... ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)