Помогите, пожалуйста, уважаемые коллеги!
Впервые формирую отчётность в ПФР. Отчёт РСВ-1 сделала, он нулевой.
Какие формы необходимо сдать за 2 квартал? И могу ли я сдать на бумажном носителе или ещё необходимо файл на дискете (в штате только директор)?
Спасибо.
Получили требование от ПФР об уплате недоимки на страх.часть 1 руб и тфомс 1 руб плюс пени по 2 коп., без указания периода.
Начислили в 1с как уплата по акту, оплатили, хотя по-нашему всё ок.
В РСВ-1 эти рубли через 1С не попали.
ПФР очень хотят видеть эти рубли в РСВ-1 и ИС, повешанные хоть на кого-нибудь.
Так как инспектора сегодня что-то бурно отмечали, то меня просто послали, вручив протокол ИС с ошибками и проверки рсв-1.
Вот теперь думаю, куда засунуть рубль по страх.части и рубль в тфомс (да, эта уплата в тфомс попала к ним как ффомс)
- начисление, чтобы не было переплаты
100 - показать как задолженность в 1 руб на нач.года (но в 1 кв мы же его не показали)
111 - увеличить на руб начисления 1 мес 2 кв
120 - или доначислено с нач.года?
-оплату этого рубля
141 - увеличить на руб уплачено в 1 мес 2 кв?
145 - или за пред.расч периоды?
Может кто оплачивал по 2-квартале недоимки? Спасибо заранее!
Нет, он не в отпуске без сохранения. Директор и учредитель в одном лице. Просто заработная плата не начислялась в связи с отсутствием финансово-хозяйственной деятельности. Ранее сдавали СЗВ-6-2 и АДВ-6-2, плюс в электронном виде на дискете, всё . (Компанию выкупили в июне 2012, ранее деятельность не осуществлялась).
Просто я не могу разобраться с программой подготовки отчётности.
RSV1_2кв-л.xlsRSV1_1кв-л.xlsКнига2.xlsПожалуйста,кто-нибудь,спасите меня. Видимо я совсем идиотка. У меня есть махахонькая конторка – все посчитала по методике распределения коэффициентов, описаной здесь Генуком – все равно не идет с уплатой. Посмотрите,пожалуйста. Мои данные (РСВ и распределение уплат) во вложенных файлах. Пожаааааааалуйста,помогите.
Коэффициенты считала так:
К1накоп.=1200/2400=0,5
К2накоп.=(3600-1200)/3600=0,67
К1страх.=5400/10800=0,5
К2страх.=(16200-5400)/16200=0,67
Намудрили что-то с Коэффиентами..но не суть.
Задолженность на конец 1-го квартала=задолженности на конец второго, в СВЗ 2-го квартала- начислено=уплачено. И всех делов.
У меня расхождение ИС и РСВ. По ИС сальдо на начало второго квартала по страховой - 13065,03, по накопительной - 4615,17. ПО РСВ сальдо - 13064,91 страховая (меньше на 12 копеек), по накопительной - 4614,65 (меньше на 52 копейки). Еще когда принимали 1-й квартал за 52 копейки ворчали, что больше 50. Но все вроде приняли и назад не вернули. Все из-за того что ИС всегда с копейками, а РСВ на начало года было круглое. В общем сейчас хочу выровнять. Т.к. ИС ближе к истине со своими копейками, то я хочу в РСВ дописать эти хвосты. Могу ли я их внести в строку 120 раздела 1 "доначислено страховых взносов с начала расчетного периода", чтобы все было ровно и одинаково?
Улыбка украшает любого человека
Помогите разобраться как в ПД СПУ сделать корректировку.. Корректирую 1 полуг.2010 в 1кв.2011 (т.к. 1кв.2011 еще не принят).
1. В 1 полуг.2010 в сданном отчете стояли уплачено 0 по всем, а платежи были. Сейчас я ставлю ведь только оплаты за 1 полуг.2010? Ни стаж, ни начислено - ничего не заносить в программу, так?
2. Программа почему-то при выгрузке полного пакета за 1кв.2011г. (и исходный за 1кв и корректир. 1полуг.2010) делает реестры СЗВ-6-2 вроде правильно, а вот Опиь АДВ-6-2 - включает в себя только исходные данные за 1кв.2011, без корректировки.. Как ее туда занести?
