×
Страница 44 из 70 ПерваяПервая ... 3440414243444546474854 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,291 по 1,320 из 2097
  1. #1291
    Клерк
    Регистрация
    08.02.2009
    Адрес
    г.Санкт-Петербург
    Сообщений
    112
    Большое спасибо!!! Правда, через другой браузер все работает.

  2. #1292
    Клерк
    Регистрация
    28.04.2011
    Сообщений
    77

    Осторожно

    Добрый день. Помогите, плиз. делаю исходно-корректирующий отчет за 2010г.1полугидие и за второе полугодие в программе ПУ-5, он мне по какой то причине в СЗВ-6-2 дает или только исходные или только корректирующие данные, а в СЗВ-6-2 должна идти и исходные и корректирующие данные. Может кто знает в чем причина?

  3. #1293
    Клерк Аватар для TRIAN
    Регистрация
    09.11.2009
    Адрес
    г.Нефтеюганск
    Сообщений
    3,037
    Цитата Сообщение от h-r-elmira Посмотреть сообщение
    он мне по какой то причине в СЗВ-6-2 дает или только исходные или только корректирующие данные
    а вы при формировании какие указываете - такие и выдает... попробуйте указать - все сведения (Отбор по типу сведений), и заполнить вкладку "Корр. периоды"...

  4. #1294
    Клерк
    Регистрация
    28.04.2011
    Сообщений
    77
    я и так делала и сяк((( что то не получается((( может проблема в том что исходные данные я занесла в 2010г. и тип сведений указала исходные, а в 2 квартале 2012г. показала корректировку за 2010г. и тип сведений указала корректировку?просто если я корректировку делаю отчетный период 2010г. он у меня ругается(((( если я при форимаровании тип сведений пишу все сведения он выдает в исходных, если указываю корректировку выдает соответственно только корректировку((((

  5. #1295
    Клерк Аватар для булатова
    Регистрация
    11.03.2010
    Адрес
    Дальний Восток
    Сообщений
    1,892
    h-r-elmira, м.б. вы путаете отчетный период с корректируемыми периодами?

  6. #1296
    Клерк
    Регистрация
    28.04.2011
    Сообщений
    77
    ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД Я СТАВЛЮ 2 КВАРТАЛ 2012Г. А КОРРЕКТИРОВКУ 1 ПОЛУГОДИЕ 2010Г. ПРАВИЛЬНО?

  7. #1297
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,613
    h-r-elmira, я бы попробовал сначала виндовзскую дату на компе поставить июльскую... обмануть программу... потому что на месте программистов - я бы обязательно проверял бы дату создания отчётности на момент невключения в отчётный период...

  8. #1298
    Клерк
    Регистрация
    28.04.2011
    Сообщений
    77
    а может быть такое что за 2010г. исходные данные я вводила в версии от 2012г. т.к. я не могу вообще понять откуда и как сдавала предыдущая главбухша((( а отчеты в ПУ-5 я начала сдавать с 2011г. может мне скачать откуда нибудь версию за 2010г.?

  9. #1299
    Принтер
    Гость
    Подскажите, как быть. мы не включали сотрудницу,находящуюся в отпуске по уходу до 3лет в ИС,но тут наткнулись на код ДЛДЕТИ именно для этого отпуска ( как теперь быть?в отчете за 2 полугодие включим ее в реестр,с этим кодом. но как быть с прошлыми периодами? оставить как есть?

  10. #1300
    Клерк
    Регистрация
    30.08.2010
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    232
    РСВ: начислено = 10777,35
    уплачено = 10745
    ИС: начислено = 10777,34
    уплачено = 10745,06

    РСВ: начислено = 35 752,09
    уплачено = 35667
    ИС: начислено = 35752,09
    уплачено = 35666,01

    Надо ли в ИС корректировать начислено до 10777,35, уплату до 10745 и уплату до 35667? Раньше всегда считала что должны совпадать данные по РСВ и общая сумма по ИС, а тут получилось расхождение и программа проверки даже не ругается. Править или нет?

  11. #1301
    Клерк Аватар для Irina_BUH
    Регистрация
    02.10.2007
    Сообщений
    331
    Коллеги, добрый день!
    Мучаюсь до сих пор с годовой отчетностью.
    Сдаю по Такскому, поэтому даже уточнить не у кого уточняющую информацию.
    Возвращается файл с ошибкой, что сведения по СЗВ-6-3 не сходяться с данными ИС....
    Но как они могут сойтись, если в СЗВ-6-3 суммы за год, а в ИС за последние 3 месяца?
    Может я чего-то не понимаю?