3. Программа также предлагает печатать СЗВ-6-3 - это же за год? Я корректирую 1полуг.2010, зачем он ее выдает? И в связи с этим пишет ошибки -
По всем фо*рмам СЗВ-6-3 по всем ка*те*го*ри*ям ЗЛ, за и*склю*че*ни*ем ка*те*го*рии за*стра*хо*ва*нно*го ли*ца «*О*О*И» зна*че*ние и*то*го*вой стро*ки по*ка*за*те*ля «*Из них на ко*то*рые на*чи*сле*ны стра*хо*вые взно*сы на о*бя*за*те*ль*ное пе*нси*о*нное стра*хо*ва*ни*е» до*лжно ра*вня*ть*ся су*мме зна*че*ний строк «*220» и «*221» РСВ-1 за ка*ле*нда*рный год (до*пу*сти*мые ра*схо*жде*ни*я: зна*че*ния и*то*го*вой стро*ки по*ка*за*те*ля о*тли*ча*ю*тся от по*ка*за*те*ля строк 220+221 РСВ-1 на зна*че*ние 4 ру*б.), о*пре*де*ля*е*тся по всем та*ри*фа*м, кро*ме та*ри*фа «*03» в ра*зде*ле 2 РСВ-1,у*ка*за*но в РСВ1:75000. Зна*че*ние в СЗВ 6-3: 299480,57
так в РСВ-1 за 1кв.-75000, а в СЗВ-6-3 за год 2011 - 299480,57
попробовала в др.программе сделать.. - PsvRSV - ничего путевого, а Документы ПУ-5 - хочет имя польз. и пароль...
Подскажите все-таки как в ПД СПУ сделать корректировку! ну или еще какую-ниб программу посоветуйте.
Неужели никто в ПД СПУ не работал?
saigak, спасибо за пароль, инструкция на глаза не попадалась(
Сформировала АДВ-6-2, но во второй части, там где корректировка - стоит только УСЕН, кол-во застрах.лиц и имя файла. А суммы уплаченные не стоят. С чем это связано?
Может до конца с программой не разобралась я.. Или она сама по себе туда их не ставит?
Добрый день. Подскажите. Отправила отчетность за полугодие, пришел отрицательный протокол. Проблема с адресом одного из сотрудников. В кладре такого адреса нет. Позвонила в пенсионный, пообещали посмотреть. В итоге прислали протокол приема сведений индивидуального учета и расписку в приеме документов, сказали, что повторно отчет отправлять не надо, у них он числится уже сданным. И для меня подтверждением должны являтся расписка и протокол. Но в квитанции написано протокол отрицательный. Совсем запуталась. Уже извилась сама и девушку из пенсионного замучила. Что делать не знаю(
Здравствуйте, помогите разобраться, я начинающий бухгалтер ТСЖ на УСН (не ведет коммерческую дея-ть). Здесь в разделе отчетность орг-ций на УСН прочитала, что каждый квартал сдается персонифицированный отчет в Пенсионный фонд, а в народной бухгалтерской энциклопедии в разделе отчетность НКО на УСН написано, что этот отчет сдается только 1 раз в год.
Подскажите, пожалуйста, как часто мне его надо сдавать?
.
Последний раз редактировалось галава германа; 16.08.2012 в 11:07.
Доброй ночи.
Зарплата и Управление Персоналом, редакция 2.5 (2.5.54.1)
Отчеты сдаю через Такском.
Отправила отчет за 2 кв. но ответа из ПФР пока нет, но получилось так, что я общалась с инспектором и она сказала, что есть ошибка в дате рождения работника. Я так понимаю, что если ответа из ПФР нет, то я могу просто отправить отчет, но с другими номерами, т.е. корректировку НЕ ДЕЛАТЬ.
Я в ЗУП дату рождения исправила и сформировала заново РСВ-1 и АДВ-6-2 со всеми СЗВ-6-1,2 с другими номерами.
Если первый раз, когда я формировала отчеты - ошибок не было, то теперь выдается: Суммы уплаченных взносов РСВ-1 и АДВ-6-2 различаются больше чем на 1 руб.