  12. #1302
    Клерк
    Регистрация
    19.03.2011
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    111
    Добрый день, подскажите пожалуйста. Какую форму делать, если физ. лицу по договору ГПХ начислено во 2 квартале, а уплата взносов в 3 квартале. Спасибо!

  13. #1303
    Клерк Аватар для TRIAN
    Регистрация
    09.11.2009
    Адрес
    г.Нефтеюганск
    Сообщений
    3,037
    Цитата Сообщение от замученный бух Посмотреть сообщение
    во 2 квартале
    подаете перс.отчетность без уплаченных сумм, а в 3 квартале подадите наоборот...

  14. #1304
    Клерк
    Регистрация
    19.03.2011
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    111
    Цитата Сообщение от TRIAN Посмотреть сообщение
    подаете перс.отчетность без уплаченных сумм, а в 3 квартале подадите наоборот...
    А какой стаж тогда ставить? Видно я схожу уже с ума. Работал он в первом квартале, а взносы уплатили во 2.

  15. #1305
    Аноним
    Гость
    А кто-нибудь сдает уже 1 полугодие? Делать нужно в старой программе?

  16. #1306
    Клерк Аватар для Банди
    Регистрация
    18.02.2011
    Сообщений
    409
    Подскажите пожалуйста, является ли положительный протокол входного контроля официальным подтверждением правильности заполнения отчета!

  17. #1307
    Клерк
    Регистрация
    30.08.2010
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    232
    Скачала с сайта ПФ последнюю версию для Документы ПУ 5 и теперь не одну форму не получается распечатать, программа вылетает. У кого-нибудь есть такой глюк?

  18. #1308
    Клерк Аватар для TRIAN
    Регистрация
    09.11.2009
    Адрес
    г.Нефтеюганск
    Сообщений
    3,037
    Цитата Сообщение от замученный бух Посмотреть сообщение
    Работал он в первом квартале, а взносы уплатили во 2.
    Вы понимаете что уплаченные суммы к стажу отношения не имеют?

    Стаж отражаете только там где он и был: в первом квартале
    Во втором квартале отразите только уплаченные суммы, без записей стажа и начисленных сумм...

  19. #1309
    Невероятна, но факт! Аватар для saigak
    Регистрация
    24.04.2007
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    26,434
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    А кто-нибудь сдает уже 1 полугодие? Делать нужно в старой программе?
    уже сдала сегодня. делала в ПУ5 от 12.05.12.

    Цитата Сообщение от Ju-lianna Посмотреть сообщение
    У кого-нибудь есть такой глюк?
    нету, переустановите по новой сверху.
    Почему-то я Вам верю...

  20. #1310
    Клерк
    Регистрация
    30.08.2010
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    232
    Цитата Сообщение от saigak Посмотреть сообщение
    нету, переустановите по новой сверху.
    Спасибо, после второй переустановки помогло и все заработало.

  21. #1311
    Клерк
    Регистрация
    22.04.2008
    Сообщений
    114
    Девочки, я к вам тоже с корректировкой. Нигде не найду ответ. Мне нужно сделать корректировку за 1 кв 2012г. В РСВ все правильно (там переплата учлась в платеж за 3 м-ц), а в АДВ уплачено только за 2 м-ца(фактически). Нужно исправить АДВ. Как сделать корректировку? В 1с если делаю корректировку за 1 кв, мне выдает что корректируемый период должен быть ранее отчетного. Если делаю с отчетом за 2 кв, то не формирует АДВ с, т.к разные отчетные периоды. Сколько пачек СЗВ должно быть, какие периоды ставить, ничего не понимаю?
    Помогите, пожалуйста.

  22. #1312
    Клерк
    Регистрация
    22.04.2008
    Сообщений
    114
    Поразмышляем, одновременно будем делать отчет...
    Поставила в СЗВ-6-2: отчетный период- 1 полугодие 2012г, тип сведений- корректировка, за отчетный период- 1 кв.2012г. Суммы поставила те, которые должны быть. Программа не ругается, все сформировала.
    НО. в АДВ-6-2 нет сумм в таблице для корректировки, только ссылка на файл.
    МЫСЛИ. Может в корректировочной СЗВ нужно ставить разницу между старой исходной за 1 кв и новыми цифрами. Ну т.е только вот эту переплату, которая в РСВ учесть?

  23. #1313
    Клерк
    Регистрация
    22.04.2008
    Сообщений
    114
    Вот и буду писать сама себе письма Если полковнику никто не пишет. Вообщем в корректировочной ведомости есть графа- в т.ч. доуплачено взносов. Поставила там эту переплату учтенную и все вроде получилось. Пойду завтра сдавать, может не завернут.

  24. #1314
    Клерк
    Регистрация
    09.03.2007
    Сообщений
    2,815
    В инд.сведениях по работнику по страхчасти была НЕдоплата 0,30 руб, а по накоп.части - переплата 250руб
    При заполнении формы за полугодие и нажатии кнопочки "долг из предыдущего периода 0,30 руб долга проявляются, а переплата - нет.
    Вопрос - что писать в разделе "Оплачено" Как я понимаю СУММУ всех оплат за полугодие. Ведь оплачивалось в 2 квартале с учётом долга/переплаты за 1 квартал. В итоге на конец полугодия у меня не будет долга/переплаты, а будет ноль. А то, что прога не пишет мою переплату накопительной части за первый квартал - наплевать. Так?

  25. #1315
    Невероятна, но факт! Аватар для saigak
    Регистрация
    24.04.2007
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    26,434
    МалИП, либо я не поняла вопрос, но ИС сдаются по квартально...
    я про это:
    Цитата Сообщение от МалИП Посмотреть сообщение
    писать в разделе "Оплачено" Как я понимаю СУММУ всех оплат за полугодие.
    Почему-то я Вам верю...

  26. #1316
    Аноним
    Гость
    Подскажите, как быть. мы не включали сотрудницу,находящуюся в отпуске по уходу до 3лет в ИС, а рсв сдали "0", но там это и не отображается... сотрудников больше нет. Как теперь быть?в отчете за 2 полугодие показать ее в ИС и но как быть с прошлыми периодами? сдать ИС за 1 квартал - будут штрафы? или просто показать сейчас за 2 кв?

  27. #1317
    Клерк
    Регистрация
    10.04.2009
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    1,183
    Подскажите, пожалуйста.
    1)нулевую РСВ1 все страницы распечатывать или хватить
    1)титл
    2) Раздел1
    3) раздел 2?

    2)СЗВ сдавать не надо
    3)приложить письмо о не ведении деятельности

  28. #1318
    Клерк
    Регистрация
    09.03.2007
    Сообщений
    2,815
    Цитата Сообщение от saigak Посмотреть сообщение
    МалИП, либо я не поняла вопрос, но ИС сдаются по квартально...
    я про это:
    Да понятно. Но я не понял, почему нигде не отражается переплата? В 1 квартале я заплатил 300р, а начислено 100 на накопительную часть. Мы пишем в отчёте оплачено 100 (в ПФР постоянно и внушительно твердят, что сумма оплаты не должна превышать начисленную) И 200 руб переплаты нигде в инд.сведениях не отражены. А во втором квартале я плачу на 200 руб меньше начисленного, и записываю в Инд сведениях оплачено на 200 р меньше. Недоплата. А во полугодию всё сойдётся и по РСВ тоже. Программа проверки показывает недоплату.

  29. #1319
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,613
    МалИП, программа проверки Вам указывает на ошибку... надо же во втором квартале распределять в ИС не только текущую оплату 100, но и перешедшую с 1-го квартала пока нераспределённую переплату 200... а Вы про неё забыли...

  30. #1320
    Клерк
    Регистрация
    09.03.2007
    Сообщений
    2,815
    Цитата Сообщение от Генук Посмотреть сообщение
    МалИП, программа проверки Вам указывает на ошибку... надо же во втором квартале распределять в ИС не только текущую оплату 100, но и перешедшую с 1-го квартала пока нераспределённую переплату 200... а Вы про неё забыли...
    Нету в индивидуальных сведениях графы переплата. Иду сейчас в ПФ , что скажут
    Говорь точно, вот передо мной эти формы : СЗВ-6-2 :"Страховые взносы за ПОСЛЕДНИЕ ТРИ МЕСЯЦА " и там должно стоять , чтоя уплатил именно в эти три месяца по каждому лицу. А вот в АДВ 6-2 написано "за полугодие" там начислено и уплачено за полугодие будет поровну. А в проге Оренбургской и любой другой мы ставим оплачено один раз и разные суммы не получится. В РСВ конечно всё сойдётся ибо он накопительный, а вот инд.сведения - поквартальные. Вот я и задумался...

Страница 44 из 70 ПерваяПервая ... 3440414243444546474854 ... ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)