Раньше было: РСВ-1
150(1кв12) + 107,28 / - 105,24
100 + 254,74 / + 0,56 (это не верно)
110 2 076 194,43 / 443 450,47
114 644 573,89 / 133 517,77
140 2 076 342,00 / 443 557,00
144 644 575,00 / 133 518,00
150(1пг) + 106,17 / -105,97
250 / 251 2 076 194,43 / 433 450,47
Было АДВ-6-2: 644 573,89 / 644 575,52(доуплата) 133 517,77 / 133 517,77
Теперь РСВ-1
150(1кв) + 107,28 / - 105,24
100 + 254,74 / + 1,06 (так правильно, 150 - 4кв.2011)
110 2 076 126,93 / 443 517,97 (т.е. -/+ 67,50)
114 644 506,39 / 133 585,27 ( - // - )
140 2 076 342,00 / 443 557,00 (уплата не меняется)
144 644 575,00 / 133 518,00 ( -//- )
150(1пг) + 38,67 / - 37,97
250 / 251 2 076 126,93 / 443 517,97
Теперь АДВ-6-2: 644 506,39 / 644 524,82 (?) 133 585,27 / 133 585,27 (??)
252 – нет, мы - СМИ код 09
?- почему не 644 575,52 (0,52коп. - это «забытые сотрудники» (проверка Любезного В.В.) , я их вставила вручную).
?? – почему не 133 517,77.
НЕ пойму как разносит АДВ-6-2 платежи ????????!!!!!!!!!!!!! Замучилась уже.
Пытаюсь разнести эти несчастные 67,50 в ручную, но проверка выдает по страховой части превышение, а по накопительной задолженность. Задолженность – Бог с ней, а вот превышение ПФР не пропустит.
Что я делаю не так?? Подскажите, ПЖСТ, как поправить АДВ-6-2, чтобы она пошла с РСВ-1
Последний раз редактировалось ЕленаЧ; 17.08.2012 в 01:11.
saigak, спасибо за ответ!
Делаю ИС в ПЕРС, по половине сотрудников есть превышение 512 тыс. Часть уплаты поставила в доплату, исходя из задолженности за пред квартал. Вывела коэффициент начисл/уплач, разнесла вручную суммы по сотрудникам. Первое, что смущает, если сложить суммму доплат за пред период по струдникам, то она она меньше той. что я поставила итого. Второе, начинаю формировать пачки и программа ставить старые цифры уплаты за текущий период, а не те, что я сама заводила вручную. Не пойму почему. Что я делаю не так?
Может я не правильно считаю коэффициент. Долг по страховым на конец 1 кв 58549,67. На начало года была переплата 125 руб. Всего уплачено во 2 кв. 543413, а начислено всего 349675,8, из них 223465,59 с превышения. Я считаю коэф так 543413/349675,8, получается 1,55. Или же нужно от суммы оплаты отнять то, что за 1 квартал доплату и считать коэф 484863,33/349675,8?
Добрый день! подскажите пожалуйста, идет реорганизация фирмы, налоговая вынесла Решение об отказе в связи с тем, что не исполнены требования предусмотренные подпунктами 1-8 пункта 2 статьи 6 и пункта 2 статьи 11 ФЗ "Об индивидуальном персонифицированном учете в системе пенсионного страхования"
за два квартала зп не начислялась, сдавали только нулевые РСВ-1.
получается нужно было все таки сдать индивидуальные сведения? нулевые? или нужно написать письмо в ПФР, о том,что зп не начислялась?
до пенсионного невозможно дозвониться, посоветуйте, пожалуйста, что нужно подготовить заранее,чтобы поехать сразу в ПФР и что объяснять им.
cleose, по теме реорганизации: ст. 14 129-ФЗ
прочитать и не выписать нужное = зря потратить время
... п. 2, ст. 9 27-ФЗ туда же, кстати
прочитать и не выписать нужное = зря потратить время
Не будем чересчур привередливы. Лучше иметь старые подержанные бриллианты, чем не иметь никаких. (Марк Твен)
Красивая женщина — это профессия, все остальное — сплошное любительство. (Роберт Рождественский)
Скажите, мы на УСН, сделали перс.учет с НР в 2011 и в 2012г. Сейчас нам говорят что это не правильно, т.к. в РСВ-1 стоит код тарифа 51 - усн - значит в перс.учете должно стоять ПНЭД!
ПНЭД - это не для льготы разве?
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)